倉庫標準作業流程圖
倉庫的標準作業是什麼,具體的是什麼。以下是小編為大家整理的關於,給大家作為參考,歡迎閱讀!
倉庫重點環節作業標準
一、倉管員重點工作標準化作業
1、物料上架工作步驟:
1-1***以品質檢驗合格單為依據,對要上架物料進行清點,核對重點:物料編碼,物
料名稱,物料規格及版次;上架的物料須實物與單據內容統一後方可進行上架
動作;
1-2***把實物放入對應的物料盒內或區位上;
1-3***檢查原庫存量的物料之版次與形狀顏色等與新進物料的差別,若無差別繼續進行上架動作,若有差別進行分類區分***須在料盒上標明物料編碼、物料名稱、物料規格版次,另開立一張物料卡片***,並及時呈報上級主管進行原因分析;
1-4***登記材料卡片,註明入庫日期、數量,倉管員簽字確認;
1-5***品質檢驗合格單上的物料由倉管及物流員共同上架並簽字確認;
1-6***倉管員把確認好的品質檢驗單交給帳務文員,並由其在交接單上簽字確認收到。
2、物料從IQC倉驗收入庫步驟:
2-1***倉管接到IQC品質檢驗合格單;
2-2***倉管及物流員到品質處按照清單核對物料,核對重點:物料編碼,名稱,規格,
合格數量,不合格數量,物料的標籤標識;
2-3***核對清單上的到貨數量與最終檢驗數量是否吻合,型號及名稱規格是否統一;
若不吻合及統一此清單物料不能做實物轉移動作,若核對專案吻合及統一,倉
管員及物流員對物料實體進行轉移動作;
2-4***與品質人員核對物料無誤後,倉管員與品質檢驗員在品質檢驗清單上簽字確認; 2-5***實物運至對應倉庫倉區,進行上架動作。
3、倉管員發料工作步驟:
3-1***倉管員拿到生產部開據的領料單據;
3-2***倉管員、物流員、生產領料員一起發料,對每項物料進行實物的發放確認;
3-3***倉管員在發放的每一項物料卡片上進行登記日期、數量、結存量,並簽字確認; 3-4***物流員及生產領料員對領料清單進行發放資訊記錄並簽字確認;工作重點:實
發數量、欠料數量、物料編碼、名稱、規格型號的資訊確認記錄;
3-5***把已發放的領料清單交與帳務文員處進行錄入ERP動作;
3-6***倉管員對欠料資訊記錄並上交給物控計劃員。
二、物料員工作重點標準化作業
1、收料工作步驟:
1-1***接到供應商送貨單;
1-2***對送貨單的規範性進行判別,依據重點:公司內部的標準化送貨單或列印形式
一樣的送貨單,送貨單上的採購單號、公司內部的物料編碼、物料名稱、物料
規格型號、數量;
1-3***對貨物外箱標籤的識別,應有公司內部的物料編碼、名稱規格型號;進行物料
實物拆箱***須注意不能在拆箱時損壞貨物***,數量清點;
1-4***在送貨單上登記實收數量;若有異常需與供應商當面再次清點,或與採購員聯
系解決;
1-5***在送貨單上簽字確認收到貨物,並把送貨單第一聯返給供應商;
1-6***實物搬運至物料待檢驗區;
1-7***把餘下的三聯送貨單交與帳務文員;
1-8***帳務文員登記完畢後,物流員把送貨單的兩聯交與品質IQC進行報檢。 2、配合倉管發料工作步驟:
2-1***接到倉管員配合發料的要求;
2-2***依據領料單,核對倉管員發料的物料編碼、名稱、規格型號、實發數;監督其
登記物料卡的情況;
2-3***把實發數量如實記錄到領料單的實發欄中; 2-4***配合倉管及生產領料員對物料進行產線配送。
三、帳務文員工作標準化作業 1、收料工作步驟:
1-1***收到物流人員給的供應商送貨單;
1-2***對送貨單上的採購訂單號、物料編碼、名稱、規格型號進行ERP資訊核對;有異
常的物料記錄到《收料異常登記表》中,及時同採購溝通解決;
1-3***送貨單與ERP資訊核對無誤後,在上面簽字確認,錄入《收料日報表》;
1-4***收到已經由倉管人員簽字確認上架的品質檢驗單,核對採購訂單號、物料編碼、物
料名稱、規格型號、合格數量,錄入ERP收料模組中;在已錄入ERP系統中的品質檢驗單上簽字確認;
1-5***把品質檢驗單交由倉庫核查員或主管稽核;
1-6***依據已稽核過的品質檢驗單,列印《採購入庫單》; 1-7***相關單據存檔。 2、領料單過帳工作步驟:
2-1***拿到倉管員簽字確認的紙面領料單清單;
2-2***核對領料單據號、物料編碼、物料名稱、物料規格型號、實發數量進行ERP資料
稽核錄入;在已錄入完的領料單上簽字確認; 2-3***領料單交給倉庫核查員或主管稽核;
2-4***依據稽核過的領料單,進行〈領料單〉列印; 2-5***領料單存檔。
四、倉庫核查員工作標準化作業 1、核對物料入庫資訊工作步驟: 1-1***拿到帳務文員的品質檢驗單;
1-2***核對ERP錄入的採購訂單號、物料編碼、物料名稱、規格型號、合格數量;
1-3***核對倉管員實物入庫的資訊登記,重點是物料入庫日期、物料編碼、物料名稱、規
格型號、合格數量;
1-4***資訊及實物核對無誤後簽字確認;有異常記錄之並返回給帳務文員及倉管員,監督
其儘快糾正;
1-5***整理記錄資訊,並統計彙總報告給上級主管。 2、核對物料領料的工作步驟: 2-1***拿到帳務文員的領料單據;
2-2***抽查核對領料單實發的物料資訊,重點為:出庫時間、物料編碼、物料名稱、規格
型號、實發數量;
2-3***對異常物料資訊及時通知帳務文員及倉管員糾正;
2-4***對抽查物料帳物卡一致的情況做如實記錄,並彙總統計上報主管。 3、對倉庫帳物卡一致性的監督工作步驟:
3-1***核對物料入庫的資訊及實物的一致性,用品質合格單與物料卡及實物進行核對; 3-2***核對物料出庫的資訊及實物的一致性,用領料單與物料卡及實物進行核對;