公司出差管理規定範文3篇

  公司出差管理規定是為明確公司員工出差程式,加強費用管理,提高效率,節約成本而制定的。下面是公司出差管理細則,歡迎參閱。

  公司出差管理規定範文1

  一、範圍

  本規定適用於XXXX在中國區的所有員工。

  二、目的

  為了保證出差人員工作與生活的需要,並結合公司商務實際情況保證差旅費用的合理支出。

  三、出差分類

  A.短途出差***公出***

  1 短途出差是指當天能來回的出差,不得報銷住宿費用和餐費。

  2 員工短途出差無需書面批准,但需要得到上級主管口頭同意,到前臺登記。對流動辦公的員工,所有考勤由其部門主管自行管理。

  B. 長期派駐

  1 由於專案的需要,員工需長期派駐在某一地方工作,時間長達60天以上***含60天***,視作長期派駐。

  2 長期派駐的住宿由公司安排,若不能安排則按以下標準給予補貼。若能按財務規定

  4 由於不同工作地之間的職位變動和員工流動,不屬於長期派駐。

  C.正常出差***出差***

  以下四、五、六、七內容皆指正常出差的規定和標準。

  四. 出差地區的劃分

  員工出差目的地,按照不同省市、地區的物價水平分為二類。

  一類地區:中國範圍內,除二類地區外的其餘省市、地區。

  二類地區:北京、上海、廣州、深圳。

  五.交通費報銷標準

  A.往返交通工具費

  員工出差可乘坐飛機、輪船***限於二等艙或以下***、火車***軟臥或以下***、或長途汽車。以火車特快車程在16小時內為標準,員工出差選擇火車和飛機的準則為下***同次

  1 市內交通工具是指城市公共汽車、公共地鐵、機場到市中心的交通班車和計程車。 2 員工出差時,可以報銷機場、火車站、碼頭、長途車站至酒店或公司之間的計程車費用及過路費。

  六. 出差住宿費用標準

  1 員工與上級一起出差可以享受上級住宿限額標準,同性別員工出差到同一城市,原則上應同住一房,單個員工出差或是複數為單的員工出差可以住單人房間。

  標準已經包含上網費、酒店電話費等。

  3 在員工出差目的地如有公司協議酒店,在沒有超過以上住宿限額的前提下,員工必須在此酒店按定點住宿。

  4 在員工出差目的地如有公司租賃公寓或宿舍,員工必須根據當地行政部的安排入住,並嚴格遵守當地辦公室對宿舍管理規定。

  5 員工參加預先安排好的會議可以住在會議組織者預訂的酒店內。如住宿費用超出上述限額標準,必須附上會議通知單,由上級稽核,報送至負責該部門五級及五級以上員工批准。

  6 凡出差到本市郊縣而因工作需要住宿的,按該類地區出差標準執行。

  7 以下在酒店中發生的費用不在報銷範圍內:

   在出差旅程中個人丟失或損壞的物品。

   出差的衣物洗熨費用。

   酒店健身、運動場所及相關的費用。

   迷你吧中的飲料、酒類飲品。

   購買行李箱或檔案包。

   付費報紙或雜誌。

   辦公或個人禮品。

   個人費用、娛樂專案。

  七. 注:出差補貼按出差天數計算:

  出差天數=返回日-出發日,即返回日和出發日的合計只能算作一天。

  當天往返不計算出差天數。

  八.審批和報銷規定

  1 出差申請

  ***1***員工需至少提前2個工作日填寫《出差申請表》,寫明預計出差地點、往返時間、交通方式、事由目的,由上級***該部門主管***稽核,經再上一級總監批准後方得出差。《出差申請表》請及時送一份交各部門的公共支援祕書處,以備申請報銷時用。特殊情況,可暫用郵件代替,報銷時再補出差申請。五級以上***含五級***的員工出差,可以自己審批。

  ***2***出差人若需要借款,須按財務規定填寫《借款單》,按財務流程審批後,提前1個工作日到財務部出納處領取差旅費。

  2 訂票訂房

  出差員工需要在上海訂票、訂房的,至少應提前2個工作日將經批准的《出差申請表》送交當地行政部門請求為其訂票訂房。行政部接到《出差申請表》的6個小時內,為員工訂房訂票,並將訂票訂房結果告知出差員工。預訂的交通工具費用和住宿費用由員工自行結算。

  3 報銷出差費用

  報銷出差費用按財務部相關規定執行。

  九.生效時間

  本規定自20xx年3月1日起生效,出差出發日在20xx年3月1日以前,按原規定執行。

  附件:

  一、有效報銷憑證***原始憑證

  1 根據1993年12月22日中華人民共和國財政部頒佈的《中華人民共和國發票管理辦法》要求,旅館發票、購物發票、招待費發票、計程車發票等一切票據,一律使用全國統一發票,即發票聯上方有橢圓形稅務局章,標有必須有開票時間、付款單位、商品名稱、數量、單價、大小寫金額,並加蓋財務專用章或發票專用章。住宿發票還要有入住及離店時間。過期作廢及塗改過的發票不予報銷。住宿發票還須附飯店費用詳細流水清單。發票若有塗改之處必須在塗改之處加蓋財務專用章或發票專用章***若是金額的塗改,必須重開***。發票必須是複寫的***計算機列印的除外***,否則不予報銷***手寫出租車票必須寫明起始地點、時間、日期、金額等有關內容,機打和定額計程車票則需乘車人據實寫明***。特別指出的是:凡是塗改過的,有連續登記號碼的,或者在發票聯上直接用筆寫的計程車票一律不予報銷。 


       3 票證丟失飛機票或住宿發票丟失時,可憑飛機票或住宿發票存根拷貝件加蓋出票單位財務專用章,並由本部門經理簽字方可報銷,其餘票證丟失一律不予報銷。

  4 票據貼上

  報銷人員須將報銷單後所附的所有效報銷憑證***發票***分類用膠水貼在與報銷單同樣大小的紙上***將同類發票貼在一起***,貼上要平整,錯開貼,一張貼不下,請用兩張,不允許使用訂書器裝訂。注意不要將金額部分貼上在左側,以免裝訂時給蓋上,也不要將金額部分重疊貼上在一起,使得稽核人員無法認定報銷金額。對於貼上不合格者,財務部稽核人員有權要求其重貼。

  二、各單據填寫說明

  1 《借款單》的填寫

  ***1***借款人須憑經批准的《員工差旅申請單》按規定填寫姓名、部門、借款日期、借款事由、借款金額,經直接上級領導確認後***以直接上級領導E-MAIL或簽字為準***,在財務部出納處領取。

  ***2***借款人應認真填寫“借款事由”,以表明借用何種款項。

  ***3***借款人以匯票、電匯方式申請借款時,應將收款方名稱、開戶銀行、銀行帳號在備註欄中註明。

  2 《每週日常費用報銷單》的填寫

  報銷人須按規定分項正確填寫好《每週日常費用報銷單》的相關內容於每週一中午12點前交給直接上級領導。

  3 《差旅費用報銷單》的填寫

  報銷人要及時並按規定填寫《差旅費用報銷單》,並將出差前《員工差旅申請單》附後備查,於每週一中午12點前交給直接上級領導。

  4 報銷單的填寫要乾淨、整齊,塗改無效,對於填寫不合格者,稽核人員有權要求重新填寫。

  公司出差管理規定範文2

  第一條 公司員工因公出差,應事先填製出差申請單,出差申請單上必須列明出差目的、時間及任務,交部門主管簽字批准後,報分管副總稽核簽字交行政人事部門備案後方可出行。

  第二條 出差任務因故延展,應及時報告主管,並通知人事部門更正登記。

  第三條 因工作需要聯合部門出差的,各部門員工分別填寫出差申請單,分別按照程式上報,不得代填代寫。

  第四條 出差費用預支與報銷:

  一、費用預支

  ***一***因公出差,申請費用預支的,必須嚴格按照出差申請單載明的地點、時間、事由,合理計劃安排,本著勤儉節約的道理,填寫借款單,經部門主管簽字批准後,報分管副總稽核同意,才能向財務室借支。

  ***二***為保證出差人員工作與生活的基本保障,貫徹勤儉節約,艱苦奮鬥的精神,提高工作人員出差期間的工作積極性,特定差旅費標準如下:

  1、車船費

  ***1***副總經理以上員工出差,可乘坐飛機、火車軟臥、輪船三等以上艙位,憑票據報銷。

  ***2***部門經理及普通員工出差,只能乘坐汽車、火車硬臥、輪船三等艙以下***含三等艙***。有特殊情況,如行程緊張或事件重大,需乘坐飛機、火車軟臥、輪船三等以上艙位的,須經過分管副總同意,總經理批准後方可乘坐,憑票據報銷。

  2、住宿費

  ***1***副總經理以上員工出差,按省內每天250元,省外每天300元,特區每天400元標準,憑票據報銷,超出部分自理。

  ***2***部門經理及普通員工出差,按省內每天200元,省外每天250元,特區每天350元標準,憑票據報銷,超出部分自理。

  3、伙食費補貼

  ***1***副總經理以上員工出差,按省內每天60元,省外每天80元,特區每天100元標準發放。

  ***2***部門經理及普通員工出差,按省內每天50元,省外每天60元,特區每天80元標準發放。

  4、出差地交通費

  ***1***外出辦事,應以公交車代步,如因特殊情況需要乘坐計程車,一天內不得超過兩次。

  ***2***發生的交通費,一律憑票據實報實銷。

  第五條 上述差旅費,如出差地有人接待,則不予另行報銷。

  第六條 出差任務應在計劃的時間內按時完成,不得以任何藉口拖延或耽誤,除特殊情況外,必須及時向公司所屬部門說明,否則一律按事假計算。

  以上規定自20xx年6月13日起執行。

  公司出差管理規定範文3

  為進一步規範幹部職工因公出差管理、差旅費報銷標準,嚴 格控制差旅費支出,根據鈦業公司《關於轉發的通知》檔案規定***綜合〔2015〕61 號***,現將海 綿鈦廠因公出差辦理流程、差旅費報銷的有關事項規定如下,請 各單位遵照執行。

  一、幹部職工因公出差辦理流程

  ***一***出差前

  1、幹部職工在接到因公出差的任務時***若是多人一同出差, 指定一個聯絡人,便於出差前後相關事宜的聯絡*** 應到綜合科填,寫《因公出差請銷假手續單》***作為出差後差旅費報銷憑據之一***, 經廠長審批同意後,到綜合科備案,並回本單位綜合員處辦理請 假手續,綜合科將不定期抽查各單位對因公出差人員的考勤記錄 情況。

  2、出差前訂票***火車票、飛機票等***工作,一般情況下由出 差人員自行聯絡訂購,若需綜合科代訂的,由出差人員提前將所 需票款交於綜合科後進行代訂。

  3、需辦理借款的,必須在借款單上註明出差事由、地點、線 路、出差時間、人員等,經財務科初審、廠長簽字後方可辦理借 款。科級幹部不得辦理借款。

  ***二***出差期間

  在出差期間,因出差任務增加或變化,需改變出差線路、時 間或需訂購飛機票***需在指定地點購票***等情況,請出差人員及 時與綜合科聯絡,做好電話備案記錄。

  ***三***出差後費用報銷

  因公出差的幹部職工***若是多人出差,由指定聯絡人辦理***, 應自行貼上好票據請廠長簽字後,自行到財務科報銷。

  因公出差的幹部職工,出差回單位後,應先到綜合科銷假並 拿回《因公出差請銷假手續單》 連同票據一起在兩週內自行到財, 務科辦理報銷手續。逾期不到財務科報銷的考核 50 元/人.次。

  二、幹部職工因公出差報銷規定

  ***一***乘坐飛機的規定

  1、因公出差需乘坐飛機的,需在出差前到綜合科辦理《乘坐 飛機申請表》,經廠長審批同意後,方可乘坐飛機。

  2、按規定可以乘坐飛機的,必須在攀枝花攀鋼國際旅行社有 限責任公司訂購飛機票,並加蓋“攀枝花攀鋼國際旅行社有限責 任公司票務中心”印章,方可報銷。

  ***二***住宿費開支的規定

  1、出差期間的住宿費在規定的限額內憑據報銷。出差期間無 住宿發票的,一律不予報銷住宿費。

  一般幹部職工 處級以上幹部 600 按財務相關規定報銷 其他直轄市、省 一般地區 會、特區 500 400

  注:特區包括珠海、汕頭、廈門、海南

  2、同一次出差期間可以平均計算日住宿費。

  3、凡在出差地有公司接待機構的,出差人員必須在當地的公 司接待機構住宿,住宿費憑據據實報銷。上述接待機構滿員同意 外住***總服務檯出具滿員證明***或乘坐早班飛機、火車需住機場、 車站附近旅館的,住宿費可憑據在限額內報銷。

  4、職工外出開會,由會議主辦單位統一安排住宿的,根據會 議通知和有效憑據,據實報銷住宿費。

  ***三***出差補助標準

  1、出差補助每人每天 80 元,其中伙食補助 50 元、市內交通 費補貼 20 元、通訊補貼 10 元。出差天數按自然天數計算。已經 享受行動電話費用補貼的人員,不得在出差期間重複享受通訊費 補助。

  2、幹部職工到本市郊區出差,需在外就餐的,出差補助每人 每天 30 元。

  3、幹部職工因工作需要,經組織安排到外市參加培訓學習, 往返途中享受出差補助。學習期間餐費自理的,短期***一個星期 以內***培訓學習期間,按出差享受出差補助;長期***超過一個星 期***培訓學習期間,補助標準為 30 元/日。

  4、在本市參加業務培訓學習,不享受出差補助。

  三、此管理規定在執行過程中,若相關費用報銷標準有調整, 以財務檔案為準。