採購預付款審批流程步驟
採購預付款的操作流程是怎樣的,採購預付款有哪些相關的手續是值得關注的。以下是小編為大家整理的關於採購預付款審批流程,給大家作為參考,歡迎閱讀!
採購預付款審批流程
第一步:採購提出預付款申請。
採購員在遇到需要預付款的時候,會提出預付款申請。因為財務管理系統是一個單獨的系統,沒有跟進銷存系統進行結合。所以,這個預付款申請的話,需要採購手動提出。
一般採購員會填寫一張預付款申請單,有相關領導簽字確認以後,拿到財務,讓財務人員付款。財務人員看到這張預付款申請單的時候,在系統中輸入相關的單據內容,並進行付款。
在系統中操作的時候,要注意兩個問題。
一是單據型別的選擇。為了與其他正常付款進行區別,在財務管理系統中,一般為預付款業務設定了一個特殊的的單據,即“預付款單據”。這個單據跟其他單據的區別在於,系統在開立普通付款單的時候,會去查詢這個預付款單據,看看有沒有未結賬的預付款單,若有的話,則會提示使用者。其實,從財務管理上來說,預付款跟其他付款也有一定的區別。因為預付款是其他的資產,而不是負債。所以,無論從實際操作上來考慮,還是從財務理論上來說,把兩者進行分開都是非常有必要的。有些財務管理系統,在單據上不做區別,但是,會有一個付款型別欄位來進行分類。道理也是一樣的。
二是最好在註明具體的採購定單號。因為財務管理系統沒有跟其他的系統相關聯,所以,預付款單隻能夠財務部門自己開立。在這開立的過程中,要注意寫明具體的採購定單號碼。這主要是為了後續沖銷作業的方便。因為在沖銷的過程中,一般都是要對應到具體的採購定單上,而不是隻要供應商對,什麼採購定單都可以沖銷的。若在這裡註明採購定單的話,那在沖銷業務的時候,就可以一目瞭然的知道,這張預付款單是針對哪張採購單的。使用者在選擇的時候,就會非常的方便。
最後,還要注意一點,就是這張預付款單據的沖銷狀態。剛開立預付款單據的時候,這張單據的沖銷狀態顯示為“未沖銷”。這個欄位一般不能手工維護,而是根據下面的沖銷業務進行自動的更新。
第二步:付款單錄入。
到了實際付款的時候,採購人員在填寫付款申請的時候,一般會提交多張單據。如公司採購單、公司收貨單、供應商發票。若有預付款單的話,也會附上預付款單據。這裡要注意一點,就是發票的問題。現在大部分企業的操作習慣是,供應商在收到預付款的時候一般不開發票,而是要等到貨款結清的話,一次性開發票。當然,具體如何操作,還是要企業跟供應商之間進行協商。若有多張發票的時候,為了後續稽核的方便,則要在發票管理中或者付款單中輸入多張發票號碼。
預付賬款一般適用於什麼的採購
採購過程當中需要預付賬款的有以下幾種情況:
1.工程類採購,無論是大型工程還是小型工程,預付賬款是必須的;
2.產品是定製的,因為採購的時候很多是根據自己公司的需要定製的產品,這個產品並不是常規的產品,對方是根據你得跟需求重新進行設計的,這個是需要預付賬款;
3.賣方市場佔主導,也就是說,我們採購的這個產品市場上非常非常的少,就在賣房這裡面有其他地方沒有,那賣方具有一定的唯一性,你只有從他這裡購買,正常都會收取預付賬款;
4.還有一點和上面一點比較相似,雖然這個產品不是唯一性,但是每個品牌在各個地方都有地方保護主義,在當地有一定的壟斷作用,對方會要求預付款;
5.採購物品金額比較大,為了彼此交易安全,或者賣方會考慮到你的賬期問題,需要預付款;
6.供應商不在當地在外地,那麼供應商不會在沒有任何預付款的情況下就給你發貨的,長期合作也許不會,但是第一次合作絕對是需要預付款的甚至全款;
7.供應商在外地,貨物需要從外地發到這邊來,因為物流問題,運輸時間是沒有辦法明確的,而且在運輸過程當中是否會出現損壞這個也是無法估計的,正常都要預付款。
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