內部審計論文題目
隨著國內外知名企業一系列經濟醜聞的曝光,使得人們在關注企業外部審計的同時,越來越關注企業的內部審計。下文是小編為大家蒐集整理的關於的內容,歡迎大家閱讀參考!
一
1、企業內部審計工作調查與思考
2、學校財務舞弊的成因、形式及審計對策
3、內部審計如何適應供銷合作社的改革和發展
4、內部效益審計程式研究
5、從會計資訊失真看加強內部審計質量控制的必要性
6、公司治理與內部審計初探
7、內部審計:公司治理的左膀右臂
8、關於開展內部經濟效益審計的思考
9、試論平衡計分卡在企業經濟效益審計中的應用
10、淺談基層審計機關探索開展資源環境審計工作的幾種途徑
11、試論企業內部控制的重要性——對XX公司銷售與收入的內部控制剖析
12、關於某中小企業貨幣資金內部控制的調查報告
13、銀行商業匯票的內部控制——XX案例分析
14、我國企業貨幣資金內部控制問題探討
15、我國上市公司關聯交易的內部控制探析
16、小企業內部控制中存在的問題及完善對策研究
7、銀行授信業務的內部控制研究——XX集團的授信設計
18、中小企業存貨內部控制問題探討
19、企業應收賬款的內部控制分析
20、上市公司對外投資的內部控制研究
二
1、關於證券公司反洗錢內部控制的思考
2、內部控制概念的新發展——企業風險管理框架研究
3、會計委派制下的企業內部控制問題研究
4、xx公司清算審計程式設計及相關問題探討
5、分析性複核在審計中的應用研究
6、 xx會計事務所內部治理問題探討
7、 論應收賬款審計方法的改進——基於XX上市公司的案例分析
8、 上市公司關聯方交易審計策略探析
9、 地方政府幹預下的審計失敗案例研究——對XX公司舞弊的分析
10、經營失敗與審計失敗關係的研究——XX公司舞弊案例分析
11、現代風險導向審計的理論基礎及在我國的適用性研究
12、審計風險模型的演進與最新發展研究
13、風險導向審計在財務舞弊中的應用——對XX公司舞弊的分析
14、淺析我國上市公司審計合謀的發生原因及治理對策
15、XX年上市公司年報審計意見分析
16、盈餘管理與審計意見的相關性實證分析
17、 對我國目前內部審計定位的思考
三
1、淺談上市公司內部控制、內部審計存在的問題及其對策
2、試論風險導向審計模式對完善我國國家審計技術方法的啟示
3、我國內部經濟效益審計研究
4、發揮“免疫系統”功能 加強內控審計
5、關於企業經濟效益審計理論與實務的探討
6、淺談建築企業工程專案經濟效益審計重點
7、淺談內部審計在公司治理中的作用、關係及其影響
8、審計風險控制分析:一種均衡觀點
9、我國註冊會計師全面審計的質量控制研究
10、試論審計風險的規避與控制
11、淺析審計理論與審計實務中幾個重要概念
12、論企業內部審計作用的發揮
13、我國註冊會計師審計獨立性研究
14、加強專案經濟效益審計的思考
15、關於企業風險管理審計研究
16、壽險公司內部審計問題研究
17、探討農村合作醫療基金的內容和特點
18、關於地方審計機關開展效益審計的思考
19、當前政府部門內部審計的現狀與思考
20、獨立審計、內部審計與公司治理
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