集團財務審計主管的職責概述

  財務審計主管需要協助部門負責人開展公司制度執行檢查、反舞弊調查、預防腐敗建設等工作。以下是小編整理的。

  篇一

  職責:

  1、審查企業各項財務制度的落實情況,協助領導完成集團公司的內控審計、財務審計、及其它專項審計;

  2、協助領導建立並完善集團內控制度,並對制度的執行情況進行審計與監督;

  3、根據審計情況提出問題和整改建議,並草擬審計報告;

  4、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作;

  5、審查發票、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業財務制度的要求;

  6、收集審計資料,編寫審計工作底稿,並負責工作底稿的歸集和整理;

  7、進行企業保密工作,按規定使用所獲取的審計資料;

  8、督促審計結論和建議的落實。

  任職要求:

  1、財務、審計類相關專業本科以上學歷,初級及以上專業技術資格;

  2、三年以上財務審計或企業內審工作經驗,上市公司或外企內審背景優先;

  3、熟悉國家相關審計準則、審計的實施程式和企業內部控制制度的建設與稽核;

  4、熟悉財稅法規和財務管理流程,能獨立撰寫審計報告;

  5、能夠熟練使用財務軟體和辦公軟體,具有良好的書面表達能力;

  6、良好的職業道德、溝通能力和團隊精神,有強烈的事業心和責任感。

  篇二

  職責:

  1、 熟悉國家各項有關財務、稅收政策法規及會計準則、財務準則;

  2、協助擬訂審計計劃方案,完成審計現場工作;具體實施審計專案,對審計過程形成相應記錄,確保內部審計工作質量;認真完成專案經理分配的審計工作,確保工作進度和審計質量;

  3、及時向領導彙報發現的重大問題和重大風險隱患,提出改進意見並協調處理公司內部審計部門與其他部門的關係;

  4、收集充分的審計證據,確保審計結論適當,審計評價客觀、公正;負責對所有涉及的審計事項,編制並整理工作底稿,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;負責審計檔案的歸檔;

  5、跟蹤後續整改結果,發現問題後進行溝通與上報;

  6、協助公司內部控制制度的建立和完善;

  7、完成領導安排的其他工作。

  任職要求:

  1、會計\審計\稅務等相關專業本科及以上學歷;須企業財務、審計同等崗位且不低於3~5年全盤賬務或成本會計及以上實務工作經驗;擁有註冊會計師資格證者優先;

  2、熟練使用辦公軟體;書面表達能力強;

  3、具備豐富職業判斷能力和財會專案分析處理經驗;

  4、職業道德和責任意識強,工作原則性強,富有團隊協作精神;

  5、具備一定的抗壓能力;

  6、事務所財審且無企業實務經驗者暫無考慮。

  篇三

  職責:

  1.協助擬定年度財務審計計劃;

  2.按照年度審計計劃開展財務收支審計、內控審計及專項審計工作;

  3.做好審計資料的整理及歸檔工作;

  4.協助外部審計對接工作;

  5.完成領導交辦的其他工作。

  任職要求:

  1.擁護黨的路線方針政策,遵守國家各項法律規定,無違規違紀違法行為;

  2.學歷及專業:全日制本科及以上學歷,會計專業或財務審計方向等相關專業,中級會計師或以上職稱,碩士、博士研究生優先;

  3.年齡:35週歲以下***1984年4月26日後出生***;

  4.工作年限及經歷:5年以上企業財務會計工作經驗;

  5.素質和能力要求:熟悉會計制度,熟悉財稅政策法規;學習能力強,具有良好的溝通能力和合作意識;具有良好的公文寫作能力;能熟練運用用友財務軟體和辦公軟體;抗壓能力強,具備良好的職業操守素質。同等條件下,中共黨員優先;

  6.業績特別優秀的,條件可適當放寬。