審計主管的具體工作職責
審計主管負責對公司收購、併購、控股的綜合審計工作,並出具報告。以下是小編整理的。
篇一
責:
1、協助部門經理建立集團公司內部控制體系,協助建立、完善內部審計制度、作業流程、部門及崗位職責。
2、根據審計任務,制定審計計劃和審計方案,選擇適當的審計方法進行審計。
3、根據審計情況,收集相關的審計證據,設計審計工作底稿。
4、根據審計底稿,編制審計報告及審計意見書等相關文書;把控審計質量,提出整改及優化建議,協助完善集團公司內部控制體系。
5、協助做好對審計意見、建議和決定的具體落實工作。
6、督導、檢查審計專員的工作、協助部門經理搞好團隊建設和業務培訓工作。
7、建立、健全審計檔案,保證資料的及時歸檔,並負責管理。
8、協助進行接待外部審計機構和部門對公司的審計工作,做好審計過程中與相關部門的協調和溝通。
9、完成部門領導交辦的其他工作
任職資格:
1. 學歷要求:本科及以上
2. 專業技能要求:具備相應的審計、財務管理、財務會計核算、企業管理等相關知識,最好有相關證書者
3. 經驗要求: 房地產或金融企業或類金融企業主管會計2年以上任職經驗,熟悉房地產和金融行業賬務處理流程;外審或是內審工作經歷2年以上。
4. 能力素養:熟悉國家財稅政策、尤其瞭解房地產行業相關財稅法規的適用;一定的溝通、協調及管理能力,良好的職業道德和團隊協作精神;有較強的堅持原則精神,有一定的抗壓能力。
5. 性格品質:勤奮、忠誠、細緻、有責任心,學習能力強,能出差。
6.其他優先項:中級職稱、註冊會計師優先
篇二
職責:
1、根據集團總體發展規劃,擬定並完善內部審計制度和流程,制定審計計劃;
2、根據年度審計工作計劃,組織進行對集團及投資業務單元進行各項審計,按時、保質的完成審計專案;
3、 擬定審計方案,編制審計工作底稿,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、 對公司基本建設投資、重大裝置更新改造等專案成本及預決算進行審計檢查;
5、 對審計工作中發現的問題提供合理建議及監督;
6、 執行對於審計發現的整改情況進行跟進,對跟進的結果進行分析和報告;
崗位要求:
1、30-40歲,全日制大學本科及以上學歷,會計、審計、財務管理等相關專業;
2、6年以上從業經歷,其中2年以上同崗經驗,集團公司或控股型公司從業經歷優先;
3、熟悉審計專業知識,熟悉企業的經營業務和管理活動,具備足夠的職業判斷能力,能夠實事求是、客觀公正。
篇三
職責
1、協助部門負責人對本部門進行管理,推動審計工作的順利開展。
2、協助部門負責人制定內部審計規章制度、辦法、編制審計年度計劃等,並具體負責實施;
3、協助部門負責人組織並參與各項審計活動,負責各項常規審計工作的實施,負責審計報告的編寫工作,並提出處理意見和建議,跟進及反饋異常事項的處理結果及發現問題的整改落實;
4、負責對本部門內部檔案資料的管理,對被審單位提供的有關資料負保密責任;
5、參與審計相關業務制度和業務知識的學習和培訓,不斷提升審計業務水平;
6、完成上級交辦的其他任務。
任職資格
1、5年以上財務、審計工作經驗;
2、具有財務管理或審計等相關培訓經歷;
3、熟練使用辦公軟體,具備基本的網路知識和一定的語言、文筆表達能力;
4、熟知賬務處理及相關審批流程,熟知公司內部審計相關知識及相關法律法規;
5、良好的溝通、協調能力,責任心強,有團隊精神,執行力強;
6、做事嚴謹、細緻、有序。具有較強的親和力,隨時能夠接受環境、工作挑戰的心理承受能力。能夠獨立開展工作;
7、具有審計師或會計師職稱優先。