檔案管理制度範文3篇

  完善的檔案管理制度,對我國檔案工作起著至關重要的作用。本文是小編為大家整理的檔案管理制度範文,僅供參考。

  檔案管理制度範文一:

  1目的

  為規範安全管理體系檔案的管理,對包括職業健康安全在內的管理體系執行中使用的各類檔案實施有效控制,以確保各過程、環節/場所使用的檔案具有統一性、完整性、正確性和有效性,與體系執行相關的部門均使用有效的現行版本檔案,防止誤用作廢檔案。

  對安全記錄檔案進行有效控制,以證實符合規定要求,為安全管理體系有效執行提供客觀證據,在必要時實現可追溯性。

  2範圍

  本程式包含了檔案的編寫、審批、發放、使用、更改及作廢等子過程。規定了各過程負責人的職責,適用於各過程管理體系檔案的控制。

  本程式包括記錄的填寫、收集、保管、處置等子過程。適用於公司各部門的綜合管理體系執行中形成的所有記錄的控制。

  3職責

  3.1各過程管理部門職責:

  3.1.1負責確定所管理的過程的檔案需求。

  3.1.2負責對所需的檔案進行策劃並安排專人編寫。

  3.1.3負責過程管理檔案的程式、規定、制度、表格組織編制。

  3.1.4負責嚴格執行過程管理檔案的規定,並按規定的表格做好相應的記錄。

  3.1.5負責檔案更改內容等。

  3.2生產部職責:

  3.2.1負責管理手冊的編制。

  3.2.2負責體系的認證和日常維護管理工作。

  3.3各部門負責本部門各過程檔案的編制、評審和批准。

  3.4各部門負責本部門記錄的建立與管理。

  4程式內容

  4.1確定檔案種類

  4.1.1為便於檔案管理,根據不同的管理方式將綜合管理體系檔案分為外來檔案、綜合管理體系檔案。

  4.1.2外來檔案:外來檔案係指國家、地方政府部門釋出的法律、法規、條例和標準見法律法規的識別與評價程式;上級部門下發的通知、要求、規定和辦法;相關方的期望和要求。

  4.1.3綜合管理體系檔案

  a.方針、目標和指標;

  b.實現方針、目標和指標的策劃;

  c.控制各業務過程的程式、規定、指導書、表格。

  4.1.4資料和記錄

  相關的資料包括但不限於:

  a.各類分析/評價/統計資料如OSHA 統計分析資料;

  b.特種裝置如壓力容器等及其附件的安全技術監察檢測資料; c.建設工程專案可行性研究報告、HSE 預評價報告、設計方案和圖紙、HSE專篇、竣工驗收報告及相關審查結論和批覆意見;

  d.各類檢查、教育培訓、演習及其他活動記錄;

  e.專項風險評價、環境因素識別及環境影響評價報告;

  f.化學危險品安全標籤、安全技術說明書、儲存、使用防護指南;

  g.危化品應建立一欄三卡職業危害公告欄、毒物周知卡、安全操作卡、異常工況處置卡

  h.設施的設計、執行技術資料;

  i.供應商和承包商檔案;

  j.作業許可證等;

  k.其他資料。

  4.2提出檔案的編制和修改需求

  4.2.1公司所有人員都有提出編制和修改檔案的權利,但是必須向過程負責人提出申請。

  4.2.2過程負責人確定所管理的過程的檔案需求。

  4.3指定編寫人

  4.3.1如需要編制或修改,對所需的檔案進行策劃並安排專人編寫。

  4.3.2管理手冊由生產部負責編制;部門各過程管理類檔案管理過程的程式、規定、表格由過程負責人負責組織編制;

  4.4進行編寫

  4.4.1按照體系檔案編寫的格式要求進行檔案編寫。檔案格式基本內容:

  a.目的:明確編制本檔案要達到的目的

  b.範圍:本檔案使用的範圍,包括活動範圍、職能範圍和管理範圍

  c.定義:需要對使用人解釋的術語或詞彙

  d.職責:本檔案中的主要職責劃分,包括本檔案的責任部門

  e.程式/規定內容:針對各項活動提出具體的要求、職責、時限

  f.相關檔案:編制本檔案所依據的檔案或引用的檔案

  g.相關記錄:本檔案涉及到的檔案、表格和記錄

  h.修改記錄:本檔案每次修改的主要概要的記錄

  i.檔案概要/流程:規定類檔案的概要及程式檔案的流程圖

  4.4.2檔案的編號按如下要求:

  記錄編號

  檔案層別號

  檔案類別AQ

  公司代號JP

  其中:序號為阿拉伯數字,如:01,02,03 „„„等;

  檔案類別為:管理手冊用01標識,程式檔案用02標識,公司級管理性制度用03標識,部門自有的安全管理制度用部門拼音首字母組合標識,如生產部用QG標識。

  例子:

  檔案編號:JP-AQ-0201《法律法規標準規範管理程式》

  表格編號:編號JPL-AQ-0201/01適用法律法規標準和其他要求清單,其中01表示對應程式的第一張記錄。

  所有檔案包括表格必須有版本標識,如有檔案更新,版本隨之更新。

  4.5評審和審批

  4.5.1檔案評審。檔案由編制人在檔案原件編制人欄中籤字,交部門主管稽核同意,再送交

  相關部門主管審閱會籤由部門主管確定會籤部門的數量,並由4.5.2檔案批准人應對檔案進行仔細稽核後,如果同意在批准欄簽字;如果不同意將檔案返回檔案編寫人或部門,待修改完畢後再批准。

  4.5.3檔案審批許可權。

  a.質量、環境、職業健康安全方針、總目標、管理手冊、管理評審計劃及報告、最高管理層職責、公司各部門的主要負責人職責由管理者代表稽核,總經理批准。 b.過程管理檔案程式、規定、制度、表格由過程負責部門主管稽核,安全生產負責人批准。

  c.技術類工藝操作規程、工藝指標等、產品標準由技質部主管審批。 d.各部門內部適用的檔案由本部門負責人批准。

  4.6發放控制

  4.6.1生產部發布綜合管理體系檔案, 建立外發檔案清單,該清單內容包括:檔名稱、編號、版本、發放日期、數量、發至、接收人等。該檔案清單在修改、增加/刪減檔案過程中應保持最新狀態。。

  4.6.2各過程負責人將所編寫的檔案經授權批准人批准後,將書面檔案及電子版檔案一同送交生產部,生產部儲存檔案原件。

  4.6.3各部門需建立《檔案控制清單》,在釋出/修改檔案的同時,檔案與檔案清單保持一致。

  4.7使用控制

  4.7.1生產部組織負責更新管理體系有關檔案,保證體系檔案始終保持最新有效狀態;每季度備份一次電子版檔案。

  4.7.2管理體系相關的檔案必須妥善儲存;各部門負責保管本部門相關檔案;不得在檔案上亂塗畫改,不準私自外借,確保檔案的清晰、易於識別和檢索。

  4.8檔案更新

  4.8.1檔案更改時,由過程管理部門持原批准人批准的檔案原件一份、電子一份、填寫《檔案更改通知單》,到辦公室登記備案後。同時更新《檔案控制清單》,

  生產部儲存批准的檔案原件。同時各部門下發的綜合管理體系受控書面檔案應立即回收並更新,填寫《檔案與回收記錄》,防止作廢檔案非預期使用。

  4.8.2當檔案在實施過程中因組織結構、產品、工作流程、法律法規、標準等發生變化時,原檔案編寫單位負責組織對檔案進行評審。如果需要進行修改,由原檔案編寫單位負責提出

  檔案更改申請後組織對檔案進行編寫並按原檔案的審批程式進行審批。

  4.9安全記錄管理

  4.9.1建立記錄清單

  安環部制訂安全記錄臺帳,使用統一表格。內容包括:記錄名稱、保管人、收集方法、儲存年限、索引、介質、處置、類別等。

  4.9.2安全記錄的使用

  按規定的專案填寫,所有記錄應及時、真實,字跡整潔、清楚,不得隨意塗改,不能使用鉛筆填寫。

  4.9.3收 集

  定期對安全記錄進行收集並整理記錄,放到指定的地點儲存或交檔案室存檔。

  4.9.4儲存、保護

  4.9.4.1記錄可以是紙質或電子媒體,對於電子媒體形式的記錄,必須保證所儲存的記錄不被非記錄人員或計算機病毒干擾,應留有備份。

  4.9.4.2記錄儲存要做到防潮、防火、防蛀蟲鼠害、防止丟失、防磁等,同時還要做好標識。

  4.9.4.3儲存期限依據“安全記錄臺帳”中儲存的期限規定。

  4.9.5處 置

  記錄儲存人按照“安全記錄臺帳”中規定的處置要求在儲存期滿後進行處置,包括銷燬或歸檔。

  5相關檔案

  無

  6相關記錄

  AQ-0202/01檔案控制清單

  AQ-0202/02檔案發放、回收記錄 AQ-0202/03檔案更改通知單 AQ-0202/04安全記錄臺帳 AQ-0202/05評審記錄
 

  檔案管理制度範文二:

  為加強公司檔案業務管理,進一步提高檔案管理水平,保證檔案的系統性與完整性,完善檔案借閱手續,使公司檔案管理達到規範化、合理化、標準化,更好地為公司各項工作服務,結合實際情況,特制定本制度,具體內容如下:

  1.檔案管理的範圍

  本公司所有需要歸檔的檔案資料,包括:對公司在經營活動中形成的包括行政事務、企業管理、勞動人事、培訓教育、安全管理、後勤服務、外事工作等有儲存價值的原始材料,在生產經營管理上形成的經營決策、計劃工作、統計工作、物資管理、產品銷售、財務管理、生產排程、裝置工裝模具管理、能源管理等方面有儲存價值的原始材料。

  2.檔案的管理部門

  公司綜合事務部為檔案管理的職能部門,負責公司各類檔案的管理工作。對公司各類檔案進行收集、整理和歸檔。各部門根據工作需要配備專兼職檔案管理人員,負責檔案進室前的收集、整理和保管工作。各部門的檔案管理人員應按照明確的歸檔時間和歸檔範圍,定期向檔案管理部門移交檔案,確因工作需要繼續使用的檔案資料,原件移交檔案室,使用部門留存影印件。

  接收檔案必須認真驗收,並辦理交接手續,維護檔案的完整與安全,使檔案更好地為公司各項工作服務。

  3.檔案的分類

  在切實遵循《中國檔案分類法》前提下,根據公司實際情況,將所涉及的檔案劃分為十大類:A行政管理、B人事管理、C財會檔案、D生產經營管理、E技術質量安全管理、F基建檔案、G外來檔案、H聲像檔案、I實物檔案、J其他檔案。 財會檔案是公司財務工作過程中形成的憑證、帳簿、報表等相關資料的收集、整理、歸檔。

  實物檔案是公司各類活動中形成的如模型、樣品、贈品、證書、獎盃獎旗等實物。 以上十類檔案中,每一大類檔案內容又要根據需要及實際情況分成若干小類進行管理。

  4.歸檔要求

  4.1歸檔的檔案材料要完整、系統、準確。

  4.2歸檔的檔案材料必須是原件。如是傳真件等不易儲存的檔案材料,應留影印件,並將影印件與原件一起存檔,並加以說明。

  4.3存檔的檔案、材料應按照自然形成、保持歷史聯絡的原則,並按立卷要求特徵及檔案內容進行科學分類、立卷和編目編號。

  4.4檔案名稱的填寫要注意內容準確,文字簡練通順,結構完整,必須揭示卷內檔案的內容和成份,並區分保管期限。卷內檔案應按問題或檔案形成的時間系統地排列,按順序編號,填寫“卷內目錄”。目錄各項必須填寫清楚一律使用用黑色中性筆填寫,字跡工整、清晰,裝訂整齊。

  4.5檔案盒袋內檔案的排列:檔案袋內檔案應區分不同情況進行排列,密不可分的檔案依序排列在一起,即章程、批文在前,計劃、總結在後;正件在前,附件在後;印件在前,定稿在後;案件材料中結論性材料在前,依據性材料在後。其它檔案按檔案的重要程度或形成時間先後排列。

  4.6檔案歸檔份數:一般歸檔1份,重要的和經常使用的檔案歸檔2份或3份。對無儲存價值和重份檔案,需要辦理銷燬手續。

  4.7歸檔時間:部門或責任人應於相關工作結束後立即最遲一週內將應立卷歸檔的檔案整理立卷,向公司檔案管理部門移交歸檔。

  5.檔案的查閱和借閱

  5.1查閱檔案應填寫檔案查閱登記表,寫明查閱時間、查閱內容、查閱目的等。有關人員應在檔案室內查閱檔案資料,閱後及時歸還。

  5.2查閱檔案資料時一般不得對其進行復制。確有特殊情況必須複製的,應填寫檔案資料複製申請單,經所在部門經理簽署意見後方可複製。

  5.3原則上本公司內部工作人員因工作需要都可以借閱,但必須由所在部門出具借閱申請並由部門經理簽名認可。借出檔案時應注意檔案的密級要求以及借閱人的相關許可權。借閱檔案時應做到以下幾點:

  5.3.1借閱者不得自拿、自取、自放檔案,嚴禁擅自開啟檔案櫃翻閱查詢;

  5.3.2按規定辦理登記手續,定期歸還,確因工作需要不能按時返還的,需辦理續借手續,否則按管理規定停止借閱;

  5.3.3要愛護檔案,不得丟失,並注意保密,不得擅自轉借他人;

  5.3.4所借檔案不得隨意摺疊和拆散,嚴禁對檔案隨意更改、塗寫;

  5.3.5借出和歸還檔案時,應辦理清點手續,由檔案管理員和借閱者當面核對清楚;

  5.3.6檔案如有丟失、損壞或洩密,要立即追究當事人責任;

  5.3.7調離本單位的工作人員,必須清理移交檔案檔案後方可辦理調離手續。

  6.檔案的移交

  檔案移交必須辦理移交手續,填寫移交清單,經移交人簽字,接收方核對簽收。

  7.檔案的保管

  要做好檔案的防火、防蟲、防盜、防塵、防陽光直射“五防”工作。檔案櫃所在辦公室嚴禁吸菸。檔案管理人員要定期對檔案進行安全檢查,發現問題要及時向領導報告,並採取補救措施。對於不易繼續儲存的檔案資料,應及時予以複製;對於已破損的檔案資料應及時予以修復。為做好檔案的提供和利用工作,所有檔案資料均應按照其分類組卷,並按照其性質分為短期、長期、永久三類分別保管。

  檔案管理人員要做好檔案資料的保密工作,檔案管理部門除外,其他各部門人員不得查閱與自己工作內容無關的檔案資料。

  8.檔案的銷燬

  公司對各類檔案每二年進行一次鑑定。對超過保管期並經鑑定無保留價值的檔案做出銷燬處理意見,報總經理批准後予以銷燬

  公文管理制度

  1.為規範機關及專案部文印管理,提高文印質量,根據有關規定,結合實際,制定本制度。

  2.文印工作必須堅持“統一管理,分級負責”的原則,公司綜合事務部為本公司文印管理職能部門,主管公司公文處理工作,各部、室、專案辦及各專案部負責本部室各自的公文處理工作。

  3.公司公文必須由公司綜合事務部統一收發、分辦、傳遞、督辦、繕印、用印、立卷、歸檔和銷燬。

  4.公司行文程式規定如下:

  根據檔案性質和內容,由相關職能部門承辦擬稿,部門負責人核稿簽字,如多部門聯合行文,必須由聯合行文的部門會籤後送公司綜合事務部審稿。屬行政序列檔案須經行政領導簽發,公司綜合事務部統一編排字號和登記後,並打印出來。相關職能部門原擬稿人校對後,再繕印、用印和封發,檔案底稿附帶二張正文加蓋公章後由檔案室存檔。

  5.各類公文的擬稿、修改和簽字必須使用鋼筆,不準使用元珠筆和鉛筆。經修改後的底稿,如果稿面較亂,必須由擬 稿人或承辦部門清稿後交付簽發和列印。

  6.上行文的呈辦,下行文的執行、檢查,均由擬文部門負責。

  7.公司設立檔案室,統管各類檔案。實行檔案立卷歸檔制度。檔案管理人員負責並及時地對各類檔案進行分類、標引、立卷、存檔。

  8.凡公司和各專案部在各項工作中辦理完畢的具有儲存價值的各種檔案材料,均應及時交檔案室統一歸檔。

  9.嚴格履行檔案閱辦手續。凡需借閱、傳閱檔案,均須及時簽字、登記。檔案管理人員須敦促限期歸還。

  10.外單位人員需查閱本公司公文案卷,必須持介紹信。查閱一般性公文案卷,由綜合事務部部長審批;查閱重要公文和重要資料須經公司總經理審批。

  11.歸檔公文和資料的影印或複製,必須經分管領導審批,並要在檔案管理人員的監督下完成影印或複製工作。

  12.嚴格保密制度,嚴守國家機密。凡屬機密檔案,承辦部門或個人不得擅自帶出分散儲存,一律交檔案室集中保管。密級檔案未經上級批准,不允許複製。根據上級機關的要求和安排,文祕人員應按時上交標密檔案。

  13.有關公文的具體處理辦法,按《公文處理辦法》執行。

  文件管理制度

  1.目的

  為加強公司的檔案管理,安全有效地保管和利用檔案,特制定制度如下:

  1.1檔案管理包括公司所有的文件、技術、裝置、財務和人事等文字、圖表和聲像等不同形式的資料。

  1.2本公司所有職工有保護義務。

  2.行文條例

  2.1公司行文由發文部門擬辦後呈部門負責人核稿,一般情況下報總經理簽發,最後送至綜合事務部打印發文。

  2.2公司收發各類檔案,根據檔案性質以文頭為準,報總經理批示辦理,並及時做好檔案的登記、歸檔工作。

  2.3公司領導不在時由指定的負責人負責各類行政性檔案的簽發、批示。

  3.管理

  3.1工作人員在工作中形成的各種材料應及時移交至本部門,集中管理,個人不得據為己有。

  3.2各部門的工程技術資料一般按年定期彙總移交至綜合事務部管理,綜合事務部根據檔案資料性質,定期彙總存檔。

  3.3公司舉辦重大活動應通知檔案管理人員參加,收集活動中的材料,集中管理。

  3.4財務資料由財務人員按規定管理。

  3.5各種資料應建立電子文件,實行電子化檔案管理。

  3.6銷燬檔案必須經過總經理認可,才可以銷燬。禁止管理人員擅自銷燬。

  3.7禁止個人將公司檔案及影印件送他人或出賣。

  第4 / 5頁

  3.8公司對保密檔案,落實專人妥善保管。

  3.9綜合事務部應嚴格按檔案性質、類別、儲存年限來處理銷燬檔案,意見先報公司總經理。

  4.責任

  有下列行為者,將根據公司有關規定和國家法規,給予責任行為人行政、經濟處罰,情節嚴重的,給予解聘直至追究法律責任。

  4.1擅自塗改檔案。

  4.2未按規定辦理檔案登記,擅自拿走檔案。

  4.3未按規定向他人提供檔案。

  4.4損毀、丟失屬於公司所有的檔案。

  4.5檔案管理人員玩忽職守,造成檔案損失。
 

  檔案管理制度範文三:

  第一章 總則

  第一條 為加強公司檔案管理工作,有效地保護和利用檔案,特制訂本制度。

  第二條 本制度所稱的檔案是指過去和現在的企業各級部門及員工從事生產、經營、企業管理、公關宣傳等活動中所直接形成的對企業有儲存價值的各種文字、圖表、賬冊、憑證、報表、技術資料、電腦碟片、聲像、膠捲、榮譽實物、證件等不同形式的歷史記錄。

  第三條 重要原始檔案遵循“雙人雙控,共同管理”原則,由總經辦統一管理。

  第二章 檔案歸檔

  第四條 歸檔範圍

  一

  二 通用管理:證書、部門職責、崗位職責、手冊、註冊申報資料等。 工程基建:設計檔案、圖紙、會議記錄、招投標檔案、造價、工程管理 變更、進度控制、質量控制、工程驗收、工程報批資料等。

  三 合同:原輔料採購、裝置採購、工程基建、技術轉移、委託合同、設計 合同、其他合同。

  四 裝置檔案:公用系統、物料、倉庫等輔助裝置;生產部裝置、工程部設 備、QC部裝置等。

  五

  六 員工培訓:培訓計劃、總結、內部培訓記錄、外部培訓報告等。 計量:化測類、力質類、溫溼度類、壓力類、熱工類、長度類、計時類、 流量類等,裝置內部校驗記錄歸於裝置檔案中。

  七 產品檔案:產品批件、包裝設計、技術轉移資料、產品工藝規程及空白 批記錄、質量標準、留樣觀察和產品穩定性試驗資料、產品質量回顧、變更情況、產品藥檢所檢驗報告含送檢或抽檢、產品重大質量事故資料等。

  八

  九

  十 檢驗方法:原料、輔料、中間產品、待包裝產品、成品、包裝材料等。 十一 記錄:除批記錄以外的所有記錄。包括輔助記錄、出入庫單、銷燬記錄、 盤存表、溫溼度記錄、物料請驗單等;

  十二 批記錄:批生產記錄、批檢驗記錄、批監控記錄、批包裝記錄等。 十三 標準操作規程。

  十四 驗證檔案:驗證主計劃、廠房及公用系統、生產裝置驗證、QC裝置驗證、 工程部裝置驗證、方法驗證、工藝驗證、清潔驗證等。

  十五 行政類檔案:

  行政法規性檔案。包括上級頒發、需要企業執行的,或由企業發行的各種標 準、規章規程等;

  各類公文。本企業對外的正式發文與相關機構來往的批覆;

  各類證照、證書。包括章程、法人營業執照、組織機構程式碼證、稅務登記證、 土地證、房產證、商標註冊證書、企業和產品獲得的各類榮譽牌匾和證書等; 人事任命、勞動糾紛等;

  各類固定資產資料。包括車輛所有原始證照、辦公裝置、儀器裝置說明書、 保修卡等;

  所有加蓋公章的檔案影印件;

  在企業文化建設和社會活動中直接形成的有儲存價值的各種文字、聲像光碟 等形式的歷史記錄。

  第五條 歸檔時間

  一 各類證照、批件、商標、合同、協議等原始檔案和加蓋公章的檔案影印 件須於檔案產生的24小時一個工作日內到檔案室辦理歸檔手續;

  二 裝置檔案、產品檔案、質量標準、檢驗方法、標準操作規程隨時產生隨 時歸檔;

  三 員工培訓類資料按月歸檔,於每月25日之後次月5日之前到檔案室辦理 歸檔手續;

  四 計量類資料按半年歸檔,於每年5月25日之後6月5日之前、11月25 日之後12月5日之前到檔案室辦理歸檔手續;

  五 供應商檔案按年度歸檔,於每年1月25日之後2月5日之前將上一年的

  資料到檔案室辦理歸檔手續; 六 七 手續; 八

  驗證檔案隨時產生隨時歸檔,驗證主計劃按年度歸檔,於每年1月25 記錄檔案。輔助記錄半年歸檔一次,其他記錄每年歸檔一次;

  批記錄檔案按月歸檔,於每月25日之後次月5日之前到檔案室辦理歸檔

  日之後2月5日之前到檔案室辦理歸檔手續; 九 十

  其他檔案每週一集中歸檔一次。

  未按要求及時歸檔而造成損失的,由當事人承擔全部責任,並根據情節

  輕重予以相應處理。

  第六條 歸檔份數 一 二

  原件全部歸檔,並註明份數、出處。

  使用頻繁的檔案,各使用部門應影印留存自用。

  第七條 歸檔要求 一 二 三 四

  由檔案室和各部門指派一名專人負責歸檔事宜。 對已經破損或模糊的檔案必須先修復再歸檔。 檔案必須通過系統整理後再歸檔。

  檔案須經歸檔部門主管或部門以上領導簽字確認後方可歸檔。

  第八條 歸檔手續

  各類檔案歸檔時,歸檔部門應填寫《檔案歸檔單》一式二份,由歸檔部門負責人和總經辦負責人審批,歸檔部門和檔案室各留存一份,以備查考。由檔案員填寫《檔案歸檔登記薄》,歸檔人和檔案員共同簽字確認。

  第三章 檔案的收集與整理

  第九條 檔案的收集 一

  由各部門指派專人,每週一對其本部門需要歸檔的檔案進行收集,並進行分類、排列、編目後移交檔案室。

  二 由檔案管理人員定期到各部門對零散的檔案進行收集,再進行系統的、

  全面的整理。 三

  收集時要保證檔案的質量。如不完整,需進行進一步的收集,對收集不全的檔案,要做好記錄。

  第十條 檔案的整理

  一 二

  檔案採用按類別分類的方式,做到層次分明,便於保管和利用。 檔案嚴格按照分類、排列、組卷、編目的整理步驟進行系統、全面的整理,並做電子目錄方便日後檢索。檔案編號由英文字母及阿拉伯數字組成,具體說明如下:

  7、8、9位代表流水號001~999。、6位為檔案櫃號。 、4位為二級分類的編號。 、2位為一級分類的英文縮寫。

  第四章 檔案建檔

  第十一條 分類梳理

  歸檔的資料,由檔案員分類、編號,於檔案歸檔的當天入庫,並建立《檔案明細臺賬》。 第十二條 檔案專用章

  所有歸檔的影印件及歸檔原件產生的影印件,每頁紙加蓋藍色檔案專用章,加蓋檔案專用章的影印件視同原件使用,檔案專用章置於檔案室,由檔案員保管。 第十三條 檔案編號章

  檔案盒中每份檔案右上角加蓋紅色編號章,編號手寫,檔案編號章置於檔案 室,由檔案員保管,對已歸檔編號檔案做出的任何調整須登記備查。 第十四條 檢索目錄

  所有歸檔檔案,由檔案員建立對應關係的電子版檢索目錄,並定期核對。

  第十五條 電子備份

  重要資料的原件須通過掃描等方式建立電子備份,各歸檔資料如有電子版的也應一併建檔備份。

  第五章 檔案使用和歸還

  第十六條 檔案使用 一

  檔案影印:由使用人填寫《檔案影印登記薄》,一般性檔案經部門負責人批准,重要檔案同時報分管副總批准,由檔案員影印、提供。

  二

  借出已加蓋檔案專用章的影印件:由使用人填寫《檔案借出登記薄》,經部門負責人批准,最長不超過十個工作日,重要檔案及特殊情況同時報分管副總批准;十日後仍未歸還的,由檔案員跟催或辦理重新借出手續。

  三

  借閱原始檔案:由使用人填寫《檔案借閱登記薄》,經部門負責人批准,於檔案室指定的地點查閱,不得帶離檔案室,重要檔案及特殊情況同時報分管副總批准。

  四

  借出原始檔案:由使用人填寫《檔案借出登記薄》,經部門負責人批准,最長不超過五個工作日,重要檔案及特殊情況同時報分管副總批准,總經辦會籤;五個工作日後仍未歸還的,由檔案員跟催或辦理重新借出手續;原件借出後不再歸還的,須經分管副總、總經理批准,總經辦會籤,檔案室保留影印件備查;

  五外單位借出檔案時,由使用人填寫《檔案借出登記薄》,須經總經理批准後方可使用。

  六

  按規定審批,由當事人和檔案員在相應登記薄上登記並簽字確認方可使用檔案;違者一經發現,對檔案員處以200-1000元/人/件的罰款;造成損失的,由檔案員全額承擔,並根據情節輕重予以相應處理。

  第十七條 檔案歸還 一

  檔案使用者應愛護檔案,確保檔案的完整性,不得擅自塗改、勾畫、剪裁、抽取、拆散或損毀。借出的各類檔案檔案在歸還時,經檢查無誤後,應在《檔案借出登記薄》登記,並由使用人和檔案員分別簽字確認。

  二

  發生損壞、丟失的,對使用人處以200-1000元/人/件的罰款;造成損失

  的,由使用人全部承擔,並根據情節輕重予以相應處理。

  三檔案歸還時內容發生變更的,使用人應及時知會檔案員進行更新,以保持檔案的準確性。

  第十八條 檔案保管與檢查

  一

  公司各類應歸檔檔案應集中於檔案室管理,任何部門和個人不得私自儲存,更不得擅自銷燬或據為己有,造成損失的,由當事人全額承擔,並根據情節輕重予以相應處理。

  二

  每月底,總經辦負責人將對檔案室的資料進行抽查;每三個月與檔案員共同對檔案室的所有資料進行一次徹查,並填寫《檔案清查記錄》。

  三

  檔案管理應賬實相符。檔案損毀或丟失的,由檔案員全額承擔,並根據情節輕重予以相應處理。

  第六章 檔案保管期限和銷燬

  第二十條 檔案的銷燬 一

  對需要進行銷燬處理的檔案,由檔案室填寫《檔案銷燬申請表》,並製作

  《檔案銷燬清冊》,包括:本單位和卷宗的簡短的歷史情況、銷燬檔案所屬年代、保管期限及其數量和詳細內容、鑑定的情況和銷燬的理由等內容的書面報告,經相關部門負責人和總經理稽核簽字同意後,方可銷燬。

  二

  由檔案員進行檔案銷燬,QA和檔案歸檔部門各指派一人進行監銷,檔案

  銷燬須協同保衛部門共同處理。

  三

  檔案銷燬時檔案員要在銷燬清冊上“銷燬情況”一欄註明“已銷燬”字

  樣和日期,監銷人員要在銷燬清冊上簽字確認。