企業採購員工作計劃報告精選

  時尚採購員須具備多年對市場熟悉的豐富履歷,才有資格當上採購員。本文《企業採購員工作計劃報告》由小編為您整理,僅供參考! 希望你們喜歡。

  企業採購員工作計劃報告

  一、尋價

  一明確原材料採購要求

  1、根據具體使用

  確認要求:

  1技術人員或者提出需求人員提出物料採購要求包括產品的型號、技術引數、材質等;

  2提出部門提出物料要求,採購根據採購小樣,試產後再由提出人確認物料具體要求針對不明

  確物料需求的情況。

  2、採購人員整理原材料採購要求,供後續採購提供依據,如有更改生產及時通知採購部門。

  二供應商的開發

  1、通過多方資訊渠道收集相關供應商或承包商的資料,至少尋找3家以上的供應商;電話或QQ、旺旺與這些供應商或承包商進行初步的溝通:索要相關技術資料、報價表等,必要時可要求寄樣品以供我們測試;

  2、初步比較後找相對合適的3家或以上作實質性的溝通對用量大或重要的原材料必要時需進行實地考核綜合評估,通過價格、效能、服務等相關方面的因素形成《尋價格表》,並依此作為選用供應商的依據。

  3、跟蹤樣品到貨及使用情況;

  4、各項考察合格後可進行初步合作:打樣、小批量採購等;

  5、初步合作完成作一個評定,確定合格後選取為合格供應商或加工商,如仍存在問題要求其限期改善,直至達到我方的標準。

  二、採購過程的實施

  一採購申請:

  1、產品物料的採購申請由倉庫根據最低庫存提出申請,經主管部門經理批准後交採購部經理確認簽收;採購人員製作採購計劃並根據要求進行供應商選擇與實施採購;

  2、辦公、生活用品由行政部門提出申請,經主管部門經理批准後交採購部簽收特殊情況也可由行政部自行採購;

  二採購實施:

  1、採購首先選擇好合適的供應商並做好物料訂單,經採購經理簽字確認後傳真到供應商並要求供應商製作採購單購銷合同簽章確認後回傳,採購人員核對型號、數量、價格、到貨日期等、,確認無誤後再回傳到供應商處要求進行生產與發貨,採購原件採購人員整理並跟蹤合同的到貨情況;

  2、辦公、生活用品的採購經採購部初步估價後向財務部借支現金,直接到市場購買,月用量大的物料應找好一兩家合適的商家固定供應。

  三採購跟進:

  1、所有采購單購銷單都應彙總到《採購計劃表》上,以便統一管理;

  2、採購交期應及時做好採購計劃表中的《供應商交貨進度表》,依此作為跟進交貨和溝通的依據;

  3、物料到公司由採購人員簽收並及時確認數量與質量,對於壞料立即退貨、少料要求補料;

  4、倉庫每天4:30點前把訂單物料入庫單交一聯到採購部,採購部單核對當天入庫單與快遞單並記錄到彙總表上,以備查詢。

  與及時跟進。

  四採購財務管理

  1、採購尋價表裡瞭解發票與付款資訊,跟蹤訂單的付款及發票到司情況,並及時做記錄;

  五供應商管理:

  1、在採購整個過程中及時錄入《採購計劃表》中的《供應商評價表》;

  2、定期每季度對所有協力廠商在產能、品質控制、價格、服務等多方面進行評估,具體見《目錄》;

  3、按評估結果對供應商進行分類分A、B、C、D四級:A類為優秀,B類為合格,C類為免強合格,

  D類為不合格;

  4、對A類供應商保持良好的和作關係;對B類供應商要加強溝通;對C類供應商要求限期改善;對D類供應商予以取消,終止合作關係

  5、根據具體情況與供應商談產品價格與付款週期。

  三、採購工作整理

  一原材料採購要求:根據技術人員、要求人員、採購人員在生產使用過程中整理所有的材料採購要求明細,並及時更新;

  二尋價表:整理過程中所有了解的資訊;

  三採購計劃表:從提出物料需求到供應商管理所有需要了解的資訊的整理;

  四供應商管理目錄:供應商的具體資訊、供貨情況、服務情況彙總;

  五采購合同及相關單據:及時彙總到採購計劃表中,並按月份整理好;

  採購部注意事項:

  1、在批量批量購買時一定要先明確物料採購要求,並要要求相關人員簽字確認,避免料到、款付後物料不可用浪費;

  2、採購人同隨時跟進樣品的使用情況,並及時反饋到供應商處。

  3、採購人員之間隨時檢視相關表格,撐握採購情況,完善工作進度;

  企業採購員的工作計劃報告

  申請

  1請購人負責提供採購物資的技術要求,規格型號,可行或必要時,應給出推薦的供應商及價格。

  2請購人應填寫採購申請單,並負責交於相關人員核准。

  批准

  對採購申請單PR的批准

  對所有采購申請單,必須嚴格按以下簽字授權進行核准:

  所有采購申請單必須有公司總經理的批准及簽字;

  所有IT裝置的採購申請單必須有IT經理的核準;

  所有采購申請單必須有財務主管的簽字,作為預算、稅務、現金流量管理的需要;

  任何與生產有關的採購申請單必須還有銷售部負責人和營運部負責人批准和簽字。

  簽字流程圖:

  請購人--?請購人部門經理-?採購人-?採購人部門經理---》總經理

  採購人員只有在取得核准的採購申請單後,才可實施採購。

  對採購訂申PO或合同的申請

  採購訂單

  如果採購人需要採購訂單,採購人可憑已核准的採購申請單,向財務部申請列印採購訂單,並由部門經理簽字確認後發給供應商。申請人還需負責採購訂單的供貨方確認,以保證該訂單的有效性。

  產品及生產物料PO的儲存者,應注意該PO為公司保密級別較高之檔案,未經授權者不可查閱。

  合同

  如果採購人需要合同,需要公司副總裁以上的人員在合同文字上簽字和蓋上公章後才可對外使用。重要合同內容應經公司法律顧問核對。

  報價及磋商

  物品及服務採購

  在任何可能和適用的情況下,採購員應根據下列原則就相同層次的物品或服務取得不同的報價:

  採購金額最少報價數量

  小於RMB5001

  小於RMB2000,大於RMB10002

  大於RMB20003

  採購員在同供應商進行磋商後,應作好比較記錄,主要考慮質量、價格、折扣、包裝、送貨日期和付款條件等。在需要的情況下,採購員同請購人應一同參與同供應商的討論。

  在貨物及服務質量相同的情況下,原則上選擇報價最低的供應商,只有在特殊情況下,如價低者品質有問題,方可選擇報價較高的供應商,但必須詳細說明原因,以便日後參考。

  分供方的開發及選擇僅適用於產品及生產物料採購

  由生產部採購人員在實施採購前根據開發部提供的物料清單,將那些認為有能力的供應商初步確定為分供方,並經質量保證人員及開發部稽核會籤後加入合格供應商名單。

  如果是初選的供應商,只有在生產部質量人員、開發部進行首批樣品鑑定合格後,才可以接受分供方提供的批量生產品。

  生產部根據分供方的物品交付、質量表現、合作態度等按季度評價供方滿足要求的能力,並調查、分析、總結。

  第三方物流的開發及選擇

  由負責物流的人員在保證產品運輸的及時、優質情況下,提供3家以上的貨代以競標的方式進行選擇。物流人員根據貨運代理商的交付時間、服務質量、合作態度等按季度評價貨代滿足要求的能力,並調查、分析、總結。

  訂購

  應根據價格,質量和服務等選擇供應商。如果採購員所選擇的供應商與請購人推薦的不一致,應向請購人發出確認,若請購人仍堅持用推薦的供應商,則需由總經理批准。

  訂購物品可能有下列兩種形式:

  憑核准的採購申請單,從供應商處直接購買。

  向供應商發採購訂單如需要,可向財務部申請開具採購訂單或合同重要合同內容應經公司法律顧問核對。

  對於經常性採購的物品,如文具,日用品,午餐等,可以同選擇的供應商以簽定年度協議的方式根據條款內容直接訂購。

  選擇此類供應商應以競標的方式進行如果可能,應至少有三個競爭者且該類協議應至少每年重審一次,既從不同供應商處獲得新的報價,並就現行的協議內容進行重新磋商。

  接受

  訂購的非生產性物品送達後,必須驗收,且驗收人與採購人不能是同一人。驗收合格後,應在採購申請單或客戶的送貨單上簽字。

  對於生產性原輔包裝材料,應由生產部進行質量檢驗。

  若送達的物品不合格,採購員應與供應商聯絡以尋求解決方案。

  付款

  採購人負責採購物品的付款申請,應在付出傳票後必須附上下列單據

  發票

  經過核准並已收貨簽收的採購申請單PR,

  如有采購訂單PO、合同副本和客戶送貨清單也請附上。

  如是預付款,可在付清餘款時附上全額發票;如有特殊情況,送貨單可以後補,如DELL裝置採購的全額預付。

  對於經常性採購的物品,如文具,日用品,午餐等,應要求與供應商協商月結,以轉帳形式支付。

  在可能的情況下,付款應始終要求銀行轉帳,不支付現金。

  在可能的情況下,採購員應始終要求供應商提供增值稅發票。

  記錄

  對於各次採購,採購員應儲存下列檔案:

  1採購申請單副本

  2報價

  3比價記錄

  4採購訂單副本或合同

  5付出傳票副本

  6收貨單副本

  7.附件

  1採購申請單及附表

  2採購訂單

  8.其它規定

  任何員工不得接受禮物,邀請和類似的好處。

  對於任何供應商試圖以非正當方式影響採購決定的行為必須立即上報。

  

  一、採購圖紙的下發

  1、在批量生產之前,技術部資料室下發採購圖紙並簽字。

  2、對下發的圖紙進行分類,發放給各試製做過的供應商,並登記圖紙發放記錄,再回收曾試製過的圖紙。

  3、供應部應留一份底,做相應的圖紙分類並存放。

  二、採購計劃的編制

  1、根據每月生產計劃量和庫存報表來制定相應的訂購量。

  2、因總生產計劃量分四周,為能正常滿足生產計劃,採購日期應相應的提前五至七天因有些手柄類是需要移印,移印過程也需要一定的週期,所以有些移印類的採購週期也要考慮進去。

  3、在確定好交貨日期後,還要根據供應商的產能確定相應的訂購量,以免超出供應商的產能而影響交貨計劃。

  4、對於量大或量小的零部件需要備一定的和最低庫存量。

  三、採購訂單的核對與下發

  1、採購計劃完成後,由主管進行核對,確認無誤後簽字。

  2、簽字後的採購訂單影印,一式兩份,一份供方,一份收料員

  3、通知供方拿採購訂單,或以傳真形式傳給供方,供方在拿到採購訂單後,需先確認交期與訂單量,供方確認可在規定時間內完成訂單量後,然後讓供方簽字確認。

  四、採購計劃的跟催

  1、根據採購訂單上要求的供貨日期,採用時間段向供方反覆確認到貨日期直至物料到達我司。

  2、採購計劃過程中也許會遇到來料後退貨,以及模具損壞的情況,這時需及時向物控部確認再次來料時間及模具修復後再次來料的時間,以免影響生產計劃。

  3、及時與模具管-理-員溝通,對於有采購計劃的零部件維修,模具需及時修理到位,以免影響後續採購計劃及生產計劃。

  4、及時跟蹤週轉箱裝外殼及大塑料與嵌件發放。

  5、對PMC部報缺料情況首先先查明原因,分析缺料資訊是否合理,如需要補料的要PMC部開具補料申請單,否則不給予補貨,確認好後再將訂單下給供應商並跟催。

  五、交驗單的處理

  1、供方送貨過來,交驗單必須一式三聯收料員一聯,採購員一聯,檢驗員一聯,其中,交驗單上必須含有以下資訊:供方名稱、產品型號、產品名稱、數量、斤數、交貨日期、材質、出模數。

  2、供方送貨過來,首先由收料員進行核對物料已收到,進行蓋章物料已接受,供方把已蓋章的交驗單拿到採購員這裡,進行再一次的確認,確認所來料的型號、物料名稱無誤後簽字,供方再拿給檢驗員,進行物料的檢測。

  3、拿到交驗單後,把所來物料的數量輸入電腦中,確認還有哪些物料及所來物料的數量不夠的,然後進行相應的統計。

  六、退貨的處理

  1、檢驗員在檢驗過程中確認所來物料不合格後,開出退貨單,一式兩聯採購員一聯、供方一聯。

  2、當拿到退貨單後,先確認是什麼原因退貨,若是尺寸問題,可先詢問一下工程師,確認一下是供方做錯還是模具的問題,確認後讓供方過來處理一下,若模具的問題,供方可提出修模,若只是毛刺或其他可挑選的問題,可由供方直接退貨後處理,然後處理後及時把合格品送到我司。

  3、有些物料經工程師確認可以使用,可開特採單,由工程師及質保部確認簽字,然後進行下發,一式三份生產部一份、收料員一份、檢驗員一份,此時物料方可入庫。

  4、若有些比較急用的物料退貨,而所退的物料可以進行挑選使用,若直接退給供方再送合格品,還需一定的週期,而此物料又是比較急的,此時就可先開不良業務委託書,流程和特採單流程一致。

  七、追加單的處理

  1、由PMC部拿來的追加單,首先進行核對,核對所追加的訂單量是否超出原計劃量的1/3,若超出,可按追加單上的訂單量進行再次的下單。

  2、若所追加的訂單量很大,時間上也比較急的,因對供應商的產能進行評估,供方不可能按時按量送貨的產品,需及時與生產部進行協商,進行時間上的調整,以免時間到了物料還未到齊而影響生產計劃。

  3、由外貿部追加的訂單內、外箱要確認樣板,然後叫供應商過來拿樣件製版,製版過來後交外貿部確認,確認合格後方可下單給供應商製作。

  八、新產品試製件的處理

  1、新產品有接外掛與接插器的,技術部將產品樣件交本部門,負責人要根據樣件找,如找不到或找到類似的先交給技術部確認,如確認不行的話才另行開模或替代。

  2、在正常生產運作中出現零部件不合格或有質量問題需要另外做零部件去配合做的,要在規定時間內完成的。

  3、試製過來後及時交工程師確認。

  4、確認合格後,直接由工程師簽字交進貨檢開具檢驗報告單併入庫做好標識。

  九、資訊反饋單的處理

  1、在正常生產運作中出現零部件不合格或有質量問題的質保部會下發質量資訊反饋單。

  2、接到質量資訊反饋單瞭解情況後,並通知供應商過來處理。

  3、如果是不合格不能使用的,要及時補貨過來;如果是本批可以使用的,要下批改進。

  十、價格表的核對及下發

  1、供應商提供價格表,根據實物核對價格。

  2、核對後,交主管再次核對並簽字,最終供應部部長核對