審計專員的具體職責範圍
審計專員需要協助做好審計底稿的整理歸檔工作。以下是小編整理的。
篇一
一、根據審計計劃和審計方案,開展審計工作。
制定審計方案,選擇適當的審計方法進行現場審計;
根據審計情況,收集相關的審計證據,編制審計工作底稿;
根據審計底稿,協助專案主管編制相關審計報告及審計意見書;
負責審計資料的立卷,收集、整理歸檔工作。
二、審計的後續監督與追蹤工作。
協助做好對審計意見、建議和決定的具體落實工作;
針對被審計單位整改情況,進行整改回查工作;
開展審計問題預警工作。 職責表述:負責外部審計機構的選聘、溝通、接待工作。
協助完成外部審計機構的選聘工作;
負責外部審計人員的具體接待工作;
外部審計報告的稽核工作;
對外審中暴露的問題,及時跟進、落實整改。
三、協助完成部門日常事務。
負責部門內本崗位檔案整理、保管工作;
負責部門資產管理、辦公耗材領用管理工作;
負責部門考勤記錄工作。
四、協助監察專員完成具體監察工作。
篇二
職責
1、建立和完善公司內部控制評價體系,擬定並完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;
2、檢查各部門業務流程的合理性、有效性;
3、稽核公司各項管理制度的合理性以及執行情況;
4、審計公司資金使用情況;
5、督促跟蹤審計結論和建議的落實。
任職資格
1、專科以上學歷,會計、審計等相關專業;
2、熟悉內部審計流程與規範、有紮實的審計和財務專業知識,熟悉財經法律法規;
3、具備良好的溝通、組織、協調和管理能力以及團隊協作精神;
4、正直誠實,工作態度積極,責任心強;
5、優秀的溝通、協調及管理能力,良好的職業道德和團隊協作精神;
6、積極主動、敬業上進、責任感強;
7、良好的語言、文字表達能力,熟練運用MicrosoftOffice辦公軟體。
篇三
職責:
1、配合分管領導起草內部審計制度和審計工作流程;
2、編制內部審計實施方案,參與內部審計工作的具體實施;
3、對集團及下屬公司的內控制度的健全性、有效性和遵循性進行檢查和評價,評價風險發生的可能性並提供防範措施;
4、對集團各項經濟活動進行評價,並對財務活動的真實性、合法性及效益性進行專項審計;
5、按計劃對各中心主要負責人進行經濟責任審計;
6、負責審計資料的立卷、整理和歸檔。
任職要求:
1、大專及以上學歷,會計、財務、金融等相關專業;
2、3年以上製造型企業工作經驗,汽車行業優先考慮;
3、具備中級會計師及以上或註冊會計師資格證書者優先考慮;
4、熟練使用金蝶和用友財務軟體,熟練使用SAP系統者優先考慮。