審計專員的具體職責範圍

  審計專員需要協助做好審計底稿的整理歸檔工作。以下是小編整理的。

  篇一

  一、根據審計計劃和審計方案,開展審計工作。

  制定審計方案,選擇適當的審計方法進行現場審計;

  根據審計情況,收集相關的審計證據,編制審計工作底稿;

  根據審計底稿,協助專案主管編制相關審計報告及審計意見書;

  負責審計資料的立卷,收集、整理歸檔工作。

  二、審計的後續監督與追蹤工作。

  協助做好對審計意見、建議和決定的具體落實工作;

  針對被審計單位整改情況,進行整改回查工作;

  開展審計問題預警工作。 職責表述:負責外部審計機構的選聘、溝通、接待工作。

  協助完成外部審計機構的選聘工作;

  負責外部審計人員的具體接待工作;

  外部審計報告的稽核工作;

  對外審中暴露的問題,及時跟進、落實整改。

  三、協助完成部門日常事務。

  負責部門內本崗位檔案整理、保管工作;

  負責部門資產管理、辦公耗材領用管理工作;

  負責部門考勤記錄工作。

  四、協助監察專員完成具體監察工作。

  篇二

  職責

  1、建立和完善公司內部控制評價體系,擬定並完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;

  2、檢查各部門業務流程的合理性、有效性;

  3、稽核公司各項管理制度的合理性以及執行情況;

  4、審計公司資金使用情況;

  5、督促跟蹤審計結論和建議的落實。

  任職資格

  1、專科以上學歷,會計、審計等相關專業;

  2、熟悉內部審計流程與規範、有紮實的審計和財務專業知識,熟悉財經法律法規;

  3、具備良好的溝通、組織、協調和管理能力以及團隊協作精神;

  4、正直誠實,工作態度積極,責任心強;

  5、優秀的溝通、協調及管理能力,良好的職業道德和團隊協作精神;

  6、積極主動、敬業上進、責任感強;

  7、良好的語言、文字表達能力,熟練運用MicrosoftOffice辦公軟體。

  篇三

  職責:

  1、配合分管領導起草內部審計制度和審計工作流程;

  2、編制內部審計實施方案,參與內部審計工作的具體實施;

  3、對集團及下屬公司的內控制度的健全性、有效性和遵循性進行檢查和評價,評價風險發生的可能性並提供防範措施;

  4、對集團各項經濟活動進行評價,並對財務活動的真實性、合法性及效益性進行專項審計;

  5、按計劃對各中心主要負責人進行經濟責任審計;

  6、負責審計資料的立卷、整理和歸檔。

  任職要求:

  1、大專及以上學歷,會計、財務、金融等相關專業;

  2、3年以上製造型企業工作經驗,汽車行業優先考慮;

  3、具備中級會計師及以上或註冊會計師資格證書者優先考慮;

  4、熟練使用金蝶和用友財務軟體,熟練使用SAP系統者優先考慮。