審計主管崗位的具體職責
審計主管需要對審計工作的相關資料、檔案進行歸檔管理。下面是小編整理的。
篇一
1. 依據<企業內部控制基本規範>及五部委頒佈內控相關規定,並按公司需求制訂內控相關制度、流程及風險矩陣,
2. 依據<企業內部控制基本規範>及五部委頒佈內控相關規定,執行內部審計查核,進行抽樣檢查,年度公司內控自評報告作業,
3. 對審計發現問題,向主管報告並督促協助各單位改進並跟進,
4. 對於未控制的內控風險提出建議控制方向,及內控建設
5. 定期針對重要專案進行報表分析及建議
6. 協助外部審計人員進行審計
7. 按時披露內控審計報告
8. 主管交辦工作
篇二
職責:
1.根據審計計劃,能獨立開展相關經營、管理、財務等方面常規及專項審計工作;
2.對重要業務流程及高風險環節進行跟蹤及監控;
3.撰寫審計報告,提出相關審計建議;
4.跟蹤審計結果的整改執行,實施後續審計監督;
5.完成領導交辦的其他工作。
崗位要求:
1.具有二年以上內審工作經驗;
2.財務、審計、管理等相關專業本科及以上學歷;
3.掌握審計、稅務等基本法律法規;
4.工作嚴謹,善於溝通,原則性強,具備良好的團隊合作精神和職業操守,能適應短期出差
篇三
職責:
1、負責審計各公司財務管理制度的的落實執行情況;
2、負責制訂公司內部年度審計計劃;
3、負責組織審計人員培訓;
4、負責制訂各項審計制度;
5、協助外部中介機構,開展對公司內部控制、財務等方面的審計;
6、檢查所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;
7、負責公司要求的專項審計工作;
8、負責財務總監委託的其它工作。
要求:
1、大專及以上學歷,審計、財務或相關專業;
2、5年及以上審計工作經驗,必須有製造業內審工作經驗;
3、具有良好的語言文字及表達溝通能力。