銀行安全生產的自查報告2篇

銀行安全生產的自查報告2篇

  在我們平凡的日常裡,我們都不可避免地要接觸到報告,報告具有語言陳述性的特點。其實寫報告並沒有想象中那麼難,以下是小編為大家整理的銀行安全生產的自查報告,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

銀行安全生產的自查報告1

  為紮實開展金融機構安全生產大檢查工作,根據《**縣農村商業銀行安全生產大檢查工作方案》的.要求,我支行及時組建安全檢查小組,按檔案要求的檢查方法,結合實際情況,對網點安全設施、環境及安全生產各項制度措施等各方面進行了全面的自查,現將自查情況彙報如下:

  一、成立組織,貫徹落實。

  支行成立安全生產大檢查小組:

  組長:曹康龍

  成員:葉俊、奚燕、儲彩虹、董似春

  負責支行安全生產大檢查的組織實施和自查。

  二、檢查內容

  營業場所:

  (一)物防設施

  1.二層以下窗戶已安裝金屬防護欄或相應防護措施。

  2.網點與外界相通的出入口均已安裝防護門或防盜安全門,且符合相關的安全標準。

  3.現金業務區出入口安裝了防尾隨緩衝式電控聯動門,能正常使用。

  4.現金出納櫃檯已採用磚石或鋼筋混凝土結構,櫃檯高度>=1100mm、寬度>=700mm,不符合標準需整改。

  5.現金出納櫃檯上方安裝的透明防彈玻璃有檢測合格報告,安裝形式不標準,沒有嵌入櫃檯需整改。

  6.網點營業場所已配備衛生設施。

  7.營業場所已配備應急照明裝置且安好可用。

  8.網點已配備自衛器材。

  (二)技防設施

  1.監控裝置

  (1)營業場所與外界相通的出入口安裝了影片監控裝置。

  (2)營業場所現金業務區、非現金業務區等均已安裝影片監控裝置,且實時...

銀行安全生產的自查報告2

  一、自查報告

  按照分行轉發省分行《關於加強全行安全生產的緊急通知》檔案要求,我行及時召開了由主管行長、辦公室負責人及各網點主任參加的會議,對300號檔案精神進行了認真學習,對安全生產自查工作進行了安排部署。明確了由主管安全保衛工作的副行長負責,辦公室及網點負責人組成檢查小組,對全轄網點及金庫安全生產工作開展自查。

  嚴格落實雙人守庫、雙人武裝押運規定,運鈔車配備了專職司機、隨車業務員,金庫管理中嚴格堅持“一密二鑰三分離”制度,出入庫由專職保衛陪同並進行登記,守庫人員24小時值班,堅持了守庫各項規定,杜絕了安全隱患發生。四是進一步加強公務車輛管理和員工交通安全教育,防止發生交通事故。五是嚴格落實案件(事故)報告制度,密切關注全行轄內不穩定因素。六是積極開展各類教育活動,加強作風建設。嚴格落實八項規定及上級行關於作風建設的相關規定,努力增收節支,業務招待費、差旅費等同比下降。

  二、自查出的問題

  透過自查,全行安全生產主要存在以下問題和不足。

  1、各營業網點的`自助服務區網線電纜未能合理區分放置,電線存在私拉亂接現象,且暴露在顯眼處,存在安全隱患。

  2、營業網點現金業務櫃檯未安裝連續記錄的聲音複核裝置。

  3、守庫室無溫控設施。

  4、各網點atm機未設定一米線,其中康興路支行無獨立、封閉的`操作間,atm與安裝地面無牢固連線。

  5、未制定押運途中突發事件處置預案。

  6、消防安全制度不健全,消防記錄不全;一年內組織開展消防安全宣傳教育和培訓少於2次。

  7、支行計算機房未安裝防盜安全門;支行計算機室未安裝防盜安全門和與110報警服務檯相連的緊急報警裝置及入侵報警裝置,不能準確探測報警區域內門、窗、通道等重點部位的入侵事件。

  8、支行未制定計算機資訊系統突發事件處置預案。

  9、支行守庫室未與110報警服務檯相連。

  10、無防範案件預案。

  11、處置突發事件預案不健全。

  三、存在問題主要原因

  一是對安全生產工作認識還需要進一步提高,具體工作做的還不細緻,對總分行制定的規章制度、措施落實等方面做的還不夠。

  二是由於條件限制,個別制度規定只能逐步落實,有的問題需要上級行統一協調解決。如與110報警系統聯網、對守押人員進行擒敵、佇列訓練等。

  四、整改情況及措施

  對此次自查出的問題,自查小組及時向營業機構負責人進行了反饋,提出了明確的整改要求和整改時限,對能整改的及時進行了整改,一時不能整改的,制定了整改計劃,爭取儘快整改到位。

  一是對自查中能夠即時整改的問題,已督促負責人立即進行了整改,並已整改到位,以後再發現此類問題,加重處罰負責人。

  二是對110聯網的問題希望州分行安全保衛部與公安機關協調整改。

  三是對於計算機房沒有安裝監控、防盜、報警、門禁系統的問題,積極向州分行申請經費,爭取儘快整改。

最近訪問