化工企業裝置採購驗收管理制度
化工企業裝置採購驗收管理制度
在日常生活和工作中,制度在生活中的使用越來越廣泛,制度具有使我們知道,應該做什麼,不應該做什麼,懲惡揚善、維護公平的作用。我敢肯定,大部分人都對擬定製度很是頭疼的,以下是小編幫大家整理的化工企業裝置採購驗收管理制度,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
化工企業裝置採購驗收管理制度1
1、凡屬醫療、教學、科研所需用的儀器、裝置、衛生材料、勞保用品、辦公用品等,均由相關部門統一負責採購,供應、調配和維修。採購工作應嚴格遵守相關法規,依據招標後中標結果定點採購。招標範圍以外的商品,須經院領導批准透過政府招標採購後,方可進行採購。
2、根據院年度工作要點和規劃,編制採購預算。
3、應成立專門的組織負責大型儀器裝置的論證、報批、招標、商務洽談等工作。
4、一般醫療用低值易耗品、物資材料等,根據院內工作需要和庫存量制定月採購計劃,進行定點採購。
5、所有采購商品,必須符合國家頒佈的質量標準和檢測標準。採購人員要認真查驗註冊證、合格證、檢驗證等相關證明檔案。
6、採購員和保管員要嚴格遵守入、出庫驗收制度。每月匯同會計核對盤點一次。年底全面盤點一次,製表上報。
7、庫房物品要按性質分類保管,作到帳物相符,帳帳相符。
化工企業裝置採購驗收管理制度2
一、裝置物資採購的審批
各處室或人員所需物資因學校倉庫中沒有存放而需要臨時採購的,則須填寫“實驗中學物品採購、維修資金審批表”(見附表1)後報總務處,由總務處視情況報校長室、上級教育部門審批。單筆數額100以上報校長室審批,300元以上報服務中心審批,1000元以上報教育局審批。
二、裝置物資的採購
採購小組一律憑審批表採購和報銷。採購小組應當充分了解和掌握有關情況,要“貨比三家”,真正做到價廉物美。
(一)臨時採購
“臨時採購”又稱“程式採購”,因每一項物資的採購都按一定的程式進行。
1.臨時採購物資中經上級教育部門審批同意學校自行採購的,其中單筆數額超過100元的要求詢價後確定採購,超過300元的要求兩人以上共同採購,超過1000元的要求提交總務處集體討論確定,並填寫詢價表。
2.臨時採購物資中如果服務中心倉庫有貨可供的可以直接向服務中心申請領貨(如一次性塑膠杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品,節能燈、開關等電器用品)。
(二)集中採購
做好集中採購有利於工作安排,減少審批環節,提高工作效率。每學期一次的集中採購各相關處室人員要發動有關人員科學合理的制定採購計劃,並在規定時間內報總務處以便及時彙報。
1.每學期一次到服務中心集中領貨。
2.集中採購物資中如果是經招標上門供貨的(如橫幅、噴繪、寫真、校徽、空白獎狀、榮譽證書、標牌、裝訂等等),由各處室研究決定後自行採購、自行驗收(規格、材質等),到每月月底前把一月來的採購情況彙總到總務處,每月2號前由總務處把上個月所採購的物品按照規定的格式彙總後上報服務中心。
(三)大宗裝置物資採購
每年年底總務處根據學校自身情況擬製、提交採購報告,按照服務中心大宗物資採購程式進行。
三、裝置物資的驗收
(一)學校裝置物資採購招標驗收小組職責
1.全面負責學校各類物資的驗收工作,並接待上級驗收小組的驗收工作檢查;
2.負責對驗收的採購招標物資填寫驗收報告(見附件2或附件3);
3.對驗收不合格的採購招標物資有權退回,並向學校彙報,及時處理。
(二)學校裝置物資驗收標準
1.數量驗收(包括生產廠商、裝置型號和購置臺件等)和資料驗收(包括購置申報審批材料、財務票據、隨機技術資料等)。
2.質量驗收(包括產品外觀、技術性能和技術指標等)。裝置物資與招標檔案、中標通知書、採購供貨合同所規定的名稱、品種、型號、規格、技術引數等要求相符;採購裝置物資包裝密封完好、產品資料齊全、質量合格、執行狀態良好,能夠正常使用。
(三)學校裝置物資驗收報告的填寫
1.一般物資,填寫完整審批表(附件1)即可;
2.固定資產,須填寫“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”(附件3);
3.經服務中心招標採購的直接上門供貨的採購物品,須按照服務中心招標檔案中的有關技術商務要求和供應商在招標中的承諾條款對採購物品進行驗收,並由接收人、驗收人、負責人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗收結算清單”(附件2)以備結賬。
四、裝置物資的`入庫
採購的裝置物資到校當天,學校物資驗收小組按照合同採購標準和產品標準驗收,驗收合格後出具驗收報告,辦理入庫手續;驗收不合格不得入庫,無入庫手續不得辦理財務付款、報銷業務。
(一)一般物資的入庫:由採購人、驗收保管人或總務處主任簽字後入庫(見附件1或2)。
(二)固定資產(教學裝置)的入庫:由採購接收人、專案驗收人、總務處主任或教務處主任、主管副校長或校長簽字後入庫,同時需交歸檔資料於倉庫保管(見附件3)。
五、裝置物資的出庫
(一)一般物資的出庫要由物資使用者提出申請(附件4),經總務主任簽字批准後,憑“實驗中學物品領單”到倉庫領物。
(二)固定資產裝置物資的出庫管理
1.固定資產裝置物資的出庫
固定資產裝置物資的出庫要由裝置物資使用處室或人員向總務處申請,填寫“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”原單(附件3),經總務主任、主管副校長或校長簽字批准後,才能辦理出庫手續。
2.固定資產裝置物資的填卡記賬
(1)購買的裝置由總務處根據“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”透過裝置物資管理系統錄入裝置原始資料,辦理固定資產入賬,由總務處列印裝置物資管理卡片和裝置標籤,卡片由總務處和使用部門各儲存一份。
(2)各裝置使用部門管理員憑“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”記賬,負責將裝置標籤貼在儀器裝置上。
六、裝置物資盤存報損
對校內所有物資一年盤存清點一次及以上,實行資產報損制度。做到學校物資“進要入賬,出要報損”,使之物盡其用,去向明確,帳物相符。
(一)一般物資報損:總負責人張追紅
具體管理人員如下:教師辦公用品(黃進)、水電維修零件(俞樹勇)、衛生工具(張啟星)。
(二)教學用品報損:總負責人黃佔寧
具體管理人員如下:體育器材(黃愛宵)、實驗耗材(張民強等實驗員)。
(三)固定資產報損:總負責人樓美勝
具體管理人員如下:電教儀器(吳金良)、辦公裝置(徐時亮、張追紅、陳劍明)
七、食堂、服務部物資管理
食堂、服務部物資按照服務中心提供的商家進貨,確保價格、質量和衛生。
(一)採購:由食堂事務長、服務部店長根據學校需求提出其採購清單,直接向供貨單位、服務中心申報。
(二)驗收:由食堂事務長、服務部店長和學校食堂、服務部負責人(或店員)共同簽字入庫。發現不合格食品、商品堅決清退,並做好記錄。
(三)出庫:食堂大米、麵粉、食用油、調料等須由事務長、使用者共同簽字,並在使用前進行質量檢驗,以防變質食品食用,發現問題及時報告。
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一、醫療器械採購:
1、醫療器械的採購必須嚴格貫徹執行《醫療器械監督管理條例》、《經濟合同法》、《產品質量法》等有關法律法規和政策,合法經營。、
2、堅持“按需進貨、擇優採購”的原則,注重醫療器械採購的時效性和合理性,做到質量優、費用省、供應及時,結構合理。
3、企業在採購前應當稽核供貨者的合法資格、所購入醫療器械的合法性並獲取加蓋供貨者公章的相關證明檔案或者影印件,包括:
(1)營業執照;
(2)醫療器械生產或者經營的許可證或者備案憑證;
(3)醫療器械註冊證或者備案憑證;
(4)銷售人員身份證影印件,加蓋本企業公章的授權書原件。授權書應當載明授權銷售的品種、地域、期限,註明銷售人員的身份證號碼。
必要時,企業可以派員對供貨者進行現場核查,對供貨者質量管理情況進行評價。
如發現供貨方存在違法違規經營行為時,應當及時向企業所在地食品藥品監督管理部門報告。
4、企業應當與供貨者簽署採購合同或者協議,明確醫療器械的名稱、規格(型號)、註冊證號或者備案憑證編號、生產企業、供貨者、數量、單價、金額等。
5、企業應當在採購合同或者協議中,與供貨者約定質量責任和售後服務責任,以保證醫療器械售後的安全使用。
6、企業在採購醫療器械時,應當建立採購記錄。記錄應當列明醫療器械的名稱、規格(型號)、註冊證號或者備案憑證編號、單位、數量、單價、金額、供貨者、購貨日期等。
7、首營企業和首營品種按本公司醫療器械首營企業和首營品種質量稽核制度執行。
8、每年年底對供貨單位的質量進行評估,並保留評估記錄。
二、醫療器械收貨:
1、企業收貨人員在接收醫療器械時,應當核實運輸方式及產品是否符合要求,並對照相關採購記錄和隨貨同行單與到貨的醫療器械進行核對。交貨和收貨雙方應當對交運情況當場簽字確認。對不符合要求的貨品應當立即報告質量負責人並拒收。
2、隨貨同行單應當包括供貨者、生產企業及生產企業許可證號(或者備案憑證編號)、醫療器械的名稱、規格(型號)、註冊證號或者備案憑證編號、生產批號或者序列號、數量、儲運條件、收貨單位、收貨地址、發貨日期等內容,並加蓋供貨者出庫印章。
3、收貨人員對符合收貨要求的醫療器械,應當按品種特性要求放於相應待驗區域,或者設定狀態標示,並通知驗收人員進行驗收。需要冷藏、冷凍的醫療器械應當在冷庫內待驗。
三、醫療器械驗收:
1、公司須設專職質量驗收員,人員應經專業或崗位培訓,經培訓考試合格後,執證上崗。
2、驗收人員應根據《醫療器械監督管理條例》、《醫療器械經營許可證管理辦法》等有關法規的規定辦理。對照商品和送貨憑證,對醫療器械的外觀、包裝、標籤以及合格證明檔案等進行檢查、核對,並做好“醫療器械驗收記錄”,包括醫療器械的名稱、規格(型號)、註冊證號或者備案憑證編號、生產批號或者序列號、生產日期、滅菌批號和有效期(或者失效期)、生產企業、供貨者、到貨數量、到貨日期、驗收合格數量、驗收結果等內容。醫療器械入庫驗收記錄必須儲存至超過有效期或保質期滿後2年,但不得低於5年;
3、驗收記錄上應當標記驗收人員姓名和驗收日期。驗收不合格的還應當註明不合格事項及處置措施。
4、對需要冷藏、冷凍的醫療器械進行驗收時,應當對其運輸方式及運輸過程的溫度記錄、運輸時間、到貨溫度等質量控制狀況進行重點檢查並記錄,不符合溫度要求的應當拒收。
5、驗收首營品種應有首批到貨同批號的醫療器械出廠質量檢驗合格報告單。
6、外包裝上應標明生產許可證號及產品註冊證號;包裝箱內沒有合格證的醫療器械一律不得收貨。
7、對與驗收內容不相符的,驗收員有權拒收,填寫‘拒收通知單’,對質量有疑問的填寫‘質量複檢通知單’,報告質量管理部處理,質量管理部進行確認,必要的時候送相關的檢測部門進行檢測;確認為內在質量不合格的按照不合格醫療器械管理制度進行處理,為外在質量不合格的由質量管理部通知採購部門與供貨單位聯絡退換貨事宜。
8、對銷貨退回的醫療器械,要逐批驗收,合格後放入合格品區,並做好退回驗收記錄。
質量有疑問的應抽樣送檢。
9、入庫商品應先入待驗區,待驗品未經驗收不得取消待驗入庫,更不得銷售。
10、入庫時注意有效期,一般情況下有效期不足六個月的不得入庫。
11、經檢查不符合質量標準及有疑問的醫療器械,應單獨存放,作好標記。並立即書面通知業務和質量管理部進行處理。未作出決定性處理意見之前,不得取消標記,更不得銷售。
12、驗收合格後方可入合格品庫(區),對貨單不符,質量異常,包裝不牢固,標示模糊或有其他問題的驗收不合格醫療器械要放入不合格品庫(區),並與業務和質量管理部門聯絡作退廠或報廢處理。
附:1、醫療器械產品註冊證
2、企業工商營業執照
3、購銷合同(記錄)
4、醫療器械產品技術要求(質量標準)影印件材料(並蓋章為準)。
5、醫療器械驗收記錄。
6、隨貨同行單
7、拒收通知單
8、質量複檢通知單