銷售員出差管理制度(精選5篇)
銷售員出差管理制度
銷售員出差管理制度(精選5篇)
在現在的社會生活中,很多地方都會使用到制度,制度就是在人類社會當中人們行為的準則。你所接觸過的制度都是什麼樣子的呢?以下是小編幫大家整理的銷售員出差管理制度(精選5篇),希望對大家有所幫助。
銷售員出差管理制度1
第一章 總則
第一條 為規範出差管理流程、加強出差預算的管理,特制定本制度。
第二條 本制度參照本公司行政管理、財務管理相關制度的規定製定。
第二章 一般規定
第三條 銷售人員出差依下列程式辦理。出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要,事前予以核定,並依照程式核實。
第四條 交通工具的選擇標準
(1) 短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。
(2) 遠途出差一般選擇火車作為交通工具,特殊情況下采用汽車出行,一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行,特殊情況,可向總經理申請選擇乘坐飛機。
第三章 出差借款
第五條 借款
(1) 借款的首要原則是“前賬不清,後賬不借”;
(2) 借款要及時清還,公務結束後3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者,扣發借款人工資,直至扣清為止。
(3) 借款額度與借款人工資掛鉤,原則上不得超過借款人的月工資收入。
借款金額原則上限制為:借款金額在3000~5000元以內,特殊用途超過8000元等特大金額應標明原因審批。
第四章 差旅管理
第六條 出差申請與報告
(1) 出差之前必須提交出差申請表,註明出差時間、地點和事由等事宜(見出差申請表)。
(2) 將出差申請表送人力資源部留存、記錄考勤。
(3) 出差途中生病、遇意外或因工作實際,需要延長差旅時間的,應打電話向公司請示;不得因私事或藉故延長出差時間,否則其差旅費不予報銷。
(4) 銷售人員出差完畢後應立即返回公司,並於3日內(含出差回來當天)憑有效日期證明(如機票、車票等)到財務部辦理費用報銷、差旅補貼等手續。
(5) 出差結束後,應於3日之內提交出差報告,併到財務部費用報銷。
(6) 未按以上手續辦理出差手續或未經審批所發生的費用,公司將不予報銷,並按曠工處理。
第七條 費用標準及審批許可權
住宿費、伙食補助費報銷補助具體標準規定如下:
(1)銷售人員出差,按以上規定標準報銷,超支部分自理。同性別兩人同行出差,公司要求住一個房間,以節省差旅費開支。
(2)銷售人員及中層管理人員外出參加展會,統一安排食宿的,展會期間的住宿費、伙食補助費,由公司規定統一開支。無任何安排情況,實行實報實銷。
第五章 附則
第十條 餐費、住宿費的支領標準,因物價的變動,可以由總經理隨時通令調整。
第十一條 本管理制度經總經理核定後實行,修改時亦同。
第十二條 本管理制度如有未盡事宜,可隨時修改。
銷售員出差管理制度2
總則:為了規範銷售人員日常出差行為,加強其出差管理並做到有章可循現制定本制度。
一、銷售人員出差型別:
1、公出:因公出差聯絡業務當天能返回公司者;
2、出差:因公出差聯絡業務超過24小時無法返回公司者;
3、私事:請假休息者。
二、公出或出差時應憑《出差申請表》並辦理相關手續方可出行,因私外出需憑請假條方可出行。
三、公出人員需派車時按具體情況由公司安排用車。
四、具體管理:
1、因公事需要出差,要求於出差前填寫《出差申請表》並註明出差路線、事由、計劃及出差費用預算;
2、銷售人員出差須經銷售部門負責人同意並簽字確認後方可出差,否則出差費用一律不予報銷;
3、出差後須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達當地第一時間予以報點,報點須用當地電話,由銷售內勤按報點時間、地點、電話號碼、車次等內容予以登記。出差後回公司報銷時須與報點相吻合,否則不報銷有出入的部分;
4、出差後每三天向銷售部門負責人報告一下工作進展及下一步工作計劃安排。
五、出差費用規定:
1、出差費用報銷包括出差期間的交通費、住宿費、伙食補助費、電話費等。特殊情況需要應酬的費用需向公司申請,公司領導批准後方可使用及報銷。
2、出差時間超過24小時的按以下標準報銷及補貼:XXX元/天。
3、住宿補貼、北京、上海、深圳280元,省會城市250元,地級市220元,縣級市180元。
4、乘火車時間低於5小時不得乘坐硬臥。
備註:一線城市含:北京,天津,上海,南京,杭州,武漢,重慶,瀋陽,西安,深圳,廣州。
5、電話補助:業務員市內50元以內,超出部分自負,出差當月為150元以內。經理及以上市內為100元,出差當月為250元以內,超出部分自負。
6、出差人員選擇交通工具為長途汽車、火車,經理以上級可選擇飛機。
7、銷售人員每次出差借支不得超過10000元,經理以上級不超過20000元,若出差途中費用不夠可以自行墊付,待回公司後報銷結算。
8、上一次出差回來後出差費用沒有報銷結算完畢的,不準再申請下次出差費用借支手續。
9、住宿費用按照標準入住,報銷時須有住宿發票,超過標準費用自負。
10、出差需要借支的需向公司出具借據,待出差回來報銷後歸還,保證借支報銷平衡。
11、業務員公差補助80元/天,經理及以上為150元/天。
六、業務招待費:
1、業務招待費及禮品費(填寫報銷憑證需要正式發票或者蓋章收據,並註明專案名稱否則不予報銷)。
2、業務招待費用必須經過領導批准後方可支出,否則自負。
七、用款審批和費用核銷審批流程:
公司資金管理的原則是分權與集權相結合,規範用款及核銷審批程式,及時清帳減少資金佔用。
1、銷售人員借款首先必須按照借款單上的內容正確填寫借款單,填好後有銷售部經理簽字,經副總經理或總經理審批後到財務部辦理領款手續。
2、財務部要根據借款人對應的個人帳戶餘額情況並對照借款控制額度確定是否可以辦理借款,否則有權可以拒付,並向相關部門告知拒付理由,特殊情況有總經理決定是否可以付款。
3、出差費報銷首先按照財務部門的報銷要求貼上報銷憑證,交銷售部經理確認簽字,經過副總經理或總經理審批後,到財務部門稽核後報銷。
八、手機號管理
1、開機時間必須24小時保持開機狀態。
2、月度手機連續停機、關機3次以上取消或扣除當月的通訊補貼。
九、銷售人員的'自覺性:
1、銷售人員出差後每天工作必須有明確性,要把工作落到實處,銷售部負責人將不定期跟蹤監督其出差工作情況,將列入績效考核範圍。
2、出差人員出差後須加強自身安全防範和財產保護意識,做到出入平安。
3、在以後的工作規章制度中或將增加制度內容。
十、本制度解釋權歸公司所有。
銷售員出差管理制度3
一、職責
1.業務員職責:
1.1出差前應填寫《出差申請單》及《差旅費預支申請表》。出差期限由派遣負責人視情況需要,事前予以核定,並依照程式實核。
1.2出差人憑核准的《出差申請單》及《差旅費預支申請表》向財務部暫支相當數額的旅差費,返回後一週內填具《差旅費報銷單》,並結清暫支款,多退少補。未於一周內報銷者,財務應於當月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。
1.3出差人員每日必須將每日工作情況以《出差日報表》向自己直屬主管報告。
2.財務職責:
2.1嚴格按照管理規定核實《出差申請單》及《差旅費預支申請表》,並給予相應金額的旅差費,未按期結清借支款的按規定於當月工資中扣除。
2.2嚴格稽核報銷發票等票據的時間、地區、金額等是否符合《差旅費預支申請表》中的資訊。
2.3個人累加支借差旅費總金額不得超過本人當月基本工資金額。
二、出差的稽核決定許可權
1.省外出差(指出差地區為河南省以外的省份)3日內由部門領導核准,3日以上(含3日)由部門領導核准,部門經理級以上人員出差一律由總經理核准。
2.出差途中除因病或遇意外災害,或因工作實際需要延時出差時間的電話聯絡相應稽核人給予出差延時。除請示批准的出差延時外,不得因私事或藉故延長出差時間。未被批准的出差時間不予報銷旅差費外,並依情節輕重給予相應處罰。
3.出差報銷費用指出差期間的交通費。其它費用均以補貼形式發放。超標自付,欠標不補。按出差地區補貼形式分為: 河南省內 元/每天(新鄉周邊地區除外);
河南省外XX元/每天(A類城市;B類城市;C類城市。以該地區平均消費水平定補貼標準)。
4.搭乘公司的交通工具者,不得再報支交通費。
5.由公司及相關單位提供免費食宿安排的不得再報支當日補貼。
6.出差人員每日必須作成出差日報向各直屬主管報告。
銷售員出差管理制度4
總則:為了規範銷售人員的日常行為,加強其出差管理並做到有章可循,現制定本制度:
一、銷售人員出差型別:
1、公出:因公出差聯絡業務當天等返回者。
2、出差:因公出差聯絡業務超過24小時無法返回者:
3、私事:請假休息者
二、公出或出差時應憑藉出差申請表並辦理相關手續方可出行,因私外出需憑藉請假條方可出行。
三、公出人員需派車時按具體情況由公司安排用車。
四、具體管理:
1、因公出差,要求出差前填寫出差申請表並註明出差路線,事由、出差計劃及出差費用計算。
2、銷售人員出差必須經銷售部門負責人簽字同意後方可出差,否則出差費用一律不予報銷。
五、出差費用規定:
1、出差費用報銷包括出差期間的交通費、住宿費、伙食補助費、電話費等。特殊情況的費用需要應酬的費用需向公司申請,公司領導批准後方可使用及報銷。
2、出差時間超過24小時的按一下的標準報銷及補貼
3、住宿補貼,一線城市180元,二線城市160元,三線城市140元,縣級市120元。
4、乘坐火車時間低於5小時不得乘坐硬臥。
5、電話補助按銷售制定的報銷,超出部分自負。
6、出差人員選擇交通工具為長途汽車。火車。
7、上一次出差回來後的出差費用沒有報銷結算完畢的,不再準申請下次出差費用借支手續。
8、住宿費用按照標準入住,報銷時必須有住宿發票,超過標準費用自負。
9、出差需要借支的需要向公司出具借據,待出差回來報銷後歸還,保證借支報銷平衡。
六、業務招待費
1、業務招待費及禮品費(正式發票或蓋章收據,並註明專案名稱。)
2、業務招待費用必須經過領導批准後方可支出,
七、手機號管理
1、開機時間必須是24小時保持開機狀態。
2、月度手機連續停機、關機3次以上取消或扣除當月的話費補助。
八、銷售人員的自覺性:
1、銷售人員出差後每天工作必須有明確性,要把工作落實到實處,銷售部負責人將不定期跟蹤監督其出差情況,將列入績效考核範圍。
2、出差人員出差後需加強自身安全防範意識,做到出入平安。
3、銷售人員出差回來後認真完成出差報告,總結出差成果,有針對性的進行陌生拜訪。
銷售員出差管理制度5
一、為了規範公司員工出差管理制度,使公司出差人員在費用開支時清楚化、合理化和規範化,並做到報銷時有章可循、有據可依,以及加強公司差旅費用管理,統一報銷標準,根據公司的實際情況特制定本市出差管理制度。
二、本制度適用於公司開展業務人員
1、出差定義:指外出本市(濟寧)的地區進行與公司業務有關的活動。
2、出差審批:部門負責人在決定派遣人員出差前,嚴格評估出差的必要性,出差前要先填《公出單》。
3、出差人員當日填寫《銷售人員業務報表》,以及提報次日的行程記錄等相關資訊,並填寫《出差計劃表》。
三、出差借款金額:出差人員必須提交借據單,由所在部門負責人簽字後報總經理審批。原則上借支總額不超過本人出差補助標準的總計。返回後3個工作日之內完成報銷手續,並結清餘款。未按時報銷者,財務可於當月工資中先扣回,等報銷時再行核付。
四、出差途中因病,或遇外情況,或因工作實際需要延時,應電話請示,不得因私事或藉故延長出差時間,否則其差旅費不予報銷。
五、銷售人員出差差旅費,應據實提供收據、發票,不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外,並視其情節輕重,予以處罰。
六、出差補助標準:餐費:15元/天,車費實報實銷。
七、報銷範圍
1、交通費用:一般情況下以實際工作需要去的目的地,需乘坐公共交通汽車,出差回公司後應及時整理報銷憑據,並填寫報銷清單,經部門經理核查後報總經理審批,然後交財務報銷。
2、報銷時要上交《業務員出差客戶登記表》否則不給予報銷。
3、出差後下午4:30之前需返回公司,否則記半天曠工處理。