原糧倉庫管理制度(精選10篇)

原糧倉庫管理制度

  在當今社會生活中,越來越多地方需要用到制度,制度泛指以規則或運作模式,規範個體行動的一種社會結構。那麼擬定製度真的很難嗎?下面是小編精心整理的原糧倉庫管理制度(精選10篇),僅供參考,大家一起來看看吧。

  原糧倉庫管理制度1

  第一章總則

  第一條為了切實加強國家糧油倉庫的倉儲設施管理,根據《國家糧油倉庫管理辦法》的有關規定,制定本辦法。

  第二條本辦法適用於糧食部門的國家糧油倉庫(包括糧管所、站,國家糧油加工廠、飼料廠等)。其他部門糧油倉儲設施的管理,可參照本辦法執行。

  第三條糧油倉庫的倉儲設施,是完成國家糧油經營任務最基本和最重要的基礎設施之一。建設好、管理好、使用好倉儲設施是各級糧食部門和糧油倉庫的職責,也是糧油倉儲企業管理的基本任務之一。

  第四條本辦法所稱糧油倉庫的倉儲設施,包括倉庫產權區內的土地、貨場、曬場、各類倉房、油罐(池)、罩棚等糧油儲存設施和專用鐵路線、專用碼頭、庫區內外專用道路、圍牆、護坡、供電、供暖、給排水、器材庫、消防設施、計算機管理系統以及烘乾、維修、清理車間檢驗、調運、保管、經營業務用房等生產附屬設施。這些設施均屬國有資產。

  糧倉機械的管理,除按《國家糧油倉庫倉儲機械管理辦法》執行外,還必須按本辦法的有關規定管理。

  第五條本辦法所稱倉儲設施管理,是指各級糧食倉儲行政管理和糧油倉庫的管理部門,依據國家的有關法律、法規和政策,對其建設、佈局、使用、維修保養、轉讓、改用、佔用、報廢和拆除等活動所進行的協調、監督、引導、服務以及對計劃的審批、控制所進行的管理。

  第六條在糧庫經營機制向市場經濟過渡期間,糧庫倉儲設施的管理,亦必須按此辦法執行。出現問題要及時向商業部報告。

  第七條各級糧食行政管理部門和糧油倉庫,要將倉儲設施的管理納入部門和單位的工作計劃,設專門機構或專職人員開展日常管理工作,定期研究倉儲設施管理的重大問題,檢查指導倉儲設施的管理工作。

  第二章倉儲設施的建設

  第八條糧油倉庫網點的佈局,應有利於商品經濟的發展,促進糧食生產的發展。庫址選擇必須符合糧源充足、交通便利、糧食流向合理,有利於防汛、防火,有利於經營管理、經濟效益好的原則。新建和擴建糧油倉庫都要進行充分的經濟技術可行論,並按有關規定經主管部門審批。

  第九條糧油倉庫規模的確定應根據所處經濟區域,糧食產銷發展趨勢,在上級主管部門的指導下,制定中長期發展規劃,並據此繪製建設規劃總平面圖,報經上級主管部門批准。庫內佈局要貫徹一次規劃、分期實施原則,一般不能隨意更改或變動。如確需修改,亦應上報批准。

  第十條糧油倉庫新建專用鐵路線、專用碼頭、倉容量250萬公斤以上的倉房(包括筒倉)、30萬公斤以上的油罐、日處理量10萬公斤以上的烘乾車間,購置鐵路、公路專用車輛、水路專用船隻等,須報經省、自治區、直轄市糧食主管部門批准。其他倉儲設施的新建和購置的審批許可權,由省、自治區、直轄市糧食主管部門自定。

  第十一條在倉庫建設中,無論新建、擴建或改造,無論資金的來源渠道如何,凡在庫內進行的建設專案,都必須符合庫區統一規劃佈局。

  第三章倉儲設施的使用和維修保養

  第十二條糧油倉庫要科學、合理使用倉儲設施,在保證其完好、安全的前提下,儘量提高利用率。一個倉庫的容量利用率,不得低於設計容量的90%。

  第十三條糧油倉庫的所有倉儲設施都要分別建立檔案,其檔案內容至少應包括下列專案:

  (一)專案名稱、編號及固定資產財務資料;

  (二)建設及投入使用的時間;

  (三)庫區平面佈局、設計圖紙及有關資料;

  (四)審批檔案、建設(製造)單位、驗收單位及驗收資料;

  (五)工程預、決算資料;

  (六)實際技術指標、設計技術指標及執行使用狀況;

  (七)大、中、小修及技術指標的有關資料;

  (八)其他有關資料。

  倉儲設施檔案的建立、保管、使用和儲存年限等,要按照國家檔案管理的有關規定執行。

  第十四條糧油倉庫要在上級主管部門的組織指導下,根據設計生產能力和技術狀況,對各類倉房、油罐(池)、烘乾車間等制定科學的使用定額,並嚴格遵照執行。任何人不得隨意降低或提高使用定額,嚴禁破壞使用,以保證設施的正常運轉。

  第十五條定期組織有關技術人員和管理人員,對倉儲設施的使用和安全狀況進行檢查,一般每六個月檢查一次。對儲糧倉房等主要設施要及時維修、保養,對露天金屬結構的設施,要定期進行防鏽蝕處理。

  第十六條糧油倉庫提取的倉儲設施折舊資金、更新改造資金、大修理資金等,必須專款專用,不得挪作他用。

  第四章倉儲設施的轉讓和改用

  第十七條國家糧油倉庫的倉儲設施,屬國家財產,任何單位和個人不得擅自轉讓、改用和佔用。糧油倉庫作為國營企業,有使用庫內倉儲設施的權利,也有維護保養和管好的義務。

  第十八條因特殊情況,確需撤銷、合併或改用、佔用糧油倉庫倉儲設施的部分或全部時,必須按下列規定辦理:

  (一)因農業結構調整、交通條件變化等原因需要撤銷、佔用或合併的庫點,必須首先由庫點所在地糧食主管部門,提出撤、佔、並的報告,經省、自治區、直轄市糧食主管部門批准,並辦好有關財務、檔案的手續後方可生效。凡撤、佔、並1500萬公斤以上(含1500萬公斤)倉容的庫,省、自治區、直轄市糧食主管部門在審批前必須徵得商業部的同意。

  (二)因國家重點工程建設、城市規劃等,需要全部或部分佔用糧油倉庫區域(包括設施)時,必須首先由佔用部門根據上級或主管部門的批文提出可行報告材料,並同意在適當地點補償佔用糧油倉庫相應的場地及其儲糧設施的條件下,再由庫點所在地糧食主管部門提出報告,經省、自治區、直轄市糧食主管部門批准後才能生效。凡佔用1500萬公斤以上(含1500萬公斤)倉容的糧油倉庫,省、自治區、直轄市糧食主管部門在審批前必須徵得商業部的同意。

  (三)糧食部門的糧油加工工業、飼料工業、食品工業、多種經營等的發展,需要建廠時,提倡倉、廠結合,統籌規劃,但一般條件下應自行徵地建設。因特殊情況需要改用、佔用糧油倉庫部分場地和倉房時,必須在符合庫內總體佈局並實行固定資產有償轉讓或使用的前提下,由建設單位所在地糧食主管部門提出可行研究報告,並附上倉儲部門的意見,經省、自治區、直轄市糧食主管部門批准後,方可生效。

  第十九條在現有糧油倉庫中,屬於佔用市(地)級以上文物保護單位的教堂、寺廟等宗教活動場所,當地又要求歸還的,省、自治區、直轄市糧食主管部門可以根據有關規定批准部分或全部退還,但地方一般應在適當位置補建相應倉容的倉房。

  第二十條糧油倉庫內已有的糧油加工、食品加工、飼料加工廠,凡財務與倉庫脫鉤,單獨核算的,對加工廠所佔用的場地和倉房,既可採用固定資產劃轉方式,也可採取每年收取土地和倉房使用費的辦法,收取的費用主要用於倉儲設施的改造和建設。凡財務沒有與倉庫脫鉤,只是作為倉庫本身開展多種經營的專案,也必須符合庫區總體規劃,合理佈局,保證倉庫安全,並經上級主管部門同意後才能進行。

  第二十一條國家糧油倉庫倉儲設施,在滿足本業使用的前提下,企業可對其暫時空閒的設施,開展代儲代運業務,收取合理費用,但不得危及庫存糧油、倉儲設施以及人身安全,不得轉讓產權。

  第五章倉儲設施的報廢和拆除

  第二十二條倉儲設施的報廢和拆除,一般應同時具備下列條件:

  (一)已達到或超過設計使用年限,並提足折舊費;

  (二)經技術鑑定確認無修理和使用價值。

  因地震、颱風、洪澇等自然災害和設計建造質量等原因,雖未達到報廢年限,但經有關部門的技術鑑定,確認無使用和修理價值的,也可視同具備報廢條件。

  第二十三條對容量250萬公斤以上的倉房、30萬公斤以上的油罐(池)、日處理量10萬公斤以上的烘乾機、鐵路專用車輛等規模較大設施的報廢,必須由省、自治區、直轄市糧食主管部門負責審批,並報商業部備案。其他設施報廢的審批許可權由省、自治區、直轄市糧食主管部門自定。

  倉儲設施的報廢和拆除,如果涉及到衝減國有資金,需由糧食主管部門稽核後,報同級國有資產管理部門審批。

  第二十四條糧油倉庫對經批准報廢的倉儲設施,要按會計制度的規定,及時作財務處理。同時,應如實核減有關統計報表的數字,以保證固定資產和倉儲設施能力等統計數的真實性。

  原糧倉庫管理制度2

  1、食品倉庫必須做到專用,不得存放其他雜物和有毒有害物質。應設專人負責管理並建立健全出入庫登記制度。食品及食品原料入庫時,庫管員應對其質量和數量進行驗收,並詳細記錄入庫產品的名稱、數量、產地、進貨日期、生產日期、保質期、包裝情況等,並按入庫時間的先後分類存放,感官檢查不合格的食品不入庫。設有不安全影片暫存專櫃,並有記錄本。

  2、食品倉庫有良好通風,保持庫房內所需溫度和溼度,防止食品黴變、變蟲、貯存生鮮食品應配置必要的低溫貯存裝置,包括冷藏庫(櫃)和冷凍庫(櫃)。搞好防塵、防蠅、防鼠、防潮工作,定期對庫房進行衛生清掃,消除有毒、有害汙染源及蟻蠅孳生場所。

  3、食品存放設隔離地面40釐米以上。食品按照先進先出、生熟分開的原則分類貯存,並有明顯標識。

  食品倉庫衛生管理制度

  1、食品倉庫必須做到衛生整潔,無黴斑、無鼠跡、無蒼蠅、無蟑螂,倉庫內通風良好,食品擺列整齊,庫內不存放有毒、有害物品及個人生活用品。

  2、食品倉庫應經常開窗通風,定期清掃,保持乾燥避免陽光直接照入,保持所需溫度和溼度。及時維護破損的食品墊離板、存放臺、存放案、貨架。

  3、食品應分類、分架,離地離牆10cm存放,各類食品有明顯標誌,有異味或易吸潮的食品應密封儲存或分庫存放,易腐食品要及時冷藏、冷凍儲存;食品成品、半成品及食品原料應分開存放,食品不得與危險品品、雜品等物品混放。

  4、每週檢查一次庫房的防蠅、防塵、防鼠及防潮、防黴和通風設施,保證運轉正常。

  5、每週檢查一次庫房的食品、食品原料、半成品、成品,及時發現、清理變質或過期等其他不符合食品衛生要求的食品。做好被清理食品登記和處理記錄。

  6、食品和原料出入庫做到勤進勤出,對進庫的各種食品、原料、半成品、成品要掌握食品的進出狀態,做到先進先出,儘量縮短貯存時間。防止食品過期、變質、黴變、生蟲。

  7、食品倉庫管理人員要對入庫的食品及其原料逐件進行感官檢查和對票據、憑證明材料進行核實,對無法提供有效檔案的食品拒絕入庫。

  8、食品倉庫管理人員要對入庫的食品及其原料進行驗收登記和建立臺帳,臺帳內容包括購貨日期、食品名稱、規格、數量、供貨者、生產日期、保質期、食品的感官狀、所索取票種類及採購員簽字等。臺帳、票據、等材料按月裝訂,並儲存12個月以上。

  原糧倉庫管理制度3

  一、目的

  透過制定倉庫管理規定,指導和規範倉庫人員日常作業行為。

  二、工作範圍

  物資庫、成品庫、工具

  三、工作職責

  1、按規定做好物資裝置進出庫的驗收、記帳和發放工作,做到帳物相符。

  2、隨時掌握庫存狀態,保證物料及時供應,缺貨及時申報,充分發揮週轉效率。

  3、定期對庫房進行清理,保持庫房的整齊美觀,存放整齊。

  4、熟悉相應物料品種、規格、型號及效能,填寫分明。

  5、搞好庫房的安全管理工作,檢查庫房的防火、防盜設施,及時堵塞漏洞。

  四、物資入庫和保管

  1、倉管員根據申購單和入庫單進行驗收入庫。

  2、物資少於最低庫存量時,要及時填寫申購單,經總經理或部門主管批准後,交採購人員及時採購。

  3、倉管員要嚴格把關,有以下情況時可拒絕驗收或入庫:

  1)未經總經理或部門主管批准的採購。

  2)與合同計劃或請購單不相符的採購物資。

  3)與要求不符合的採購物資。

  4、物資入庫後,需按不同類別、效能、特點和用途分類分割槽碼放,

  做到”二齊、三清、四號定位”。

  1)二齊:物資擺放整齊、庫容乾淨整齊。

  2)三清:材料清、數量清、規格標識清。

  3)四號定位:按區、按排、按架、按位定位。

  五、物資的領發

  1、倉管員憑領料人的領料單如實領發,若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被塗改的,庫管員有權拒絕發放物資。

  2、倉管員根據進貨時間必須遵守”先進先出”的倉庫管理制度原則。

  3、領料人員所需物資無庫存,庫管員應及時通知使用者,使用者按要求填寫申購單,經總經理或部門主管批准後交採購人員及時採購。

  4、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權制止和糾正其行為。

  5、領用或以舊換新的工具,需填寫工具領用/更換單,經總經理或部門主管批准後,方可領用。領用的各種工具均要在工具領用登記表上登記,並由領用人簽字。

  六、物資退庫

  1、由於生產計劃更改引起領用的物資剩餘時,應及時退庫並辦理退庫手續。

  2、廢品物資退庫,庫管員根據”廢品損失報告單”進行查驗後,入庫並做好記錄和標識。

  入庫流程:

  出庫流程:

  倉庫管理流程說明:

  1、倉管員根據物資最低庫存量,車間根據生產計劃或實際生產情況,開具物資申購單,總經理或部門主管審批簽字後,交由採購人員採購,採購人員核實物資後,開具入庫單後,交由庫管員驗收入庫。

  2、領料人開具領料單,部門主管或總經理審批簽字後,庫管員根據領料單出庫。

  原糧倉庫管理制度4

  一、總則

  倉庫是公司物料供應體系的一個重要組成部分,是公司各種物資週轉儲備的環節。主要職能是:保管好庫存物資,做到數量準確、質量完好、確保安全、收發迅速,配合公司提高營運效率。

  二、物資驗收入庫存

  1、物資入庫存,倉庫員要親自同交貨人交接手續,核對清點物資名稱,數量是否一致,按物資交接單上的要求籤字,應當認識到簽收是經濟責任的轉移。

  2、物料入庫存,要如實填制“入庫規格單”,一式三份,做到貨單相符,一聯倉庫員存根,作為倉庫實物賬,其餘一聯交財務部,一聯交客戶服務部。

  三、物料的儲存保管

  1、倉庫物料必須按類別,在合理安全可靠的前提下在固定位置堆放,注意留通道,做到整齊,成行成列,過目見數,檢點方便。

  2、庫內嚴禁火種,嚴禁吸菸,非工作人員不得進入庫存內。

  3、倉管員要認真做好倉庫安全工作,作業時要注意安全,經常檢查倉庫,認真做好防火、防潮、防盜工作。

  4、物料保管,倉管員一律不準擅自借出。

  5、倉管員要愛護物料,並注意物料清潔乾淨。

  6、每月必須對庫存物料進行實物盤點一次。財務人員予以抽查或監盤,並由倉管員填寫制盤點表,一式三份,一聯倉庫留存,一聯交財務部,一聯交客戶服務部,以保證財務賬、倉庫實物賬和實物相符合。

  四、倉庫物料的出庫

  1、物料出庫按“推陳儲新,先進先出”原則發放,發料堅持一盤點、二核對、三發料、四減數的原則

  2、倉管員必須按送貨單發貨,遇到特殊情況要向領導請示。

  3、倉管員在發料時,必須清潔物料才出倉。

  4、倉管員發料要立即填製出倉單,一式三聯,一聯倉庫留存,一聯交財務部,一聯交客戶服務部,便予減數工作。

  原糧倉庫管理制度5

  一、目的

  透過制定倉庫的管理制度及操作流程規定,指導和規範倉庫人員的日常工作行為,對有效提高工作效率起到激勵作用。

  二、適用範圍

  倉庫的所用工作人員

  三、職責

  倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理,協調部門間的事務和傳達與執行上級下達的任務,培訓和提高倉庫人員行為規範及工作效率。

  倉管員負責產品的收料、入庫、發貨、退貨、儲存、防護工作。

  四、倉儲管理規定

  1、貨品入庫

  (1)需嚴格按照“收貨入庫單”的流程進行作業。

  (2)物流司機將“客戶送貨單”給到倉庫後,倉庫需安排裝卸,搬運到制定區域內。

  (3)倉庫收貨時需要求物流司機給“客戶送貨單”,沒有時需追查,直到拿到單據為止,倉庫人員有追查和保管單據的`責任。

  (4)倉庫收貨時需按採購單收貨,否則拒絕收貨。

  (5)倉庫人員與物流司機共同確認送貨單的數量和實物,如不符由物流司機聯絡供貨商處理,並由物流司機在送貨單簽字確認實收數量。

  (6)倉庫對已入庫的產品進行分割槽,分類擺放,不得隨意擺放。

  2、產品出庫

  (1)按照產品出庫單、產品贈送單、產品調撥單、現金單、預付款單的流程進行操作。

  (2)倉庫出庫產品的原則是同一產品做到先進先出。

  (3)倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續的原材料出庫。

  3、退廠產品處理

  (1)需嚴格按照“退廠產品通知單”進行操作。

  (2)質量問題的產品需要及時上報

  4、產品報廢

  (1)嚴格執行“報廢單”進行操作

  (2)發現倉庫庫存產品不良時及時處理或通知上級主管部門處理。

  (3)需要區別分開庫存產品報廢、產品不良的、客戶退回的報廢產品,並且分開保管。

  五、貨物管理

  1、產品在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發貨過程中遵守安全原則,做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

  2、每天檢查貨物資訊,如發現儲位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理。

  3、保持貨物的正確標示,由倉管負責,對於錯誤標示及時更正。

  4、貨物的單據、帳交到財務。每月的單據由其分類保管好,原則上單據保管2年,在此期間不得銷燬。做到帳、物、一致。

  六、貨物的盤點

  1、倉庫貨物盤點由財務、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。

  2、盤點過程中需要其他相關部門予以配合。

  3、盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性,嚴禁弄虛作假、虛報資料。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員,以免少盤、多盤、漏盤等。

  4、盤點分初盤、覆盤,但所有的盤點資料都需盤點人員簽名確認。

  七、倉庫的安全、衛生管理

  1、倉庫每天都對倉庫區域進行清潔整理工作,清理掉不要、不用的東西和壞的東西,並將倉庫內的產品整理到提定的區域內,達到整潔、整齊、乾淨、衛生、合理的擺放要求。

  2、對倉庫內貨物擺放做出合理的擺放和規劃。

  3、倉庫衛生可以在倉庫空閒的時間進行。

  4、倉庫內保持安全通道暢通,不可有堆積物,保證人員安全。

  5、倉庫內嚴禁煙火,嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。

  6、倉庫內的規劃區域要有明確標識

  7、上下班關閉窗戶及鎖上倉庫門。

  8、做好及時檢查物貨,如有異常或者安全隱患及時處理和上報。

  八、倉庫人員的工作態度及作風

  1、倉庫工作人員應該培養良好的工作態度和作風,形成良好的工作習慣。

  2、倉庫工作人員要求做事細心,認真,負責,誠實,有良好的團隊意識及職業道德。

  3、對於上級下達的任務要按時按質完成。

  原糧倉庫管理制度6

  一、目的:

  1、為加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續及流程,提高公司資金、物品使用率,保證倉庫安全,特制定以下管理制度。

  2、制度中所指的物品是因銷售、生產、工程及研發所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。

  二、程式:

  1、物品入庫管理:

  1、所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及生產完工成品等,均應經質量部檢驗合格後入庫。

  2、物品入庫單為:《外購入庫單》由事業部、產品製造部等相關部門辦理物品入庫手續時負責填寫;《成品入庫單》由產品製造部辦理物品入庫手續時負責填寫。

  3、倉庫人員根據質量部出具的驗收合格後的物品入庫單及時核對物品編號、名稱、規格型號、數量,最長不超過一個工作日核對完畢,如相符,填寫物品入庫單實收欄,根據物品入庫單登記物料卡及臺帳;如不符,則倉庫人員予以拒收並立即告知質量部。

  4、《外購入庫單》第一聯由倉庫存檔,第二聯送財務部報賬,第三聯由質量部存檔,第四聯由採購部門存檔;《成品入庫單》第一聯由倉庫存檔,第二聯由倉庫交遞財務部,第三聯由產品製造部經辦人存檔。

  2、物品出庫、發貨管理:

  1、物品出庫:持有物品最終使用部門經理或主管部門領導審批後和綜合部經理核准後的相關單據方可提貨(領導授權亦可),相關單據上必須說明領貨原因;套料發放應附《生產通知單》或《生產計劃單》和(套料清單),倉庫人員按單的緊急程度及時發料,最長不得超過2個工作日。

  2、物品發貨(正式合同):發貨通知單必須經合同執行部門經理和主管部門領導審批後、綜合部經理核准後(領導授權亦可),倉庫人員複核上述手續後方可發貨。

  3、物品發貨(非正式合同):發貨通知單必須經合同執行部門經理和主管部門領導審批後並經財務管理部經理、綜合部經理核准後(領導授權亦可),倉庫人員複核上述手續後方可發貨。

  4、物品發貨(個人借用、返修):發貨通知單必須經所需部門經理、主管部門領導審批、綜合部經理核准後(領導授權亦可),倉庫人員複核上述手續後方可發貨。

  5、所有物品發貨由倉庫人員負責發出、跟蹤至使用者手中,並負責跟貨運公司核對相關貨運資料,發貨所產生的費用由相關部門承擔。

  6、生產、維修、開發及相關人員:領用物品應辦理《物料申領單》;合同出貨應辦理《成品出庫單》;上述均為一式三聯,第一聯倉庫存檔,第二聯交財務入賬,第三聯由經辦人存檔。

  7、倉庫人員嚴格按照發貨單上擬定的日期組織物品出庫,並遵循先進先出的原則,物品上標有生產流水號應記入物料卡,以防止領出物品的隨意調換;物品不全應及時通知相關部門人員。

  8、物品發貨:必須檢查物品的效能、外觀及附件,各項無誤後,並經質量部人員在相關單據確認後,由倉庫人員發貨;倉庫人員均於出庫當日將相關資料準確錄入電腦檯賬,不得隔日作業,以利於物品存量的精確。

  9、因特殊情況,由供應商直接發貨給使用者的物品,由相關部門、人員及時辦理入庫、出庫、發貨手續;同類事項未及時補辦手續,原則不準再由供應商直接發物品給使用者。

  3、借用物品管理:

  1、內部人員借用物品時,應填寫《物品內部借用單》,該單據均需經過相關部門經理稽核、主管領導批准、綜合部經理核准方可借用(領導授權亦可)。

  2、出差在外的人員借用物品時,應填寫《借用裝置(委託)申請表》並簽字確認,該單據均需經過相關部門經理稽核、主管領導批准、綜合部經理核准方可借用(領導授權亦可);特殊情況可由他人代填,但要部門領導確定其借用人身份(本表在鍵橋社群下載)。

  3、倉庫每季度將在借用物品情況統計表於下季度首月5個工作日內發出,相關部門經理或指定專人在收到統計表後,根據統計表上所規定的事項及時核對在借物品情況,並在8個工作日內按要求以書面或電子郵件形式反饋到倉庫主管處;未按規定及時反饋將通知財務部門從次月起開始從工資中扣除相關部門經理和指定專人或當事人各100元作為罰款;

  4、借用物品期限從發貨之日起為三個月,所借物品經質量部檢驗合格後,方可核銷借用賬;三個月未能歸還,借用人應提出書面申請,經相關領導同意後,可延續再借用三個月;如仍無法歸還,由借用部門或當事人按比例承擔該物品使用年限的折舊費,若所借物品轉為銷售合同將返還所扣折舊費。

  4、物品退回與歸還管理:

  1、合同退回、合同更換、個人借用(出差在外人員)、試用退回的物品由倉庫人員負責接收、記錄、處理或再分發給相關人員處理。

  2、合同退回的物品:由相關人員填寫《物料退倉申請單》和在備註欄填寫客戶名稱及退回原因、合同號,經部門經理核實確認後,由質量部檢驗合格後並經綜合部經理核准,方可給予辦理退庫手續;

  3、合同更換物品:先借用物品,由相關部門人員辦理《物品內部借用單》手續;待更換物品退回時持《物料退倉申請單》辦理合同退庫手續,並將辦理完畢的單據轉給相關部門,由相關部門同時出具發貨通知單(即更換物品)和出庫單,同時填寫《物料退倉申請單》,註明對應出庫單據號並給質量部簽字確認,以衝減借用人的借用帳;

  4、個人退回借用物品:由經辦人出具《物料退倉申請單》,標明借用時間,借用單號等,將質量部檢驗結果轉交本部門經理確認,並經綜合部經理核准後辦理退庫手續、並銷賬。

  5、物品報廢:

  1、物品報廢原因:

  倉庫

  1、變質的(生鏽、黴變、蟲啃、鼠咬等);

  2、超過使用壽命的;

  3、已不再使用的;

  4、在承擔運輸中損壞的。

  生產部

  1因無法維修或無維修價值的;

  2生產過程中損壞的。

  事業部

  1、生產在途時,顧客取消合同;

  2、因技術更改升級而造成報廢的;

  3、已購買,但開發、銷售、生產更改滯後,經協調無法退回的;

  4、合同發貨後,因系統無法升級而退回的;

  5、己購物品,在生產時發現為不良,經採購人員與供應商協商不可退換的;

  6、借用/試用後,經質量部判定為無法再修品;

  7、因計劃失誤導致採購引起的。

  2、物品報廢流程:

  1、倉庫人員統計庫存所需報廢的物品,由相關責任部門出具《報廢申請單》,由質量部和相關部門出具檢測結果、財務管理部出具報廢物品的價值、相關責任部門和綜合部核准後,予以報廢,價值在一萬元以上的呈報公司領導審批;

  2、相關責任部門人員憑具審批後的《報廢申請單》和《物料申領單》到倉庫辦理報廢手續。

  3、物品報廢注意事項:

  1、所有已辦理報廢手續的物品歸倉庫保管;

  2、生產部負責將報廢半成品、成品上仍可用的元器件拆除(如單板上的IC、電阻、電容等),送質量部IQC檢驗,合格品辦理退倉手續。

  6、賬務管理:

  1、所有入庫、出庫均應按照單據所規定內容,詳細填寫,不得塗改,成品發貨必須附有《發貨通知單》,否則倉庫人員拒絕入賬及發貨;

  2、物品入庫和退倉,該單據必須經質量部檢驗合格,相關領導簽字確認後方可入賬;

  3、物品帳必須與單據一致,每月底自查,發現操作錯誤及時更改,若隔月則需查明原因,並由經辦人寫明調整單,報物控主管稽核、綜合部經理審批後方可調整並通知財務部;

  4、經辦人月底將當月發生單據裝訂成冊,由倉庫專人負責保管;

  5、倉庫人員每週及時將單據交於財務部,以便財務入賬。

  7、倉庫管理:

  1、按現有倉庫面積,規劃平面圖,分別按料號次序擺放,並將各物品型號、規格用標籤紙列示於物品前,各項物品對應陳列其後。

  2、倉管員對於所經管物品的排列以利於先進先出的`作業原則分別決定儲存方式及位置。

  3、遵循7S原則(整理、整頓、清潔、清掃、素養、安全、節約)。

  4、未經檢驗的物品,擺放在指定區域。

  5、檢驗合格的物品,及時入庫貯存。

  6、換貨、報損的物品,區分存放,並單獨記賬。

  7、非貨架貯放的物品,不可超高、壓線、倒置、重壓。

  8、禁潮物品應做好防潮措施。

  9、保持適宜的倉貯溫、溼度條件:溫度控制在5~35℃之間,溼度控制在40~85%之間,由倉管員負責將每日點檢結果記錄於《倉庫溫、溼度點檢表》中。

  10、倉庫內嚴禁煙火,不得使用過分發熱而可能造成火災、危險的電器。

  11、物品貯放,龐大、笨重物品放下方;輕便、小件物品放上方。

  12、物品堆放不宜過於緊密,保留間隙及庫房進出通道順暢。

  13、易碎、易破物品須輕取輕放。

  14、配套物品應成套存放,以防混亂。

  15、每月28號前結賬,併發送當月物品庫存情況給相關部門。

  年中、年末,倉庫會同財務部、質量部對物品進行盤點,查實物品的料號、品名、規格及型號,核對物品數量是否與賬面一致,並隨時接受主管部門及財務部稽查人員的抽查;

  16、出具盤點報告,出現盤盈或不可避免的盤虧情況,由倉庫主管呈報部門領導、公司領導核准後調整,若為保管不善引起則由保管人員承擔相應賠償責任。

  三、附則

  1、本制度由綜合部起草,公司領導核准,解釋權屬綜合部;

  2、凡公司以前之制度、規定與本制度相牴觸的,以本制度為準;

  3、本制度由綜合部負責修訂,修訂週期為半年,報公司領導審批後頒佈執行。

  四、附表:

  1、《外購入庫單》

  2、《物料申領單》

  3、《物品內部借用單》

  4、《成品入庫單》

  5、《成品出庫單》

  6、《物料退倉申請單》

  7、《發貨通知單》

  8、《借用裝置(委託)申請表》

  9、《報廢申請單》

  原糧倉庫管理制度7

  為使本公司的倉庫管理規範化,保證財產物資的完好無損,根據企業管理和財務管理的一般要求,結合本公司具體情況,特制訂本規定。

  一、倉庫管理工作的任務

  (1)做好物資的入庫工作。

  (2)做好物資的保管工作。

  (3)做好物資的出庫工作。

  (4)做好各種防患工作,確保物資的安全保管。

  二、做好物資的入庫工作

  1、對於入庫的貨物,保管人員要認真驗收物資的數量、破損與否、名稱是否與貨單相符,對於實物與貨單內容不相符的,辦理入庫手續要如實反映。

  2、對於貨物驗收過程中所發現的有關數量、質量(破損物品、不合格產品、摻假及殘次產品)、規格、品種等不相符現象,保管人員有義務及時與物流或供貨商協商處理,並視具體情況報告主管經理。

  三、做好物資的保管工作

  1、倉庫保管員要及時登記各種貨物明細賬,做到日清月結,達到賬賬相符、賬物相符,賬卡相符。

  2、每月月底之前,保管人員要對當月各種貨物“入、出、存‘’情況予以彙總,並編制報表上報主管經理。

  3、保管員對庫存貨物每月盤點對賬。要做到每週一小盤,每月一大盤,發現盈餘、短少、殘缺,必須查明原因,分清責任,及時寫出書面報告,

  提出處理意見,報公司總經理,嚴禁發生盈餘時多送,虧時剋扣,私自調賬處理。

  4、根據各種貨物的不同種類及特性,結合倉庫條件,將倉庫分為:第一,大量儲存區,即以整箱或集中方式儲存;第二,小量儲存區,即將拆零商品放置在陳列架或展示區域;第三,退貨區,即將準備退換的商品放置在專門的區域上。保證倉庫貨物定置擺放,合理有序,保證貨物的進出和盤存方便。

  四、做好物資的出庫工作。

  1、庫管員憑銷售單或內部領用單如實領發,嚴禁看錯、看漏、字跡不清疏忽領料。

  2、庫管員根據進貨時間必須遵守

  3、做好倉庫與運輸環節的銜接工作,對庫存不足產品及時下訂貨單,避免庫存不足現象發生,在保證貨物供應、合理儲備的前提下,力求減少庫存量,並對貨物的利用、積壓產品的處理提出建議(每月盤庫時需結合以往銷售情況對庫存積壓產品做出判斷及時調換,避免積壓)。

  4、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權制止和糾正其行為。

  5、退貨、換貨必須核實產品、配件、包裝盒,以不影響二次銷售原則、不暢銷產品儘量不退貨;核查之前產品價格,賬務處理條理清晰,進出

  有序,退款客戶如刷卡需扣除手續費10個點,有特殊情況特殊處理,及時請示彙報。

  五、做好各種防患工作,確保物資的安全保管。

  1、對於有特殊要求等貨物,應指定專人管理,並設定明顯標誌。

  2、建立健全出入庫人員登記制度

  A、保管帳—每日

  B、原始進貨單規整存放—每日

  C、進貨、換貨、退貨明細表單—每日

  D、進、出、存報表—每月

  E、供應商進貨彙總表—每月

  F、庫存處理意見(積壓處理,調換處理,訂貨補貨)—每月

  3、嚴格執行安全工作規定,切實做好防火、防盜工作,保證倉庫和貨物財產的安全。

  4、庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”,確保財產貨物的完整。如有異常情況,要立即上報主管經理。

  (1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。

  (2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

  (3)檢查有特殊要求物品是否單獨儲存、妥善保管。

  原糧倉庫管理制度8

  一、 倉儲管理隊伍

  倉儲管理機構是存貨控制管理和負責原材料物資收、發、存業務的職能組織,其主要任務是在生產副總的領導下配合生產部、工程部、銷售部、採購部等部門,及時供應各部門所需的各類物資,以保證銷售和生產的正常進行。同時負責存貨的管理和安全,以加速存貨的週轉,節約資金,降低儲存費用,避免存貨損失,保障存貨的安全和完整。為了完成上述任務,倉庫必須結合公司實際情況,配備必要的人員和裝置裝置。

  1、供應處根據倉庫規模設立倉庫主管、倉庫組長、

  2、倉庫保管員,並可根據實際情況合併職能,但必須明確崗位職責。

  3、倉儲人員應當慎重挑選工作認真、細緻、責任心強、熟悉業務及保管知 識,作風嚴謹、思想品德好的人員擔任倉儲保管工作。

  4、倉儲人員必須職能明確,明確規定職責許可權、工作範圍和任務。做到既 有分工又有配合、協調,人人忠於職守、守職盡責、勤奮工作,完成各自任務,實行崗位責任制。

  5、嚴格規定紀律,建立倉庫管理規章制度和工作規範,實行規範化管理。

  6、建立倉儲人員考勤考核、獎懲、升遷和輪崗輪訓制度。實行監督檢查,

  制約不規則行為,激勵其積極、認真、負責地完成各項任務。

  7、實行交接班制度和人員調動交接制度,做好交接工作,明確交接人員的 責任。

  二、 倉儲管理制度

  (一)倉存管理原則

  1、庫存合理原則

  倉庫的庫存應根據公司的生產銷售計劃和資金情況,以及各類物資的生產週期情況。合理使用資金,防止盲目購進,超儲超壓,脫銷脫供等情況的發生,對庫存實行控制管理,適時調查庫存結構和數量。

  2、憑證收貨、發貨原則

  倉庫管理員應根據管理制度規定專人負責,按憑證辦理收發業務,做到無合理性憑證不收發物資。倉管人員對物品進、出倉,應當即辦理手續,不得事後補辦;應保證帳物相符,經常核對,並得隨時受單位主管或財務部稽核人員的抽點。

  3、貨物進出原則

  堅持無進無出、先進先出原則,批次清晰,確保各類物資不積壓、不損壞。

  4、四清原則

  即賬、物、卡、數量相符清楚、規格批次清、質量效能清、主要用途清。

  (二)倉庫管理的有關規定

  1、各類物資的入庫管理:

  (1) 倉庫管理人員應根據當月當日物資採購計劃、生產計劃、送貨通知單對交 庫的各類物資進行驗收,凡與計劃品種、數量不相符的,必須向有關人員問明情況方可驗收。

  (2) 倉庫管理人員應按規定,根據質量安全檢驗人員開據的驗貨檢驗單予以驗收,否則嚴禁入庫。當實交數超出合格證上的數量時,應要求供方補開多出部分的合格證,才能予以驗收入庫。

  (3) 各類物資入庫時,倉庫管理人員必須看包裝是否完好,標記是否清楚,入庫品種、數量、型號是否與送貨單相符。發現問題及時通知相關採購人員查實核對。並同供方當面交接清楚。各種原始憑證不得塗改,入庫前必須對入庫物資、逐項清點、核對,屬工程用料應在入庫單等單據上標明工程名稱,並及時登賬建卡。

  2、庫存物資保管規定:

  (1) 入庫後各物資要擺放整齊,分類合理,做到有物必有類、有類必有區;嚴禁把尺寸大小相似或效能上相互影響的物資放到一起。按各品種不同的要求進行保管、存放,露天存放的物資要根據不同性質和要求進行覆蓋和襯墊,使其不受雨水浸泡和陽光曝曬。做到在保質期內不鏽蝕、不變質、不失效、不損壞。

  (2) 倉庫保管員應經常對自己所分管的物資進行數量上的核準,做到每 月小盤點,每季大盤點,保持賬、物、卡三相符。同時做到規格批次清,質量效能清、主要用途清。

  3、各類物資出庫管理規定:

  (1) 各類物資出庫時必須憑主管單位簽發的領料單、發貨清單從倉庫中領出,倉庫保管人員要同領用單位人員一起當面點清數量,並按規定辦理有關手續,嚴禁超數量發貨。

  (2) 出庫物資必須有合格證,否則不準出庫。一次領不完一批的,可根據使用者需要隨時另開合格證,原合格證不出庫。

  (3) 涉及容器週轉的倉庫,要堅持以一換一的容器交換制度,特殊情況 也必須打欠條,並按時歸還。

  4、登賬管理規定:

  對出入庫的各類物資做到及時逐筆登賬、銷賬,日清月結,字跡清楚不塗改,如有寫錯可用紅線更正法進行糾正。

  5、退庫管理規定:

  凡從倉庫中領出的物資原則上不得退貨,若需要退庫的需經主管領導批准,查明原因後方可退庫,退庫前要有質檢人員的驗證證明,倉庫做好數量的清點工作,並按ISO9000標準要求分類登賬,定置存放。

  6、倉庫積壓、變質、報廢物品的處理規定:

  為使倉庫始終處於良好的儲存備用狀態,原則上每年12月份對公司各類倉庫清理一遍,由倉庫提出對庫存超過保質期的物資的處理建議,並組織質量安全QC、技術處、生產部、財務處對其進行一次鑑定、確認,對經鑑定仍有使用價值的繼續使用或儲存,確實過期無用的則辦理有關報廢手續,清理出庫。

  三、倉庫儲存操作規範

  1、存貨的入庫和出庫手續必須完整嚴密,工作人員須嚴格按照規定的程式和 方法進行操作。

  2、存貨收、發、存的品種和數量必須正確,並有專人負責,不發生錯收、錯 發的事故。

  3、存貨的保管由專人負責,做到安全、完整,卡與實物相符,堆放整齊,品 質完好。

  4、公司各倉庫內禁帶火種、嚴禁煙火,各庫門窗要按防盜要求關鎖,並做好防水、防潮工作。班前、班後搞好檢查,及時關好電閘、水、氣閥門。做到防火、防盜、防水、防潮、防破壞。

  5 、有特殊要求的各類物資必須按特殊要求進行保管、存放。

  6、各倉庫必須每天清掃,做好庫容整潔、地面無雜物,各類物資定置存放。

  7、倉庫管理人員必須做到不說髒話粗話,服務態度要端正,服務意識要明確,不亂寫亂畫,不亂扔亂倒,不損壞公物。

  四、倉儲人員的工作紀律

  1、不準接受企業非倉儲部門人員和客戶的請吃送禮和賄賂;不準向客戶或非倉儲人員索取錢物;不準怠忽職守,擅離崗位和違反規章制度隨意操作,造 成責任事故,按規定及有關法律追究責任;不準倉儲人員帶領非相關人員進入倉庫。

  2、嚴禁倉儲人員無證發貨、無單出庫;嚴禁將含毒、易燃、易爆、易腐蝕物資與一般的物資存放在一起,必須另按指定地點妥善存放與保管;嚴禁倉儲人員酒後上班和在倉庫內飲酒、吸菸;嚴禁倉儲人員違反勞動紀律嬉笑打罵,隨意損壞或挪用儲存的物資;嚴禁隱匿不報或謊報倉儲工作中發現或發生的問題;嚴禁倉儲人員內部紛爭,鬧不團結或紀律鬆懈。

  五、倉庫管理人員的崗位責任制

  (一) 倉庫主管人員崗位

  倉庫主管在生產副總領導下,負責倉庫記憶體貨的收、發、存管理,並對供應處負責,報告工作,其崗位責任如下:

  1、負責組織和管理倉庫原材料的收發,儲存和安全工作。保證供應生產、工 程和銷售所需的各種原材料。

  2、正確組織、安排、規定各類物資的倉位(存放場地),其中包括有毒、易 燃、易腐蝕物資的存放場地。

  3、規定各類倉儲人員的職責許可權、工作範圍和任務,使人員分工明確,職責 分明,互相配合。

  4、負責制定與實施存貨儲存管理的規章制度,規定存貨收、發、存的操作方法與規範,嚴格執行倉儲人員的紀律,實行人員輪調,實施紀律控制。

  5、庫的通風負責完善倉、防火、防洪、防腐、防盜竊,監控的安全措施和存貨準備的配合工作,指定專人管理。

  6、負責與銷售、生產、採購、會計部門的聯絡,隨時報告存貨的收、發、存情況,其中包括超儲積壓、脫供、存期過長和質量變化的情況,以便及時進行處理。

  7、組織專人負責保管存貨,隨時清點、核對和檢查存貨數量與質量狀況,確保存貨的安全和完整。

  8、負責檢查存貨的安全保衛工作,監督檢查倉庫人員職守情況,防止倉儲人員怠忽職守、違反紀律和規章造成責任事故的發生,如發現倉儲人員違反紀律和制度的及時進行處理。

  (二) 倉庫保管人員的崗位責任

  1、在倉庫主管的領導下,根據分配的任務,對各自負責的倉庫物資進行管理, 並對倉庫主管負責報告工作。

  2、對分管的存貨做到堆裝整齊,便於清點、發貨,並隨時清點存量,檢查質 量狀況,出現超儲、積壓、脫供、變質、殘損、保質期將到等情況時,應及時報告倉庫主管人員處理。

  3、嚴格按倉儲管理制度的有關規章進行物資的收、存、發貨工作,配合財務 人員的查登賬務。

  4、隨時檢查存貨的堆裝和安全設施,防止事故的發生,保證存貨的安全和完 整。

  5、遵守儲存規章制度和紀律,不擅離崗位,做到盡職盡守。

  6、負責看守倉庫,保證倉庫安全,防止發生存貨被盜被竊和破壞倉庫安全設 施以及縱火犯罪行為。

  7、未經主管領導同意嚴格禁止非倉庫人員和外來人員入庫。

  (三)凡兩人以上管理倉庫應設組長,負責倉庫主管所授權的日常管理工作, 對其他保管人員的崗位責任進行監督。並負責向倉庫主管彙報工作。

  (四)對倉庫保管人員的要求、考核和獎罰

  1、倉庫必須建立健全倉庫管理人員崗位責任制,建立健全各倉庫具體管理細則,針對各不同性質的倉庫進行管理。

  2、對於倉庫管理的有關規定中每一項沒做到的,應對相應倉庫管理人員進行經濟處罰,連續三次做不到的建議調離倉儲崗位。

  六、倉儲管理報告制度

  1、建立倉儲管理報告制度

  ①根據倉庫情況及物資種類做出各類存貨的收、發、存月報。每月倉庫應盤點一次,檢查貨的實存、貨卡結存數、物資明細賬餘額三者是否一致;每年年終,倉儲人員應會同財務部、採購部門共同辦理總盤存,並填具《盤存報告表》。

  ②存貨損耗和短缺損失報告。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等,應及時上報主管,分析原因,查明責任,按規定辦理報批手續。未經批准一律不得擅自處理;倉管員不得采取“盈時多送,虧時剋扣”的違約做法。

  ③倉儲人員重大責任事故報告。

  ④存貨安全狀況報告。實施電腦化後,《物資盤點表》由電腦製表,倉管員應不斷提高自身業務素質,提高工作效率。

  ⑤工程發貨及退貨物資情況報告。保管物資未經總經理同意,一律不得擅自借出;總成物資一律不準拆件零發,特殊情況應經總經理批准。

  原糧倉庫管理制度9

  一、 目的

  為加強倉庫管理,保證庫房規範、高效、有序運作,保障公司財產物資安全,減少不良、呆滯物料損失,降低庫存佔用資金,滿足正常經營的需求,制定本制度。

  二、 適用範圍

  適用於公司所有倉庫,包括所有產品的管理。存放於倉庫的物品參照本制度執行。

  三、內容倉庫管理職責及目標

  1、 高效有序地進行產品的收發作業,保證出入庫數量準確且合乎質量管理、訂單管理和財務管理的要求;

  2、 庫房管理科學、有序,貨物擺放整潔、整齊,合乎貨物貯存和安全管理的要求;

  3、 單據、管理有序,登記及時、準確。電腦入單及時、準確;

  4、 定期和迴圈盤點,及時查處差異,保證帳、物一致

  5、 及時反映和跟催不合格品、呆滯品的處理,減少不良損失,降低庫存資金佔用;

  7、 做好防火、放水、防盜等安全防護工作,保障倉庫財產物資的安全。

  四、 倉管人員應具備的基本技能

  1、 熟練掌握出入庫作業及庫房管理的方法、規範及操作程式;

  2、 熟悉倉庫管理制度及相關管理流程;

  3、 具備一定的快速消費品知識,熟悉公司經營產品;

  4、 具備一定的質量管理知識和財務知識;

  5、 懂電腦操作。

  五、 收貨驗收

  1、 貨物進倉,需核對訂單(日期及入庫時間)。待進倉物

  產品、名稱、規格型號、數量與訂單相符合方可辦理入倉手續。

  2、 產品進倉,必須採用合適的方法計量、清點準確。

  3、對驗收不合格或有異議的產品,需上報上級領導,提出解決方案。

  六、 貨物出倉

  1、 貨物出倉,需由倉庫管理員盤點並與提貨人確認,方可出庫。

  2、 本公司送貨的,送貨人/提貨人必須是業務部門指定人員;外單位自行提貨,必須核對提貨人身份及授權委託。

  3、 當天出庫數量,需由倉庫管理員與配送人員共同確認,並由配送人員開具《出庫單》,交倉庫管理員簽字確認,並交財務備檔。

  4、 正常產品出倉,必須是合格物料。不合格產品發出,必須由總經理授權。

  5、 嚴禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品。確需借用,需經總經理或其授權人員批准並約定歸還日期(一般不超過三個工作日)。如需招待、贈送等情況,需報總經理審批,並及時辦理出庫手續,並報財務備檔。

  七、 產品堆碼及庫房管理

  1、 倉庫應根據經營的需要和庫存週轉物品的類別、性狀、特點等合理規劃倉區、庫位。按物品類別劃分待檢區、合格品區、不合格品區並做好明顯標識。

  2、 所有貨物均必須按倉區、庫位分類別、品種、規格型號擺放整齊,小件物料上架定臵擺放。堆碼規整、整齊,收發作業後按上述要求及時整理。

  3、 物料、產品狀態標識和存卡記錄清晰、準確且及時更新,擺放於對應貨物當眼明顯位臵。

  4、 倉庫設施、用具、雜物,如清潔工具等,在未使用時應整齊地擺放於規定位臵,嚴禁佔用通道或隨意亂丟亂放。

  5、 現場(包括辦公場所及庫房)整潔、乾淨,如有廢紙等廢棄物或發現較多灰塵時隨時清理、清掃,符合管理要求。

  6、 嚴格按“先進先出”原則發出貨品。

  八、 安全防護

  1、 保證庫房通風、乾燥,做好防盜、防鏽、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。

  2、 嚴禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應進倉管理的易燃易爆物品應放臵於符合安全管理要求的獨立的庫區。

  3、 定期巡查保管物資的貯存質量,對超保質期物料及時報復檢。

  4、 未經許可,除經管倉庫倉管員之外的其他人員不得隨意進出倉庫。提貨人員需在倉管員的陪侍下進出倉庫,搬運完畢,不得在倉庫逗留。

  5、 倉管人員於下班離開前,應巡視倉庫門窗及電源、水源是否開閉,確保倉庫的安全。

  九、 單據及電腦資料處理管理

  1、 單據管理

  ① 日常進出倉等單據應分單據類別、處理狀態分別有序夾放;

  2、 電腦資料處理

  每月需把出入庫登記表,整理並備檔。月末庫存轉入下月② 當天的進出倉資料必須當天處理完畢。特殊情況(如下班後)需報總經理同意。

  ③ 暫未實施電腦管理的倉庫,也應及時且日清日結地將收發情況登記入手工帳。

  十、 盤點及對帳

  1、 倉庫需根據產品重要程度及價值高低設定盤點頻度,進行迴圈盤點。原則上要求所有庫存物品每月至少迴圈一次。

  2、 物管中心應在財務部的組織下,每月至少組織兩次全面盤點。時間為每月15號、30號。

  3、 盤點後及時將實物數與電腦數核對。如有差異應查證原因並及時跟進處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時,應呈報財務核准後作帳務調整。相關損失報總經理審批後處理。若為保管責任短少時,則由倉庫經管人員負責賠償。

  4、 倉庫應及時與財務進行對帳工作,

  對帳資料應以電腦記錄為準(手工管理的倉庫暫以手工帳為準)

  發現對帳差異,應及時查證原因並予以更正。如有損失或其他異常情況應及時報告財務部門。

  十一、 呆滯、不良品處理

  1、 倉庫應隨時關注呆滯、不良物料和產品,至少每月定期填報一次;

  2、 對重大質量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產品或物料,應隨時填報處理;

  3、 對已填報的呆滯、不良品應及時連續跟進直至處理完畢。

  十二、 溝通協調及服務

  1、 倉庫及倉管員必須具備良好的服務意識,保持良好的服務態度,客戶優先,生產為重。當服務物件違規操作或提出不合理要求時,應不卑不亢、以理服人。

  2、 對工作中遇到問題、困難及矛盾應及時採取“溝通三步驟”進行良好溝通直至問題解決。

  十三、 人員變動及移交

  1、 倉管人員變動,必須辦理交接手續。移交事項及有關憑證,要列出清單,寫明情況,雙方簽字,領導見證。事後發生糾葛,仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損,照價賠償。

  2、 應移交事項包括但不限於:

  ① 經管的貨物;

  ② 單據及經管的檔案、檔案資料;

  ③ 經管的操作裝置、設施、工具及文具用品等;

  ④ 未了應跟進事宜。

  十四、 檢查、監督與考核

  財務部負責對倉庫的整體運作及單據、檔案管理實施指導、檢查、監督與考核。

  職責

  1、倉庫組長:

  (1)在主管的領導下,全面負責公司各個倉庫的管理工作,保證市場需求。

  (2)制訂倉庫管理制度及人員分工。

  (3)合理協調倉庫收發貨,確保帳、物一致。

  (4)監督倉管員做好倉庫管理及防塵、防鏽、防盜工作,產品管理工作。

  (5)負責倉庫報表的稽核並按時上報主管。

  (6)安排倉庫每月兩次盤點,季度盤點、年度盤點,並不定期抽點。

  2、倉管員:

  (1)負責各產品出、入庫管理。

  (2)熟悉所保管產品的特點、效能和保護、保管方法。

  (3)執行倉管制度,做好物資的收發工作,臺賬清楚、準確,賬、物相符。

  (4)做好庫存物資的防火、防鏽、防蝕、防水工作。

  (5)庫存物資定期盤存、上報,做到同類產品先進先出。

  (6)協助倉庫物品的搬運、卸貨工作。

  (7 )所有產品的出庫必須告知倉管員,否則,出現異議由責任人全部承擔、

  十五、工作流程:

  產品入庫→倉管員→財務登記

  產品出庫→倉管員、業務員共同確認

  出庫出庫清單→倉管員確認→財務登記備份→業務員登記 備份

  原糧倉庫管理制度10

  1、食品經營者應當依法按照保證食品安全的要求貯存食品。食品與非食品不能混放,食品倉庫內不得存放有毒有害物質(如殺鼠劑、殺蟲劑、洗滌劑、消毒劑等),不得存放個人物品和雜物。

  2、設專人負責管理,並建立健全採購、驗收、發放登記管理制度。做好食品數量質量出入庫登記,做到先進先出,易壞先用。變質、發黴生蟲等異常食品和無有效票據的食品不得驗收入庫。及時檢查和清理變質、超過保質期限的食品。

  3、各類食品按類別、品種分類、分架擺放整齊,做到離地10釐米、離牆10釐米存放於貨櫃或貨架上。宜設主食、副食分割槽(或分庫房)存放。

  4、倉庫內要用機械通風或空調裝置通風、防潮、防腐,保持通風乾燥。定期清掃,保持倉庫清潔衛生。

  5、散裝食品應盛裝於容器內,並在貯存位置標明食品的名稱、生產日期、保質期、生產者名稱及聯絡方式等內容(供應商提供)。

  6、肉類、水產、蛋品等易腐食品需冷藏儲存。用於儲存食品的冷藏裝置,須貼有明顯標誌(原料、半成品、成品、留樣等)。肉類、水產類分櫃存放,生食品、半成品、熟食品分櫃存放,不得生熟混放、堆積或擠壓存放。

  7、應有滿足生熟分開存放數量的冷藏裝置,並定期除霜(霜薄不得超過1cm)、清潔和保養,保證設施正常運轉。

  8、設定紗窗、排風扇、防鼠網、擋鼠板等有效防鼠、防蟲、防蠅、防蟑螂設施,不得在倉庫內抽菸。

  9、貯存、運輸和裝卸食品的容器、工具和裝置應當安全、無害,保持清潔,防止食品汙染,並符合保護食品安全所需的保溫和冷藏設施,不得將食品與有毒、有害物品一同運輸。

最近訪問