物資倉庫管理規章制度範本(通用5篇)

物資倉庫管理規章制度範本(通用5篇)

  現如今,制度使用的情況越來越多,制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則,也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規範或一定的規格。那麼制度怎麼擬定才能發揮它最大的作用呢?下面是小編幫大家整理的物資倉庫管理規章制度範本(通用5篇),供大家參考借鑑,希望可以幫助到有需要的朋友。

  物資倉庫管理規章制度1

  第一章總則

  第一條為保障公司正常生產經營,維護公司財物的安全、完整,提高倉庫的管理水平,規範倉庫相關管理,減少物料佔用資金,提高資金利用率,特制定本辦法。

  第二條本辦法規範倉庫的物料管理,所稱“物料”包括《採購管理辦法》所指原材料及半成品、成品。

  第三條倉庫以適質、適量、適時、適地之原則,供應所需物資,避免資金呆滯和供貨不足。

  第二章職責與職務

  第四條倉庫管理員對所保管財物負有妥善保管的責任。對所保管的財物如有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者,負賠償責任並立即解除職務。

  第五條做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商名稱有意圖地告訴競爭對手或與公司不相關的人員。

  第六條倉庫管理員設物料保管員、記賬員兩個職務。倉庫作業及資料受財務部的指導與監督。

  第七條倉庫管理員的職責如下:

  1、準確地做好物料進出倉庫、收發、盤存等賬務工作。

  2、嚴格按照《進料驗收管理辦法》的要求做好材料驗收工作。

  3、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

  4、認真做好倉庫安全防範及倉庫衛生工作。

  5、認真做好倉庫物料收發、保管、盤點工作,倉庫分原材料倉、成品倉,要合理利用倉庫空間。

  第三章物料收發及單據流轉

  第八條供應商送貨必須按照倉管指定的地方整齊地堆放,核實數量後開《送檢通知單》交品質部簽字送檢,《送檢通知單》一式兩聯,一聯交如品質部門,一聯存根,不能當時確認的,倉管應在送貨單上籤“數量已核,品質未確認。”

  第九條當品質確認後,良品放入倉庫,填寫入庫單,交品質部簽字,入庫單一式三聯,其中第二聯紅色聯每半月整中上交財務,第三聯黃色聯會同送貨單一起交採購部作為付款憑證。不良品放到不良品區,等品質通知採購部門和供應商,特採分選或退貨,分選的良品入庫,不良品填寫退貨單給供應商並要求補貨,並做好卡、賬的的登記工作。

  第十條領料由生產領料員按照生產訂單的物料需求表填寫領料單,物料名稱、規格、數量必須填寫清晰、字跡工整,經生產領班簽字到倉庫領料。

  第十一條倉庫保管員根據領料單核實訂單後依據領料單上的數量發料,並在相應的物料卡上填寫發貨數量,收回領料單上的倉庫保管聯,做好相應的進出臺賬,做到物、卡、賬相一致。

  第十二條倉庫記賬員依據發料員的進出單據填寫好日進出報表和庫存表,每天早上發給生產部門的PMC專員,PMC專員依據庫存表填寫請購單的庫存量和採購量,並考慮在生產過程中的損耗適量備料。

  第十三條記賬員每天要根據庫存量不定期的抽檢物料的庫存數量,如有賬目數量與實際不符,立即與保管員核實並查明原因,應告之上級主管部門解決。

  第十四條記賬員每月月底會同保管員進行倉庫盤點,並根據財務要求做好《月物料進出報表》。

  第十五條生產部門物料損耗的,需把不良的或報廢的物料填寫《退料單》,把相應的物料送到品質部門確認簽字後,送到資材部門簽字。如果退料是因物料本身不良的,《退料單》經生產領班、品檢員、倉庫員簽字後生效,採購部接到退料單相關聯次後應立即通知供應商補貨,若物料是生產報廢的應另行填寫領料單而且必須在單上註明“生產報廢補領料”凡不註明的將提交上級主管部門處理。若退料的同時倉庫無備料,生產部門PMC應視情況緊急程度迅速透過採購部要求供應商補貨或填寫請購單請購,月底生產部門自行統計報廢率並以郵件方式傳送給品質部、資材部門、財務部、採購部。

  第十六條生產部門按訂單生產的成品,填寫《成品入庫單》,交品質部門簽字和生產的相關主管經理確認後,通知成品倉管理員,把貨物放到成品庫指定的位置,要求貨物整齊,物料標籤明確,管理員根據《成品入庫單》通知市場部文員,文員速知會物流專員入庫情況。成品出庫需由物流專員填寫並經總經理簽字後的《出貨/送貨單》,到成品倉庫領取成品,《出貨/送貨單》須填寫訂單號和訂單相應的內容,一聯交倉庫,一聯交財務,一聯存根,倉庫應做到賬物相符,月底要求盤存表上交財務。對於客戶退回的`成品,銷售支援部對退貨的物料進行檢查與核實,並填寫《客退品返修記錄表》連同評審報告交成品倉庫,整齊的堆放在倉庫的退貨區,並做好倉庫記錄,通知生產部門開具送檢單到品質部門檢驗,品質部將檢驗結果反饋到市場文員後製定下發《返修生產任務單》。由生產部門負責返修入庫到成品倉分開堆放,並做好標識。根據客戶的要求及時補數發貨,做到以一換一。第四章環境/包裝/搬運要求

  物資倉庫管理規章制度2

  1、目的

  為加強對倉庫物料的管理,為防止貨物在收發、儲存、運輸、組裝過程中有異常情況發生,根據公司相關規定特制定本管理規定。

  2、範圍

  本公司的原(物)料、配套件、半成品及成品的倉儲管理作業均適用。

  3、職責

  保證倉庫帳、卡、物的一致性。倉庫貨物的安全,倉庫環境的整潔、衛生,倉庫工作的有序進行。

  4、工作內容

  4.1收貨

  4.1.1在來車尚未卸貨時,對送貨情況進行檢視,如果有異常,應採取留證手段。

  4.1.2根據來貨有效的《送貨單》和採購部提供的採購訂單對來貨的品名、規格、數量、質量等進行核實,核實無誤後方可簽收。

  4.1.3清點貨物時應保證貨物乾淨、整潔,不可造成貨物的破損。

  4.1.4將來貨放在暫存區,通知品質部對來貨進行檢驗。

  4.1.5對合格的貨物進行入庫處理,對不合格的貨物經品控確認放在不合格區,並做好標識。

  4.1.6根據貨物特性做好相應的標識、並擺放在相應的地點,如易碎品應標識易碎貼、危險品放置在危險品區。

  4.2入庫

  4.2.1根據倉庫的分類方法安排貨物的放置區域。

  4.2.2根據先進先出的要求將貨物入庫位。

  4.2.3借出還回、委託代銷的貨物,應在質檢檢查沒有發現異常後才能辦理入庫,否則不予入庫。

  4.2.4做好貨卡的登記工作。

  4.2.5如果是貨物首次入庫的應登記好貨卡資訊,如貨名、貨號、大類、入庫日期、數量等詳細資訊。

  4.2.6貨物的放置應保證整齊、整潔、安全。

  4.2.7專賣店的固定資產,一次性入庫,並且由店長負責盤點等工作,有發生店長變動時,應交接清楚。

  4.3出庫

  4.3.1嚴格執行先進先出、見單發貨的原則。

  4.3.2根據出庫單內容,核實貨名、貨號、規格、數量等進行揀貨。

  4.3.3做好貨卡的登記工作,記錄好出庫型別、數量、訂單號等詳情。

  4.3.4對於銷售出庫的,應包裝好貨物,保證貨物在運輸過程中不會在一般情況下有包裝破損、貨物外漏等情況的發生。

  4.3.5填寫發貨單時認真核實收貨人、電話、地址等重要資訊,確保無誤。

  4.4組裝

  4.4.1按照樣品嚴格包裝成成品,不汙染成品。

  4.4.2包裝好的成品送檢,品控出具合格認可後,方能辦理入庫手續。

  4.4.3自行包裝好的,與其它成品應區分開。

  4.5 盤點

  4.5.1 倉庫盤點必須採用實盤實點方式,不可直接照抄貨卡,目測等方式進行盤點。

  4.5.2每月、季度、年都應對倉庫進行進行全盤,有數量、品質等異常的貨物,列出並找出原因,提出預防及解決方法。

  4.5.3 季度及年度盤點,倉庫應停止一切作業,將所有單據、貨品處理好,再列印盤點表,對倉庫進行盤點。

  4.5.4倉庫內部應首先進行自盤,在自盤後,可邀請其他部門對倉庫進行盤點。

  4.5.5 各專賣店的盤點,由區總店負責,供應鏈可對門面店進行不定期盤點,盤點差異由門面店給出說明(有人員更替時,專賣店應做好盤點交接工作)。

  4.6日常

  4.5.1倉庫應杜絕非倉庫人員的出入,如有非倉庫人員出入倉庫,應由倉庫人員陪同。

  4.5.2按照一定的規則對歷史單據進行必要的整理、留存、保管、登記等工作。

  4.5.3對於未完成工作的追蹤。

  4.5.4做好倉庫的5S工作。

  4.5.5保證倉庫的環境適合物品的存放。

  5、工作流程

  在銷售、展覽等活動中,遇到需要從倉庫借用貨物進行講解、展覽、銷售等時,需按下表顯示來借用倉庫物品。借樣單需要影印一份交由財務備份。

  物資倉庫管理規章制度3

  一、制訂目的

  透過制定倉庫的管理制度及操作流程,指導和規範倉庫人員的日常工作行為,以便於提高倉庫工作效率和倉庫貨品的安全。

  二、適用範圍

  倉庫的所用工作人員

  三、工作職責

  倉庫全體人員執行公司指派的任務,合理安排和管理倉庫一切事務。

  倉管員負責牆紙的收娶查驗、入庫、發貨、退貨、儲存、防損等工作。

  倉庫申核員協助倉管員負責牆紙出庫、入庫的申核工作。有權監督倉管員遵守流程規範作業。

  司機負責貨物的裝卸、送貨、發貨工作及公司安排的其它工作。有義務協助倉管員對出入庫貨品進行清點、包裝、搬運等工作。

  四、倉庫管理規定

  1、收貨及入庫

  需嚴格按照 “貨品單據一致”的流程進行作業。

  物流或司機將“客戶送貨單”交到倉庫後,倉庫需將此貨品擺放在指定的分貨區內,按中轉單進行分貨。

  倉庫收貨時須要求送貨方給予 “客戶送貨單”,沒有時需追查,直到拿到單據為止。倉庫人員有追查和保管單據的義務。

  倉庫收貨時貨品數量必須與單據一致,否則有權拒收。如有破損或少貨,查驗後有權拒付。

  對檢驗合格的牆紙放到分貨區進行整理,對少貨、汙染或破損的牆紙進行登記並第一時間上報公司。

  當天送來的牆紙必須當天處理完畢,特殊情況需告知辦公室,第二天早上必須著手處理。

  倉庫對已入庫的牆紙必須歸位擺放,不得隨意堆放,沒有特殊情況需在當天內完成。

  倉庫對有問題、破損、無法歸位的牆紙放到指定的退貨區,由辦公室安排處理。

  2、貨品出庫

  需嚴格按照 “中轉單”、“辦公室通知單”的流程進行操作。

  未經辦公室同意或總經理批示任何人不得私自決定牆紙出庫。

  貨品出庫需在填好“送貨單”、“出庫單”’或“發貨單”,並核對無誤後,方可出庫。

  貨品出庫原則上是誰先訂購誰先出庫。

  倉庫任何人員都無權給未經公司同意的貨品出庫。

  未在“出庫單”上簽字,公司任何人無權讓貨品出庫。

  3、貨品退貨處理

  需嚴格按照 “退貨通知單”進行操作。未經通知,倉管員有權拒絕接收。

  收到退貨貨品必須登記入冊,當天歸檔,並上報辦公室。

  4、牆紙報廢

  發現倉庫庫存貨品不良(汙染或損壞)要及時做好記錄並上報辦公室。

  客戶退回的報廢貨品,及時做好記錄並上報辦公室。

  五、倉庫貨品管理

  貨物的品質維護:貨品在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、發貨過程中遵守安全原則,做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

  每天檢查貨品資訊,如發現儲位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理。

  保持貨物的正確標示,由倉管負責,對於錯誤標示及時更正。

  接收貨物的單據、出入庫登記本和手工出入庫單由倉管員下班後交到辦公室。每月的單據由辦公室專人分類保管好,單據原則上保管2年,在此期間不得銷燬。做到帳、物一致。

  “送貨單”本子內頁嚴禁撕毀,只能填寫作廢字樣。誰撕毀誰負責。

  六、貨品的盤點

  倉庫貨品盤點需由辦公室派人監督,倉庫其它人員協助倉管員盤點。每月月底進行盤點,無特殊情況不得變更,確保財務庫存與實際庫存一致。

  盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性,嚴禁弄虛作假、虛報資料。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員,以免少盤、多盤、漏盤等。

  盤點分初盤、覆盤,但所有的盤點資料都需盤點人員簽名確認

  盤點資料財務部必須及時核對,不得藉故拖延。

  七、倉庫安全及衛生管理

  倉庫每天要對庫區進行清潔整理工作,清理掉不要、不用的東西和壞的東西,並將倉庫內的物料整理到指定的區域內,達到整潔、整齊、乾淨、衛生、合理的擺放要求。

  倉庫內保持安全通道暢通,不可有堆積物,保證人員安全。

  倉庫內嚴禁煙火。

  嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。

  倉庫內的規劃區域要有明確標識(如:貨品擺放區、分貨區、發貨區、送貨區、自提區、暫放區、退貨區、報廢區、消防設施擺放區、安全通道等),其中物料擺放區擺放次序不得隨意變更,且有清楚的標識。

  下班後拉下電閘、關閉窗戶並鎖上倉庫門和廁所門。

  做好及時檢查物貨,如有異常或者安全隱患及時處理和上報。

  倉庫內需要高空作業時做好安全防範。

  八、倉庫人員的工作態度及作風

  倉庫工作人員應該培養良好的工作態度和作風,形成良好的工作習慣。

  倉庫工作人員要求做事細心,認真,負責,誠實,有良好的團隊意識及職業道德。

  對於上級下達的任務要按時按質完成。

  其他的工作制度和行為準則依公司規定為準則。

  物資倉庫管理規章制度4

  倉庫管理制度 , 是為加強成本核算,提高公司的基礎管理工作水平,進一步規範物資和成品流通、保管和控制程式,維護公司資產的安全完整,加速資金週轉,特制定本制度:

  一、物資的驗收入庫

  1.物資到單位後庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點,經 使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格後,方可入庫。

  2.對入庫物資核對、清點後,庫管員及時填寫入庫單,庫管員、財務科各持一聯做帳,採購人員持一聯做請款報銷憑證。

  3.庫管要嚴格把關,有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

  (1) 未經部門主管批准的採購。

  (2) 與合同計劃或請購單不相符的採購物資。

  (3) 與要求不符合的採購物資。

  4.因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資,庫管員要到現場核對驗收, 並及時補填"入庫單"。

  二、物資保管

  1.物資入庫後,需按不同類別、效能、特點和用途分類分割槽碼放,做到"二 齊、三清、四號定位"。

  (1) 二齊:物資擺放整齊、庫容乾淨整齊。

  (2) 三清:材料清、數量清、規格標識清。

  (3) 四號定位:按區、按排、按架、按位定位。

  2.庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點,若發現誤差須及時找出 原因並更正

  3.庫存資訊及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對,確保報表資料的 準確性和可靠性。

  三、物資的領發

  1.庫管員憑領料人的領料單如實領發,若領料單上主管或經理未簽字、 字據不清或被塗改的,庫管員有權拒絕發放物資。

  2.庫管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的原則。

  3.領料人員所需物資無庫存,庫管員應及時通知使用者,使用者按要求填 寫請購單,經經理批准後交採購人員及時採購。

  4.任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資,不得在貨架或 貨位中亂翻亂動,庫管員有權制止和糾正其行為。

  5.以舊換新的物資一律交舊領新;領用的各種工具均要上工具卡,並由領 用人簽字。

  四、物資退庫 由於生產計劃更改引起領用的物資剩餘時,應及時退庫並辦理退庫手續

  物資倉庫管理規章制度5

  一、貯存食品的場所、裝置應當保持清潔,無黴斑、鼠跡,無蒼蠅、蟑螂;倉庫應當通風良好。

  二、倉庫保管員有權拒收一切不符合食品衛生要求的食品,並應在食品進庫後實行分類存放,存放要求如下:

  1、食品與非食品不能混放;

  2、洗潔用品、藥品、 強烈氣味的物品及其它有毒有害物質不能與食品同倉存放;

  3、定型包裝食品與散裝食品分架存放;

  4、肉類及其製品、蔬菜瓜果,除馬上加工使用外,一律進冷庫。肉類及其製品應有容器盛放,室溫應控制在-18℃(以下);蔬菜瓜果的存放溫度應控制在0~13℃,鮮蛋應存放在0~1℃範圍內。應每三天進行一次冷庫除霜,並保持地面清潔;

  5、庫存食品要分類、分架、隔牆、離地存放,要有必要的標籤,做到先進先出,並定期檢查、處理變質或超過保質期限的食品;

  6、搞好倉庫內、外環境衛生,與食品倉庫無關人員,一律不準進入。

  三、定型包裝食品,必須有中文標識,凡食品包裝標識不清楚或無標識的,不得進入食品倉庫。

  四、對由於庫存時間過長而超過儲存期限的,或發現由於其它原因出現腐敗變質、酸敗、生蟲、黴變的食品,一律不得交付下一工序進行加工。

最近訪問