快遞資料安全風險排查報告範文(通用12篇)

快遞資料安全風險排查報告範文(通用12篇)

  在我們平凡的日常裡,報告使用的次數愈發增長,寫報告的時候要注意內容的完整。我敢肯定,大部分人都對寫報告很是頭疼的,以下是小編幫大家整理的快遞資料安全風險排查報告範文(通用12篇),希望能夠幫助到大家。

  快遞資料安全風險排查報告1

  為了認真做好糧食統計資料質量專項檢查工作,深入貫徹依法統計的基本方針,確保統計資料準確、及時,充分發揮統計在國民經濟和社會發展中的重大作用,根據《國家糧食局關於開展糧食統計資料質量專項檢查工作的通知》(國糧調〔20xx〕109號)要求,成立了小組,以糧食流通中心分管統計工作的副主任任組長,由調控、監督檢查、行管、為成員統計資料質量專項檢查小組。按照省、市統一部署,對轄區內從事糧食收購、銷售、儲存、加工的國有、民營和外資糧食經營企業,以及飼料、工業用糧企業,依法負有提供統計資料義務的單位和經營者,進行了統計資料質量專項檢查全面自查。現將自查情況彙報如下:

  一、主要檢查物件

  我縣納入統計範圍糧油企業14戶,取得糧食收購資格的企業(經營者)10戶,其中國有企業1戶。對所有涉糧企業20xx年以來的糧食經營臺賬建立情況,糧食統計報表報送情況,以及有關糧食購進、銷售、儲存等主要統計資料質量情況進行了檢查。

  1.糧食經營臺賬建立情況。對涉糧企業糧食經營臺賬建立、臺賬資料儲存、臺賬填寫規範、臺賬資料真實等進行檢查。

  2.糧食統計報表報送情況。涉糧企業報送統計報表是否及時、真實,是否存在遲報、拒報統計報表等問題。

  3.統計資料質量情況。對有關糧食購進、銷售、儲存等業務的統計處理的準確進行檢查,統計賬與保管賬、會計賬賬賬相符進行了核對。重點檢查經營企業(經營者)20xx年以來從生產者收購及庫存糧油是否存在虛報、瞞報、漏報等問題進行檢查。

  4.在實際工作中是否辦理統計管理登記,主要資料來源的方法,有無原始記錄,統計臺帳,有無違法行為,存在的問題和改正的措施。透過檢查,糧食統計資料質量專項檢查認識到位,領導重視,措施得力,有檢查人員負責。

  三、存在問題

  透過這次糧食統計資料質量專項檢查,發現以下問題:

  一是統計人員數量偏少,對統計業務、統計法律知識掌握不全面;

  二是統計網路不過健全;

  三是統計人員學習不夠;

  四是在本企業上報過程中有時資料單位口徑不統一等現象依然存在,從而導致統計資料缺乏真實性、連續性;

  五是全社會糧食購銷統計,資料上報還存在遲報、漏報,甚至統計資料的來源差等現象。

  四、整改措施

  1、提升統計地位,提高統計素質。應該嚴格執行《統計法》、《統計違法違紀行為處分規定》和《江西省糧食行業統計制度》,保證其相對的獨立性,法定性,以提升統計地位。

  2、健全統計監管制度。使統計工作步入正軌,全面提高統計工作的質量,要求統計人員必須持證上崗,建立定期檢查制度,加強監督管理力度,杜絕統計違法行為。

  3、健全統計臺賬和原始記錄,提升統計資料質量。要提高企業統計資料質量,必須依據統計法律法規和統計報表制度建立健全原始記錄、統計臺賬等,真正做到“數出有據”。

  4、加強統計隊伍建設,提高統計人員素質。相對穩定的統計隊伍,為單位管理起到決策作用,為政府統計部門提供準確的統計資料。

  5、實現統計電算化,脫離手工報表,提高工作效率。統計工作網路化和資訊化是必然趨勢,每一個統計人員都要努力學習計算機知識,與業務工作相結合,快速提高統計工作的服務。

  6、加大檢查、督促力度,搞好培訓工作。加強統計基礎化建設,經常下鄉進行指導、檢查、督促,著力於經營者有困難、發現問題及時解決,提高統計人員的素質和業務水平。

  快遞資料安全風險排查報告2

  為整體提升自助裝置安全防護能力,根據《上饒銀監分局辦公室關於轉發開展業務庫專項安全檢查暨自助裝置專項安全檢查後續整改工作的通知》(饒銀監辦發〔20xx〕20號)檔案相關,結合村鎮銀行實際情況,根據村鎮銀行自助裝置安全防範制度,開展了自助裝置專項安全自查工作,現將有關情況彙報如下:

  一、基本情況

  截止目前,村鎮銀行安裝自助裝置共計3臺,其中,穿牆式在行ATM自助取款機3臺,安裝位置分別在總行營業部、青雲支行、齊埠支行。無離行ATM。

  二、自查工作情況

  (一)《ATM日常巡查登記簿》填寫規範,做到一日三查,《村鎮銀行自助裝置現金差錯登記簿》正確填寫,《村鎮銀行自助裝置日常執行、維護登記簿》填寫出現個別櫃員漏蓋私章,已及時現場整改。

  (二)村鎮銀行自助裝置均安裝了24小時影片監控裝置,對交易時的客戶正面圖像、進/出鈔期間的影象、現金裝填過程錄影,回放影象清晰,無客戶密碼及保險櫃密碼操作影象,影象資訊包括日期時間。

  (三)裝置管理人員變更按規定更換密碼並記錄,定期更換密碼,備份密碼按要求保管。

  (四)鑰匙使用完畢後,按要求入庫保管;備用鑰匙要求封存、保管;交接按要求進行記錄。

  (五)現金申領經會計主管確認後按現金領取流程操作、裝置列印的加鈔憑證及執行前測試憑證均由專人保管。

  (六)加鈔過程按要求做到全程監控,雙人加鈔,錄影記錄清晰,外接監控資料至少儲存1個月,內建監控資料儲存時間至少3個月。

  (七)外來人員進出按要求進行了登記簿、執行日誌備註欄註明維修情況;維修裝置時,有我行員工全程陪同。

  (八)按會計要求妥善保管流水日誌紙。

  (九)機具清潔、周邊無可疑裝置和張貼物。按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示,做到規範整潔。

  (十)加鈔時做到停機加鈔、雙人操作,密碼鑰匙分管;現金清分做到在封閉環境中進行;按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內現金進行分別清點,加鈔完畢後做取款測試。

  三、自查中存在的問題及整改情況

  (一)在檢查各項登記簿中出現個別櫃員漏蓋私章,已及時現場整改。

  (二)在檢查中發現總行營業部在行穿牆式取款機內出現輕微滲水,已立即查明原因進行了整改。

  (三)在檢查中發現總行營業部在行穿牆式取款機因執行時間較長存在防爆燈損壞,已通知辦公室購買安裝。

  以上是村鎮銀行自助裝置專項安全自查工作情況。今後,村鎮銀行還將加大力度開展自助裝置專項安全自查工作,建立起切實有效的自助裝置管理機制,確保自助裝置安全、穩定地執行。

  一、健全組織,強化領導。為確保此次自查工作順利進行,我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組,積極開展自查自糾工作。

  二、嚴格清查,不走過場。成立清查小組,局領導要求認真學習檔案精神,對照自查內容進行自查。做到不走過場不留死角,及時發現和解決存在的問題。

  三、認真自查,及時自糾。按照《綿竹市財政局關於開展全市財政資金安全檢查工作的通知》的要求,我局對本單位內部控制制度、財務管理制度和財政資金的管理情況進行了自查。

  1、建立健全行政事業單位內部控制制度。我局嚴格按照收支“兩條線”原則,所有的業務收入都全額繳入財政國庫,並按時間、單位、票據票號、金額做好每筆收入臺賬,每月末按時與財政國庫科對賬;每一筆業務支出都嚴格按照經辦人——部門負責人——財務稽核——分管領導稽核——領導審批的審批程式執行財務報銷制度。

  2、財政票據指派專人專管,建立了票據領用、核銷臺賬,年底按財政票據管理要求進行清零並登出。

  3、我局財務印章管理原則是:分開存放保管,監督審批使用。財務專用章由會計負責保管,法人印章由出納保管。財務印章儲存在安全地方,並且經常檢查,非保管人員不得使用,非經單位負責人同意,不得攜章外出。禁止非財務事項加蓋財務印章,嚴禁財務印章外借。

  4、財務科的職能職責明確,下設會計和出納兩個崗位,各自職責分工明確,會計與出納之間,相互協調配合,並相互制約。月末出納的現金、銀行日記賬與會計的賬務相核對,會計的賬務必須與銀行和財政的相核對,確認無誤後方可結賬。會計並定期與不定期的對出納的庫存現金進行抽查。

  5、我局財務核算基本按照行政事業單位會計制度進行核算與管理,但還不夠完善,下步應按照要求進一步完善會計核算。

  6、無違規開設銀行賬戶,現有賬戶按照要求管理使用,對賬制度每月末認真落實。

  7、財政資金按相關規定進行管理與使用,財政資金撥付流程科學規範,財政資金稽核及時到位,無財政資金未納入國庫集中支付。

  這次自查自糾,是促使我局財務工作自我完善的一次切實可行的行動,使我們及時發現問題,並針對存在的問題及時加以整改,從而使我局財務工作更加完善有效。

  快遞資料安全風險排查報告3

  為了規範網銀業務經營,防範風險,保證我支行網銀業務健康、快速、規範發展,特根據總行下發的《xx銀行關於開展網上銀行業務操作及基礎管理檢查的通知》,我支行於20xx年4月26日至28日組織專人對我支行20xx年至20xx年簽約的所有網上銀行業務操作及基礎管理進行全面自查。檢查內容包括客戶簽約管理、日常維護管理、網銀業務相關資料的保管等三個方面,現將自查情況報告如下:

  一、個人網銀業務

  自20xx年開辦網銀至20xx年4月,我支行共辦理個人網銀帳戶簽約啟用 戶,個人網銀帳戶加掛解掛 戶,個人網銀密碼重置 戶,個人網銀銷戶 戶。個人客戶簽約網銀資料齊全,申請表內容填寫完整、正確,且全部為本人辦理、本人簽名;個人網銀賬戶的加掛解掛、證書的相關操作、網銀的銷戶等業務均按照相關規定規範操作;個人網銀的日常維護業務均由客戶本人提提交申請,且早請表內容填寫正確,完整。

  二、企業網銀業務

  企業網銀的檢查內容主要包括:網銀的資料是否齊全,填寫內容是否正確完整,簽章是否完整、準確,是否經信貸部門審批簽字,網銀後臺管理系統中相關的設定是否正確、完整,是否與企業客戶申請表中申請的內容相符,網銀後臺管理工作系統中所有的設定操作完畢後是否列印網銀交易流水,是否按相關的規定保管,網銀授權操作是否執行雙人操作等。

  自20xx年開辦網銀至20xx年4月,我支行共辦理企業網銀簽約戶,企業網銀賬戶登陸密碼重置戶。其中資料存在問題的共戶。主要問題有以下幾種:

  1、簽章不全,共戶,已整改 戶,仍有 戶尚待整改。

  2、無法人簽字共戶,全部為未接到總行通知前簽約的客戶。此部分客戶,經支行協調,全部由客戶經理負責聯絡客戶補簽字,目前已整改的戶,仍有戶尚待整改,客戶經理仍在聯絡中。

  3、資料填寫不完整,共戶,主要是無客戶登陸名,無登陸名的共 戶已正在由經辦人員聯絡客戶補填。

  三、日常維護和資料保管

  檢查內容主要包括網銀後臺管理端的操作是否正確,操作結束後是否列印交易流水併入當日傳票管理,落地業務是否及時處理,處理流程是否符合規定,企業客戶的回意單是否及時列印,企業網銀證書領用及網銀密碼重置是否設立相應登記薄,網銀資料是否專人保管,期裝訂等。

  自開辦網銀以來我支行分別設定了網銀操作員和複核員,並指定專人負責網銀日常業務及落地業務的處理,並於20xx年,接到總行通知後,設立了網銀證書領用及密碼重置登記薄。網銀資料由專人保管並定期裝訂。

  經過本次自查,我支行網銀經辦人員的`風險意識得到了有效提高,網銀業務得到進一步規範,為我支行網銀業務健康、快速、規範的展提供了保證。

  快遞資料安全風險排查報告4

  根據中國銀監會辦公廳印發的《中國銀監會辦公廳關於開展銀行業金融機構自助裝置專項檢查的通知》我社群支行非常重視此項工作,於當日組織職工學習了該通知精神,並在會後對照自身工作情況進行了討論及自查,現將自查整改情況報告如下:

  一、自查物件和範圍

  我社群支行自助裝置為在行穿牆式裝置。

  二、自查內容

  (一)基礎管理情況:

  1、我社群支行堅持每天早晚2次檢查自助裝置執行情況,保證自助裝置全天24小時正常執行。

  2、已做到機具每天清潔衛生、定期保養維護自助裝置,按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示,做到規範整潔。

  3、加鈔時做到停機加鈔、雙人操作,密碼鑰匙分管;現金清分做到在封閉環境中進行;按要求將廢鈔箱、存款箱、取款箱內現金進行分別清點加鈔完畢後做取款測試。

  4、加鈔過程按要求做到全程監控,雙人加鈔,錄影記錄清晰,已做到每月3次檢視監控錄影。

  5、自助裝置管理人員按規定更換密碼並記錄,按月更換密碼,備份密碼及鑰匙按要求分別保管。鑰匙使用完畢後,按要求入庫(櫃)保管;備用鑰匙按要求封存保管;交接按要求進行記錄。

  6、更換自助裝置管理員、加鈔員嚴格按照總部要求進行備案,按要求進行記錄。

  7、我社群支行嚴格執行總部統一制定的自助裝置業務管理制度和操作規程,保證自助裝置正常執行。

  8、嚴格執行總部統一制定的自助裝置安全防範制度和操作規程。

  9、客戶操作區有隔斷擋板及一米線,使廣大儲戶能夠安全用卡、放心用卡。

  10、管理員、加鈔員已完全熟練掌握了加鈔、操作機具、修改密碼、調閱監控等操作技能。

  11、每天4次巡視,以確保周邊無可疑裝置和貼上物及虛假廣告。

  (二)安全防範設施建設情況:

  1、已安裝影片監控裝置,可以清晰的看到客戶正面圖像及進、出鈔口現金裝填過程的實時錄影;回放錄影客戶面部特徵及進、出鈔口現金裝填過程影象清晰。

  2、已安裝防窺罩,所有攝像機都不能看到客戶密碼操作。

  3、影象資料記錄採用數字錄影裝置。

  4、影片影象疊加時間和日期資訊,資料儲存時間大於30天。

  5、已有總部統一安裝的安全提示和24小時服務電話。

  6、影片監控系統時間與自助裝置時間保持同步。

  7、有獨立的使用者操作區域,已設定一米線、防窺罩、防窺擋板。

  8、自助裝置採用實體磚。

  今後,我社群支行將進一步組織員工學習《銀行自助裝置、自助銀行安全防範規定》。嚴格執行總部統一制定的自助裝置安全防範制度和操作規程。提高員工思想認識,增強防範風險防控能力,嚴格按照總部要求及相關制度規範操作,確保我社群支行自助裝置業務安全執行,穩健發展。

  快遞資料安全風險排查報告5

  為進一步落實員工行為排查制度,切實搞好員工行為排查的工作,以切實加強基礎管理,掌握員工思想行為動態,及時解決苗頭性、傾向性問題,有效防範和化解操作風險。我部組成以主任唐淑敏、副主任韓成武為組員的行為排查小組。對15名員工的興趣愛好、家庭狀況、社會交際、日常工作表現進行了排查。現將我部排查情況報告如下:

  一、排查教育活動。

  以深入開展員工行為排查為契機,我部開展了規章制度學習和依法合規文化建設、案例剖析為主要內容的教育活動。透過每日晨會在開展了《員工違規行為處理辦法》和《雙十禁》學習教育活動。

  二、排查方式。

  1、採取上評下和員工互評的`方式,填寫《員工行為排查預警表》針對員工興趣愛好、家庭狀況、社會交際、日常行為表現四大項21個方面進行全面排查。

  2、透過與員工單獨座談、家訪、朋友採訪等方式,以確保排查工作取得實實在在的成效。

  三、重點排查內容。

  1、興趣愛好排查重點關注:是否偏愛高風險、高回報的投資方式、參與股票、期貨等投資活動;是否經常大額購彩票、玩性質遊戲機、經常打牌等;是否參與涉黃、涉賭活動;

  2、家庭狀況重點關注是否超出家庭正常收入購置房屋、車輛;家庭經濟是否出現異常波動;

  3、社會交際方面重點關注,是否借債、是否有信用卡大額透支,是否與客戶存在非正常利益關係;

  4、日常行為表現重點關注是否未按時輪崗;是否經常出現業務差錯;是否越權處理業務;是否前期受到紀律處分又在類似崗位;是否使用他人印章系統辦理業務;是否有意測試他人密碼。

  我部能夠聯絡實際,找準自己的風險點,將員工行為排查工作納入日常工作中,密切關注員工八小時內外的行為和動態,關注傾向性、苗頭性問題或重大風險隱患、重大案件線索等。截至目前,全行員工都能夠牢記崗位職責與任務,樹立企業形象,嚴格遵守相關規章制度,樹立正確的世界觀,人生觀,價值觀,各種表現均正常,尚未發現所屬員工存在不良思想傾向和問題苗頭。

  快遞資料安全風險排查報告6

  為切實有效地做好我單位保密管理工作,確保黨和國家秘密的安全,確保政令暢通,按照市委辦公室、市政府辦公室《關於在全市組織開展專項保密檢查的通知》的要求,我單位立即行動,認真按照規定對保密工作進行了專項檢查,並將自查情況報告如下:

  一、強化領導,全面落實保密工作責任。

  為加強對保密工作的領導,我單位根據實際情況,明確了保密工作分管領導和直接責任人。由保密工作直接負責人負責涉密檔案的接收、整理、歸檔和銷燬等工作。為確保各項措施落實到位,我們將保密工作列入了個人的崗位目標責任制考核範圍,作為年終評先獎優的重要內容,極大地增強了全體工作人員的保密責任感。

  二、多措並舉,全力確保涉密資訊保安。

  一是加強計算機管理工作。

  指定專人從事計算機保密管理工作,所有計算機都設定了開機密碼,並能作到定期更換,同時明確非涉密單機不得處理涉密資訊。對於計算機磁介質(軟盤、隨身碟、行動硬碟等)的管理,採取專人保管、涉密檔案單獨存放,嚴禁攜帶存有涉密內容的磁介質到上網的計算機上加工、貯存、傳遞處理檔案,形成了良好的安全保密環境。

  二是落實保密制度,嚴格規範管理。

  認真貫徹執行上級保密部門的有關規定和要求,全面執行《保密法》、《國家秘密載體保密管理規定》及其它的規章制度,涉密檔案在收發、傳閱、使用、保管和清退等各個環節做到登記明確、手續清楚,不擅自擴大知悉範圍。對檔案及保密廢資料回收銷燬工作做了具體要求,嚴格落實涉密資訊廢資料的登記銷燬程式。嚴格涉密資訊流轉的規範性,對上網資訊嚴格審查、嚴格控制、嚴格把關,做到“上網資訊不涉密、涉密資訊不上網”。

  三是加大督促檢查力度,堵塞管理漏洞。

  了對計算機及其網路保密工作的督促檢查,採取自查與抽查相結合,常規檢查與重點檢查相結合等方式,對計算機及其網路管理制度的落實情況、涉密網路的.建設和使用情況以及涉密計算機、涉密網路採取的管理和防範措施的落實情況進行檢查,確保不出失密、洩密等問題。

  四是狠抓保密工作人員的培訓和學習。

  及時傳達學習上級關於加強保密工作的檔案精神,積極組織參加各類培訓,透過多種途徑來學習、宣傳《保密法》、《中國共產黨機關公文處理條例》、《國家行政機關公文處理辦法》等保密法律法規,運用典型事例開展保密教育,使全體人員的保密意識明顯提高,極大地推動了保密工作的順利開展。

  三、以檢查為契機,建立保密工作長效機制。

  經過專項檢查,我單位落實了保密工作分管領導和直接責任人,涉密資訊和涉密網路都由專人負責,不存在移動儲存介質留有涉密內容的情況,全體人員能夠按照相關制度要求做好保密工作。我們將以這次專項檢查為契機,進一步加強保密工作管理措施,儘快建立保密工作規章制度。

  快遞資料安全風險排查報告7

  為規範我行人民幣支付結算、票據業務、支付系統執行和賬戶管理工作,根據《關於開展支付結算管理和支付系統執行情況自查的通知》的檔案要求,我部組織會出人員學習檔案精神,提出了具體的檢查要求,對我部所有存量賬戶及支付結算、票據業務、支付系統執行管理制度執行情況進行了一次全面詳細的檢查。現將自查情況彙報如下:

  一、基本情況

  我部共有開戶客戶數量39戶,單位銀行結算賬戶94個,其中,基本賬戶10個、一般賬戶28個、專用賬戶54個、臨時賬戶1個、單位定期存款賬戶1個。至20xx年4月1日以來,我部共開出銀行承兌匯票42筆,共計48600萬元,貼現14筆,共計5924萬元。

  二、具體情況

  (一)、銀行結算賬戶的的管理和開立情況

  1、我部銀行結算賬戶的開立、使用和撤消,確定一名人員進行審查和管理,實行專人負責。

  2、新開立的銀行結算賬戶,都能按照要求,資料儲存完整,實行專卷專夾保管,開戶資料基本完整。

  3、開立的基本存款賬戶、預算單位專用存款賬戶和臨時存款賬戶,均經過人民銀行核發的開戶登記證或開戶核准通知書。

  (二)、銀行結算賬戶的使用情況

  1、銀行結算賬戶資金使用管理符合要求,無收購資金轉入個人銀行卡、個人結算賬戶的現象。

  2、嚴格稽核客戶身份資料資訊。法定代表人或者單位負責人授權他人辦理單位銀行結算賬戶開立業務的,審查其授權書,與其身份證件或其他證明檔案核對一致,並透過聯網核查系統對其身份進行核查。

  3、基本存款賬戶、臨時存款賬戶、預算單位專用存款賬戶的開立嚴格執行核准制度,並透過人民幣銀行結算賬戶管理系統申請核准或報備。專用存款賬戶的開立具有合法依據。

  4、嚴格一般存款戶取現管理,一般存款賬戶在綜合業務系統中均設臵為不可取現,無違規支取現金的行為。

  5、及時準確向賬戶系統報備資訊。新開立的單位銀行結算賬戶,自開立之日起3日後方可輸付款業務。單位從銀行結算賬戶支付給個人銀行結算賬戶的款項,單筆超過5萬元的,支付時基本能按照要求審查付款依據,保證款項支付合法合規。

  6、按照規定辦理銀行結算賬戶的變更。對相關檔案的真實性、完整性、合規性進行審查,及時辦理變更手續。

  (三)、票據業務自查情況

  1、嚴密稽核、受理支票業務,同城票據的提出、提入及退票均按照相關規定辦理。

  2、我部結算收費、中間業務收費標準均參照總、分行相關收費標準,及時糾正錯誤的收費標準。

  3、辦理銀行承兌匯票承兌、貼現時,對資料嚴格審查,對票據查驗執行經辦行初查,市分行復查的雙線查驗制度,並向省分行進行資料的報備。

  (四)、支付系統自查情況

  1、大額往賬業務均由主管在行內系統授權後及時在人行前臵機上授權,處理時間控制在十分鐘之內。

  2、及時接收當日他行來賬業務及查詢業務,查詢業務一般當日進行回覆。

  3、小額定期借記業務均進行及時回執,無借記業務包處於“已超期”的現象。

  總之,透過這次自查,使我部的銀行結算賬戶管理工作,得到了加強和提高,以有效的維護支付結算正常秩序,防範和遏制違規開立賬戶進行洗錢犯罪活動,確保金融業務的穩健執行。

  快遞資料安全風險排查報告8

  為認真貫徹關於州銀監局轉發的《開展銀行業金融機構網路安全自查工作的通知》精神,我行專門召開了以網路安全為主題的會議,並草擬了網路安全責任制和有關規章制度,由我行科技部統一管理,各科室負責各自的網路安全工作。嚴格落實有關網路安全方面的各項規定,採取了多種措施防範安全有關事件的發生,總體上看,我行網路安全工作做得比較紮實,效果也比較好,近年來未發現洩密問題。

  一、計算機涉密資訊管理情況

  今年以來,我行加強組織領導,強化宣傳教育,落實工作責任,加強日常監督檢查,將涉密計算機管理抓在手上。對於計算機磁介質(軟盤、隨身碟、行動硬碟等)的管理,採取專人保管、涉密檔案單獨存放,嚴禁攜帶存在涉密內容的磁介質到上網的計算機上加工、貯存、傳遞處理檔案,形成了良好的安全保密環境。對涉密計算機實行了與國際網際網路及其他公共資訊網物理隔離,並按照有關規定落實了安全措施,到目前為止,未發生一起計算機失密、洩密事故。

  二、計算機和網路安全情況

  一是網路安全方面。我行配備了防病毒軟體、網路隔離卡,採用了強口令密碼、資料庫儲存備份、移動儲存裝置管理、資料加密等安全防護措施,明確了網路安全責任,強化了網路安全工作。

  二是日常管理方面切實抓好內網、外網和應用軟體“五層管理”,確保“涉密計算機不上網,上網計算機不涉密”,嚴格按照要求處理光碟、硬碟、優盤、行動硬碟等管理、維修和銷燬工作。重點抓好“三大安全”排查:一是硬體安全,包括防雷、防火、防盜和電源連線等;二是網路安全,包括網路結構、安全日誌管理、密碼管理、IP管理、網際網路行為管理等;三是應用安全,包括郵件系統、資源庫管理、軟體管理等。

  三、硬體裝置使用合理,軟體設定規範,裝置執行狀況良好。

  我行每臺終端機都安裝了防病毒軟體,系統相關裝置的應用一直採取規範化管理,硬體裝置的使用符合國家相關產品質量安全規定,單位硬體的執行環境符合要求,印表機配件、色帶架等基本使用裝置原裝產品;防雷地線正常,對於有問題的防雷插座已進行更換,防雷裝置執行基本穩定,沒有出現雷擊事故;UPS基本運轉正常。網站系統安全有效,無任何安全隱患。

  四、通訊裝置運轉正常

  我行網路系統的組成結構及其配置合理,並符合有關的安全規定;網路使用的各種硬體裝置、軟體和網路介面是也過安全檢驗、鑑定合格後才投入使用的,自安裝以來運轉基本正常。

  五、嚴格管理、規範裝置維護

  我行對電腦及其裝置實行“誰使用、誰管理、誰負責”的管理制度。在管理方面我們一是堅持“制度管人”。二是強化資訊保安教育、提高員工計算機技能。同時在行內開展網路安全知識宣傳,使全體人員意識到了,計算機安全保護是“三防一保”工作的有機組成部分。而且在新形勢下,計算機犯罪還將成為安全保衛工作的重要內容。在裝置維護方面,專門設定了網路裝置故障登記簿、計算機維護及維修表對於裝置故障和維護情況屬實登記,並及時處理。對外來維護人員,要求有相關人員陪同,並對其身份和處理情況進行登記,規範裝置的維護和管理。

  六、安全教育

  為保證我行網路安全有效地執行,減少病毒侵入,我行就網路安全及系統安全的有關知識進行了培訓。期間,大家對實際工作中遇到的計算機方面的有關問題進行了詳細的諮詢,並得到了滿意的答覆。

  自查存在的問題及整改意見

  我們在管理過程中發現了一些管理方面存在的薄弱環節,今後我們還要在以下幾個方面進行改進。

  (一)對於線路不整齊、暴露的,立即對線路進行限期整改,並做好防鼠、防火安全工作。

  (二)加強裝置維護,及時更換和維護好故障裝置。

  (三)自查中發現個別人員計算機安全意識不強。在以後的工作中,我們將繼續加強計算機安全意識教育和防範技能訓練,讓員工充分認識到計算機案件的嚴重性。人防與技防結合,確實做好單位的網路安全工作。

  快遞資料安全風險排查報告9

  一、工作進展情況

  (一)制定方案。為順利完成優撫物件核查、資料變更工作,我局印發了《萬寧市民政局關於開展優撫物件核查、資料變更工作方案》,成立了以崔天星局長為組長的專門領導機構和五個核查小組。具體負責實施優撫物件核查和資料變更工作。

  (二)開會培訓。5月29日召開全市民政助理員和資料錄入員會議,部署優撫物件核查和資料變更工作,講解各類人員資訊表的填寫錄入及資料採集。

  (三)資料收集和人員資訊表填寫錄入。以鎮、場為單位負責收集、填寫、錄入。具體為:按市民政局提供優撫物件名單(即本市縣在優撫資訊資料庫中的物件資料),結合優撫補助金“一卡通”發放花名冊,逐一進行核查。對已有物件,按各類物件人員資訊表所列專案逐項如實填寫錄入,同一個人享受幾種優撫待遇的,人員資訊表分開填寫。各類優撫物件個人的身份證、戶口本、復員退伍證、傷殘人員證、撫卹定補證、“三屬”(烈士、因公、病故)證明書、審批表和一卡通存摺等資料(影印件,並由鎮、場負責核查工作的人員在影印件上籤署原件影印及簽名)由各鎮場負責收集,隨同人員資訊表一起上報。對減員物件,填報減員人員名單統計表。

  (四)電子相片採集。每個物件採集2寸免冠電子相片,市局派出4個核查小組下到各鎮、場集中採集。電子相片採集時要求每個鎮、場集中採集,即由各鎮、場通知本鎮各類優撫物件到鎮、場集中,市民政局核查小組到場統一採集,對無法集中的老優撫物件由核查組入戶採集。

  (五)資料收集核對整理。由市局優撫安置股負責收集核對和整理,到5月31日止,我市16個鎮、場已完成核對工作上報人員資訊表和資料的共10個,還有6個沒有完成核對工作。

  二、存在問題

  透過對各鎮、場上報人員資訊表和各類優撫物件資料的核對整理,發現存在的主要問題為:

  1、審批資料缺失。在我市現有的8類優撫物件中,僅參戰參核人員、60週歲農村籍退役老兵、部分烈士子女和殘疾人員(有換證表)有完整的審批材料,三紅人員,在鄉復員軍人、三屬人員、帶病回鄉退伍軍人都沒有審批表。

  2、部分物件享受多種待遇。有些物件享受殘疾軍人、帶病回鄉軍人、參戰人員等多種待遇。

  3、減員物件瞞報。“一卡通”發放撫卹金後鄉鎮的管理力度不夠,優撫物件自然減員管理缺口,發現個別瞞報現象。

  三、工作建議

  由於優撫物件核查和資料更新工作量大,時間緊,在規定的時間內還無法完成,我局將加大力度,加快速度,爭取儘早核對整理完成上報。針對存在的問題,我們的建議是:

  1、對現有優撫物件中審批材料缺失的人員是否能一刀切,全部重新補充審批表。

  2、對享受多重待遇的人員的處理,應在明確的政策依據。

  3、對於減員瞞報,從明年起,我局將對70歲以上老優撫物件,每年下半年安排一個月時間,入戶調查,同時要求各鎮、場加強監管力度,及時發現並上報減員情況。檔案精神和正定縣衛生局加強衛生計生系統收費管理的要求,結合我院工作實際情況,對我院的醫療服務收費情況進行了自查,包括藥品、醫用材料價格、批零差率、住院費用、日均住院費用、大額住院費用等的監控,我院嚴格按照正定縣鄉鎮衛生院收費標準執行,沒有發現強制收費、指定服務收費、亂設專案收費、只收費不服務、吃拿卡要報等違規收費行為。具體自查整改情況彙報如下:

  (一)嚴格執行有關檔案要求,組織各臨床、醫技科室醫務人員認真學習和掌握《醫療服務價格規範》,所有收費標準按正定縣鄉鎮衛生院標準執行;堅持一切財務收支活動納入財務部門統一管理,醫療服務價格採用一劃價三核對、不定期檢查、院領導抽查的方式進行監督與管理,杜絕亂劃價、亂收費現象。

  (二)在實行了國家基本藥物制度以後,透過統一藥品網購與實行零差率價格銷售的服務渠道,各醫療專案實行統一管理,為此成立了院內醫療服務收費價格領導小組,組長XXX(院長)擔任,副組長由XXX(副院長)擔任,小組成員由XXX、XXX、XXX、XXX組成。為更好地規範各項收費,院委成員不定期對臨床科室、重點環節的收費與劃價進行監督、檢查。

  (三)認真建立健全醫療費用“一日清單”制度,讓病人“看明白病,花明白錢”。

  (四)規範藥品購銷和使用工作

  1.我院嚴格按照正定縣衛生局要求進行網上採購藥品,極大地限制了藥品購銷過程的不正當行為,真正做到所採購的藥品貨真價實,以減少不必要的藥價虛高問題。

  2.在藥品購銷過程中,嚴格執行藥品零差率。

  3.執行《抗菌藥物臨床應用指導原則》,結合我院抗菌藥物應用指南和管理辦法,堅持落實《臨床用藥制度》和《抗菌藥物合理應用管理辦法》,建立健全臨床各科醫生病歷評價制度和處方點評制度等,每月底院務公開領導小組對門診、住院處方進行檢查,堅決禁止大處方和濫用抗菌藥物的現象,做到以制度管事、用制度管人,杜絕濫用抗生素增加病人的經濟負擔。

  4.逐步調整用藥結構,建立健全基本藥物制度,因病施治,減輕患者的經濟負擔。

  (五)加強行政管理和監督。建立健全投訴接待制度,設立舉報箱、意見簿和舉報電話,並把處理結果及時通知當事人,發現問題及時解決。對於亂收費的現象,我院將根據此制度追究相關責任科室及人員的責任給予相應處罰。

  醫療收費工作關係到廣大群眾的切身利益,我們將進一步加強管理,建立長效工作機制,有效規範我院的醫療服務收費和藥品價格行為,增強價格收費自律意識,杜絕醫療亂收費現象,切實減輕廣大患者就醫負擔,使醫療收費工作健康、有序、規範執行。

  快遞資料安全風險排查報告10

  為貫徹落實國家密碼管理局《通知》和《南京市黨政機關涉密計算機網路管理規定》(寧委辦發[2007]32號)、《關於進一步加強涉密網管理工作的通知》(寧機發[20xx]36號)的精神,進一步加強網路竊密洩密防範工作,我局嚴格按照檔案要求,對計算機網路保密管理開展自查自糾工作,現報告如下:

  一、強化涉密組織領導。

  為嚴格保密紀律,堵塞漏洞,消除隱患,加強機關的保密工作,我局成立了保密工作領導小組,以辦公室為主要責任處室,局長為組長,辦公室主任為副組長,機要人員為成員的領導小組。做到分管領導負責抓,經辦人員具體抓。嚴格實行保密工作領導責任制,按照各自分工,明確職責,將保密工作與實際工作相結合,在研究部署、檢查、總結工作時同步安排保密工作。及時填報《涉密網安全保密管理情況登記表》。

  二、加強涉密人員管理。

  對我局涉密計算機和涉密計算機資訊系統明確專人負責保密管理工作,安排政治素質高、工作責任心強的機要人員負責。能夠認真履行保密責任,嚴格遵守保密規定,並定期與所有涉密人員簽定保密責任書,履行保密責任和保密義務,遵守保密紀律和有關規定。對於涉密網機要人員變動能按照規定進行審查及時履行報批手續,並視情況進行脫密期管理,脫密期一般為6個月至3年。對於涉密人員調動或退休須及時清退個人承辦、保管的密件,經機要室驗證無誤後,方可予以辦理工作調動或退休手續。為加強計算機及其網路的保密管理,防止計算機及其網路洩密事件的發生,確保國家秘密資訊保安,在計算機網路管理人員以及操作計算機的領導幹部、涉密人員中強化計算機保密安全意識。我局採取多種方式,多種渠道對計算機保密相關人員進行宣傳教育。

  一是認真組織學習《國家保密法》、《中華人民共和國國家安全法》、《中華人民共和國保守國家秘密法實施辦法》,並要求結合實際貫徹落實。

  二是進行警示教育。透過近幾年網際網路資訊洩密事件,要求機關各處室汲取教訓,進一步重視和加強網上資訊的保密管理,確保計算機及其網路安全。

  三、規範密碼裝置操作。

  我局機關涉密網路1條,即電子政務內網。涉密計算機存放於機要室保險櫃中,由本局機要人員保管該密碼裝置,做到責任到人。實行定人、定崗、定責、定製度,嚴防計算機網路洩密等責任事故的發生。定期或不定期對密碼裝置的使用情況、管理工作的開展情況進行檢查,查詢隱患、堵塞漏洞、防範風險、確保密碼裝置的絕對安全和正常執行。

  四、確保涉密環境安全。

  對於計算機網路管理,嚴禁在上網際網路的計算機中製作、儲存、傳遞和使用涉密檔案、資訊以及機關內部資料。去年我局對涉密環境進行了一次全面清查:全年無計算機洩密事件發生;涉密計算機沒有感染木馬病毒且未安裝無線網絡卡等無線裝置;未使用非涉密移動儲存介質;無違規上國際網際網路及其他公共資訊網的記錄;安全情況良好。為規範計算機及其網路的保密管理,我局主要採取了以下幾項措施:

  一是計算機貫徹執行上級保密部門檔案的有關項規定和要求,不斷增強依法做好計算機保密管理的能力;

  二是制定局各項涉密及非涉密計算機及網路管理制度;三是嚴格涉密資訊流轉的規範性,嚴格執行“涉密資訊不上網,上網資訊不涉密”的原則。

  五、完善涉密檔案臺賬。

  我局建立了完整的涉密載體登記臺帳,由辦公室機要人員登記並管理。透過臺賬明確涉密人員對檔案收發、登記、傳遞、歸檔、銷燬等環節的職能,使保密工作真正做到行有規章、做有依據、查有準則,真正實現制度化、規範化、科學化。我局保密工作在市委機要局的領導下,逐步走向規範化、制度化,從未出現過涉密事故。透過認真自查,今年我局保密工作組織能夠做到組織領導到位、人員管理到位、涉密操作規範。在今後的工作中,我局將進一步加強對保密工作的重視,強化對涉密內容的管理,力爭保密工作取得新成績,積極探索研究新時期保密工作的新情況、新問題,確保城管系統涉密工作的順利開展。

  快遞資料安全風險排查報告11

  針對局下發的《關於開展20xx年教育事業主要統計資料質量核查的通知》(杏教發函〔20xx〕12號),我校積極組織開展工作,對我校學生數、教師數的電子資料和檔案資料進行了細緻排查,具體如下:

  一、高度重視、成了自查領導組:

  組長:負責監督管理總體工作

  組員:負責資料、資料的整理

  二、自查內容情況

  1、在校學生數情況:透過核對我校學籍花名冊、轉學聯絡表、休學、復學、退學證明等內容,我校學生資料歷年規範、準確,有年報資料資料和電子資料,轉學聯絡表明確清晰,沒有休學、復學、退學情況。

  2、教職工編制和教職工、專任教師數。透過核對我校教職工花名冊、工資表、社會保險名單,我校編制為,專任教師都具有教師資格證、教育局備案的合格教師,專任教師學歷都達到教學資格要求,職工花名冊、學歷檔案齊全。

  3、我校每年有招生計劃檔案;招生錄取花名冊對每年的招生情況都逐一入檔案,對教職工、專任教師花名冊,教職工工資表資料齊全。

  三、存在問題及改進措施

  1、學籍檔案資料齊全,對分類細化還有待改善,今後將專櫃專用規劃管理;電子文件資料努力實現專機使用,防止資料的丟失。

  2、加強教師在職教育的學歷認證,努力做到資料規範。

  3、完善管理制度,建立《國師街小學教育事業主要統計資料管理辦法》,形成管理長效機制。

  總之,我校將充分認識教育事業主要統計資料工作的重要意義,加強領導意識,正確理解《教育部關於做好教育部事業統計工作的通知》要求,對本校工作嚴格要求,務求實效,完善制度,依法統計。堅決杜絕修改、偽造、編造虛假統計資料現象的發生;建立健全教育統計資料管理制度,嘗試建立“不出假數、真實可信、準確完整”的統計臺帳。

  快遞資料安全風險排查報告12

  一、自查工作的安排部署

  一是召開了專題會議進行研究安排。會議由鄉長鄧清洪主持,人大主席曹玖武和鄉統計辦公室相關人員參加。會議決定成立曲水鄉工業統計資料質量檢查小組,全面負責本次工業統計資料質量自查工作,由鄉人大曹主席任組長。二是印發了梁平縣統計局下發的檔案,並按檔案要求組織學習領會檔案精神。三是對全鄉工業報表資料進行全面自查。重點自查了我鄉規模以上企業xx市昌鑫植物油有限責任公司,著重對20xx年6、7、8、9月份報表和20xx年全年報表進行了核查。

  二、自查情況

  經過對本鄉所負責上報的工業統計資料進行全面認真的自查,得出以下結論:

  1、鄉統計辦在縣統計局的指導下能夠順利的完成各種年、定報報表和各種調查任務。

  2、全鄉工業企業涉及的基層報表齊全,工業資料評估機制健全,資料質量較高。

  三、全鄉統計檔案整理基本規範,統計報表

  臺帳齊全,單位領導高度重視。四、對鄉重大企業xx市昌鑫植物油有限公司的資料檢查發現,20xx年6至9月工業總產值與去年同期相比,增幅較大,原因是市場價格漲幅太大。

  四、自查中存在的問題

  透過自查,發現如下問題:一是部分村不夠重視統計工作,統計制度不健全,檔案資料歸檔不及時、不規範;二是統計工作服務水平整體偏低;三是統計資料質量有待提高;四是統計力量薄弱,基層統計手段落後,無法適應現實統計工作任務。

  五、整改措施

  針對檢查發現的問題,為進一步提高統計調查資料質量,推動我鄉統計工作再上臺階,我們提出了切實可行的整改方案和措施。一是強化資料質量意識。二是健全工作制度,確保工作制度化、規範化。三是改進工作方法。四是加大統計執法力度。在日常督促檢查的同時,根據工作實際,適時開展統計專項治理。

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