物資採購管理制度(通用25篇)

物資採購管理制度(通用25篇)

  在日新月異的現代社會中,越來越多地方需要用到制度,制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業的發展,對社會公共秩序的維護,有著十分重要的作用。那麼什麼樣的制度才是有效的呢?下面是小編收集整理的物資採購管理制度,歡迎閱讀與收藏。

  物資採購管理制度 篇1

  第一條目的

  為規範公司及各專案部物資的採購工作,為規範採購部的部門管理行為,管理依據,管理標準,做到“非人管人,制度管人,流程做事”的管理方式,提高工作效率,降低採購成本,特制定本制度。

  第二條適用範圍

  本制度適用於公司所有物資採購工作。

  第三條權責

  (1)採購部負責本制度的執行監督。

  (2)採購部有權根據本制度對違反制度的人員進行處罰和提出處理意見。

  (3)專案部及公司各相關部門具體執行此制度的要求。

  第四條材料計劃

  1、材料上報:公司及專案部的所需材料均需按照標準版本上報至公司採購群,由總經理審閱批示。在無特殊批示後視為同意採購。其他形式均不認可,視為無效計劃。材料上報日期按規定日期上報,不按時間節點上報材料(領導特殊批示的除外),視為無效計劃。在材料相關標準不確定就上報,視為無效計劃。為統一採購以節省最大成本,現將材料上報做如下規定:

  2、計劃類別

  (1)材料總計劃。

  (2)月度材料計劃。

  (3)周材料計劃。

  (4)急需材料採購計劃。

  (5)特殊材料計劃。

  3、具體計劃及時間節點說明

  (1)材料總計劃:指專案部接到工程後,專案部製作出該工程所需材料名稱,數量,規格,標準,要求,做出計劃,動工前10天上交採購部,採購部接到總計劃後,進行材料的比對,做出市場分析,制定出材料內部計劃.做出材料價格資金預算。提前尋找供應合作商,出成本表。採購部經理合理分配採購人員的對接工作。

  (2)月度材料計劃:每個月25號到30號,專案部根據倒排工期的情況,根據時間節點,上報次月材料需求計劃給採購部,採購部根據此計劃,聯絡供應商,制定出材料價格,同時對大型材料做到提前考察價格,核算加工週期。做出月度資金使用計劃,每月1號到5號上交財務,做到有計劃支付。如果專案工期短,能夠在當月完成的,只需上報材料總計劃,不需要上報月度計劃。

  (3)周材料計劃:指以四天為一個週期,每個週期專案部上報近期的材料,材料上報時需按預算編制的科目編制上報需求計劃。週六提交周採購計劃,週日、週一完成詢價並提交詢價表;週二前一般材料進場,大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,不明確類材料完成定價、取樣和確定進場日期。週二提交周採購計劃,週三、週四完成詢價並提交詢價表;週五前一般材料進場,大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,不明確類材料完成定價、取樣和確定進場日期。

  (4)急需材料採購計劃;指專案部施工中遇到特殊情況,需要購買的材料。專案部電話說明急需類材料的購買的具體原因,通知採購部經理、總經理,經批准以後,採購部方可進行採購,及時補報材料計劃。

  (5)特殊材料計劃.有總經理簽字特別批示的材料,按需求日期優先購進。

  第五條材料採購

  1、材料詢價

  針對材料計劃,對應負責的採購員在拿到材料採購計劃後,首先明確相關材料的具體型號數量和具體要求。倉庫有的材料優先應用到專案中,沒有的材料在與專案部確認好最終的相關要求後開始詢價。本著“貨比三家,物美價廉”的原則,對詢價供應商數量要求至少三家以上。具體規定和要求如下:

  (1)採購員在詢價時,原則上可以找任何滿足條件的供應商詢價,但針對詢價中供應商隨意找人代替或者頂包,對相關責任人每次500元處罰,並承擔相應責任。

  (2)在詢價單中,對供應商所報的價格隨意增大或更改來鎖定某個供應商或者謀取個人利益,對相關責任人做開除處理,並承擔相關法律責任。

  (3)所有采購人員不得向供應商洩露公司資訊或機密,不得將物資的底價或競爭方的資訊透露,一經發現,對責任人處以1000元的處罰。

  (4)針對材料價值一萬元以下,五千元以上或者單項過千的出具詢價單由採購部經理審批同意後購買;一萬元以上(含一萬元)的材料出具詢價單後由預算部領導核實,總經理審批同意後方可購買,詢價單必須貨真價實,發現弄虛作假,對責任人處以1000元罰款,採購部經理對其負責抽查落實,公司抽查。

  (5)詢價單針對材料,不針對個人或專案,可共享使用。針對詢價單的時效性,一個月之內,在價格無變動的情況下同一種材料無需再出具詢價單;

  (6)針對簽訂合同的長期供貨商,在詢價時優先考慮;針對開具專票的供應商,在詢價時優先考慮;針對廠家源頭類供貨商,詢價時優先考慮。

  2、材料對比

  (1)材料價格確定後,數量較大的材料與預算清單材料價格對比,發現材料價格差異大或高於預算價格時,有詢價單的在詢價單上註明,簽字時進一步說明,沒詢價單的要首先上報領導。

  (2)材料數量較大的材料,累計數量超過預算量時,協助專案查清原因並上報領導。

  3、材料採購工作

  (1)樣品確認。由採購員聯絡供應商提供多家相應樣品,由專案部或者甲方確認。在樣品確認後,專案部更改或取消,造成損失的由專案部負責並向總經理彙報,採購部協助退貨或退至倉庫。

  (2)甲方指定材料。指定材料由採購部和專案部一起向總經理彙報,包括價格和付款方式等問題。在總經理批覆後按相應採購流程購買。

  (3)採購員在供應商樣品確認後上報詢價單批覆,由採購員與之簽訂合同(公司統一版本)。合同要求保密,在合同中必須註明單價、材料型號及發票的型別和開具發票的時間,資料完善,合同的其他具體要求按公司制度執行。

  (4)針對材料採購,採購員需在4天的採購週期內完成一般材料採購,未進場的,首先由採購部經理詢問延遲進場的原因,並催促儘快進場,對進一步未進場的材料,每項對採購員處100元罰款,並隨時間的延長進行累計。若因其他部門的原因導致採購計劃落後而延誤交期的,採購部門不以受到處罰;若因其他部門申報清單出錯,並沒有及時變更導致採購錯誤的,採購部不以受到處罰;若因生產中,材料清單發生臨時變更未及時給予通知導致採購錯誤的,採購部不以受到處罰。

  (5)針對大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,採購員需在4天的採購週期內完成材料取樣,詢價,結合專案部材料使用情況制定出進貨時間,結點.未能按時供貨的給與100元處罰,對於專案上剩餘材料過多,或由於變更造成材料剩餘,由專案部負責,採購部協助辦理退貨或退倉庫手續.

  (6)採購材料的價格。針對採購的材料,採購員需對材料價格負責。在審批過程中或在以後查核中明顯高於現市場價20%的,一次性罰款500元;高於現市場價30%的,一次性罰款1000元;累計3次以上或此項累計罰款金額在1000元以上的對工作安排作調整。在採購過程中對價格下降做出巨大貢獻的獎勵100-1000元.若因生產進行中出現的突發採購計劃,採購部應盡力保證以‘為公司節約成本的理念’進行採購,若在急需的採購中價格略高於市場價的,公司採購部應以實際情況考慮,不對採購人員進行懲罰。

  (7)採購材料的數量。採購員需根據專案上所報計劃來確定採購數量,原則上不得大於專案上所報材料的數量標準(砂石料或者磚等地材因湊車增加數量的經專案部確認同意後的除外)。在專案材料驗收入庫時發現數量弄虛作假,查明原因後如是採購員弄虛作假,每次處200元經濟處罰,並追究相關責任;如是供應商弄虛作假,採購員首先要通知供應商本批次貨物按實際到貨數量結算,並根據實際情況作出部分經濟處罰。

  (8)採購材料的質量。採購員需根據專案要求的質量標準來確定採購質量,在專案材料驗收入庫時發現質量弄虛作假,以次充好,查明原因後如是採購員弄虛作假,每次處200元經濟處罰,並追究相關責任;如是供應商弄虛作假,採購員首先要通知供應商退貨或更換,並根據實際情況作出部分經濟處罰。

  (9)材料進度跟催。由供應商送貨材料,加工類材料等有送貨週期的材料,採購員需及時跟進,掌握送貨進度,保證工地正常施工。

  第六條材料入庫

  (1)每個專案部由公司指定具體的材料收料員,每一項材料入庫必須由收料員本人驗收,及時開具相應的材料入庫單;收料員不在場時,由他指定相應人員臨時驗收入庫,後期本人核實無誤後開具相應的材料入庫單。不能滯後採購部的單據手續工作。

  (2)相關資料務必貨到資料到,資料要真實有效,,對隨貨帶去的材料相關資料(包括但不限於合格證、檢驗報告等)統一隨材料交付材料員保管,資料不全的由收料員向採購員通知補全,後期專案部丟失的,採購部不在負責,由專案部自行解決。相關的資料一定是廠家蓋章或者供應商蓋章,否則視為無效資料,需重新提供。

  (3)專案部對驗收後的材料數量和初步的材料質量負責。收料員接到材料到貨通知後,對應清單數量進行清點,發現問題做出記錄,需要測量的進行測量,同時對材料表面質量進行初步檢測,需要通知技術員的有技術員檢測,無異議,在清單上簽字或開證明,材料清單或收據上必須有章或供貨商簽字,否則視為無效票據,再辦理入庫手續,有異議的由採購員協調退貨或其它方式處理,原則上後期發現材料數量不對或者損壞的情況由專案部負責,採購部協助解決。內在質量問題有采購員,專案部,供應商共同分析,協商解決。

  (4)收料員根據實際收貨數量和質量開具入庫單,採購員根據實際驗收的材料數量和質量與相關供應商結算。

  (5)採購部單據按預算編制材料分類初步統計與預算量對比,做出預警,給專案及領導提供參考依據.

  第七條材料賬款

  1、材料預付款及定金

  (1)針對部分材料需要預付款的情況,採購員儘量採用預付款方式,預付款時手續要齊全(手續見財務制度),減少個人借款,卻有需要透過借款的方式,在公司統一版本的借條上面需要寫明錢數,借款專案部和用途(如能寫清楚單價數量也要寫明)。部門經理簽字,財務經理簽字,總經理簽字。如借款金額大於或者等於十萬還需要董事長簽字。簽字完成後交到財務部。

  (2)借款需要在財務規定的時間內及時衝減,具體要求見財務部規章制度。

  2、對賬支付

  (1)每項購買的材料應和預算編制對應由採購員詳細的記錄購買時間、材料數量、型號、價格、供應商名稱、付款方式、是否開具發票及發票型別;採購部統計人員對相關材料對應計劃按實際貨單做出詳細統計,做後期對賬核帳使用。

  (2)相關簽字手續

  (3)個人報銷

  針對由採購員個人報銷的材料單據,採購員應提供相應的支付憑證,包括小票,微信截圖等。其他要求需按財務部和公司相關的規章制度執行。

  (4)供應商轉賬

  針對由財務部直接轉賬的材料單據,採購員應根據其開具的發票準確的提供相應的收款帳號,因帳號提供錯誤而延遲支付的,針對情況,由供應商或者採購員承擔相關責任。嚴禁將供應商的款項報銷個人等挪用公司款項的情況出現,一經發現,每次處100元的罰款,並追究相關法律責任。其他要求需按財務部和公司相關的規章制度執行。

  (5)供應商掛賬

  針對掛賬支付的材料單據,採購員填寫單據時應寫明掛賬單位(與開具發票單位一致,其他特殊情況需提前向財務部說明)和詳細的工程名稱。與公司長期合作的供應商在工地出現退貨的情況時,退貨單同樣需附上掛賬單並寫明為退貨,掛賬金額為負數,掛賬聯為掛賬單第3聯。採購員每月與合作供應商核對賬目一次,確保無漏帳,重帳,錯賬。其他要求需按財務部和公司相關的規章制度執行。

  (6)供應商掛賬付款

  在掛賬的供應商滿足付款條件後,由供應商開具相應的收款收據,採購員在收款收據後貼上對應的掛賬單第二聯,執行付款手續。付款採用少付勤付,有采購人員,或財務人員主動通知供應商方式,提高公司信用度,增加掛賬額.減少不必要的手續.其他要求需按財務部和公司相關的規章制度執行。

  第八條剩餘物資處理

  (1)專案部出現的剩餘材料,數量大的由專案部向領導做出回報,同時由材料員提出退貨申請,由採購人員聯絡供應商退貨,並開具退貨單,由專案部簽字認可,以付.賬的由供應商將貨款打回財務帳戶或以現金退款,具體方法按財務要求辦理手續.掛賬的,退貨單需附上掛賬單並寫明為退貨,掛賬金額為負數,掛賬聯為掛賬單第3聯。

  (2)專案部出現的剩餘材料,數量較小的(能退則退),不能退貨的材料,由材料員辦理退庫手續,與採購員一同將材料退至倉庫內,按進貨價的50%-70%價退出專案成本.

  (3)多次能利用的材料,由材料員辦理退庫手續,與採購員一同將材料退至倉庫內,辦理入庫手續.

  第九條其他工作

  1、材料售後質保

  在相關的材料在購買時,如燈具,機械等需在單據上註明保修期限。在保修期內由採購人員聯絡供應商進行維修保養;在保修期外由專案部和採購部協商解決。

  2、發展定點供應商

  (1)發展優質供應商,簽訂聯營協議。

  (2)盡力做到供應商直接供貨到施工現場,由專案部直接驗收、入庫。

  (3)發展聯營供應商的數量和質量,堅持每月每個採購員增加一名長期合作掛賬供應商,也作為採購部月度考核的重要內容。

  3、合同

  採購部的材料合同均採用公司同一版本,採購員在簽訂合同時應該注意以下幾點:

  (1)合同一定要註明開具發票的型別和開具發票對應的時間節點。

  (2)合同對相關的進場時間,進場質量作出明確的要求,針對要求要有相關的制約措施。

  (3)合同相關附件一起準備齊全後申請蓋章,附件主要包括但不限於供應商的營業執照,開戶許可證,法人或者代理人的身份證影印件,代理人的委託書等,附件上面一定要有供應商的公章認可。

  物資採購管理制度 篇2

  1.目的

  為規範公司的採購行為,降低公司經營成本,特制定本辦法。

  2.適用範圍

  適用於物控部採購人員的採購及各部門的請購。

  3.職責

  物控部是《物資採購管理辦法》的歸口管理部門。

  4.規定

  4.1物資採購計劃管理

  4.1.1辦公用品由管理部採購後及時到倉庫辦理相關的出入庫手續。

  4.1.2生產部用所有原輔材料、備品備件等均由物控部統一採購。

  4.1.3各部門的採購物資均要填寫購物申請單,經部門領導簽字稽核,報物控部門,物控部根據申請單制定計劃,選擇合格的供應商,進行物資採購。

  4.1.4生產用原輔材料由倉庫根據每批產品的原材料消耗定額表,結合庫存情況及時編制採購申請單,並限定採購期限;物控部根據採購申請單編制採購計劃單,部門經理稽核,實施採購。

  4.1.5物控部根據銷售部下達評審後的訂單,由物流專員制定《訂單備料計劃清單》,交倉庫主管、物控部副總簽字確認後,進行分項材料編制採購訂單,經物控部副總簽字後傳真至供應商,並負責物資材料到貨進度聯絡,實施訂購跟單。

  4.1.6當合格供方處無貨而生產急用,物控部需填寫特別採用申請表,組織各部門進行會議評審,總經理批准後方可特採;生產部在使用過程中需同其它產品分開進行標識、記錄;品控部跟蹤其使用並對其使用情況進行驗證。

  4.2物資採購計劃的執行

  4.2.1物控部根據質量體系的有關規定對供方進行選擇、評審和管理,制定供應商檔案。

  4.2.2物控部在採購時應展開多方詢價、比價、議價、按照貨比三家的原則進行採購。

  4.2.3採購詢價獲准後,採購員立即與供應商洽談買賣合同及合同條款,合同文字經過合同專員稽核並由物控部經理以上領導實施批准。

  4.2.4買賣合同簽字生效後,採購員按合同交貨進度,及時催促供應商按時發貨。收到託運單據或提貨憑單後,立即前往提貨點,按提貨程式清點貨物品種、質量、數量或重量,相符後驗收。

  4.3物資的驗收與入庫

  4.3.1供應商送貨上門

  4.3.1.1供應商送貨到我公司,憑《送貨單》到物控部物流專員處開具《產品收貨通知單》,由物流專員通知倉庫到貨,同時通知品控部到現場來料驗驗,若需印刷車間、燙金模切車間配套實施上機模擬試驗的紙張、油墨、電化鋁等材料通知生產部經理試驗,試驗結論需生產部經理、品控部經理共同簽字確認合格後,品控部方可開具《產品合格證》,倉庫憑《產品合格證》、《產品收貨通知單》、《送貨單》、《採購訂單》由倉庫保管員對驗收合格的物料名稱、規格、數量等進行核對,核對無誤後倉庫主管在《產品收貨通知單》上註明實收合格物料數量並簽字。

  4.3.1.2對不合格品倉庫拒收。倉庫根據品控部出具的《不合格清單》將退貨物資數量、規格、價格編制退貨物資清單報物控部,由物控部與供方聯絡,經雙方確認,我司實施退貨處理;不合格的程式倉庫拒收,倉庫收貨需檢查有無採購訂單、送貨單、收料通知單、合格證,手續不全不得辦理入庫。

  4.3.2我公司自已提貨

  4.3.2.1我公司到供應商單位處提貨,首先由採購人員對接收的物料名稱、規格、數量等進行核對,並對物料質量進行初驗,初驗合格後由採購人員在《採購收料通知單》上註明初驗合格物料實收數量並簽字。《採購收料通知單》(綠聯)由供應商留存。

  4.3.2.2物料運回我公司後,由來料檢驗員進行最終驗收,若驗收不合格作為退貨處理,《採購收料通知單》(白聯)由倉庫留存、黃聯由財務留存,倉庫保管員在物流系統製作《外購入庫單》,同時倉庫主管對《外購入庫單》進行稽核並列印隨同《採購收料通知單》(白聯)一起送物控部。

  4.4物資付款結算

  4.4.1物控部每月做好付款申請,報總經理稽核、董事長批准,由物控部物流專員跟蹤報批,需有六憑證(採購訂單、送貨單、收料通知單、合格證、入庫單、發票)上並有規定的倉庫管理人員簽字,再報物控部經理簽字確認報財務部票據稽核,總經理批准,最後送老闆核准後,財務部方可進行財務入帳處理。

  4.4.2若貨物有使用過程中發生質量問題,在採供雙方確認後,如果供應商未開具發票,由物控部負責將不合格品退給供應商。如供應商已開具發票,我公司未做財務處理,由物控部負責將原發票聯和抵扣聯退還供應商,供應商根據原發票開具的數量扣除使用過程中不合格數量重新開具發票給我公司。如供應商已開具發票,我公司財務已入帳的情況下,由我公司財務部在當地稅務機關開具《退貨或折讓證明單》,供應商收到《退貨或折讓證明單》,根據退貨物資的數量、價款向我公司開具紅字增值稅發票。

  5.相關記錄

  5.1採購申請單

  5.2採購計劃單

  5.3採購收料通知單

  物資採購管理制度 篇3

  第一章總則

  第一條為進一步規範公司物資採購程式,加強內部控制,明確經濟責任,確保生產經營的持續穩定,依據相關法律法規特制定本制度。

  第二條公司日常生產經營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬於本制度規範範圍。

  第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資採購不適用本制度。

  第四條公司固定資產的購置適用本制度。

  第二章物資採購規定

  第五條物資採購實行歸口管理制。原糧由採購供應部負責採購,輔助材料、包裝物由倉儲部負責採購、修理用備件及後勤用物資及辦公用品由後勤部負責採購。特殊情況下,經董事長或總經理批准,可以指定專人進行專項物資的採購。

  第六條所有負責物資採購的人員必須充分掌握市場資訊,及時預測市場供應變化,確保質量過關,價格低廉,供貨及時。

  第七條推行合同管理制度,物資採購原則上要與供貨方簽訂合同,詳細註明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等;否則,造成的損失由採購人員負責。

  第八條實行比價採購制度,物資採購要貨比三家,確保所採購物資價格低廉,質量上乘。大宗物資採購建議實行招投標制度。

  第九條實行採購質量責任制。採購人員對所採購物品的質量負有全面責任。如因失職而採購偽劣產品,採購人員應負經濟責任。禁止採購人員收受回扣。如有收受回扣,一經查證,除全額追繳回扣款項外,將視情節輕重進行嚴肅處理。

  第三章發票入賬及付款程式

  第十條採購物資進廠後,採購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續,具體要求如下:

  1.原糧入廠,由磅房辦理入庫手續,列印電子入庫單,入庫資訊錄入電腦。

  2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續,填制一式三聯入庫單,一聯交客戶辦理髮票入賬手續。

  3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續。

  4.採購經辦人要認真填寫採購物資發票入賬單,詳細填寫所購物資名稱、數量、金額、供貨單位等要素。程式如下:

  經辦人填制發票入賬單保管員根據收貨情況簽字確認部門經理稽核會計稽核發票合法性總經理簽字准予入賬財務掛賬作為日後付款的依據。

  第十一條物資採購付款原則上採取先入賬後付款的制度,特殊情況下需預付款的單位,經董事長或總經理批准,可以辦理採購預付款手續。

  第十二條採購付款實行審批制度,執行兩條線管理形式,即發票入賬和籤批付款兩條線分步進行的形式。具體程式如下:

  1.物資採購一律由採購人員辦理髮票入賬手續後,方可進行申請付款審批。否則財務有權不予批准付款。

  2.申請付款,由經辦人填寫轉賬匯款申請單,經財務稽核、總經理批准後,方可到出納處辦理匯款。

  經辦人填寫轉賬付款申請單部門經理簽字財務會計根據發票入賬情況稽核總經理根據資金情況簽字出納辦理匯款

  3.需要預付款的部門,直接填制轉賬匯款申請單,經財務稽核、董事長或總經理簽字批准後可先辦理匯款手續,財務部據此掛賬,待發票來到後再由經辦部門辦理髮票入賬手續衝賬。

  第四章附則

  第十三條本制度從批准下發之日起執行,由財務部負責解釋。

  第十四條本制度從年月日起下發執行。

  物資採購管理制度 篇4

  1.目的

  為保證企業裝置維修保養,日常辦公事務及保潔工作的物資需要,提高採買工作的質量管理,特制定本管理規程。

  2.範圍

  各部門工作所需的辦公裝置、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、維修所需的配件材料和生產所需裝置、物資及配件等。

  3.職責

  3.1採買員負責對各類物資的採購工作。

  3.2總經理負責需採購物資的複審工作。

  4.程式

  4.1根據各部門月請購所需常規或急購物資填列的請購單的品名、數量、規格、型號等,及時與相關的業務單位聯絡,落實物資和價格後,反饋財務部主管初審後,報總經理批示後領取支票及時組織物品的購入,物資到位後,及時通知有關部門領用,並認真填寫領用單。

  4.2對急購物品,要按使用部門要求的時間及時採購(特殊情況可以先購後批),確保企業裝置的正常運轉。

  4.3對一些規格、型號強的特殊配件和購買,可委派相關人員共同外出購買,以便確認規格、型號、鑑別質量。

  4.4嚴格按照《合格採購商名冊》(財務部備案)選擇採購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調整崗位,並承擔由此所造成的經濟損失,並處於十倍罰款。

  4.5對一些單一品種物資的選擇,也要本著質量好、價格合理、服務優良的原則,簽訂供物意向,以保證長期穩定的關係。

  4.6對常規物品儘可能參照週期使用需求量,做到計劃購買,防止庫存積壓。

  4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續,簽訂三包條款以保證包修退換的執行,必要時留10%尾款。

  4.8對大宗物資的採購,必須由二人操作,從詢價到落實,從質量到價格均由二人共同負責。

  4.9採買員要負責對物資使用隨時回訪,瞭解物資的使用情況,質量是否合格、優良,如發現質量問題,及時與供貨方聯絡退換,對不守信譽、質量無保證的渠道,不再合作。

  4.10為提高資金利用率,便於質量低劣物品的退換,對採購的物品儘可能採取延期付款的方式來制約。

  4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質量把關,對不合格物品的退換起監督作用。

  4.12採買員要及時報帳,核銷物品採買的手續,不許拖拉壓票影響財務部結帳;最長週期不允許超過兩週。

  4.13對採購工作要有高度的責任感和事業心,對所分配的採買任務要認真負責、吃苦耐勞,提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經發現嚴肅處理。

  4.14採買員要刻苦鑽研有關業務知識,全面掌握各種物資的使用效能、使用部位、規格型號等,分析掌握市場行情,做到心中有數、業務熟練。

  4.15採買員要認真填報《物資結算統計表》,具體的由財務提供。

  4.16樹立敬業愛崗精神,遵守財務紀律,對所購進物品的質量、數量、價格等認真負責。

  4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經濟損失者,由當事人悉賠,並處於十倍罰款,同時申報人資行政部立即開除。

  5.監督執行為財務部和人資行政部,各部門部長協助監督執行。

  物資採購管理制度 篇5

  1 目的

  加強對本公司工程專案物資採購的管理和控制,確保工程物資質優價廉,滿足工程設計和施工需要。

  2 適用範圍

  本制度適用於本公司自建工程專案材料採購、驗收等管理工作。

  3 工作職責

  3.1 各專案部材料部門是該專案工程材料裝置和管理的歸口管理部門。

  3.2 專案部具體實施工程材料裝置的採購、驗收、發放、使用等管理工作。

  4 物資管理要求

  4.1 按照批准的物資採購計劃和檔案,按質量準確採購各工序所需的工程材料、工程裝置,遵守國家有關法律法規,執行本公司《採購控制流程》的有關規定。

  4.2 材料採購實行分級管理,物資種類分為:

  4.2.1 重要物資:鋼材、水泥、商品砼、裝置、木方、九夾板;

  4.2.2 主要物資:砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;

  4.2.3 輔助物資:其他建築材料、週轉材料等。

  4.3 材料採購計劃編制

  4.3.1 工程專案各工序需統一使用材料清單。

  4.3.2 工程專案進度表(如遇計劃更改,應補充計劃表),在需用材料清單中應註明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類報送專案部組織採購。

  4.3.3 專案材料部門接到需用材料清單應結合庫存情況,統一策劃,分別編制材料採購計劃。

  4.3.4 重要材料採購計劃須經專案經理和專案第一責任人進行稽核批准後實施,主要材料及其它材料採購計劃由專案經理批准,施工專案材料部門負責組織實施。

  4.3.5 物資採購後要準確、及時驗收,做到合理保管,妥善看護,減少保管損耗,使物資安全存放。

  5 材料採購合同

  5.1 材料採購的供方一般應在單位頒發的合格、優質分承包方名單中確定,並由合同成本部檢查監督。

  5.2 各種材料採購合同,由專案部負責簽訂,合同成本部檢查監督。

  5.3 材料採購合同必須符合國家法律法規,儘量採用國家標準合同文字。

  5.4 對違反合同,不能按質按量按時供貨的供應商,專案部應及時上報合同成本部,由專案部提出處理意見,並報公司主管領導批准後予以通報除名。如該供應商從名冊中除名,此供應商在一年內不得使用。

  6 材料的驗證

  6.1 根據採購合同和生產要求,必要時專案部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進行驗證,發現問題及時提出改進要求,確保供方按質、按量、按時供貨,這種驗證也可在採購邀標檔案中約定。

  6.2 如工程合同中規定(專案部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作,但不能代替材料部門的現場驗證。

  6.3 材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由專案部負責,質量員和材料員驗證,其它材料的進貨驗證,應由專案部委派的倉庫保管員驗證、負責。

  6.4 材料進貨驗證必須按合同條款進行,根據供貨商提供的有關規格、數量、質量等證明檔案,清點查驗進庫(工地)材料,材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。

  6.5 需作現場複試檢驗的材料,由專案部及時送試驗室。根據複檢檢驗報告作好有關標識工作。(複檢合格產品為綠色標牌,不合格產品為紅牌,待檢產品為黃牌)。

  6.6 在進貨檢驗中發現不合格材料,應及時按規定作出不合格品的處理工作,嚴禁使用於工程中,做及時清退出場,做好退貨處理工作。

  7 本制度從公佈之日起施行。

  物資採購管理制度 篇6

  一、類別

  1、本制度所指採購物資分類三類:

  A類:建築鋼材、黑色金屬等。

  B類:裝置(塔吊、施工升降機等大型裝置等)及裝置的配件等。

  除上述物資外,其它物資的採購管理另文規定,或總經理直接指示。

  2、與採購物資管理相關聯的專案部及承包人分類

  2.1需求使用單位及承包人

  2.2主管部門

  3、物資需求(採購)計劃的分類

  3.1月度物資需求計劃

  3.2緊急物資需求計劃

  4、採購的方式分類

  4.1固定廠商、長期報價採購

  4.2即時詢價採購

  5、採購物資付款方式分為:

  5.1延期付款。

  5.2貨到後分期付款。

  5.3貨到憑發票報銷付款。

  6、總經理、副總經理負責

  6.1、採購合同、計劃的批准、簽訂。

  6.2採購付款的批准。

  二、職責

  1、公司供應領導小組負責

  1.1審議批准《採購物資詢議價報告表》

  1.2審議決定採取公開招標方式的採購事項。

  2、總經理負責

  2.1採購合同的批准、簽訂。

  2.2採購付款的批准。

  三、程式

  1、物資需求計劃及發放程式

  1.1需求使用單位根據生產經營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求(採購)計劃》。對於確實急需不能列入《月度物資需求(採購)計劃》的物資,物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》。

  1.2《月度物資需求(採購)計劃》和《物資緊急需求計劃》經本單位負責人稽核,所需物資主官部門審查,公司分管領導批准後,提報至需求物資的採購部門。

  2、物資採購審批程式

  材設部根據按照《物資需求及發放程式》彙總的《月度物資需求(採購)計劃》或《物資緊急需求計劃》,結合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況,確定應採購物資的品名、數量和擬採取的採購方式,填寫《物資採購審批表》,經材設部經理審查,分管副總經理稽核,總經理批准後實施《物資採購實施程式》。

  3、物資採購實施程式

  3.1物資採購部門採購人員接到經批准的《物資採購審批表》先核對採購內容,查閱《物資供應商登記表臺帳》和其他有關資料後,根據採購物資的緩急程度,參考市場行情及過去採購記錄或廠商提供的資料,除經批准的緊急特殊情況外,必須精選三家以上的供應商進行詢價。

  3.2對於廠商的報價資料進行整理後,採購經辦人員應深入分析,擬訂議價方式及各種有利條件,和經批准的採購方式向廠商議價。

  3.3採購經辦人詢價、議價以及有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成後填寫《採購物資詢價議價報告表》,經材設部經理稽核,分管副總經理稽核,總經理批准後進行採購。必要時與供應商簽定《購貨合同》,按合同審批程式各級稽核後再進行採購。

  3.4召開採購領導小組會議審議批准。

  4、採購物資驗收入庫工程程式

  4.1採購物資到現場或專案部後,現場材料員提請採購物資的主管部門對採購物資進行檢驗或驗證。

  4.2檢驗或驗證合格後,由採購人員和現場或專案部填寫各類《物資入庫驗收單》,經檢驗或驗證人員簽字後物資登記入庫。

  5、採購物資付款工作程式

  5.1採取預付款方式的採購物資,由採購人員憑《採購合同》或《採購物資詢價議價報告表》,填寫《借款單》,經付款審批流程批准後辦理預付款手續。

  5.2採取除預付款方式之外的方式付款的採購物資,在採購物資到廠入庫後,由採購人員憑《採購合同》或《採購物資詢價議價報告表》,《物資入庫驗收單》,以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定,經審批流程批准後辦理報銷付款手續。

  四、規定與標準

  1、物資需求(採購)資訊傳遞規定

  1.1物資需求使用單位必須在《月度物資需求(採購)計劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的相關要求說明,特別是品種、規格、型號、供貨日期以及對採購物資的其它特殊要求。

  1.2所需物資需試用後方能結算付款的,物資需求單位應在《月度物資需求(採購)計劃》或《緊急物資需求計劃》上註明相關事項。

  1.3物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場資訊情況,在《月度物資需求(採購)計劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的估計單價和金額情況列明。

  1.4物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時,必須立即通知材設部,雙方協商積極配合處理好有關事宜。

  2、物資採購規定

  2.1物資採購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則,以“降低成本、保障生產經營”為目的,切實做好物資的採購供應工作。

  2.2物資採購部門要嚴格遵守《供應商評價制度》,透過“同等條件,質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好的單位優選”的方式,綜合考慮“質量、價格、交貨期、售後服務”四個方面的內容,在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下,做好物資供應商的考察選擇工作。公司主要採購物資必須保證各有3-5家“資質完備、質量可靠、誠信度高、服務周到”的備選供貨商。 2.3對於採購單位提出的供應商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位,應在召開的物資採購領導小組會議上提出,並由會議做出決定。

  2.4凡採購單價在3萬元以上的大型裝置、10萬元以上的成套裝置、5萬元以上的大宗物資,必須採取公開招標的採購方式,由招標小組(採購領導小組)確定相關事項。

  2.5若廠商報價的.採購物資規格與《物資採購審批表》所列的規格略有不同或屬代用品者,採購經辦人員應列出資料在《物資採購審批表》上,經主管稽核後,物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意後方可採購。

  2.6若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資採購,採購部門應及時通知物資需求使用單位,雙方積極協商處理好有關事宜。

  3、採購物資驗收入庫、出庫規定

  3.1採購物資到現場或專案部後,必須經材料裝置部門組織使用單位檢驗或驗證合格後方可入庫。

  3.2對於經檢驗和驗證不合格的採購物資,材料裝置部門必須與供貨商進行協商,採取退貨、換貨或索賠措施。 3.3材料裝置部門要對所有采購物資的質量標準和檢驗驗證方式、方法進行規範和明確。

  3.4各需求單位在物資驗收合格後按需求單位使用情況由現場材料員辦理出庫手續。

  4、採購物資付款規定

  下列情況財務部應拒絕支付採購款項:

  4.1與《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。

  4.2材料裝置部門和物資使用單位未在《入庫驗收單》上簽字的款項。

  4.3《物資入庫驗收單》中列出的採購物資的數量、品種與《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》不符的款項。所需物資需試用後方能結算付款的,物資需求單位應在《月度物資需求(採購)計劃》或《緊急物資需求計劃》上註明相關事項。

  5、採購紀律規定

  5.1各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要,本著“節約、降本”的原則提報物資需求(採購)計劃,對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求(採購)計劃的行為進行嚴肅處理。

  5.2物資採購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想、盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司採購成本的最低化、採購質量的最最佳化、採購效率的最快化。

  5.3採購人員都必須遵守公司規章制度的規定,按照規定的程式批准採購,任何人不得私自訂購和盲目進貨。

  5.4採購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資採購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

  5.5採購人員必須樹立服務意識,急生產經營所急,想生產經營所想,任何人不得無故積壓或拖延採購及相關工作。

  5.6為掌握瞬息萬變的市場經濟商品資訊,如價格行情等,採購人員必須經常自覺學習業務知識,提高業務工作的能力,以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。

  6、售後服務

  對於採購物資,材設部在簽訂購買合同時,要明確約定。

  6.1採購物資在投用前需廠家進行現場指導的,由材料裝置部門負責聯絡。

  6.2對於在使用過程中(質保期內、正常使用條件下)出現的質量問題,由材料裝置部門在規定時間內協調解決。

  物資採購管理制度 篇7

  一.物資用品採購

  1.物資採購應嚴格遵循質量、價格及售後服務完備的原則進行,採購的品種和數量應嚴格控制在一定範圍內並儘可能節約成本,減少庫存。

  2.採購範圍:固定資產、低值易耗品、裝置設施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。

  二.物品申購程式

  1.各部門(管理處)每月25日前上報次月月物資採購計劃表並交給倉庫庫管員,庫管員應根據物資庫存情況,核定整理各部門(管理處)的月物資採購計劃表,月物資採購計劃表送分管副總進行稽核,報總經理審批同意,由採購人員根據批准情況按輕重緩急在當月內完成採購計劃。

  2.急需採購的物資,由部門分管副總批准,通知採購人員採購,但事後應由部門出具書面情況說明,填寫請購單,經分管副總簽字,報總經理同意,交財務稽核報銷。

  3.採購所有物資必須全部入庫,並由庫管員填制入庫單,如是供應商送貨,由供應商提供發票或供貨單、入庫單一式三聯。一聯留庫房;一聯交供應商;一聯交採購人員。

  三.物資領用程式

  1.部門領用物品時需認真填寫領料單(品名、數量應填寫準確,註明領用人),由分管副總簽字後方能到倉庫領用。

  2.倉庫庫管員在發放物品時需認真按申領單品名和數量準確發放。

  3.領料單一式三份,一份部門留存,一份倉庫保管留存,一份交財務留存。

  四.其它

  工程部門作為特殊部門,零星、少量、急用材料領取可按以下程式進行:

  1.由公司確認並簽定協議,在單位附近指定一家經銷商,作為協作商家,商家必須保證材料的質量,並在同等質量中價格不能高出市場價。

  2.使用單位應先按內部管理填三聯《請購單》,先由部門經理簽字,領取的原則必須是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源並在物管公司庫房領取。

  3.協作商家見《請購單》後,有部門領導簽字後方可發貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專人領取,並填寫三聯《請購單》,一聯留工程部,一聯留商家,一聯留分管副總。商家也可送貨上門。

  4.結算方式:當月底由商家憑《請購單》報分管副總,經總經理稽核後,再開具發票交財務核報銷。

  5.採購管理責任:採購人員採購的各類物品必須保證達到公司提出的質量、服務和時限要求,如有不實給公司造成損失由採購人負責賠償。

  物資採購管理制度 篇8

  第一章 總則

  第一條 為了規範zz石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)物資採購活動,保證物資採購工作合法、有序進行,根據《中華人民共和國招標投標法》、z省實施《中華人民共和國招標投標法》等相關法律法規和集團公司《管理綱要》、《zz石油(集團)有限責任司招標管理辦法》,結合油品調運分公司實際,特制定本辦法。

  第二條 油品調運分公司物資採購活動應遵循公開、公平、公正、誠實信用的原則,擇優選擇企業實力、信譽、技術能力和價格合理的供應單位。

  第三條 工貿公司物資採購工作實行統一制度、分級授權、歸口審查的原則。

  (一)統一制度:統一物資採購制度,統一業務流程和工作程式,統一適用集團公司專家庫、協作企業准入目錄;

  (二)分權制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級職能小組,形成各部門相互協作、相互制約、相互監督機制;

  (三)歸口審查:對物資採購專案中的有關內容,按業務性質,分別由相關專業部門審查。

  第四條 物資採購工作要堅持科技創新優先、效率優先、節能環保優先、質量優先、價效比最優的原則。

  第五條 物資採購工作實施“迴避”制度。

  (一)部門迴避:物資採購部門不能負責專案實施活動,專案實施部門不能組織物資採購活動;

  (二)人員迴避:物資採購領導小組成員與供應單位負責人或委託代理人有利害關係的,在物資採購活動中必須迴避。

  第二章 組織機構及職責

  第六條 油品調運分公司成立物資採購領導小組,物資採購領導小組是物資採購責任和組織實施的主體,根據工作特點和業務需要,組織實施公司裝置及物資採購等專案。油品調運分公司物資採購領導小組組長由經理樊礦強擔任,副組長由公司副經理白志剛擔任,成員由綜合辦公室、安全質監部、排程管理部、財務資產部等部門人員組成。領導小組職責:

  (一)貫徹落實集團公司物資採購管理的相關制度和規定;負責制定油品調運分公司物資採購管理辦法,並組織實施;

  (二)對物資採購專案進行組織和協調,接受上級物資採購監督領導小組的指導、監督和檢查;

  (三)負責向上級單位彙報公司物資採購工作;

  第七條 工貿公司物資採購領導小組下設物資採購辦公室和詢價組、質量技術組三個職能小組。

  (一)物資採購辦公室(公司綜合辦公室負責)職責是:

  1.依據油品調運分公司物資採購管理辦法,組織實施公司物資採購工作;

  2.負責組織公司物資採購方案的編制及報審工作,按照批准的物資採購方案,開展物資採購活動,督促落實相關合同的簽訂、履行等工作;

  3.建立公司物資採購管理資訊檔案,定期向上級主管部門報送有關資料;

  4.處理公司物資採購工作中其他有關事項,定期向物資採購領導小組彙報工作開展情況。

  (二)詢價組(公司財務資產部負責)職責是:

  1.負責制定公司的價格詢查制度,建立價格資訊庫;

  2.對物資採購專案的價格構成和評定成交的標準等事項提出建議;

  3.完成採購標的物的市場價格查詢,向物資採購辦公室提供標的物的市場價格資訊;

  (三)質量技術組(公司安全質監部負責)職責是:

  1.負責對物資採購標的物的有關技術、質量、安全、環保執行標準的制定和審查;

  2.檢查落實對物資採購專案質量技術要求的執行情況。

  第八條 物資採購申請

  物資採購申請由專案單位以檔案或申請書的形式提交,內容應包括:專案名稱、計劃批准檔案、規格、質量執行標準、技術要求、數量、建議價格、擬採用的採購方式、推薦供應單位等。專案部門生產性物資採購需提前3個月報申請計劃,並經公司排程管理部稽核確認後報公司物資採購辦公室;非生產性物資採購需提前2個月報申請計劃。

  第九條 物資採購前期準備和後期工作程式

  (一)如需採購的是生產性物資,由排程管理部根據生產實際情況對申請採購專案的種類、規格和數量等進行稽核,並於三個工作日內將其意見提交物資採購辦公室;

  (二)詢價組對物資採購專案,進行市場價格諮詢調研,瞭解市場的最高價和最低價及有關資訊,並於三個工作日內將其意見提交物資採購辦公室;

  (三)質量技術組對物資採購專案有關規格、技術、質量、安全、環保執行標準等方面進行審查,並於三個工作日內將審查結果提交物資採購辦公室;

  (四)採用競爭性談判方式的採購專案,按照管理許可權經稽核批准後方可實施;

  (五)物資採購專案審批結束後,由物資採購辦公室及相關部門按規定組織專案實施單位與供應單位進行;

  第三章 物資採購管理範圍

  第十條 物資採購的管理範圍:油品調運分公司的生產性物資和非生產性物資(如辦公裝置、辦公傢俱、辦公用品、勞保用品、後勤保障用品等)。凡根據《油品調運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的裝置、物資、生產消耗性材料等專案的採購,均按本辦法執行。採購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣競買、訂單採購等,物資採購領導小組根據實際情況選擇適用。

  根據《油品調運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的其他非物資性專案(如服務、工程、設計、安裝等)的採購,參照上款,一併由公司物資採購領導小組統一管理。

  第十一條 為保證生產性物資的產品質量及技術標準符合企業生產要求,維護企業利益,充分體現公平原則,對供應廠商提供的產品進行小批次試用的,採購計劃可根據生產實際合理安排,採購價格按不高於試用階段統一中標價格執行,並將試用結果報公司質量安全室備案。

  第十二條 批次較大的低值易耗品等物資的採購,由專案部門提交申請,經公司物資採購領導小組批准授權後,啟動物資採購簡易程式,委派物資採購領導小組監督組成員與專案申請單位直接進行比質比價採購。

  第四章 資料管理

  第十三條 物資採購活動的資料須按照國家檔案管理標準實施。物資採購辦公室負責相關資料的收集、整理和歸檔。具體如下:

  (一)專案部門向物資採購領導小組提交的採購申請;

  (二)詢價組、質量技術組向物資採購辦公室提交的書面意見;

  (三)其它需要歸檔的資料。

  第五章 法律責任

  第十四條 在物資採購活動中,參於者有下列情況之一的,公司將建議有關部門按

  照有關規定追究責任人的相關責任:

  (一)工作人員違反本辦法,收受供應單位財物或其他好處的、向他人透露與物資採購專案有關的其他情況的;

  (二)以不正當手段干擾物資採購工作的,以及其它違反本辦法行為的;

  (三)物資採購單位違反本辦法,向他人透露已獲取潛在供應單位的名稱、數量或者可能影響公平競爭的有關物資採購的其它情況的;

  (四)物資採購辦公室、相關業務部門違反本辦法,怠於行使相應職責,造成嚴重後果的;

  (五)其它違反國家有關律的法規和損害企業利益的行為。

  第六章 附則

  第十五條 本辦法由綜合辦公室負責解釋。

  第十六條 本辦法未盡事宜,按照國家法規及工貿公司規定執行。

  物資採購管理制度 篇9

  一、裝置物資採購的審批

  各處室或人員所需物資因學校倉庫中沒有存放而需要臨時採購的,則須填寫“實驗中學物品採購、維修資金審批表”(見附表1)後報總務處,由總務處視情況報校長室、上級教育部門審批。單筆數額100以上報校長室審批,300元以上報服務中心審批,1000元以上報教育局審批。

  二、裝置物資的採購

  採購小組一律憑審批表採購和報銷。採購小組應當充分了解和掌握有關情況,要“貨比三家”,真正做到價廉物美。

  (一)臨時採購

  “臨時採購”又稱“程式採購”,因每一項物資的採購都按一定的程式進行。

  1.臨時採購物資中經上級教育部門審批同意學校自行採購的,其中單筆數額超過100元的要求詢價後確定採購,超過300元的要求兩人以上共同採購,超過1000元的要求提交總務處集體討論確定,並填寫詢價表。

  2.臨時採購物資中如果服務中心倉庫有貨可供的可以直接向服務中心申請領貨(如一次性塑膠杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品,節能燈、開關等電器用品)。

  (二)集中採購

  做好集中採購有利於工作安排,減少審批環節,提高工作效率。每學期一次的集中採購各相關處室人員要發動有關人員科學合理的制定採購計劃,並在規定時間內報總務處以便及時彙報。

  1.每學期一次到服務中心集中領貨。

  2.集中採購物資中如果是經招標上門供貨的(如橫幅、噴繪、寫真、校徽、空白獎狀、榮譽證書、標牌、裝訂等等),由各處室研究決定後自行採購、自行驗收(規格、材質等),到每月月底前把一月來的採購情況彙總到總務處,每月2號前由總務處把上個月所採購的物品按照規定的格式彙總後上報服務中心。

  (三)大宗裝置物資採購

  每年年底總務處根據學校自身情況擬製、提交採購報告,按照服務中心大宗物資採購程式進行。

  三、裝置物資的驗收

  (一)學校裝置物資採購招標驗收小組職責

  1.全面負責學校各類物資的驗收工作,並接待上級驗收小組的驗收工作檢查;

  2.負責對驗收的採購招標物資填寫驗收報告(見附件2或附件3);

  3.對驗收不合格的採購招標物資有權退回,並向學校彙報,及時處理。

  (二)學校裝置物資驗收標準

  1.數量驗收(包括生產廠商、裝置型號和購置臺件等)和資料驗收(包括購置申報審批材料、財務票據、隨機技術資料等)。

  2.質量驗收(包括產品外觀、技術性能和技術指標等)。裝置物資與招標檔案、中標通知書、採購供貨合同所規定的名稱、品種、型號、規格、技術引數等要求相符;採購裝置物資包裝密封完好、產品資料齊全、質量合格、執行狀態良好,能夠正常使用。

  (三)學校裝置物資驗收報告的填寫

  1.一般物資,填寫完整審批表(附件1)即可;

  2.固定資產,須填寫“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”(附件3);

  3.經服務中心招標採購的直接上門供貨的採購物品,須按照服務中心招標檔案中的有關技術商務要求和供應商在招標中的承諾條款對採購物品進行驗收,並由接收人、驗收人、負責人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗收結算清單”(附件2)以備結賬。

  四、裝置物資的入庫

  採購的裝置物資到校當天,學校物資驗收小組按照合同採購標準和產品標準驗收,驗收合格後出具驗收報告,辦理入庫手續;驗收不合格不得入庫,無入庫手續不得辦理財務付款、報銷業務。

  (一)一般物資的入庫:由採購人、驗收保管人或總務處主任簽字後入庫(見附件1或2)。

  (二)固定資產(教學裝置)的入庫:由採購接收人、專案驗收人、總務處主任或教務處主任、主管副校長或校長簽字後入庫,同時需交歸檔資料於倉庫保管(見附件3)。

  五、裝置物資的出庫

  (一)一般物資的出庫要由物資使用者提出申請(附件4),經總務主任簽字批准後,憑“實驗中學物品領單”到倉庫領物。

  (二)固定資產裝置物資的出庫管理

  1.固定資產裝置物資的出庫

  固定資產裝置物資的出庫要由裝置物資使用處室或人員向總務處申請,填寫“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”原單(附件3),經總務主任、主管副校長或校長簽字批准後,才能辦理出庫手續。

  2.固定資產裝置物資的填卡記賬

  (1)購買的裝置由總務處根據“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”透過裝置物資管理系統錄入裝置原始資料,辦理固定資產入賬,由總務處列印裝置物資管理卡片和裝置標籤,卡片由總務處和使用部門各儲存一份。

  (2)各裝置使用部門管理員憑“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”記賬,負責將裝置標籤貼在儀器裝置上。

  六、裝置物資盤存報損

  對校內所有物資一年盤存清點一次及以上,實行資產報損制度。做到學校物資“進要入賬,出要報損”,使之物盡其用,去向明確,帳物相符。

  (一)一般物資報損:總負責人張追紅

  具體管理人員如下:教師辦公用品(黃進)、水電維修零件(俞樹勇)、衛生工具(張啟星)。

  (二)教學用品報損:總負責人黃佔寧

  具體管理人員如下:體育器材(黃愛宵)、實驗耗材(張民強等實驗員)。

  (三)固定資產報損:總負責人樓美勝

  具體管理人員如下:電教儀器(吳金良)、辦公裝置(徐時亮、張追紅、陳劍明)

  七、食堂、服務部物資管理

  食堂、服務部物資按照服務中心提供的商家進貨,確保價格、質量和衛生。

  (一)採購:由食堂事務長、服務部店長根據學校需求提出其採購清單,直接向供貨單位、服務中心申報。

  (二)驗收:由食堂事務長、服務部店長和學校食堂、服務部負責人(或店員)共同簽字入庫。發現不合格食品、商品堅決清退,並做好記錄。

  (三)出庫:食堂大米、麵粉、食用油、調料等須由事務長、使用者共同簽字,並在使用前進行質量檢驗,以防變質食品食用,發現問題及時報告。

  物資採購管理制度 篇10

  總則

  一、為了規範公司的物資採購,降低物資採購成本,確保公司各項物資供應,加強企業物資採購的監督管理,特制定本規定。

  二、本規定是公司物資採購管理的基本規範。

  三、採購部應當根據市場資訊做到比質、比價採購,同時,在付款方式上,做到貨到付款,或分期付款,減少採購風險。

  第一章採購部職責

  四、採購部崗位職責

  1、負責物資採購管理制度和內部各崗位職責的制定;

  2、負責物資採購員、計劃員及檔案管理員的監督與管理;

  3、負責物資採購計劃的制定,採購合同的簽訂及保管;

  4、負責物資採購的詢價、議價、比質、比價;

  5、負責本部門按時、保質、保量地完成所需各項物資的採購工作;

  6、負責管轄範圍內的衛生、安全工作。

  7、採購部做好各項檔案的管理工作,如採購合同、各種審批檔案及公司下發的各種檔案;

  8、採購部建立採購物資臺帳、借款明細帳及公司應付帳款,定期與財務部對帳。

  五、物資採購遵守的原則

  1、未經審批的物資一律不得采購;

  2、倉庫內的庫存物資應優先使用;

  3、建立合格供應商名錄時,採購遠近搭配的原則;

  4、採購物資時,應儘量透過銀行結算,減少現金結算;

  5、在比價過程中,嚴格執行同類產品比質量,同樣質量比價格,同樣價格比服務的原則,擇優確定採購單位;

  6、對於先試用的物資,必須由使用部門出具試驗報告,並由審批後,方可採購。

  第二章物資採購管理

  六、為節約採購成本,公司實行按月上報採購計劃。採購部編制採購計劃時,要從實際工作出發,避免盲目提報物資採購計劃,避免物資積壓損失。

  七、公司內各部門及配套廠家要按程式報物資採購計劃,在每月的23日前向採購部報下月的採購計劃,然後由採購部彙總後統一上交公司經理辦公會。

  八、各部門及配套廠家提供的需採購物資的規格型號必須完整,如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責50%的經濟損失,所在部門承擔30%;同時,採購部有權拒絕採購型號不完整的物資。

  九、物資採購時必須嚴格按照採購原則、採購計劃進行採購,做到不錯訂、不漏訂,及時準確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資

  採購合同時,要嚴格執行合同法和公司合同管理制度,合同中要明確數量、規格型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地點、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經辦人經濟責任以及其它需要明確的事項。一般情況下,按照公司標準合同文字簽訂合同,如有特殊情況,與公司律師顧問聯絡後,再簽定合同。

  十、物資採購時,如工程部及設計院出具的原材料出現短缺現象,採購部應徵求使用單位意見,在使用單位同意,並簽字確認後方可採購使用單位願意接受的代用品,否則,出現後果由採購部負直接責任。

  十一、採購部未能及時完成的採購任務,應及早報總經理生產助理說明原因,擬定補救措施。

  第三章物資驗收入庫管理

  十二、物資到庫後,採購部送檢人員通知質檢部到貨物資的數量、及規格型號,按約定時間到達對物資進行檢驗。

  十三、驗收中的不合格物資,由採購部及時與供應商進行溝通,及時進行退、換貨處理。

  十四、凡對外調劑的物資必須由採購部確認後,經總經理生產助理審批後,方可對外調劑。

  十五、驗收合格的物資,由採購部送檢人員及時送至倉庫,由倉庫保管員對物資辦理入庫手續;貨票同行的,由倉庫保管員列印入庫單,並由送檢人員帶回入庫單,雙方做好交接手續。貨票不同行的,等發票到後,再由倉庫保管員列印入庫單。

  十六、採購部收到入庫單後,儘快到財務部辦理抽欠條手續。每月25日前,將欠款壓縮到20萬元限額內。

  物資採購管理制度 篇11

  一、 適用範圍

  1. 本《辦法》適應各部門、各分公司的商品採購。

  2. 單項採購或批次採購金額達到公司規定的限額標準(一次性採購20xx元,單件採購1000元)以上的採購專案,應當上報採購部審批。

  3. 低於限額標準採購專案的採購方式及管理辦法,遵照財務借款與報銷辦法執行。

  二、 組織機構與管理

  採購部是為組織實施採購活動而設立的專職機構及管理部門。主要職責是:

  1. 組織實施集中採購;

  2. 組織由公司撥款的大型採購活動;

  3. 受各公司的委託,代其組織採購事宜;

  4. 負責採購合同的管理;

  5. 擬定公司採購政策;

  6. 管理和監督公司採購活動;

  7. 審批管理進入採購名單的供應商資格;

  8. 審批取得公司採購業務的代理資格;

  9. 擬定並調整公司集中採購目錄和公開招標採購範圍的限額標準。

  三、採購方式管理

  公司採購方式主要是公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價議標和單一來源。

  1.凡納入公司採購計劃資金超過10萬元以上的採購專案,原則上應實行公開招標。

  2.能從有限範圍的供應商處採購的或者公開招標時間長、費用高,不能達到節約的目的,經總經理批准可採用邀請招標。

  3.符合下列情況之一的,經總經理批准可採用競爭性談判方式採購。(1)招標後沒有供貨急需採購,而無法按招標方式得到的;(3)投標檔案的準備需較長應商投標或者沒有合格標的;(2)出現了不可預見的的時間才能完成或投標檔案需要高額費用;(4)有特別要求的。

  4.採購的貨物符合規格、標準統一,現貨貨源充足,價格彈性較小,售後服務好,經總經理批准可採用詢價議標採購。

  5. 下列情況可採用單一來源方式採購。

  (1)只能從唯一供應商處獲得,或供應商擁有專利權,且無其他合適替代標的;

  (2)因原採購專案的後續維修、零配件供應、更換或擴充等一致性和相容性要求,必須繼續從原供應商處採購;

  四、 物資採購審批程式

  1.公司採購管理程式包括下列主要步驟:

  (1)編制公司採購預算;

  (2)編制並批覆公司採購計劃;

  (3)確定採購方式;

  (4)訂立及履行採購合同;

  (5)驗收;

  (6)結算。

  2. 採購單位的採購計劃按以下要求報送:

  (1) 採購計劃的報送。

  各品牌經理報送採購計劃時,填報《採購計劃表》(以下統稱《計劃表》),本表一式兩份,部門留存一份,採購部一份。採購部對《計劃表》進行審查,財務中心把關,並於2日內將審查意見(附《計劃表》)送採購單位。

  (2)採購單位報送的月份執行計劃,應是本月已經確定要購置且採購資金已經落實的專案,按規定應辦理審批的採購專案,應辦理審批手續。

  (3)沒有審批手續,不能下達採購月份執行計劃。

  3.採購部要根據批准的採購計劃,對採購清單稽核無誤後,確定具體採購方式。其中,屬於集中採購的專案,由採購部按要求統一進行採購。

  4.合同內容一經確定,採購單位應將合同草案的有關檔案報採購部。採購部收到合同草案經財務中心審批後,方可簽訂合同。

  5.購合同訂立後3日內,採購部應將合同副本報財務中心備案。

  6.採購部應對合同履行時的採購情況進行監督檢查。

  7.採購合同需要變更或終止的,採購單位應將變更或終止的理由及時書面上報採購部。

  8.資金劃撥程式:

  (1)供應商供貨完畢,採購部填報《採購資金支付申請書》(以下統稱《申請書》),持《申請書》、《質量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部檔案副本,向財務中心提出資金支付申請。財務中心的主管領導,根據合同、《驗收單》和《申請書》等必要的結算手續,稽核無誤後,按公司《財務支款及報銷辦法》支付款項。

  (2) 應急採購專案,經總經理批准後,可由採購單位先行採購,但應在採購活動發生之日起5日內辦理有關手續。

  五、 監督管理

  1. 採購部應當加強對公司採購活動的監督檢查。重點內容是:

  (1)採購是否嚴格按照批准的計劃進行,有無超計劃或無計劃的採購行為;

  (2)採購方式和程式是否符合規定;

  (3)有關採購檔案是否按規定報採購部備案;

  (4)採購執行機構是否按規定的時間完成採購任務;

  (5)採購合同的履行和採購資金支付情況;

  (6)應當監督檢查的其他內容。

  2. 採購部和財務中心共同對採購活動進行監督,所有合同應透過財務中心核准。

  採購單位在履行監督檢查時,應當如實反映情況,提供有關資料,自覺接受監督檢查。

  物資採購管理制度 篇12

  一、物資採購計劃的確認階段

  生產部門對物資的需求,是採購計劃制定的根本依據。物資採購計劃要從生產需求開始,這一點國內外企業沒有什麼不同,但其後的稽核批准程式,二者卻存在很大差異,因此產生了不同的控制效果。

  國外企業物資採購管理制度規定:首先由生產部門根據生產計劃或即將簽發的生產通知提出請購單;第二步,將請購單交由倉儲部門保管人員稽核,保管人員根據庫存情況核定採購數量,並經倉儲部門主管簽字後,傳遞到採購部門;第三步,採購部門接到請購單後,審查是否重複採購,以及是否存在其他不合理請購品種或數量等,稽核同意後,根據已掌握的市場價格,對採購所需資金做出估算,並將請購單交資金預算管理部門;第四步,資金預算管理人員根據企業經營目標和資金預算稽核請購物資是否在預算之內,稽核後再交還採購部門,採購部門方可根據各部門稽核過的請購單編制正式採購計劃。

  相對而言,我們企業這方面的制度比較簡單:首先,也是由生產部門根據生產計劃編制用料申請表,報送採購部門;其次,採購部門審查是否有超範圍、超限額的品種和數量,並根據庫存情況審定採購數量;最後,編制正式採購計劃報主管領導審批。

  兩種制度的差別在於:首先,業務流程不同。國外企業的制度相對複雜,要經過四個部門稽核、批准,有四個控制點;而我們的企業只經過兩個部門,加上主管領導把關,有三個控制點。其次,組織機構設定不同。對生產部門請購單或用料申請計劃的稽核,國外企業增加了倉儲部門和資金預算管理部門的參與,而倉儲部門與採購部門是完全獨立的兩個部門;而我們企業的機構設定中,倉儲部門和採購部門同屬物資管理部門,是一個部門內的兩個相對獨立部門,倉儲部門一般不直接參與計劃的稽核,明顯處於次要地位。儘管兩種制度的控制目的相同,但這些差異對內控制度的控制效果影響卻很大。其主要原因是,從內部控制理論分析,內部控制實質就是內部牽制,即一項業務由二個或二個以上的人或部門經手,其發生差錯和串謀舞弊的機率就會大大降低。因而,在管理機構設定上要求將不相容職務進行分離,將一項業務分由兩個或兩個以上部門控制。國外企業將請購單的稽核分由倉儲部門、採購部門、資金預算部門負責,而我們企業對物資用料申情計劃僅由物資管理一個部門稽核,其控制效果必然要弱。從另一個角度分析,雖然我們企業的物資管理部門內部,採購部門和儲存部門也是分開的,具有相對獨立性,但他們同由一個部門管理,接觸機會較多,有共同的部門利益,很難避免人際關係和部門利益等因素的影響。總之,由於機構設定上的差異,國外企業的內部控制效果明顯優於我們企業的內部控制。這一點在實際工作中已經非常明瞭。

  另外,參與部門不同,對控制效果產生的影響也不相同。國外企業規定,生產部門的請購單首先經倉儲部門保管人員稽核,相當於我們企業要求採購人員做的“庫平”工作。不同的是,國外企業是由倉儲部門保管人員來完成,而我們是由採購人員根據保管人員提供的庫存資料來完成。由倉儲部門保管人員直接負責和由採購人員間接負責,最終效果差別很大。如我們的企業庫存一般都存在令人頭痛積壓問題,對積壓物資的使用、處理,應是採購計劃中必須考慮的重要因素,但因物資積壓與保管人員關係不大,所以保管人員並不會積極主動地去清理,而國外企業要求倉儲部門保管人員參與採購計劃稽核,對物資積壓就負有直接責任,因而會積極主動地去處理積壓物資。這種管理方式能夠更好地避免積壓物資的產生,這一點很值得我們借鑑。

  二、選擇採購渠道,確定採購價格階段

  採購渠道和採購價格的確認,是物資採購控制的重中之重。它直接影響到企業的經濟效益,因而無論中外企業都將其作為關鍵控制環節。

  國外企業規定:採購部門應該根據市場情況和以往的業務往來,建立供應商資信情況資訊庫,或透過中介機構查詢有關供貨商的資信情況,然後向兩家以上供應商索取採購物資的價格和質量指標,比較不同供應商所提供資料,選擇最有利於企業生產和價格最合理的供應商。對於評選供應商,多數企業還會成立一個專門委員會,集體研究決定。選定供應商和採購價格後,採購部門就可填制正式訂貨單或採購合同,但還須將定貨單副本交由請購部門(生產部門),證實定單內容符合他們的要求,同時還要將定貨單副本送收貨部門,以便驗收時使用。而我們企業在採購渠道及價格確定方面,雖然一般也要求進行比價或招標,一些單位也設定了專門的崗位或部門負責監督,但實際上還是主要由採購人員和主管領導審定,比價或招標對多數單位來說還只是一種形式。

  兩種制度相比,最大的不同之處就在於,國外企業強調集體決策,弱化了管理者的個人作用,也更易避免決策中的個人行為。而我們企業選定採購渠道和價格的決策中,強調主管領導的作用。兩種制度體現了管理理念上的差別,反映出我們企業人治觀念重於法制觀念,而這種觀念更易產生個人行為。當然,這種觀念也有其客觀因素,就是我們的市場不規範,依賴採購人員和領導個人的經驗較多等。

  另外,國外企業與我們企業物資採購管理制度還存在其他方面的差別,如對業務記錄資料的要求,國外企業很嚴格很規範,要歸檔備查。而我們企業對這方面很不重視,記錄資料是為應付檢查而準備,雖然規範但不真實。

  物資採購管理制度 篇13

  為簡化、規範辦公物資管理,經公司研究決定,由行政人事部統一負責公司各部門辦公物資的採購、調配、領用及庫存管理,特制定本制度。

  一、適用範圍

  本制度適用於公司各部門辦公物料物資的採購、調配、領用及盤存等,其中辦公用品及固定資產按照公司相關管理制度執行。

  二、職責

  1、行政人事部負責公司辦公物資的採購、調配、領用、出入庫等管理工作。

  2、公司財務部負責對公司月度物資申購計劃進行對照核查、對量大價高的物資價格進行對照審查核實、並督促辦公物資盤存工作。

  3、行政人事部後勤主任負責對各部門辦公物資的庫存量核實、入庫驗收、物資調配、出入庫手續的辦理及領用登記、月度盤存工作的監督檢查,並負責申購計劃稽核、物資價目庫及採購供貨商的建立、參與採購、物資調配工作。

  4、行政人事專員負責彙總統計各部門月度物資申購計劃,並對上月採購、領用、庫存物資進行對照檢查核實。

  5、各管部門經理負責本部門辦公物資的申購計劃核實、入庫驗收、物資保管、領用手續的辦理及辦公物資的登記統計、盤存工作。

  6、公司總經理負責對各部門月度物資申購計劃的對照核實、對量大價高的物資採購進行審查核實,並對特殊大件及應急物資的採購進行審批,以整體控制成本費用支出。

  三、流程原則

  1、各部門負責人對物料物資應建立合理的庫存量,各部門物料物資由行政人事部統一集中採購補庫,以確保各部門的正常領用。

  2、各部門物料物資的申購原則:由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特殊情況,需緊急採購的,經部門經理稽核,行政人事主任同意後發起臨時申購。

  四、採購流程

  (一)流程說明

  1、行政人事部行政人事主管在收到經過審批後的物資申購單後,按照對比詢價後的預算價格履行財務借款手續,執行2—3人共同採購。

  2、因行政人事部暫無庫房設定,與各部門屬於異地入庫。由各部門主任按照採購清單代為驗收確認入庫,視同從行政人事部集中批次領用。

  3、行政人事部行政人事主管隔日按照採購清單開具公司入庫單一式三份,一份交由行政人事主任簽字;一份交財務列帳,一份存檔。並同時開具出庫單一式三份,一份交領用人簽字;一份交財務記帳;一份存檔。為單獨核算成本費用,各部門採購辦公物資及勞保用品應單獨開具稅務發票。

  4、各部門在提交次月辦公物資《申購單》(附表3)時,需同時提交當月《盤存表》(附表1)及《領用登記表》(附表2),均需由總經理一併稽核後,提交至公司行政人事部備案。

  (二)採購工作流程

  為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實際需要,以上辦公物資採購工作流程的時間節點遇假日順延,並以提倡節儉、合理使用和控制成本費用原則,公司各部門應當各盡其責,加強溝通和配合。

  (三)庫房管理

  1、公司行政人事部及各部門臨時設定的庫房應根據物資的易耗分類進行分類存放,應當保持庫存物品存放地點整齊、乾燥,併入櫃或入袋儲存。

  2、易碎、易燃、易爆、易揮發的物品應單獨設定盒、袋、櫃小心存放,周圍無明火、遠離熱源,配備滅火器,保持包裝完好。

  3、吸水性強、易發潮、易發黴和易生鏽的物品存放時:應保持乾燥,儘量保持通風。

  (四)物品領用

  公司各部門在員工領用辦公物資時,應建立《領用登記表》(附表2)。

  物資採購管理制度 篇14

  為了加強公司基本建設的經營、財務管理,規範採購工作流程,進一步提升公司採購工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障,根據公司建設發展的實際需要,特制定本制度。

  1、煤礦自購物資由集團公司設立專職採購人員和管理人員,應當具備與其從事的採購工作相適應的政治素質、專業知識和業務能力,綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、採購管理流程,本著服務煤礦基建的宗旨,忠於職守,廉潔自律。

  2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行稽核、監督,保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對採購計劃的審批,確保採購行為的合理和採購資金的落實。

  3、收集公司基建所需的物資、裝置(公司集中控制的)採購需求,編制各期採購計劃,上報公司財務科審批並執行。

  4 、按時完成各期採購計劃和零星採購計劃,保質保量、及時準確地為基建施工提供採購服務,並就供應的物資的質量、數量、品種規格、價格、交貨期等要素及時徵求施工單位的意見,改進不足。

  5 、積極參與集團公司,煤礦組織的大宗物資採購及招標工作,並提交合理化建議。

  物資採購管理制度 篇15

  一、總則

  為規範公司施工專案物資採購管理工作,確保採購物資符合規定的質量要求,降低公司開發成本,結合公司實際,擬製定本制度。本制度結合公司專案開發的實際情況,依照“集中統一,合理採購,降低成本”的原則,適用於公司所有開發專案所需建築材料、整機裝置及其他材料的採購。

  二、職責:

  招標採購部作為組織材料裝置採購的主體,負責物資供應計劃、採購實施和相關控制管理工作,負責採購招標的組織和協助採購合同的審查、審定,負責供貨服務商資訊管理系統的管理。

  1、招標採購部經理的職責:

  1)負責招標採購部的日常行政工作。

  2)負責組織員工的日常培訓工作。

  3)負責審批年度及月度工作計劃,並按計劃執行。

  4)負責對供貨服務商的稽核、評審、考察,參加對供貨商的定期評價。

  5)負責稽核《工程材料採購計劃》。

  6)負責稽核相關採購專案的報價表。

  7)負責與相應供貨商進行競價性談判。

  8)負責稽核相關採購合同。

  9)稽核材料付款申請書,並報上級主管稽核、審定。

  10)負責材料入、出庫的審批。

  11)負責定期組織對全庫進行盤點,依照公司相關規定處理不合格品。

  2、材料裝置採購專幹的職責:

  1)協助部門主管做好日常行政工作。

  2)負責編制年度及月度工作計劃,並按計劃實施。

  3)負責編制《工程材料採購計劃》。

  4)負責對供應商進行初步調查,制定《供貨服務商資訊表》。

  5)控制報表及採購實施,並對採購的材料服務質量進行驗證,形成書面材料供主管領導稽核。

  6)負責組織並參加對供貨商進行定期評價和考察。

  7)協助參與與相應供貨服務商的競價性談判。

  8)負責監督供貨服務商合同執行程度,協同處理合同執行事宜,形成書面材料上報。

  9)確認材料付款申請書並上報稽核、審批。

  10)負責資訊庫管理工組並定期更新材料追溯性記錄。

  11)負責對新材料、新裝置進行市場調查。

  12)協助進行材料出、入庫工作的開展。

  13)協助進行全庫盤點,依照公司有關規定處理不合格品。

  3、材料裝置採購實行公司直接採購(甲供)與我司定價、定規格而承建商自行採購(甲定乙供)相結合的方式。具體管理辦法如下:

  1)依照與承建方簽訂的《建工合同》,合同條款中明確規定由承建方自行採購,我司定價、定規格的物資,招標採購部負責承建方自動材料的供方指定、價格認可和資金控制。

  2)依照與承建方簽訂的《建工合同》,除合同條款中明確規定由承建方自行採購的物資,原則上由招標採購部統一進行採購。其中含大型裝置(給排水裝置材料等)和其他材料(鋼筋、電線電纜、鋪裝材料等)。

  4、甲供物資明細:

  在與承建商簽訂的《建工合同》中明確規定甲供和甲定乙供物資範圍。沒有明確規定甲供的材料,招標採購部依據實際情況提出意見報主管領導審批,決定是否甲供,並提前通知專案部、監理方和承建商。

  三、採購計劃:

  1、招標採購部應根據專案總體規劃和工程建設進度計劃,會同相關部門編制採購供應計劃。

  1)工程開工前5天,由招標預算組人員提出工程材料清單,送交招標採購部。

  2)施工單位在圖紙會審後一週內,提出本單位承建工程所需材料的整體計劃,經監理方和專案部主管人員稽核後,報招標採購部。

  3)招標採購部對施工單位提交的整體計劃,依照預算人員提供的材料清單進行稽核後,並彙總編制材料採購計劃,提交主管領導審批。

  2、施工單位根據工程進度提報季、月物資需求計劃,計劃包括:採購物資名稱、品種規格(型號)、需用數量、用途和要求進場的時間等內容,特殊材料要附上圖紙或樣品及質量要求檔案。所提交計劃須經專案部及監理方主管審定簽字。

  3、招標採購部根據各施工單位提交的季、月度物資採購計劃,結合公司的開發、經營計劃,彙總編制公司季、月度的工程物資採購計劃及資金需求計劃,報公司相關部門審定,列入預算。

  4、由於公司開發專案計劃的調整或設計變更的原因,需調整物資採購計劃時,由規劃設計組提出意見,公司領導審批同意,交招標採購部會同相關部門一併進行調整。

  四、物資採購

  1、依照招標採購部編制的《供貨服務商登記表》、《供貨服務商詢價明細表》,查詢《供貨服務商資訊庫》遴選合格供貨服務商進行前期市場調。

  2、招標採購部依照《供貨服務商資訊庫》選擇規模大、信譽好的合格供貨服務商提供的質量、品種齊全的樣品物資建立樣品庫,以備選用。

  3、在參考《採購物資計劃》和《供貨服務資訊庫》基礎上,依照“適時、適價、適質、適地、適量”的原則,結合相關市場調查,遴選出合同供貨服務商並形成能夠書面材料上報主管領導稽核。

  4、採購物資時,符合招標條件的,按公司相關招標管理制度進行。

  5、不符合招標條件的物資可採取詢價採購和直接市場採購:

  1)詢價採購:

  a)招標採購部經理指定詢價人、詢價採購的物資規格、數量。

  b)詢價人向從《供貨服務商資訊庫》內遴選出的三家以上合格供貨服務商詢價,並要求供貨服務商以書面形式並蓋公章確認最終報價。

  c)確定符合採購要求且報價合理的供貨服務商,形成書面材料報主管領導審批,形成記錄,進入採購實施階段。

  2)直接市場採購

  零星物資經批准後,可遵循“適時、適價、適質、適地、適量”的原則,直接市場採購或要求供貨服務商送貨。

  6、依照公司招投標程式確定入圍供貨服務商後,由招標採購部組織對入圍供貨商進行考察、評審。其中評審分為如後相關方面:公司基本資質;公司生產能力;運輸能力;儲貨能力;產品服務質量;維保服務能力;投標檔案中明確優惠比例的可實現能力;本土市場佔有率:業績實地考核;市場美譽度。

  7、物資採購合同或訂單的編制按公司相關合同管理制度執行,並應包括以下適宜的採購資訊:

  1)產品質量要求、嚴守要求,可引用標準或提供規範圖樣等;

  2)價格、數量、交付方式等;

  3)可對供方產品、程式、過程、裝置和人員資格提出批准和資格鑑定的要求;

  4)可對供方質量管理體系提出要求。

  8、由承建方採購的甲定乙供物資在物資採購合同或訂單簽訂前,須經監理方、招標採購部、專案部進行供方和價格、質量認可後方可簽約。否則,不得投入使用和辦理結算。

  9、屬非系統性的採購物資應確定三家以上的供貨服務商;系統性較強的工程所需物資、裝置可固定一、兩家長期供貨服務商。

  五、材料裝置進場驗收、校驗和合同執行

  1、招標採購部根據採購合同或訂單的規定及施工單位提供的月度材料計劃和進場時間要求,與供方協商進度及時間,組織物資進場。

  2、所有進場物資必須提供以下資料:

  1)產品合格證;

  2)質量檢驗報告;

  3)與產品相關的技術資料。

  3、物資進場後,凡涉及工程外觀、功能的物資,由招標採購部組織專案部、監理方配合並通知施工方共同進行質量、數量驗收;其他物資,由工程專案部組織施工方、監理方進行質量、數量的驗收工作。驗收合格後,施工單位開具收料單(註明品種、規格、數量等)並加蓋單位公章,交供方。對整機裝置等重要物資,由招標採購部根據需要組織設計方、專案部、監理方、施工方有關人員共同進行進場驗收,如需在供方驗證,則需在合同中規定時間和方式。

  4、所有物資由監理方質量主管在專案部監督下進行抽樣檢驗或封樣送具備資質的權威檢驗機構檢驗,並出具相應的檢驗報告;未經檢驗或檢驗不合格的物資嚴禁使用。

  5、所有進場物資,有關人員同時在驗收單上簽字,並作為材料裝置結算的依據之一,相關部門負責人辦理相應手續。

  6、供方供貨過程中,招標採購部依照合同條款中的明確規定對供貨服務商的合同執行力度進行監督,編制《供貨服務商合同資訊單元》註明合同執行、結算情況作為供貨服務商評定依據。

  7、合同執行過程中,如出現供貨服務商違約或未嚴格按合同執行,招標採購部根據合同約定參照實際情況,及時形成書面材料說明上報主管領導並對違約供方進行評定。

  8、合同履行完畢後,招標採購部依照《供貨服務商合同資訊單元》結合供貨服務商合同實際執行情況形成書面材料上報主管領導稽核,存檔備案作為《供貨服務商資訊庫》的有效補充。

  六、物資保管、分發與結算

  1、進場物資嚴格按照施工現場相關管理規範進行分類存放。

  2、甲供物資驗收合格後根據承建商申請的品種、規格、數量直接分發承建商或先行分發再分別驗收。建築材料應分類或建庫存放,碼放齊整並有相應標識。裝置使用前按照使用說明進行保養和維護。

  3、根據月度計劃及供貨服務合同執行情況,招標採購部按月將甲供材料、採購、分發、結算等有效證明檔案提交相關部門稽核後,與財務管理部門辦理有關結算、付款手續。

  4、招標採購部對物資供應服務情況隨時進行協調、控制,並按期向主管領導提交書面報告。

  5、招標採購部健全供貨服務商供應服務情況、質量情況、使用效果、價格變動情況,以及新材料、新裝置的資訊資料,完善《供貨服務商資訊庫》,作為選擇、評價及補充新供貨服務商的依據。

  物資採購管理制度 篇16

  為了加強公司基本建設的經營、財務管理,規範採購工作流程,進一步提升公司採購工作效率,使之更好的為公司基建施工提

  供物資供應保障,根據公司建設發展的實際需要,特制定本制度。

  1、煤礦自購物資由集團公司設立專職採購人員和管理人員,應當具備與其從事的採購工作相適應的政治素質、專業知識和業

  務能力,綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、採購管理流程,本著服務煤礦基建的宗旨,忠於職守,廉潔自律。

  2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行稽核、監督,保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對採購

  計劃的審批,確保採購行為的合理和採購資金的落實。

  3、收集公司基建所需的物資、裝置(公司集中控制的)採購需求,編制各期採購計劃,上報公司財務科審批並執行。

  4 、按時完成各期採購計劃和零星採購計劃,保質保量、及時準確地為基建施工提供採購服務,並就供應的物資的質量、數量

  、品種規格、價格、交貨期等要素及時徵求施工單位的意見,改進不足。

  5 、積極參與集團公司,煤礦組織的大宗物資採購及招標工作,並提交合理化建議。

  6、採購合同的簽訂:

  初步確定供應商和待採購物資、裝置的市場價格後,集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關於採購物資、裝置的價格談判,簽訂採購意向合同、協議。

  公司供應科、辦公室將採購合同、協議以及採購計劃報公司計劃科稽核,經事前審計、確認其合法、經濟後,報公司財務負責

  人審批、簽字許可後,和相關供應商簽訂正式採購合同、協議。

  7、簽訂採購合同、協議的原則和注意事項自主、自願,平 等協商是簽訂採購合同協議的基本原則。簽訂採購合

  同、協議的注意事項為:

  合同、協議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規範。

  合同、協議的規定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒有牴觸。

  合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。

  物資採購管理制度 篇17

  一、主要內容與適用範圍

  本制度規定本公司的物資採購和管理工作內容及要求。

  本制度適用於本公司內的材料採購、驗收等管理工作。

  二、工作職責

  1、材設科是本公司工程材料裝置和管理的歸口管理部門。

  2、施工單位具體實施工程材料裝置的採購、驗收發放使用等管理工作。

  三、物資管理要求

  1、按照批准的物資採購計劃和檔案,按質量準確採購各專案部所需的工程材料、工程裝置,遵守國家有關法律法規,執行本公司《採購控制程式》的有關規定。

  2、材料採購實行分級管理,物資種類分為:

  重要物資:鋼材、水泥、商品砼、裝置。

  主要物資:砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。

  輔助物資:其他建築材料、燃料、週轉材料等。

  3、材料採購計劃編制:

  A、工程專案需用材料清單。

  B、工程專案進度表(如遇計劃更改,應補充計劃表),在需用材料清單中應註明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位每月應提前將所需材料清單按物資種類報送質量科組織採購。

  C、材設科接到需用材料清單應結合庫存情況,統一策劃,分別編制材料採購計劃。

  D、重要材料採購計劃須經公司經理或各施工專案部負責人進行稽核批准後實施,主要材料及其它材料採購計劃由各施工專案部負責組織實施。

  E、物資採購後要準確、及時、迅速地驗收物資,做到合理保管,妥善養護,減少保管損耗,使物資安全存放。

  4、材料採購合同

  (1)材料採購的供方一般應在單位頒發的合格分承包方名單中確定,質量科檢查監督。

  (2)各種材料採購合同,由質量科負責簽訂,經理辦檢查監督。

  (3)材料採購合同必須符合《經濟合同法》有關規定,儘量採用國家標準合同文字。

  (4)對違反合同,不能按質按時供貨的分承包方,各單位應及時上報質量科,由質量科提出處理意見,並報主管領導批准後予以通報除名。如該承包方從名冊中除名,此部門在一年內不得使用。

  5、材料的驗證

  (1)根據採購合同和生產要求,必要時質量科應組織質檢員不定期的到分承包方(供方)貨源處進行驗證,發現問題及時提出改進要求,確保供方按質、按量、按時供貨,這種驗證也可在採購檔案中約定,但不能作為進貨驗收時的依據。

  (2)如工程合同中規定(質量科)需對分承包(供方)物資進行驗證工作,但不能代替材料部門的驗證,也不能減輕本公司履行合同責任。

  (3)材料進貨驗證的分級管理

  重要材料、主要材料的進貨驗證由施工單位專案部負責,質量員驗證,其它材料的進貨驗證,應由施工單位委派的倉庫保管員驗證、負責。

  (4)材料進貨驗證必須按合同條款進行,根據分承包提供的有關規格、數量、質量等證明檔案,清點查驗進庫(工地)材料,材料驗證人員填寫"物資驗收記錄"具體執行《生產和服務提供控制程式》及《過程和產品測量和監視程式》。

  (5)需作複試檢驗的材料,由各使用單位及時送試驗室。根據複試檢驗報告作好有關標識工作。

  (6)在進貨檢驗中發現不合格材料,應及時按規定作出不合格品的處理工作,並按《不合格品控制程式》進行控制。

  物資採購管理制度 篇18

  為了加強公司基本建設的經營、財務管理,規範採購工作流程,進一步提升公司採購工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障,根據公司建設發展的實際需要,特制定本制度。

  1、煤礦自購物資由集團公司設立專職採購人員和管理人員,應當具備與其從事的採購工作相適應的政治素質、專業知識和業務能力,綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、採購管理流程,本著服務煤礦基建的宗旨,忠於職守,廉潔自律。

  2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行稽核、監督,保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對採購計劃的審批,確保採購行為的合理和採購資金的落實。

  3、收集公司基建所需的物資、裝置(公司集中控制的)採購需求,編制各期採購計劃,上報公司財務科審批並執行。

  4 、按時完成各期採購計劃和零星採購計劃,保質保量、及時準確地為基建施工提供採購服務,並就供應的物資的質量、數量、品種規格、價格、交貨期等要素及時徵求施工單位的意見,改進不足。

  5 、積極參與集團公司,煤礦組織的大宗物資採購及招標工作,並提交合理化建議。

  物資採購管理制度 篇19

  為了規範採購行為,保證採購質量,控制採購價格,提高採購效率,特制定本制度。

  一、加強領導

  1、成立醫院採購委員會,由院長、分管院長、採購管理中心,藥劑科、器械科、總務科、財務科及相關部門人員組成。物資採購領導小組是醫院物資採購的領導機構,負責對物資採購的程式、採購物資的質量、價格等進行監督。

  2、成立物資採購小組,由總務科科長、專職採購員、和需要採購的部門1名人員組成。物資採購小組是醫院物資採購的實施部門。辦公室設在總務科。

  二、物資管理部門職責

  採購涉及主管部門、財務部門、採購部門和倉儲部門。

  1、主管部門負責固定資產和物資採購的申請稽核、固定資產和庫存物資的質量、固定資產的調配和庫存物資出庫的審批。辦公用品、其他材料的主管部門是總務科;固定資產、醫療裝置的主管部門是採購管理中心;醫療器械、醫療耗材、衛生材料的主管部門是器械科;藥品的主管部門是藥劑科。

  2、財務部門負責固定資產和庫存物資採購的申請稽核、庫存物資的出入庫的彙總稽核、固定資產和庫存物資的總賬、固定資產和庫存物資的報銷稽核,庫存物資的監督和定期監盤。

  3、採購部門負責固定資產和庫存物資的採購,固定資產和庫存物資驗收時的質量保證,審查醫療裝置、醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”,各主管部門負責“三證”資料的保管。

  4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記,日常庫房管理,按照審批的出庫單進行出庫發放,月末彙總上報入庫和出庫彙總表。辦公傢俱、辦公用品、衛生被服的倉儲部門是行政總務科;醫療裝置、醫療器械、醫用耗材、衛生材料的倉儲部門是器械科—耗材庫;藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。

  三、採購原則與方式

  1、採購物資本著公平、公正、公開的原則,實行陽光采購;必需堅持秉公辦事,維護醫院利益的原則,本著處處節約的原則,並綜合考慮質量、價格及售後服務等方面,擇優選購。

  2、採購小組在接到經過審批的採購計劃後應迅速組織相關人員(一般不少於3人)限期將所需物資採購到位,不得拖延,影響工作。

  3、採購小組在採購物資時要憑院長審批的採購計劃可外出採購。在採購物資時,要堅持勤跑多問,堅持集體談價,真正採購物美價廉、質量可靠、經久耐用的物品。

  4、一次性採購量較大,市場上質價差異較大且涉及範圍較廣的物資採購(一批物資採購金額超1萬元或單件物資超2000元的)可採取公開招標的形式進行採購。

  5、採購人員應認真檢查物資質量,力求價格合理、質量合格,如因失職而採購偽劣產品,採購人員應負一定經濟責任。

  四、採購方法:

  1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價,由醫院採購委員會組織實施。

  2、總務後勤類物資要據市場行情詢價議方式採購,常用的量大的後勤物資採取招標方式或者詢價議價進行採購。由醫院採購部組織實施,按審批許可權予以審批。

  3、2000元以上的裝置必須招標採購,由醫院採購委員會組織實施,由院長審批。

  4、2000元以下的裝置可採取招標或詢價方式進行採購,由醫院採購部組織實施,由院長審批。

  五、採購程式

  1、計劃和立項:

  (1)醫院常用後勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定採購計劃單,按分級審批許可權的規定報批後,交採購部按計劃採購。

  (2)藥品耗材類由藥劑科根據各臨床科室用藥情況(包括各種及數量),結合醫院基本用藥目錄擬定採購計劃單報藥劑科主任簽署意見,報經分管院長、院長分級審批同意後,由採購部門組織實施。 (3)突發事件的緊急採購或臨時急需採購,由使用科室提出,經過分管院長征求院長同意後,及時交採購部門採購。

  (4)醫療器械、醫療耗材、衛生材料由使用部門主任或護士長擬定採購計劃單,按分級審批許可權的規定報批後,交採購部門按計劃採購。

  2、調研、論證、詢價。

  物資採購計劃立項後,採購委員會負責組織採購部門、使用科室、業務科室進行市場調研、考察和詢價、考察結束要寫出書面考察報告,並如實向招標採購委員會彙報考察情況,必要時出示樣品,提供討論決策的依據。

  3、招標、議標

  醫院大宗物資及裝置透過調研和論證後,由採購委員會組織採購部門進行招標,議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。

  六、驗收和入庫

  1、嚴格執行出入庫驗收制度,常用後勤類、辦公類物資由總務庫管人員、業務主管部門負責人採購部門下發的通知單共同負責驗收。

  2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收(包括品名、規格、型號、有效期、生產廠家、批准文號、註冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質量、數量、單價等),合格後方可入庫。

  3、一次性衛生材料每次購置必須進行質量驗收,務必檢查合格證、消毒日期、出場日期、有效日期,並有相關部門進行抽驗、檢驗合格後入庫。

  4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收,注意藥品數量、質量、價格、生產廠家、批號、生產日期、有限期等。

  5、儀器裝置由器械科、使用科室、依據採購合同共同驗收5萬元以上裝置原則上由分管院長組織驗收(進口裝置邀請商檢局)。

  6、所有物資的驗收,均應詳細記錄驗收結果並有全體驗收人員簽名。

  七、物資的報銷

  物資採購發票應由採購人員、證明人、驗收人、採購部門主任簽字,報分管院長稽核,最後又院長審批報銷。缺一手續財務科不得付款。分期付款的按招標採購合同付款比例,依據發票審批手續進行分批付款。

  八、常規物資採購時限

  各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送採購需求計劃表,採購部應在七個工作日內完成採購交倉庫驗收入庫。

  九、採購監督

  醫院採購領導小組是醫院的監督監事機構,負責對採購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核,同事負責市場詢價義務。對正在採購中出現明顯違反採購制度、價格虛高或質量不符合要求的情況,有提出糾正和處罰的權利。

  物資採購管理制度 篇20

  1.目的

  為保證企業裝置維修保養,日常辦公事務及保潔工作的物資需要,提高採買工作的質量管理,特制定本管理規程。

  2.範圍

  各部門工作所需的辦公裝置、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、維修所需的配件材料和生產所需裝置、物資及配件等。

  3.職責

  3.1採買員負責對各類物資的採購工作。

  3.2總經理負責需採購物資的複審工作。

  4.程式

  4.1根據各部門月請購所需常規或急購物資填列的請購單的品名、數量、規格、型號等,及時與相關的業務單位聯絡,落實物資和價格後,反饋財務部主管初審後,報總經理批示後領取支票及時組織物品的購入,物資到位後,及時通知有關部門領用,並認真填寫領用單。

  4.2對急購物品,要按使用部門要求的時間及時採購(特殊情況可以先購後批),確保企業裝置的正常運轉。

  4.3對一些規格、型號強的特殊配件和購買,可委派相關人員共同外出購買,以便確認規格、型號、鑑別質量。

  4.4嚴格按照《合格採購商名冊》(財務部備案)選擇採購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調整崗位,並承擔由此所造成的經濟損失,並處於十倍罰款。

  4.5對一些單一品種物資的選擇,也要本著質量好、價格合理、服務優良的原則,簽訂供物意向,以保證長期穩定的關係。

  4.6對常規物品儘可能參照週期使用需求量,做到計劃購買,防止庫存積壓。

  4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續,簽訂三包條款以保證包修退換的執行,必要時留10%尾款。

  4.8對大宗物資的採購,必須由二人操作,從詢價到落實,從質量到價格均由二人共同負責。

  4.9採買員要負責對物資使用隨時回訪,瞭解物資的使用情況,質量是否合格、優良,如發現質量問題,及時與供貨方聯絡退換,對不守信譽、質量無保證的渠道,不再合作。

  4.10為提高資金利用率,便於質量低劣物品的退換,對採購的物品儘可能採取延期付款的方式來制約。

  4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質量把關,對不合格物品的退換起監督作用。

  4.12採買員要及時報帳,核銷物品採買的手續,不許拖拉壓票影響財務部結帳;最長週期不允許超過兩週。

  4.13對採購工作要有高度的責任感和事業心,對所分配的採買任務要認真負責、吃苦耐勞,提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經發現嚴肅處理。

  4.14採買員要刻苦鑽研有關業務知識,全面掌握各種物資的使用效能、使用部位、規格型號等,分析掌握市場行情,做到心中有數、業務熟練。

  4.15採買員要認真填報《物資結算統計表》,具體的由財務提供。

  4.16樹立敬業愛崗精神,遵守財務紀律,對所購進物品的質量、數量、價格等認真負責。

  4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經濟損失者,由當事人悉賠,並處於十倍罰款,同時申報人資行政部立即開除。

  5.監督執行為財務部和人資行政部,各部門部長協助監督執行。

  物資採購管理制度 篇21

  一、目的:

  為加強採購計劃管理,規範採購工作,保障公司及子公司運營所需物品的正常持續供應,降低採購成本,特制定本制度。

  二、適用範圍

  本辦法適用於公司總部所有物資(包括固定資產、易耗品、營銷禮品等)的採購。

  三、職責許可權

  1、公司董事長負責採購管理制度的審批;3、公司財務部負責採購管理制度的。3、產品中心負責採購管理制度的制訂。

  四、採購原則

  1、詢價比價原則

  物品採購必須有兩家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,並與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

  2、一致性原則

  採購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,採購人員須及時反饋資訊供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經稽核後,差值不得超過請購量的5—10%。

  3、低價搜尋原則

  採購人員隨時蒐集市場價格資訊,建立供應商資訊檔案庫,瞭解市場最新動態及最低價格,實現最最佳化採購。

  4、廉潔原則

  (1)自覺維護企業利益,努力提高採購物品質量,降低採購成本。

  (2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。

  (3)嚴格按採購制度和程式辦事,自覺接受監督。

  (4)加強學習,廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新裝置及市場資訊。

  (5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

  5、招標採購原則

  凡大宗或經常使用的物品,都應透過詢議價或招標的形式,由採購、財務等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格,簽訂供貨協議,以簡化採購程式,提高工作效率。對於價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標間隔時限外,還應隨時掌握市場行情,調整採購價格。

  6、審計監督原則:

  採購人員要自覺接受財務部或公司領導對採購活動的監督和質詢。對採購人員在採購過程中發生的違犯廉潔制度的行為,公司有權依照公司相關制度對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。

  五、物資分類:

  (一)物資分類

  1、固定資產類:單位價值在1000元以上,使用年限在一年以上的有形資產。

  2、經營物資類:與經營有關的各種物品。

  3、營銷禮品類:節日禮品、營銷禮品等。

  4、辦公用品類:與辦公有關的物品。

  5、後勤物資類:指廚房和宿舍方面的物品。

  6、其他型別物資:其他需要採購的相關物品。

  (二)採購安排:

  由總公司統一採購:經辦人填寫申購單,經所在部門經理審批,子公司總經理稽核後,原則上由總公司產品銷售中心統一採購。(子公司辦公用品類、後勤類的食堂菜品及調料、店內經營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經部門經理造冊報子公司總經理審批,財務稽核後可由子公司自行採購)

  六、採購流程:

  1、採購申請:

  使用部門填寫《申購單》經部門經理及子公司總經理審批後交產品銷售中心,申購單要求註明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等。

  2、詢價比價議價:

  (1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應商進行報價。

  (2)採購員接到報價單後,需進行比價、議價,並填寫《詢價記錄表》,按低價原則進行採購。

  (3)屬下列情況者,無須進行比價、議價:獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。

  3、樣品提供和確認:

  (1)若須進行樣品提供和確認的,須確定送樣週期,由採購人員負責追蹤,收到樣品後,須第一時間送交需求部門進行確認,必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

  (2)對於需要儲存樣品的,須作封樣處理,以便日後作收貨比較。

  4、供應商選擇:

  (1)具有合法經營主體者。

  (2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

  (3)信譽良好者。

  (4)客戶認可的供應商。採購人員須建立供應商資訊臺帳。

  5、合同簽定:

  (1)供應商經送樣審查合格後,由採購部門與選定的供應商簽訂合同。

  (2)交易發生爭執時,依據合同的核定條款進行處理。

  6、進度跟催

  (1)為確保準時交貨,採購人員應提前採用電話、傳真或親自到供應商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應。

  (2)若採購物品(物資)無法在預定時間內交貨的,採購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,並須重新和供應商確定新的交貨期,並知會需求部門。

  7、驗收入庫:

  採購物品(物資)到公司後,屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收,辦公用品等常用品經庫管驗收合格後,庫管開具《入庫單》,按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的,由驗收部門通知採購部門,2日內辦理換(退)貨手續。

  8、對帳付款:

  採購付款實行審批制度,具體程式如下:

  (1)採購人員憑申購單、入庫單、購貨發票到財務處辦理申請付款手續;(2)付款方式:

  A、金額在200元以下,經產品銷售中心和副總經理(總經理)簽字後,公司財務稽核後現金支付。

  B、金額在200元-1000元,經產品銷售中心和副總經理(總經理)簽字後,公司財務稽核後轉賬支付。

  C、金額在1000元以上,經產品銷售中心、副總經理(總經理)、公司財務稽核、董事長簽字後,轉賬支付。

  (3)需要預付款的部門,直接填制轉賬匯款申請單,經產品銷售中心、副總經理(總經理)、公司財務稽核、董事長簽字後可先辦理匯款手續,財務部據此掛賬,待發票來到後再由經辦部門辦理髮票入賬手續衝賬。

  七、本制度解釋權歸財務部,自2014年3月1日起執行。

  八、本制度附件:

  1、《請購單》

  2、《採購詢價記錄表》

  物資採購管理制度 篇22

  物資採購是酒店經營管理中的重要環節,加強採購工作的管理是降低物資成本、加速資金週轉、提高經濟效益的重要手段。

  採購員是酒店採購工作的專業人員,酒店所需物品原則上均由其統一購買,其他部門應予以支援、配合、監督。

  1、採購的計劃管理

  加強計劃管理,嚴格審批手續,是採購管理的關鍵。

  (1)房務部、餐飲部、工程部等各部門應編制“物資需求計劃”,並於每月末報下月份“物資需求計劃”交財務成本控制稽核,送財務經理、主管副總審批,報總經理批准後轉採購員;

  (2)倉庫補充請購,由倉庫保管根據業務需要提出申請,填寫物品申購單,交財務成本控制稽核,送財務經理審批,報總經理批准後,轉採購部;

  (3)其他零星物品的申購,由使用部門提出申請,經理根據庫存情況稽核簽字,送財務經理、主管副總審批,報總經理批准後,轉採購員;

  (4)食品原材料批次採購採取定期補給的辦法,由餐飲部報申購計劃,交財務成本控制稽核,送財務經理、主管副總審批,報總經理批准後,轉採購員;

  (5)餐飲部每天需購入的鮮活原料,由廚師長、餐飲總監簽字後,於下午5:00前將採購單報採購員。

  2、採購物資的擇商和價格管理

  採購物品堅持貨比三家,嚴格價格控制。

  (1)所有申購計劃或申購單送到採購員後,由其具體負責對申購計劃、申購單上的採購物資進行擇商、確認和報價;

  (2)採購人員收到自己分管的申購單後要認真歸納、分類整理。對其中有疑問的內容要與部門經理、總監和申購部門及時溝通,在確認無誤後,按照要求時限盡快尋找至少三家以上的供應廠、商,進行業務治談,經過對比篩選,擇優確定報價填入申購單,並填好總金額、供應廠商名稱後,送財務經理、主管副總審批,報總經理批准後,轉採購員;

  (3)供應廠商的優惠、折扣、贈送、回扣等必須歸酒店所有,並在報價中註明;

  (4)所有采購物資的擇商報價,必須由採購部在充分準備掌握市場行情的條件下擇優確定,使用部門有權瞭解所需物品的價格和提出質疑,並對所掌握的供應廠商及購物意向要主動通報採購部,由其選定質優價廉服務好的供應廠商;

  (5)鮮活原材料的價格受市場影響浮動較大,市場詢價小組(財務人員)每週需作市場詢價,根據市場價格和採購價格對比並作出分析,上報主管副總、總經理。

  物資採購管理制度 篇23

  為進一步規範單位物資的採購、管理、領取和使用,倡導勤儉節約、杜絕鋪張浪費、降低行政成本,提高工作效率,從制度上、源頭上防範物資採購過程中的不正之風及腐敗行為,做到物資採購公正、公開、透明、更好地維護單位利益,特制定本制度。

  一、物資採購範圍

  辦公裝置(含辦公桌椅、電腦、空調、檔案櫃、飲水機等);零星辦公用品(電腦耗材、紙張以及日常辦公消耗用品等);維修(含房屋、裝置)、工程、服務等。

  二、物資採購原則

  物資採購儘可能批次進行,批次物資採購按招標方式進行,物資採購要嚴格執行《中華人民共和國政府採購法》和政府物資統一集中採購的有關規定,堅持集體討論,公開招標,並對商品價格和質量實行監督。

  三、物資採購辦法

  1、凡符合政府招標採購的大宗物品,由科室出具書面報告,黨支部集體研究同意後,由財務科和綜合科派人會同政府採購中心按照程式進行招標購置。

  2、零星辦公用品及日常通用物品的申購由所需科室填寫提交《物品申購審批單》,科室負責人簽字後,提交到綜合科,由綜合科負責稽核、彙總編制採購計劃,報分管領導或主要領導審定後,綜合科安排採購。

  3、物品採購原則上須2人以上購買。對物品的採購、驗收、分發等進行記錄。

  4、對未經審批的科室物品購置,財務一律不予報銷。

  四、物資領用

  零星辦公用品由經辦人填具"辦公用品購置審批領用單",經分管領導籤具意見報主管財務領導同意後方可從綜合科統一領用。

  五、維修(包括房屋、裝置)

  先由科室拿出意見和維修經費預算,1000元以下的報主管領導審批,1000元以上的由主管領導簽署意見後報分管工程建設的領導審批,方可進行。房屋維修、線路改造等預決算先由黨支部研究審查後,再行實施和結算。

  六、物資管理

  1、機關所有財產、物資一律由財務室分類、編號、造冊、登記,建立臺帳,由綜合科根據工作需要統一調配到各科室。

  2、大批次辦公用品及辦公裝置由財務室委託地區政府採購中心統一採購入庫,零星辦公用品由綜合科購買。機關工作人員領取辦公用品實行限額制度,不論數量一律要求登記簽字。

  3、堅持財產、物資保管驗收制度。所有購進物品,必須由財務室驗收、登記入庫,財物相符方可入賬。

  4、對辦公用品的使用要牢固樹立節約光榮、浪費可恥的思想,在日常工作中,提倡節省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢,努力降低辦公成本。

  5、物品應為工作所用,不得據為己有,挪作私用;不許隨意丟棄廢置。

  6、對於高檔耐用辦公用品,科室間應儘量協調相互借用,一般不得重複購置。使用中辦公裝置出現故障,由原採購人員負責協調和聯絡退換、保修、維修、配件事宜。

  7 、凡工作人員調離單位,需到綜合科辦理有關財物移交手續後,才能辦理調離手續。

  物資採購管理制度 篇24

  為了進一步加強公司接待物資管理,健全物資採購流程,監督和控制不必要的開支,保證物資採購工作的正常化、規範化,特制定此制度。

  一、管理範圍:

  本制度所稱接待物資指經公司批准,由總裁辦直接批次購置或定製的專門用於對外公關工作或業務交往,以公司名義向有關單位、個人饋贈的紀念物品(其他部門因工作需要定製和贈送的紀念物品不含在內)、過節物資、招待用香菸、酒水、茶葉以及董事會需要採買的其他物品等。

  二、管理職責:

  2.1組織實施本制度的責任部門是總裁辦。

  2.2總裁辦設定專職倉庫保管員,其職能是對所採購的物資驗收入庫、領用發放實施監督和管理。

  三、採購原則

  3.1根據公司的實際情況,結合所採購的物資用途和範圍,本制度適用範圍內的採購業務統一由總裁辦負責具體辦理,其他部門或人員不得自行採購。所有采購事務由總裁辦主任統一協調、安排。

  3.2總裁辦在購置、定製物資時應當遵循“貨比三家,質優價廉”的原則,採購申請<5000元,必需尋找三家以上供貨方比價擇優選擇,以最大限度地提高資金的使用效率。

  3.3急用、小金額突發性採購可以透過“釘釘”管理系統申請後先行購買,購回物品經總裁辦驗收後再到財務部報銷。

  3.4採購物資原則上一律要求供應商提供發票,特殊情況下無法提供發票者與財務人員溝通後遵循財務管理制度處理。

  四、採購程式

  4.1公司所有采購均須按以下流程完成:收集資訊(申請)、詢價、比價、議價、評估、索樣、決定、定購、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款。

  4.3每月25日,物資保管專員根據庫存情況,依據公司接待需求及時補充庫存。

  4.4物資採購堅持誰需要誰申報的原則,於每月25日申報下月物資計劃,每月10日申報當月補充計劃,臨時性採購每月不得超過兩次。

  4.5採購申請人根據實際需要,確定一種或幾種物資,到總裁辦領取“採購申請單”並按照規定格式認真填寫,採購申請單填寫保證清晰可閱讀,內容完整。並逐級遞交公司領導稽核批准後,由總裁辦指派人員進行實際採購。填寫不規範,導致無法確認請購

  物資採購管理制度 篇25

  一、總則

  1、為加強公司辦公用品管理,節約成本,提高效率,規範流程,明確責任,倡導健康優質、綠色環保、勤儉節約的現代辦公方式,特制定本制度;

  2、本制度所指的辦公用品系指用於公司日常辦公所需之耐用物品和消耗品,包括:文具、紙薄、辦公室自動化耗材、食堂宿舍等生活用品、勞保用品、衛生清潔用品等。

  二、權責

  1、辦公用品由行政部辦公室(以下簡稱行政辦)集中管理,實行統一採購、統一發放、統一回收處理;

  2、行政專員具體負責辦公用品的採購和日常管理;

  3、行政部經理負責對辦公用品的採購流程以及價格、供應商等情況進行嚴格稽核,並直接負責大宗辦公用品的洽談和採購;

  4、財務主管負責對辦公用品採購價格的審計,並定期稽核辦公用品臺賬;

  5、總經理對行政部的辦公用品採購管理實施嚴格監督,發現問題應及時糾偏。

  三、申購

  1、各部門根據本部門對辦公用品的需求,於每週的最後一個工作日提報下一週辦公用品領用計劃,經部門負責人審籤後報行政專員;

  2、行政專員依據各部門的辦公用品領用計劃,及時查對庫存,對確有缺項的,應及時編制辦公用品購置計劃,經詢價、比價後,確定合適的供應商;

  3、填寫《辦公用品申購表》,報行政部經理和總經理審批後實施採購;

  4、凡一次性購買金額預計超過500元的,行政辦必須安排兩人一起外出採購;

  5、對於大宗辦公用品,由行政部經理負責詢價和議價、選擇合格供貨商,並簽訂購銷合同。行政專員在過程中實施配合。

  四、核銷

  1、採購物資時,行政專員必須向供應商索取正規發票和物品清單,如供應商未能開具正式物品清單的,行政專員須依據實際購買的物品、規格、型號、單價、數量等,自行編制採購物資清單,作為報銷憑證;

  2、物資採購完畢,須在10個工作日內,填寫《費用報銷單》,經行政部經理、總經理稽核後,按實際支出報銷費用。財務部門須對報銷憑證予以嚴格稽核,對於不符合申購流程和報銷憑證不全者,應予拒銷。

  五、領用和發放

  1、員工領用辦公用品需填寫《辦公用品領用單》,行政專員按照《辦公用品領用單》發放辦公用品;

  2、辦公用品領取後發現不適用或未用完部分,由行政專員統一調換或回收;

  4、員工離職時,須根據有關規定與行政專員交接辦公用品。

  六、登記和管理

  1、行政專員須建立和登記辦公用品臺賬,做好辦公用品的購置、發放和庫存管理;

  2、財務部須會同行政專員定期或不定期盤點,查對臺賬與實物,保證賬實相符;

  3、辦公用品存放過程中應避免受潮、蟲蛀、損壞或丟失,保證辦公用品的功用和效能;

  4、行政專員須根據辦公用品的消耗或領用情況,確定和保持合理的庫存種類和數量,以減少資金佔用和保證正常使用。

  七、其他

  1、本制度由行政部制訂,並負責解釋;

  2、今後若有未盡事宜,由行政部另行發文通知。

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