供應商管理制度合集15篇

供應商管理制度合集15篇

  在不斷進步的時代,需要使用制度的場合越來越多,制度一經制定頒佈,就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用,是他們行動的準則和依據。一般制度是怎麼制定的呢?下面是小編整理的供應商管理制度,歡迎閱讀與收藏。

供應商管理制度1

  適用範圍:

  所有向公司提供建材及裝置的供應商,以甲供、限價及限品牌供應商為主(包括生產廠家、代理商、經銷商)。

  規範目的:

  1、全面瞭解供應商的資質,信譽及供貨能力。

  2、全面評估供應商所供產品的價格、質量、供貨情況及安裝除錯、售後服務等方面是否符合公司的要求。

  3、建立長期穩定的、可比較選擇的建材及裝置供應商網路。使公司的材料、裝置採購工作達到'快速、準確、及時、優質、價廉'的水平。從而降低採購成本,保證產品的質量和交貨期。

  第一部分:評估小組人員的組成

  第一條:評估小組由公司建材採購協調小組及各專業人員組成。

  第二條:專業人員包括公司專業工程師、專案審算、工程及設計人員。物業管理人員。專業人員由公司建材採購協調小組按產品類別組織。必要時可邀請供應商對其產品作當面介紹。

  第二部分:工作內容及程式

  第三條:評估工作依據二個評估表的專案進行:《認可材料、裝置供應商評估表》、《供應商供貨情況評估表》。

  第四條:《認可材料、裝置供應商評估表》由供應商和專業評估小組填寫;《供應商供貨情況評估表》由專案經理部有關人員和各部門填寫。

  第五條:《認可材料、裝置供應商評估表》由向我司提供建材、裝置的供應商填寫後,經建材採購協調小組按產品類別組織專業人員進行評估。

  第六條:評估的方法是按產品類別及銷售形式對供應商逐項進行審定。從所提供的資料中判斷其規模、產品質量和供貨能力,挑選出有意向的供應商,對其進行實地考察後,確定評估結果。

  第七條:評估結果上報公司主管領導批准認可後,由建材採購協調小組進行分檔。

  第八條:評估結果可分為三個檔次:'可以合作'、::'留作備用'、'不能合作'。'可以合作'即評估小組一致認為該供應商可以合作的。進入公司《已評估供應商名錄》。待有合作專案時優先試用進行合作。'留作備用'即評估小組有兩人以上認為該供應商只能留作備用的。進入公司《留作備用供應商名錄》。待將來應急時使用。'不能合作'即評估小組兩人以上認為該供應商不能合作的,將其淘汰。進入公司《不能合作供應商名錄》。

  第九條:《供應商供貨情況評估表》適用於已與我司合作的供應商。在保修期滿以前由專案經理部經辦人填寫,保修期滿一個月內由公司建材採購協調小組組織各部門進行評估。

  第十條:評估方法為權重比例和百分制評分相結合的方式:根據實際操作情況給出各單項評分,然後按權重計算總得分,得出評估結果,上報公司領導批准認可。

  第十一條:評估結果按總得分高低分為四個檔次:'可以合作'、'需要改進'、'重新評估'、'不能合作'。

  第十二條:'可以合作'即80分以上可直接進入公司《可以合作供應商名錄》, 將來有采購專案時優先選擇。'需要改進'即79—70分之間,向其指出需改進部分要求其整改後,進入公司《可以合作供應商名錄》。'重新評估'即69—60分之間,向其指出需整改部分並要求其提供整改方案後,進入公司《留作備用供應商名錄》,留作將來應急時再合作,如在重新評估時沒有改進的則進入不能合作檔。'不能合作'即60分以下,因此不能合作而將其淘汰,進入公司《不能合作供應商名錄》。對此類供應商要加以註明,防止與其再合作。

  第十三條:所有與公司簽定的建材、裝置採購合同,在執行後都要填寫《供應商供貨情況評估表》並對供應商進行評估。當進入公司《可以合作供應商名錄》後,經過三次合作均為理想的供應商,可確定為公司建材及裝置採購《長期供應商名錄》。但在每次合作中有一次合作不理想的供應商,即作降級處理。《長期供應商名錄》作為公司今後建材和裝置採購的首選物件。並逐步向定向採購供應商發展。

  第十四條:所有評估表格評定後均由採購協調小組存檔,並交公司辦公室和集團協調小組備案。

  第三部分:評估表格

  第十五條:附表1《認可材料、裝置供應商評估表》:

  第十六條:附表2《供應商供貨情況評估表》:

  第十七條:本規範監督執行人:公司採購協調小組負責人。

供應商管理制度2

  一、總則

  1、為了穩定供應商隊伍,建立長期互惠供求關係,特制定本辦法。

  2、本辦法適用於向公司長期供應原輔材料、零件、部件及帶給配套服務的廠商。

  二、管理原則和體制

  1、公司採購部或配套部主管供應商,生產製造、財務、研發等部門予以協助。

  2、對選定的供應商,公司與之簦訂長期供應合作協議,在該協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

  3、公司可對供商評定信用等級,根據等級實施不同的管理。

  4、公司定期或不定期地對供應商進行評價,不合格的解除長期供應合作協議。

  5、公司對零部件供應企業可頒發生產配套許可證。

  三、供應商的篩選與評級公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。

  1、質量水平。

  包括:

  (1)物料來件的優良品率;

  (2)質量保證體系;

  (3)樣品質量;

  (4)對質量問題的處理。

  2、交貨潛力。

  包括:

  (1)交貨的及時性;

  (2)擴大供貨的彈性;

  (3)樣品的及時性;

  (4)增、減訂貨貨的批應潛力。

  3、價格水平。

  包括:

  (1)優惠程度;

  (2)消化漲價的潛力;

  (3)成本下降空間。

  4、技術潛力。

  包括:

  (1)工藝技術的先進性;

  (2)後續研發潛力;

  (3)產品設計潛力;

  (4)技術問題材的反應潛力。

  5、後援服務。包括:

  (1)零星訂貨保證;

  (2)配套售後服務潛力。

  6、人力資源。

  包括:

  (1)經營團隊;

  (2)員工素質。

  7、現有合作狀況。

  包括:

  (1)合同履約率;

  (2)年均供貨額外負擔和所佔比例;

  (3)合作年限;

  (4)合作融洽關係。具體篩選與評級供應商時,應根據構成的指標體系,給出各指標的權重和打分標準。篩選程式。

  1、對每類物料,由採購部經市場調研後,各提出5~10家候選供應商名單;

  2、公司成立一個由採購、質管、技術部門組成的供應商評選小組;

  3、評選小組初審候選廠家後,由採購部實地調查廠家,雙方協填調查表;

  4、經對各候選廠家逐條對照打分,並計算出總分排序後決定取捨。

  四、核准為供應商的,始得采購;沒有透過的,請其繼續改善,保留其未來候選資格。

  五、每年對供應商予以重新評估,不合要求的予以淘汰,從候選隊伍中再行補充合格供應商。

  六、公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。

  七、對最高信用的供應商,公司可帶給物料免檢、優先支付貸款等優惠待遇。

  八、管理措施

  1、公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員,或經常對供應商進行質量檢查。

  2、公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查。

  3、公司減少對個別供應商大戶的過分依靠,分散採購風險。

  4、公司制定各採購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規程。

  5、公司採購、研發、生產、技術部門,可對供應商進行業務指導和培訓,但應注意公司產品核心或關鍵技術不擴散、不洩密。

  6、公司對重要的、有發展潛力的、貼合公司投資方針的供應商,能夠投資入股,建立與供應商的產權關係。

供應商管理制度3

  第一章 總則

  第一條 為了確保公司採購產品質量的最優,以及給後期產品的維護、供應商的篩選和進一步合作供給可靠的資訊,特製度本制度。

  第二條 本制度適用於向公司長期供給大批次的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商,零售商除外。

  第二章 具體的管理制度

  第一條 供應商的資質

  採購人員在選擇供應商時,必須要求供應商供給以下證件的掃描件或是影印件,且必須在相關網站上對其真實性和有效性進行核實。

  1、供應商的企業營業執照、稅務登記證、開戶行賬號;

  2、ISO90012000版證書;

  3、產品認證資料,如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。

  4、我方需要其他的資料。

  第二條 供應商的基本資訊

  1、企業的全稱及相應的簡介,詳細的辦公地址

  2、公司的固定聯絡方式:固話和傳真等

  3、公司的網址

  第三條 採購部門在認真的核實了供應商的資訊後,需填寫《產品採購單》的基本資料部分,並提交相關部門存檔。

  第四條 採購合同及品質保證協議

  1、採購合同:採購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見後,簽訂的有“供需關係”的法律性檔案。採購合同需包含以下資料:一是,雙方的全名、法人代表、聯絡方式(電話、傳真)等資訊;二是,所採購物品的名稱、規格、數量、交貨期限等;三是,質量協議,違約職責等。

  2、品質保證協議:採購部門在確定供應商之後,需與其簽署品質保證協議,以保證所採購物品和後期服務的質量。品質保證協議需包括以下資料:一是,承諾產品貼合本行業的質量標準,不以次充好;二是,若不能履行採購合同的條款,則需承擔的違約職責。

  第三章 附則

  本制度自公佈之日起開始生效。

供應商管理制度4

  1目的

  為規範供應商管理,建立安全、穩定的供應商隊伍,防止外購原材料、零件、裝置的原因發生安全事故,保護員工生命和財產安全,特制定本制度。

  2範圍

  本辦法適用於向公司長期供應原輔材料、零件、部件及帶給配套服務的廠商。

  3職責

  各單位採購部門負責本單位對外採購。負責供應商資質鑑定、信用等級評價、產品質量等。

  4資料

  4、1管理原則和體制

  4、1、1各單位公司採購部門對供應商實行管理,生產、技術等部門予以協助。

  4、1、2各單位採購部門可對供商評定信用等級,建立供應商目錄,根據等級實施不同的管理。

  4、1、3各單位採購部門要定期或不定期地對供應商進行評價,不合格的解除長期供應合作協議。

  4、1、4對選定的供應商,各單位可與之簽定採購協議,在協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

  4、2供應商的評定資料

  4、2、1資質鑑定,供應商應帶給相關資質證明,具備合法性。

  4、2、2產品質量水平評定。包括:(1)物料來件的優良品率;(2)質量保證體系;(3)樣品質量;(4)對質量問題的處理。

  4、2、3交貨潛力評定。包括:(1)交貨的及時性;(2)擴大供貨的彈性;(3)樣品的及時性;(4)增、減訂貨貨的批應潛力。

  4、2、4技術潛力評定。包括:(1)工藝技術的先進性;(2)後續研發潛力;(3)產品設計潛力;(4)技術問題材的反應潛力。

  4、2、5服務評定。包括:(1)零星訂貨保證;(2)配套售後服務潛力;(3)服務態度。

  4、2、6合作狀況評定。包括:(1)合同履約率;(2)年均供貨額外負擔和所佔比例;(3)合作年限;(4)合作融洽關係。

  4、2、7價格評定。包括:(1)優惠程度;(2)消化漲價的潛力;(3)成本下降空間。

  4、3供應商評定步驟

  4、3、1採購部進行市場調查,擬出至少3傢俱備資質和潛力的單位。

  4、3、2由採購部組織相關人員組成的評選小組,對擬訂的供應單位進行實地考查,構成考查報告。

  4、3、3依據考查報告,採購部確定供應商排行順序,建立供應商資料。

  4、4採購部每年組織對供應商進行重新評估,不合格的進行淘汰,同種採購商品的供應商至少應持續3家。

  4、5採購部可對供應商信用狀況劃分信用等級,對最高信用等級的供應商,可進行優先選取和優惠待遇。

  4、6管理措施

  4、6、1各單位對重要供應商應定期進行實地考查,掌握供應商生產、管理狀況。

  4、6、2各單位對購入物品應進行檢查和分析,隨時掌握商品質量。

  4、6、3各單位應用心開發新的供應商,減少對個別供應商大戶的過分依靠,分散採購風險。

供應商管理制度5

  第一章總則

  第一條為規範公司市場部採購行為並對採購過程進行控制,保證採購的產品符合規定的要求,杜絕費用浪費,結合公司實際,特制訂本管理辦法。

  第二條本管理辦法適用於公司市場部的採購活動。

  第三條市場部採購範圍包括但不限於:專案裝置及辦公裝置。其中辦公裝置包括:傳真機、印表機、影印機、投影儀、碎紙機、掃描器、一體機、複合機、考勤機、電教裝置、電腦及其配件、程控交換機、閘道器、集線器、移動儲存裝置、錄音筆、相機、辦公電話等辦公相關裝置。

  第二章職責分工

  第四條市場部分管副總負責審批合格供應商名單及採購詢價結果。

  第五條相關業務承辦部門負責提供採購物品詳細資料。

  第六條資產管理部門負責物品採購發起及出入庫。

  第七條市場部負責組織供應商的評價並實施物品的採購。

  第八條各技術部門負責職能範圍內的專案和外購產品的檢驗。

  第三章供應商的控制

  第九條供應商檔案的建立

  (一)市場部負責對日常商務合作中的供應商進行評價。評價內容包括但不限於供方的生產能力、交貨能力、產品信譽及質量體系狀況。

  (二)評定合格的供應商,市場部需建立供應商檔案。

  供貨商檔案包括:公司名稱、地址、聯絡人、聯絡電話、供貨商資質檔案及產品資料(包括但不限於營業執照、稅務登記證、組織機構程式碼證、產品合格證、產品專利證書等)。

  第十條供應商的審批

  (一)由市場部根據供方檔案建立“合格供應商名單”,記錄供貨質量,發現問題及時對供應商進行警告,造成損失的需要供應商負責,情節嚴重者取消其合格供應商資格。

  (二)市場部負責組織對“合格供應商名單”每年評審一次,結果交由部門分管副總審批。

  第四章採購行為的審批及實施

  第十一條採購物品資料的控制

  採購物品資料包括但不限於產品型號、規格、技術指標、技術要求、數量、單位等。

  第十二條採購行為的審批

  (一)物品的申領由相關業務承辦部門發起,需提前填寫“資產申請表”,報部門經理、部門分管副總審批後,交付資產管理員。如果倉庫內有所申請物品,倉庫管理員直接辦理領用手續;如倉庫沒有,由資產管理員根據採購界限填寫“採購申請表”,報部門經理、分管副總審批,進行委託購置後辦理領用手續。

  (二)承辦人需填寫“採購申請表”,註明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規格、數量等資料,由部門經理、部門分管領導批准。

  (三)市場部接到經批准“採購申請表”後,則辦理採購程式,依採購程式辦理完成核籤。

  (四)資產收到後,由資產管理部門負責驗收,並填寫“入庫單”,在驗收清單中應詳細填寫資產名稱、規格型號,並同時對資產進行編號。及時更新臺賬,落實使用責任人。

  第十三條採購的實施

  (一)市場部在執行採購任務時,首先檢查所採購物品資料是否齊全,當資料不齊全時,應通知業務承辦部門申請人,補充必需的資料。

  (二)市場部根據“採購申請單”,從合格供方處進行採購,採購分為兩種情況,對於常規採購應選擇三家以上供應商透過“採購詢價單”進行傳真或電子郵件的詢價,對於專用裝置廠商或其授權代理商進行商務談判,採購人員應儲存所有的記錄檔案。

  (三)對於常規採購的三方詢價結果,由市場部保留“採購詢價單”,並根據詢價結果提供紙質採購建議說明,連同擬定的採購協議,交由部門分管副總審批。

  (四)部門分管副總審批透過以後,市場部開始組織簽訂採購協議,並跟進具體採購過程。如果審批不透過,市場部根據審批意見,重新組織採購或詢價。

供應商管理制度6

  為加強承包商和供應商的安全管理,使其嚴格遵守公司的有關安全生產規章制度,避免各類安全事故的發生,防止因為承包商和供應商的責任而影響公司的聲譽和效益,結合公司實際特制定本制度:

  一、承包商和供應商(以下稱相關方)包括為公司完成某些工作或提供服務以及供應原材料、裝置設施、配件的單位和個人。

  二、相關方參與公司的承包活動前,必須由歸口管理部門按照規定進行資格預審,預審的主要內容有:承包商的資質證書、安全生產管理機構、安全生產管理制度、安全操作規程、以往的業績表現、經營範圍和能力、負責人和安全生產管理人員的持證、特種作業人員的持證情況等。

  三、相關方由公司的歸口管理部門負責管理,並建立承包商檔案。歸口管理部門負責在開始活動前對相關方的主要人員進行安全培訓教育,作業過程進行安全監督,評價其表現情況,明確續用的方法、標準和要求等。

  四、相關方在與焦化公司簽訂經濟合同的同時,應簽訂安全合同,明確雙方的權利和義務。該合同與施工、購銷合同一起存檔保管。

  五、相關方要認真學習和遵守焦化公司的企業規章制度,服從管

  理。相關方還應對所屬人員進行教育,確保職工遵章守紀,達到文明、安全施工。

  六、在施工過程中,歸口管理部門應派專人對施工隊伍進行管理,協調勞動關係,及時地發現問題,解決問題,確保安全施工。

  七、相關方在作業過程中,應遵守國家的法律法規和公司的安全生產管理制度,組織安全技術人員對工程安全進行巡查,保證作業質量和安全。

  八、相關方要嚴格遵守安全合同,應接受焦化公司的歸口管理部門、裝置安全處和所在區域單位的安全監督管理。

  九、在作業過程中如果相關方多次違反焦化公司的安全生產管理規定,且拒不整改的,歸口管理部門要責令相關方停止作業。

  十、有不良表現,給焦化公司造成重大經濟損失,影響企業形象的相關方,在以後的活動中,不得讓其參與。

供應商管理制度7

  第一章總則

  第一條為了XX工業有限公司供應商管理工作,最佳化採購資源、規避採購風險、保證採購質量、控制採購成本,促進我公司產品質量穩定提高,特制訂本管理辦法。

  第二條本方法適用於公司的供應商管理,以及公司對供應商進行評價、選擇和重新評價等各項控制活動。

  第三條公司供應商管理實行統一歸口分級管理。

  第二章職責

  第四條公司總經理負責合格供應商的批准,以及對生產管理部、質量技術部、採購部的供應商評價進行稽核。

  第五條公司採購部負責供應商檔案管理,對供應商的推薦、預選時提出意見並對其進行監控,做好供應商資料積累工作。主要履行以下職責:

  (一)貫徹落實公司供應商管理規章制度。

  (二)負責公司供應商資訊動態維護。

  (三)參與供應商推薦、評價等管理工作。

  (四)負責本公司供應商資料、檔案管理工作。

  第六條公司生產管理部和質量技術部負責參與供應商評價工作,並根據各部門cv專業提出評價結果。

  第三章分類

  第七條根據採購物資本身的特性、與公司產品的關聯度以及使用的相關要求,將採購物資分為以下幾類:

  (一)A類物資:公司生產進行所需要進行加工以及直接影響產品質量,可透過檢驗確定質量水平的原輔材料,例如護面紙、發泡劑等。

  (二)B類物資:公司生產進行不需要進行加工以及間接影響產品質量的原輔材料,包括包裝材料、標籤等,例如燃煤、捆紮帶等。

  (三)C類物資:公司生產進行所需的,無法透過檢測、需經過專門技術人員認定的物資,例如生產設施裝置、五金配件、化學試劑等。

  第八條根據供應商的能力資質及對本公司的供貨情況與服務態度,將供應商分為以下幾五類:

  (一)候選供應商(CS):經初步篩選後能力有待進一步確認的供應商。

  (二)合格供應商(QS):能夠形成穩定(品質價格週期穩定)供應的供應商。

  (三)優秀供應商(GS):二年以上穩定供應的合格供應商。

  (四)黑名單供應商(BS):連續兩次供應不穩定或有意欺瞞或不積極配合的供應商。

  第九條根據公司對各類供應商的要求有所不同,具體界定如下:

  (一)候選供應商(CS):物流部根據採購物資的需要,聯絡和選擇2家以上侯選供方,組織收集供方滿足採購要求能力的有關資料以及採購物資的樣品填寫《供方樣品評價表》交質量部稽核通過後方可列為候選供應商。Ⅲ物資由於物資特殊性可由物流部或相關部門進行蒐集或指定候選供應商供應商。

  (二)備用供應商(AS):對於列為候選供應商的供方物流部可批次購進進行試用(批次購進的最大金額應不超過5萬元),並填寫《供方批次試用評價表》經質量技術部協同物流部、生產部對其產品進行小批或中批試用,若試用2次以上,《供方批次試用評價表》均顯示透過的供方方可列為備用供應商。

  (三)合格供應商(QS):列為備用供應商的供方物流部可進行正常採購,能穩定供貨兩次以上、服務態度良好的備用供應商,可升級為合格供應商,物流部將其列入《合格供方名錄》,並報質量部、生產部稽核,總經理批准。

  (四)優秀供應商(GS):列為合格供應商的供方能穩定供貨兩年以上、服務態度良好的可升級為優秀供應商,公司所有物資採購均首選優秀供應商。

  (五)黑名單供應商(BS):連續兩次樣品不合格、資質不完全、供應不穩定或有意欺瞞不積極配合的供應商,物流部將其列為黑名單供應商,對此類供方物流部將拒絕接受其樣品或貨物。

  第十條採購部負責組織質量技術部等相關人員根據採購物資分類的原則對需採購的物資進行類別的確認。

  第四章准入原則

  第十一條公司供應商實行准入原則,准入《合格供應商名錄》必須具備的基本條件:

  (一)供應商必須具有法定的生產資格。

  (二)具有完善的質量保證體系,提供的物料能夠滿足本公司的質量要求,有持續改進的願望與能力。

  (三)生產能力能夠滿足本公司需求,並有持續發展的潛力。

  (四)保證按時、按量供貨。

  (五)在滿足上述條件的同時,價格有競爭力。

  (六)在同行業中有良好的信譽和競爭優勢。

  供應商原則上以製造商為主,因條件限制無法選擇製造商的,可在嚴格審查的基礎上優選適量代理商或貿易商。

  第十三條對於A類、B類物資應從《合格供應商名錄》中挑選供應商進行採購,C類物資由於物資特殊性可由採購部或相關部門進行蒐集或指定供應商。

  第五章准入程式

  第十四條供應商准入按照申請推薦、資格預審、准入評審、准入核准、資訊准入的程式辦理。

  第十五條申請准入的供應商應填寫《供應商准入申請表》(附件一),並按照《供應商准入資料清單》(附件二)提供有關資料,經採購部門報質量技術部。

  第十六條質量技術部負責組織供應商准入申請資料的預審,對採購物資級別及風險等級較高的,可組織相關人員對申請准入的供應商進行現場稽核,並形成現場稽核報告。稽核報告作為供應商評審的一項重要依據。稽核報告應包括企業概況、生產裝置和經營情況、質量控制、研發能力、產品實際使用情況等。若供應商出現下列情形之一的,不予預審:

  (一)上報資料不全或不符合要求的。

  (二)提供虛假的業績證明或其他資信資料的。

  (三)有違反經營誠信、職業道德等不良行為的。

  (四)供應商有違法行為或有嚴重產品質量問題的。

  第十七條質量技術部按照《供應商准入評審專案和內容》(附件三)制定評審標準,按照評審標準、申請准入供應商提供的資料及所需現場稽核報告進行評審。質量技術部組織相關部門依據評審情況,統一提出對供應商的預審報告和供應商推薦名單。

  第十八條質量技術部將透過預審的供應商上報給公司總經理審批。

  第十九條透過公司總經理稽核批准後的供應商,質量技術部負責將供應商錄入《合格供應商名錄》,並將批准後《合格供應商名錄》分發到採購部和倉庫部門。

  第二十條《合格供應商名錄》有效期為一年,每年公司質量技術部應對已准入的合格供應商進行一次年審。年審合格的,准入次年的《合格供應商名錄》。未按要求參加年審或年審不合格的,暫停其合格供應商資格。年審內容主要包括:相關法定生產資格、上一年業務發生情況、有關質量和生產方面的`變化情況等。以上檔案必須加蓋單位公章。

  第六章考核評價

  第二十一條公司採用日常管理和年度考核相結合的方式,對合格供應商進行考核評價。

  第二十二條日常管理由各個相關部門組織進行。各部門在採購和使用過程中對供應商產品質量、合同履約情況等進行跟蹤,發現問題應及時上報質量技術部。

  第二十三條質量技術部應定期對供應商進行評估,回顧分析物料質量檢驗結果、質量投訴和不合格處理記錄。如物料出現質量問題或生產條件、工藝、質量標準和檢驗方法等可能影響質量的關鍵因素髮生重大改變時,還應儘快進行相關的現場質量審計。

  第二十四條採購部每年組織對上年有交易的供應商進行年度考核,填寫《年度供方評價表》,以以確定下一年度合格供方名單,供方評價表可包括但不限於以下內容:

  (一)供應商的資信能力。

  (二)供應商的供貨業績。

  (三)供應商的質量保證能力。

  (四)供應商產品價格。

  (五)交貨情況。

  (六)服務情況。

  第二十五條根據考評結果,對物資供應商實行分級管理。考評合格的分A、B、C三級管理。A、B級物資供應商為主要採購供應商。考評不合格的給予中止交易,取消准入資格的處理。

  第二十六條供應商有下列情形之一的,予以降級:無正當理由延期供貨的;

  非不可抗力原因,單方面變更合同的;

  售後服務未達到合同要求的;

  連續三年無供貨交易的。

  第二十七條應商有下列情形之一的,予以中止交易,限期整改。依問題嚴重程度,中止期為一至二年。

  (一)非不可抗力原因,單方面解除、終止合同的;

  (二)產品質量出現較大問題的;

  (三)違反合同約定,進行分包、轉包或提供其他廠家產品的。

  第二十八條供應商出現下列情形之一的,取消准入資格,准入證隨即作廢,並在公司內及時釋出訊息。被取消准入資格的物資供應商五年內不得准入。

  (一)年度考評不合格的;

  (二)騙取准入證的;

  (三)不履行或不當履行合同義務造成公司或各單位重大經濟損失的;

  (四)有價格欺詐行為的,或者採取不正當競爭手段的;

  (五)產品出現重大質量問題或存在重大安全環保隱患的;

  (六)有賄賂公司及各單位員工行為的;

  (七)其他違法違規行為的。

  第七章附則

  第二十九條本辦法由公司物資管理中心負責解釋。

供應商管理制度8

  1.目的

  選擇合適的供應商,提供符合安全要求的產品,消除供應產品的不安全隱患,減少財產損失。

  2.適用範圍

  為我公司提供貨物、裝置的供應商的安全管理。

  3.職責

  3.1供應部負責審查供應商滿足安全要求的資質。

  3.2供應部負責供應商進入廠區前的安全教育和職業危害告知。

  3.3各部門單位負責供應商進入作業區前的安全教育和職業危害告知。

  4.程式

  4.1供應部審查為我公司提供特種裝置的供應商是否具備國家規定的資質。

  4.2供應部審查為我公司提供危險化學品的供應商是否具有危險化學品經營許可證,運輸資格證及運輸車輛是否符合國家規定要求,執行《危險化學品安全管理制度》、《危險化學品裝卸、運輸安全管理制度》。

  4.3對不具備安全資質的供應商不予建立購銷關係,對具備資質的供應商應建立合格供方清單。

  4.4各部門單位在提報所需物資計劃時,必須標明安全效能。

  4.5供應部按照提報計劃要求,通知供應商提供物資。

  4.6供應商提供的貨物、裝置等必須具有安全技術說明書、安全標籤,安全維修說明書等安全說明。

  4.7供應部負責對供應商進入廠區前的安全教育和職業危害告知。

  4.8各使用部門單位對供應商進行進入作業區的安全教育,內容包括:作業現場的特點、主要危險和應急處理措施及安全注意事項。

  4.9使用部門單位對供應商作業現場的安全活動實施監督管理。

  4.10供應部向為我公司提供危險化學品的供應商索取安全技術說明書和安全標籤。

  5.相關檔案

  《危險化學品安全管理制度》

  《危險化學品運輸、裝卸安全管理制度》

  6.相關記錄

  合格供方清單

供應商管理制度9

  供應商檔案管理是公司採購管理的重要內容,而不能把它僅僅理解為是供應商資料的收集、整理、存檔。建立完善的供應商檔案管理系統和供應商管理制度,有利於更好的瞭解供應商之製程能力、品管功能,更清楚地確認其是否有提供符合成本、交期、品質之產品的能力,是建立長期供需合作關係決策的重要依據。

  第一條供應商檔案管理物件:

  1、從時間序列來劃分:老供應商、新供應商、未來供應商。新供應商和未來供應商為重點管理物件。

  2、從交易過程來劃分:包括曾經有過交易業務的供應商、正在進行交易的供應商和即將進行交易的供應商。對於第一類供應商,不能因為交易中斷而放棄對其的檔案管理;對於第二類的供應商,需逐步充實和完善其檔案管理內容;對於第三類供應商,檔案管理的重點是全面蒐集和整理資料,為即將展開的交易業務準備資料。

  3、從供應商性質來劃分:特殊公司(與本公司有特殊業務等)、普通公司等。這類供應商因其性質、供應特點、供應方式、供應量等不同,對其實施的檔案管理的特點也不盡相同。

  4、從供應數量和市場地位來劃分:包括主力供應商(供貨時間長、供應量大等),一般供應商。不言而喻,供應商檔案管理的重點應放在主力供應商上。

  第二條供應商管理內容

  1、供應商基礎資料,即公司所掌握的供應商最基本的原始資料,是檔案管理應最先獲取的第一手資料。這些資料,是供應商檔案管理的起點和基礎。供應商基礎資料主要包括公司名稱、地址、電話、傳真、e—mail、網址、負責人、聯絡人;公司概況、裝置狀況、人力資源狀況、主要產品及原材料等。

  2、供應商特徵:供應能力、發展潛力、企業規模和知名度等。

  3、業務狀況:主要包括目前及以往的銷售實績、經營管理者和業務人員的素質、與其他競爭公司的關係、與本公司的業務聯絡及合作態度等。

  4、交易活動現狀:主要包括供應商的交貨狀況、存在的問題、保持的優勢、未來的對策;企業信譽與形象、信用狀況、財務狀況等。

  第三條供應商檔案管理方法

  1、建立供應商檔案卡。作為供應商檔案管理的基礎工作,是建立供應商檔案卡(又稱供應商管理卡、供應商資料卡等)。採用卡的形式,主要是為了填寫、保管和查閱方便。

  供應商檔案卡主要記載各供應商的基礎資料,這種資料的取得,主要有三種形式:

  ①提供供應商資料卡,由供應商填寫。

  ②由採購員透過平常的業務活動或其他各種渠道瞭解、收集供應商的相關資料。

  ③透過本公司和供應商已發生的採購情況(包括產品效能、產品質量、售後服務等實際情況)。

  然後根據這三種渠道反饋的資訊,對供應商的相關資料進行整理、核實彙總,填入供應商檔案卡。

  2、透過採購員與供應商溝通建立供應商檔案卡的主要做法是:編制供應商資訊週報,由彙總整理,週會時上報總經理,據此建立綜合的供應商檔案。

  第四條供應商檔案管理應注意問題

  1、供應商檔案管理應保持動態性。供應商檔案管理不同於一般的檔案管理。如果一經建立,即置之不顧,就失去了其意義。需要根據供應商情況的變化,不斷地加以調整,消除過舊資料;及時補充新資料,不斷地供應商的變化,進行跟蹤記錄。

  2、供應商檔案管理的重點不僅應放在現有供應商上,而且還應更多地關注意向供應商,為公司選擇新應商,開拓新市場提供資料。

  3、供應商檔案管理應“用重於管”,提高檔案的質量和效率。不能將供應商檔案束之高閣,應以靈活的方式及時全面地提供給業務人員和有關人員。同時,應利用供應商檔案,作更多的分析,使死檔案變成活資料。

  4、借閱供應商檔案時,必須辦理借閱手續。請借閱人員註明借閱期限。

供應商管理制度10

  1、供應商的選擇

  1.1根據企業的生產要求,確定需要採購的原輔料、裝置、勞動防護用品等是否符合危險品目錄中的危險品,對這些危險品進行學習,瞭解產品的特性。

  1.2對供應商的資質進行考核,要求各供應商根據實際情況提供相關的資料,如:危險品生產許可證、危險品經營許可證、危險品技術安全技術說明書、安全標籤標籤等證明材料。

  1.3營銷科彙總後,報總經理審批,對該供應商所供產品進行試用(不需試用的由化驗室化驗,直接由車間使用),根據該產品的質量、效能,使用情況,安全特點、相關資質證明、價格和售後服務等方面進行確認,選定合格供應商。

  1.4把確定好的各供應商分門別類的歸檔管理,建立合格供應商檔案,納入《供應商管理臺帳》。

  2、採購程式

  2.1採購各產品時,按照採購計劃,可以根據實際情況(必要時)要求供應商提供相關危險品的生產許可證、經營許可證、危險品技術指導說明書、危險品標籤等資料以及合格證,以確保產品符合安全要求。

  2.2進行初步檢驗以後,不符合條件的可要求供應商提供資料或選擇退貨;符合條件的才可以進公司、入庫,辦理相關的手續。

  2.3採購負責人發現問題,應及時與供應商聯絡,把資訊及時反饋給供應商,以最大限度地降低採購風險,確保採購的產品符合要求。

  3、供應商的安全管理

  3.1供銷科負責建立供應商管理制度,確定資格預審程式和要求、選用和需用的標準,建立合格供應商名錄和檔案,定期對合格供應商提供的原材料、裝置等的質量、售後服務進行審查,淘汰不符合要求的供應商。

  3.2各有關部門對供應商進行資格預審時,公司營銷部門編制、傳送招標書(招標書中應有安全的要求)

  3.3有關部門選用供應商時,應根據供應商提供的產品,從質量、效能、使用說明、價格、售後服務、安全特點、相關資質證明等方面進行確認,來選擇供應商,簽訂供應合同,合同中應有安全管理要求的條款。

  3.4有關部門續用供應商時,應對合格供應商進行交貨業績考核,對產品質量、售後服務好的,對符合安全生產要求的供應商給予續用。

  3.5公司供應部門,應經常識別與採購活動有關的風險,及時反饋給供應商,以便降低採購風險,確保所採購的產品符合要求。氯化亞銅

供應商管理制度11

  1 、貫徹落實永煤控股供應商管理制度;

  2 、對統購物資供應商進行入庫推薦和資質初審,推薦企業信譽好、產品質量可靠的供應商;

  3 、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統購物資供應商進行考察;

  4 、按照永煤控股要求做好在庫統購物資供應商的考評和日常監督;

  5 、及時反饋統購物資供應商所供產品質量、售後服務等履約資訊。

  6 、制定裕東公司供應商管理制度,經領導小組審定後監督執行;

  7 、建立健全裕東公司自購物資供應商資訊庫,組織對擬入庫供應商進行准入稽核,必要時參與考察;

  8 、收錄和維護裕東公司自購物資供應商資訊,對在庫供應商進行動態管理;

  9 、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審,並實行優勝劣汰;

  10 、組織調查裕東公司自購物資供應商的不良行為,提出處理意見和建議;

  11 、負責處理自購物資供應商的質疑和投訴。

供應商管理制度12

  為規範酒店供應商管理,理順酒店與供應商之間的供求保障關係,充分了解供應商的各項實力,確保正常運營,保質保量,使供應商能更好的服務於酒店。

  供貨商管理細則:

  1、 對酒店所需的各種食材,物料等供應商要廣泛的進行資訊收集和了解。每月必須及時給酒店餐飲部出品負責人提供時令原材料,方便出品部及時更新菜品,推出新菜。

  2、 涉及所有采購物資的供貨廠商必須具備:《營業執照》,《稅務登記證》,《食品安全衛生許可證》三證齊全者為我公司供方的進場前提。對牛羊豬,家禽,凍品類供應商還需提供《動物檢疫合格證明》。

  3、 送貨及時,各供應商根據酒店要求準時送貨,做到無延遲,無擅自未到情況。如有因送貨不及時而造成影響的相應給予扣罰。

  4、 收貨衛生管理,各供應商驗收完原材料後,需保持地面衛生清潔,做到地面無菜葉、無紙皮箱、無明顯雜物等,另各供應商在負二樓卸貨時,也應保持地面清潔,如有發現,每次扣款100元。

  5、 各餐飲類供應商均由採購部統一規範管理,供應商送貨人員在進入酒店範圍後,如同酒店員工,必須遵守酒店員工管理條例。在公共區域不得吸菸,愛護公共設施裝置,如有違反者,將由採購部進行雙倍處罰。

供應商管理制度13

  第一章 總則

  第一條 為了確保公司採購產品質量的最優,以及給後期產品的維護、供應商的篩選和進一步合作提供可靠的資訊,特製度本制度。

  第二條 本制度適用於向公司長期提供大批次的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商,零售商除外。

  第二章 具體的管理制度

  第一條 供應商的資質

  採購人員在選擇供應商時,必須要求供應商提供以下證件的掃描件或是影印件,且必須在相關網站上對其真實性和有效性進行核實。

  1、供應商的企業營業執照、稅務登記證、開戶行賬號;

  2、ISO9001/20xx版證書;

  3、產品認證資料,如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。

  4、我方需要其他的資料。

  第二條 供應商的基本資訊

  1、企業的全稱及相應的簡介,詳細的辦公地址

  2、公司的固定聯絡方式:固話和傳真等

  3、公司的網址

  第三條 採購部門在認真的核實了供應商的資訊後,需填寫《產品採購單》的基本資料部分,並提交相關部門存檔。

  第四條 採購合同及品質保證協議

  1、採購合同:採購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見後,簽訂的有“供需關係”的法律性檔案。採購合同需含有以下內容:一是,雙方的全名、法人代表、聯絡方式(電話、傳真)等資訊;二是,所採購物品的名稱、規格、數量、交貨期限等;三是,質量協議,違約責任等。

  2、品質保證協議:採購部門在確定供應商之後,需與其簽署品質保證協議,以保證所採購物品和後期服務的質量。品質保證協議需包括以下內容:一是,承諾產品符合本行業的質量標準,不以次充好;二是,若不能履行採購合同的條款,則需承擔的違約責任。

  第三章 附則

  本制度自公佈之日起開始生效。

  供應商管理制度二

  為了進一步適應市場經濟發展,理順公司與供應商之間的供求保障關係充分了解供應商的各項實力,搞好公司內外部的銜接管理,確保滿足安全生產,穩定連續生產的條件,進一步搞好公司生產原格物料保質保量的採購供應工作,特制定供應商管理制度篇:

  一、對公司所需的各種原料的生產廠家要廣泛的進行資訊收集和了解,對有實力,有信譽的原料生產廠家列入供應商儲備登記表,並逐步收集各類相關資料予以備案。以備供應商選擇時參考。

  二、各類供應商選擇,要進行全面的分析瞭解,特別是關係到安全生產的大宗原料、重要備件的A類供應商,要全部充分進行市場調查、及實地考察,索取各種證件資料,如稅務登記、工商登記等資質證明,生產許可證、產品合格證(危險化學品還要索取安全技術說明書和安全標籤),並對所供原料進行現場取樣分析;B類原料供應商在完備以上資料後,可送樣品來公司進行分析驗證,部分供應商進行現場考察;其它供應商要求資料齊全。資質、資料不齊全供應商選擇的否定條件。

  三、經選擇合格的供應商,簽訂供應商合作合同(有效期為一年),並建立供應商檔案,各種資質資料裝入供應商檔案中;供應商檔案內的資料要不斷的更新,隨時記錄供應商的最新資訊資料。

  四、根據供應商的評價辦法,每年對全部的供應商進行一次全面的評價(遇特殊情況可縮短評價時間),達不到要求的給予淘汰;合格的給予續簽合同。

  五、供應商評價條件:

  1、產品質量;2、技術服務;3、交貨速度;4、對使用者的需求能否作出快速反應;5、供應商的信譽;6、產品價格;7、延期付款能力;8、銷售人員的素質(才能、品德);9、相關資料的優劣。每項分優秀、良好、較好、差、極差五個等級,從四分到零分依次遞減;36分為滿分,低於22分淘汰,詳見“供應商評價準則”。

  供應商管理制度三

  1目的

  為規範供應商管理,建立安全、穩定的供應商隊伍,確保本企業能得到及時、長期、穩定的高質量的物料和服務,防止外購原材料、零件、裝置的原因影響產品的質量以及安全事故,特制定本制度。

  2範圍

  本制度適用於長期向本企業提供原輔材料、零部件、裝置以及配套服務的所有供應商。 3職責

  3.1 採購部門負責對外原材料的採購、供應商資質鑑定、信用等級評價。

  3.2 質量部負責採購產品的抽樣檢驗工作,對供應商品質體系進行評估與定期稽核。

  3.3 總經理負責批准《合格供應商名單》。

  4內容

  4.1 實施程式

  4.1.1 採購部門負責對供應商的管理,生產、質量、技術等部門予以協助。

  4.1.2 採購部門進行初步調查,填寫《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商的供貨水平、產品質量狀況、價格水平、生產技術水平、財務狀況、信用狀況和管理水平等。

  4.2 樣品需求與樣品確認

  4.2.1 如企業有樣品需求,由採購部門通知供應商送交樣品,採購人員需對樣品提出詳細的技術質量要求,如品名、規格、包裝方式等。

  4.2.2 樣品應為供應商正常生產情況下的代表性產品,數量應多於兩件。

  4.2.3 樣品在送達企業後,由企業的設計部門、質量部門完成對樣品的外觀、效能指標等質量方面的檢驗,並填寫《樣品確認表》。

  4.2.3 經確認合格的樣品,需在樣品上貼上樣品標籤,註明合格,標識檢驗狀態。

  4.2.4 合格的樣品至少為兩件,一件返還供應商,作為供應商生產的依據,一件留在質量部,作為檢驗的依據。

  4.3 管理評審

  4.3.1 質量部對《供應商基本資料表》進行初步評價,挑選出值得進一步評審的供應商,召集本部門、採購部門及技術部門,對供應商進行相關評審。

  1)企業根據所採購材料對產品質量的影響程度,將採購採購材料分為關鍵、重要、一般材料三個級別,不同級別實行不同的控制等級。

  2)對於提供關鍵與重要材料的供應商,質量部要組織採購部、技術部對供應商進行現場評

  審,並由質量部填寫《供應商綜合評價表》,採購部、技術部簽署評審意見。

  3)對於提供一般材料的供應商,無需進行現場評審。

  4.4 合格供應商名單

  4.4.1 採購部門將相關供應商資料經過篩選後,報送企業最高管理者批准,並列入《合格供應商名單》。

  4.4.2 原則上一種材料,需準備兩家或兩家以上的合格供應商,以供採購時選擇。

  4.4.3 對於唯一或獨佔市場的供應商,可直接列入《合格供應商名單》。如客戶提供供應商名單,採購部必須按客戶提供的供應商名單進行採購,客戶提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。

  4.4.4 《合格供應商名單》要在每次的供應商考核結果得出後進行修訂。刪除不合格的供應商,重新訂立的《合格供應商名單》經企業最高領導者批准生效。

  4.5 對合格供應商的質量監督

  4.5.1 質量部和生產部儲存供應商的供貨記錄,對於供貨不合格的採購物資,應及時通知供應商,連續三次物資不合格則暫停採購,對不合格的供應商取消其供貨資格並修訂《合格供應商名單》。

  4.5.2 合格供應商應每年重新評價一次,由質量部填寫《供應商綜合評價表》,評價結果分合格和不合格兩類,並將評價結果列出清單,合格供應商報企業領導批准後成為下一年的的合格供應商。

  4.6 合格產品供應商檔案建立

  4.6.1 採購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評價的相關資料等。

  5 記錄

  《樣品確認表》

  《供應商基本資料表》

  《合格供應商名單》

  《供應商綜合評價表》

供應商管理制度14

  第一章 總 則

  第一條 為進一步規範物資採購供應商管理,打造公開、公平、公正的市場競爭環境,有效防控經營風險,保證物資採購質量,切實服務好安全生產和專案建設,根據《關於印發<河南煤化集團供應商管理辦法(暫行)>的通知》(河南煤業化工〔20xx〕531號),結合企業實際,特制定本辦法。

  第二條 本辦法適用於公司範圍內生產經營、基本建設及其他日常經營活動中所涉及物資採購供應商管理工作。

  第三條 公司對自購物資供應商實行歸口統一管理,物資供應部門負責自購物資供應商建庫及管理工作。

  第四條 供應商管理堅持以下原則:

  (一)薦優用優、准入審批、分級管理、動態維護原則;

  (二)供應商資源內部共享,在庫供應商優先使用原則;

  (三)常用物資供應商入庫為主原則;

  (四)數量控制,生產性企業為主原則;

  (五)公平、公正、公開錄用,誰推薦誰負責、誰管理誰負責原則。

  第五條 戰略供應商、內部供應商的管理嚴格按照河南煤化集團相應管理制度執行。

  第二章 管理機構和職責分工

  第六條 為加強供應商管理工作,成立統購物資供應商管理領導小組。

  組 長:趙金修

  副組長:陳廷章

  成 員:金文成、張傳亮、鄧建正、楊紅慧、陳薇、徐曉光、駱朝軍、王小成、馬傑。

  領導小組下設辦公室,辦公室設在物資供應部。

  領導小組職責:

  1、審定供應商管理相關制度與辦法;

  2、評定、審批自購物資供應商入庫、退出;

  3、審批在庫供應商考評結果;

  4、協調解決供應商管理過程中的重大問題。

  第七條 供應商管理職責劃分

  (一)物資供應部職責:

  1、貫徹落實永煤控股供應商管理制度;

  2、對統購物資供應商進行入庫推薦和資質初審,推薦企業信譽好、產品質量可靠的供應商;

  3、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統購物資供應商進行考察;

  4、按照永煤控股要求做好在庫統購物資供應商的考評和日常監督;

  5、及時反饋統購物資供應商所供產品質量、售後服務等履約資訊。

  6、制定公司供應商管理制度,經領導小組審定後監督執行;

  7、建立健全公司自購物資供應商資訊庫,組織對擬入庫供應商進行准入稽核,必要時參與考察;

  8、收錄和維護公司自購物資供應商資訊,對在庫供應商進行動態管理;

  9、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審,並實行優勝劣汰;

  10、組織調查公司自購物資供應商的不良行為,提來源理意見和提議;

  11、負責處理自購物資供應商的質疑和投訴。

  (二)企管部職責:

  1、參與制定公司供應商管理制度;

  2、參與公司自購物資供應商入庫准入稽核工作;

  3、參與公司自購物資供應商評審;

  4、其他相關工作。

  (三)綜合管理部職責:

  1、監督公司自購物資供應商入庫推薦、考察和定期評審工作;

  2、審查監督物資採購中在庫自購物資供應商使用及管理工作;

  3、查糾供應商管理中的違規違紀行為;

  4、其他相關工作。

  第三章 供應商分類

  第八條 按供應商重要程度分為五類:戰略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商、臨時供應商。

  (一)戰略供應商:指與河南煤化集團或永煤控股簽署有戰略合作協議,供給的產品在河南煤化集團或永煤控股內部認可度高、質量穩定可靠、用量優勢明顯、技術含量高,且其行業地位突出和品牌影響力較大、技術裝備先進、履約本事強、企業商譽好,屬於國內或行業內知名企業。

  (二)重點供應商:指其產品在公司內用量相對較大,技術含量較高,質量穩定可靠,企業技術裝備先進,履約本事較強,在行業內部有必須知名度,屬於被各使用部門認可的供應商,是公司物資採購的常規渠道。

  (三)一般供應商:指其產品技術優勢不明顯、品牌影響力不大、行業地位一般的供應商,但其產品在公司有較為穩定的用量,質量穩定可靠,售後服務及時,是公司物資採購的補充渠道。

  (四)內部供應商:是指與河南煤化集團或其下屬企業之間存在不一樣形式的股權結構關係,且具有國家認可的生產資質,證照齊全,合法經營,體系完善,能夠生產滿足永煤控股安全生產和基本建設所需產品的生產廠商。

  (五)臨時供應商:除上述四類以外的其產品能夠滿足公司使用要求的其他供應商。

  第四章 供應商准入

  第九條 按照河南煤化集團及永煤公司統一要求,對物資採購供應商實行准入制度。物資採購活動優先從各級供應商資訊庫中選擇入圍供應商。

  (一)河南煤化統購物資供應商准入由我公司推薦,經永煤控股供應商管理部門核准,上報河南煤化集團供應商管理部門彙總、稽核,經河南煤化集團供應商管理領導小組批准後執行。

  (二)永煤控股統購物資供應商由我公司推薦也可直接由物資供應管理部(龍宇國貿)申請准入,經審查稽核合格後報永煤控股供應商管理領導小組批准後執行。

  (三)自購物資供應商由使用單位推薦也可直接由物資供應部申請准入,經審查稽核合格後報公司供應商管理領導小組批准後執行。

  第十條 供應商准入應貼合以下基本條件:

  (一)資質貼合要求。具有法人資格和獨立承擔民事職責的本事。

  (二)遵守國家法律法規,在以往與永煤控股各單位業務往來中沒有違規違約記錄。

  (三)遵守與河南煤化集團及永煤控股業務往來中的廉政承諾。

  (四)具有滿足履行合同要求的生產經營場所、設施、裝置以及資質、質量認證管理體系。

  (五)財務核算規範,具有良好的資金實力和財務狀況。

  (六)特殊行業和特種裝置具有相關部門核發的資格證書。

  (七)內部供應商必須是經河南煤化集團認定的企業,其企業名稱及准入產品以河南煤化集團正式公佈的目錄為準。

  第十一條 供應商准入必要條件

  (一)戰略供應商准入必要條件:

  1、貼合《河南煤業化工集團戰略採購及戰略供應商管理辦法(暫行)》規定的條件。

  2、主要產品必須在河南煤業化工集團和永煤控股戰略採購物資目錄範圍內。

  3、與河南煤化集團或永煤控股簽訂有戰略合作協議。

  (二)重點供應商准入必要條件:

  1、以常用裝置類、材料類、安全裝置類生產型企業為主;重點進口裝置與材料的國內總代理商或唯一經銷商可經審批程式列為重點供應商;

  2、在同行業中具有必須的規模,並且具有規範完善的產品質量控制體系和售後服務體系;

  3、具有二年及以上業務合作史,並且在業務過程中沒有發生過安全質量事故,供貨及時、服務良好。

  (三)一般供應商准入必要條件:

  1、具備准入供應商的基本條件;

  2、具有一年及以上業務合作經歷,產品質量、交貨、服務能夠滿足安全生產要求。

  (四)臨時供應商不納入供應商資訊庫管理,根據實際需要選用推薦。

  第十二條 對戰略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商根據准入的必要條件不一樣,分類推薦上報和建庫,建庫有關具體要求詳見本辦法第五章規定。

  (一)對入庫供應商實行總量控制,原則上單一品種或同類型物資入庫供應商數量控制在3-9家。國家規定的專營產品、獨家專利產品、行業壟斷的物資供應商總量達不到要求的,經供應商管理領導小組審批後可低於3家。

  (二)統購物資入庫供應商(重點和一般供應商)原則上以常用通用、大型大宗物資為主。

  (三)我公司不評定戰略供應商,對已列入河南煤化集團和永煤控股戰略供應商庫的供應商不再單獨建庫或將其列入其他類別供應商庫進行管理。

  (四)內部供應商由河南煤化集團根據實際進行單獨建庫管理。

  (五)臨時供應商不納入供應商庫管理,其准入條件按照第十條有關規定,推薦審批按有關程式進行。

  第十三條 准入供應商的基本權利和義務

  (一)對採購及評價中存在的不公正行為向供應商管理部門進行質疑與投訴;

  (二)具有向公司供給產品及服務的基本資格,並有權獲得同自身所供給產品、服務相關的採購和服務資訊;

  (三)有權參加公司範圍內的物資採購競價、詢價、招標等活動;

  (四)合同簽訂後有權要求按約定進行履行;

  (五)有權向監督部門投訴公司範圍內物資採購中存在的營私舞弊行為;

  (六)理解永煤控股相關部門和人員對產品質量、價格、服務等方面的諮詢;

  (七)以誠信的原則參與經營活動,不以不正當手段搞競爭;

  (八)響應河南煤化集團和永煤控股廉政共建要求,遵守廉潔行為條款;

  (九)業務合作中不串通其他供應商哄抬價格,牟取利益;

  (十)中標後,按規定與採購單位簽訂合同,履行投標承諾;

  (十一)嚴格執行合同條款,不斷提高產品質量和服務水平;

  (十二)及時向供應商管理部門通報企業重大變更情景,如企業重組、更名、遷址等。

  第十四條 准入供應商可享受的優惠政策

  (一)重點供應商:

  1、在貼合條件的戰略供應商數量不能滿足招標需要時,應優先推薦重點供應商入圍投標,推薦入圍供應商數量貼合要求後,不再選擇其他類別的供應商。

  2、在同一標段進行競爭的供應商,對上年度供應商評價中被評為A級的重點供應商,招標組織部門在彙總商務評分時可給予1分的商務加分,並在審批招標結果時將加分情景備註註明。

  3、重點供應商可繳納長期投標保證金。

  (二)內部供應商:

  1、對河南煤化集團評定的一類內部企業參與招標時給予2分的商務加分,二類內部企業給予1分的商務加分,以上情景須在物資採購結果審批時備註說明。

  2、內部供應商不繳納標書費、投標保證金和中標會務費。

  (四)一般供應商:實行全面競爭,不享受優惠政策。

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  第五章 供應商資訊庫建立和維護

  第十五條 待首批供應商資訊庫建成後,每年12月下旬為新增供應商入庫集中推薦期,次年元月底前按規定程式審批並報永煤控股物資供應管理部審查備案後在一季度釋出新一年在庫供應商名單,特殊情景下可隨時推薦。

  第十六條 供應商入庫程式

  (一)河南煤化集團和永煤控股統購物資供應商入庫程式

  按照《永煤控股供應商管理辦法》第十六條規定執行。

  (二)自購物資供應商入庫程式參照以上規定執行。

  1、推薦申請

  物資供應部根據物資使用單位及自行推薦的供應商填寫《商丘裕東發電有限職責公司物資准入供應商推薦審查表》、《商丘裕東發電有限職責公司供應商入庫准入申報審批表》、《商丘裕東發電有限職責公司供應商入庫准入申報明細表》(附件1—附件3),連同供應商所供給的所有資料進行准入推薦。

  2、資格預審

  企管部和監督部門共同對供應商進行資格預審,具體包括:

  (1)營業執照:具體審查企業名稱與在庫供應商名稱是否一致、成立日期、有效期限、經營範圍、註冊資本和年檢情景等。個別地區的營業執照在有效期內不需進行年檢的,應由當地工商部門出具書面證明。

  (2)稅務登記證:具體審查登記時光、經營範圍、是否為增值稅一般納稅人等。

  (3)組織機構程式碼證:具體審查有效期限和年檢情景等。

  (4)生產許可證:列入《全國工業產品生產許可證發證產品目錄》的產品,應對生產許可證證件、有效期限、產品名稱一致性等進行審查。

  (5)認定物資必須具有的相關強制性認證及資質(如MA證、特種製造許可證、防爆產品合格證、計量器具製造許可證、3C認證等)原件及影印件(加蓋公章),具體審查有效期限、產品名稱等資訊。

  (6)生產本事、技術裝備水平,產品執行標準、專利證書和市場業績。

  (7)產品代理授權書。審查其手續是否貼合法律規定,是否有效,從事專賣銷售和代理銷售的供應商需供給生產廠家或銷售總代理所供給的'書面授權及委託證明檔案。

  (8)考察報告或推薦意見。考察報告應按統一格式執行,且簽字蓋章手續齊全。

  (9)兼有安裝、維檢業務的供應商供給國家有關部門認可的安裝、維檢資質證明。

  (10)分公司性質的供應商必須按要求同時供給本公司及總公司的相關資料。

  (11)其他必要證件。對產品質量有特殊要求的,根據行業和產品個性化要求供給。

  3、准入評審

  物資供應部對各單位申報的供應商資訊從生產條件、技術水平、質量保證本事、經營狀況、供貨本事、服務水平、供應商准入種類等方面進行稽核、評價,進行適當調整和分類整理後構成書面意見報公司供應商管理領導小組複核、審批。

  4、准入核准、錄入建庫

  物資供應部將複核、審批後的合格供應商資訊錄入供應商庫。

  第十七條 供應商資訊庫應當建立完善的資訊檔案(含電子檔案)包括:供應商入庫資格預審的所有檔案(影印件需加蓋公章)以及供應商推薦及資質初審表、評定審批表、考察報告等。

  第十八條 對供應商資訊庫實行動態維護,物資供應部必須及時將與庫內供應商業務合作情景、對其考評情景等相關資訊錄入資訊庫。

  第十九條 供應商入庫實行職責追究制度。對因故意或工作嚴重失誤造成重大經濟損失或其他不良影響的,對有關職責單位、部門和人員進行嚴肅職責追究。

  第六章 供應商選用推薦

  第二十條 供應商選用推薦的基本要求:

  (一)根據採購方式不一樣推薦供應商,且擬推薦供應商理解我方採購邀請,並能按要求進取響應。

  (二)同一標段擬入圍供應商整體實力相當(尤其技術及加工實力須為同一檔次)。

  (三)招標方式採購的,同一標段擬入圍供應商中同一地級市及以下區域的供應商原則上最多不得超過兩家。

  (四)選用推薦優先從供應商庫中選取供應商,確保供應商推薦具有可追溯性。

  第二十一條 供應商選用推薦按以下原則辦理:

  (一)按供應商類別選用:重點供應商先於一般供應商;一般供應商先於臨時供應商。

  (二)按供應商評價結果選用:同類型供應商評價級別高、得分高者優先於級別低、得分低者。

  (三)凡自願退出的在庫供應商,以及被評為D級和被清理出供應商庫的供應商(含臨時供應商)兩年內在公司範圍物資採購中不得再選用。

  第二十二條 供應商選用推薦程式

  (一)河南煤化、永煤控股統購物資供應商使用准入推薦程式按河南煤化集團、永煤控股相關具體要求執行。

  (二)自購物資供應商選用推薦程式

  1、各部門根據自購物資供應商資訊庫,結合實際情景,填寫《公司自購物資採購供應商選用推薦審查表》(附件4),簽章手續齊全後報送至龍宇物資供應部。

  2、物資供應部對報送的供應商資訊進行初審(是否在庫且貼合推薦選用原則),經綜合部紀檢監察複核,分管領導審批後列為入圍供應商名單。發現超出在庫供應商範圍或不貼合選用原則的應及時調查,查清原因後要求相關單位及時予以糾正。

  3、在庫供應商不能滿足需要時,可推薦臨時供應商入圍,由各子各單位填報《公司自購物資採購供應商選用推薦審查表》(附件4),簽章手續齊全並附齊供應商資質材料後一併報送物資供應部,物資供應部對報送的供應商資訊進行初審後組織會審會籤,會審完成後可暫作為入圍供應商參與物資採購活動。

  第二十五條 凡是國內能夠生產的單(臺)批次價值在5萬元以上的物資在採購時原則上不得推薦中間商或代理商參與供應,但供應商採用的銷售模式屬於完全授權代理模式,沒有其他銷售模式存在的特殊情景例外。

  第二十六條 供應商准入過程中,必要時應組織對擬入圍供應商進行實地考察,具備下列情形之一的,應當組織考察:

  (一)與生產緊密相關,對專案程序具有較大影響的關鍵物資採購;

  (二)技術含量較高且價值較高的主要、大型裝置及原材料的採購;

  (三)擬推廣試用的新材料、新型關鍵裝置的採購;

  (四)認為其他應當考察的情形。

  對在河南煤化集團內部具有良好業績的成熟供應商可不再進行考察,但應將書面諮詢材料存檔備查,對於應當考察而未進行考察的供應商一律不得入圍。

  第二十七條 擬組織供應商考察活動的,由物資供應部牽頭組織,須提前2日通知紀檢監察部門參與(未按要求通知監督部門參與的,對考察結果可不予認可),並須統一執行《永煤控股物資採購供應商考察模板》(附件5):

  (一)統購物資供應商考察模板適用於永煤控股統購物資的供應商考察活動,具體由物資供應部負責組織協調,原則上應邀請使用部門、技術部門和永煤控股專業技術、審計監察、法律和物資供應管理部(龍宇國貿)等部門參加。

  (二)自購物資供應商考察模板適用於自購物資或永煤控股授權自購物資的供應商考察活動,具體由物資供應部組織協調,原則上應邀請使用部門、技術、財務、法律監察等相關部門參加。

  (三)組織供應商考察活動的,應當於考察結束之日起7日內(不分統、自購),將簽章手續齊全的考察報告報物資供應管理部和相應的紀檢監察部門備案。

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  第七章 供應商考核評價

  第二十八條 對在庫供應商採用日常考核和年度評價相結合的方式進行動態考核評價,臨時供應商不參與考評。

  第二十九條 物資供應部應當對在庫供應商及產品、服務等方面資訊實行跟蹤,根據使用單位反映的產品質量、現場使用、售後服務等情景,對供應商產品、業務資訊進行收集、記錄,作為供應商考核的重要依據。

  第三十條 對在庫統購物資供應商在日常業務往來中發現的問題,物資供應部負責及時填寫《河南煤化集團供應商違規違約行為記錄表》(附件6)報物資供應管理部,由其彙總整理後上報河南煤化集團。

  第三十一條 對在庫供應商(重點為發生業務往來的供應商)的年度考核評價於次年1月份進行,評價結果作為供應商准入、退出、分級與使用的重要依據。

  (一)河南煤化集團、永煤控股統購物資供應商年度評價按河南煤化集團、永煤控股統一要求執行。

  (二)公司自購物資供應商年度考核評價程式:

  1、物資供應部發布供應商考核評價通知;

  2、各部門根據通知要求,對自購物資供應商進行考核評價,考核結果按要求報送物資供應部,對與本單位無業務往來的供應商不進行考核評價。

  3、物資供應部根據考核結果,結合日常資訊掌握情景,牽頭組織安全技術、生產、企管部、財務、審計監察等相關部門,對供應商進行考核評價。評價結果彙總後統一進行公開發布,年度無業務往來的供應商無特殊情景維持原評價結果。

  第三十二條 對供應商年度考核評價採用量化打分方式進行(評價資料和辦法詳見附件7《公司供應商年度考評資料及評分表》),評價採用百分制,資料包括產品質量、產品價格、履行本事、售後服務等專案。在評分彙總時同一供應商同類產品在不一樣專案中出現扣分的,可累計扣分,該項分值扣完為止;對於同一供應商同類同批次產品出現的相同問題涉及多個單位或部門扣分的,評價時不累加計算;分項考評中各考評分項所設分值扣完為止,不進行越項、超分值扣分。

  第三十三條 供應商年度評價類別與等級確認

  供應商年度評價主要對重點供應商、一般供應商、內部供應商進行評價,分別評出A、B、C、D四個等級:A級得分≥90分;B級80≤得分<90分;C級70分≤得分<80分;D級得分<70分;臨時供應商不參與評價定級。

  第三十四條 供應商評價達標級別要求:

  (一)重點供應商。在年度評價中須到達B級及以上,若評價為C級則降為C級一般供應商;若A級重點供應商連續兩年評為A級,該供應商所供產品若在戰略採購物資範圍之內可晉升為戰略供應商。

  (二)一般供應商。在年度考評中必須到達C級及以上,若連續兩年被評為A級,可晉級為B級重點供應商。

  (三)內部供應商。在年度考評中必須到達C級及以上,因內供產品質量問題或售後服務不及時給使用單位造成經濟損失或其他不良影響的,除給予經濟處罰外,將不合格內供產品資訊上報河南煤化集團,停用不合格產品;情形嚴重的,嚴肅追究單位及人員職責,對內部企業等級做降級處理直至取消其內部供應商資格。

  (四)凡年度評價為D級的各類供應商一律視為不合格供應商。

  第八章 供應商退出

  第三十五條 發現供應商在日常業務往來中有以下行為之一的,可隨時終止其在公司的供應業務,及時清理出庫。

  (一)商業賄賂;

  (二)重大質量問題引發重大事故;

  (三)報價不實、低價位承諾未兌現;

  (四)資質材料弄虛作假;

  (五)所供物資以次充好、以假充真的商業欺詐行為;

  (六)配套產品供應嚴重滯後,影響我方正常生產和建設或藉機哄抬價格;

  (七)以不正當方式謀求入圍投標或無正當理由拒不參加我方投標邀請的;

  (八)經查實存在招標過程中有串標、圍標行為;

  (九)不按合同要求履約或兩次不能按時交貨,影響供應的;

  (十)售後服務不及時,年度內出現2次以上且影響安全生產的;

  (十一)代理供應商用其他產品冒充所代理廠家產品的;

  (十二)已停止生產、經營或更改生產、經營範圍後,質量管理和技術水平下降,不能保證所供產品質量的;

  (十三)准入後連續兩年未發生業務,且永煤控股內部沒有其產品在用的;

  (十四)內部管理混亂,多頭授權,擾亂正常經營秩序的。

  (十五)具有虛假、惡意質疑與投訴,損害河南煤化集團、永煤控股及公司形象、聲譽等其他嚴重不良行為的。

  對於容忍、縱容供應商不良行為的或知曉後而未及時反饋的,無論是否給各級公司造成經濟損失或不良影響的單位及個人,均將按照幹部管理許可權進行嚴肅職責追究。

  第三十六條 供應商在評價及退來源理中發現自身的合法權益受到損害時,能夠書面形式或經過指定網站向供應商管理領導小組辦公室提出質疑和投訴,質疑和投訴時應供給明確的事實證據及理由,不得進行虛假、惡意投訴。

  第九章 附 則

  第三十九條 發此刻供應商入庫准入、選用推薦、稽核報批、評價考核、招標評標等環節中翫忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為的,視情節對有關職責人給予處罰和處分,構成犯罪的,移送司法機關處理。

  第四十條 本辦法解釋權歸有限職責公司。

  第四十一條 本辦法自下發之日起開始執行。

供應商管理制度15

  1、目的確保合同的執行力。

  2、企管部在供應部提交市場調研報告之日起一週內,組織裝置部、生產部、質檢部、技術中心、財務部、供應部的有關人員對供應部提交的市場調研報告進行評審。

  3、與會人員根據供應部提供生產商(供應商)的資訊對生產商(供應商)進行客觀的評價,按無記名方式對生產商(供應商)按百分之五十的比例入選投票,得票超過與會人數的一半以上者確定為入選生產商(供應商)。

  4、供應部對入選生產商(供應商)在確定之日起二天內以電子郵方式寄出標書,要求生產商(供應商)在發出標書之日起一週內寄出標書(以當地郵擢為準),超期按棄權處理。

  5、供應部要對生產商(供應商)提交的標書保密性負責,嚴禁在開標會前私啟生產商(供應商)提交的標書。

  6、企管部按時組織裝置部、生產部、質檢部、技術中心、財務部、供應部進行現場評標。評標程式為:1、檢查標書的完整性;2、開啟標書;3、宣讀標書;4、彙總計算平值;5、按低於平值總標數的百分之五十計算定位數;6、按低於平值第一開始往低值向下推移到定位數,確定中標標的。7、填寫中標書,與會人員簽名確認。

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