物資管理制度(通用24篇)

物資管理制度(通用24篇)

  在學習、工作、生活中,制度使用的情況越來越多,制度具有使我們知道,應該做什麼,不應該做什麼,懲惡揚善、維護公平的作用。那麼制度的格式,你掌握了嗎?以下是小編為大家收集的物資管理制度,供大家參考借鑑,希望可以幫助到有需要的朋友。

  物資管理制度1

  景區物資入庫管理制度

  一、採購物資到達倉庫,由庫管驗收數量,使用部門負責人審查質量開具驗收單。

  二、所有酒店採購的物資必須具有庫管員開具物資驗收單財務才能支付款項。

  三、驗收物資時,必須具有經過相關程式批准的物資採購申請單。

  四、凡酒店採購的物資除餐廳廚房、員工食堂的鮮活物資、蔬菜、客房的鮮花、水果等其他物資,必須入庫管理。

  五、新鮮蔬菜、鮮活物資必須按照實際數量驗收入庫。

  六、庫管員不得驗收腐爛變質的物資。

  七、物資保質期必須在有效保質期一半時間以上。

  八、庫管員不得驗收“三無”產品。

  九、庫管員不得在沒有看到實物的情況下開具驗收單。

  十、對有特殊要求的,庫管員必須索取相關證明和使用說明等。

  十一、庫管員在開具驗收單時,必須標明供貨商、數量、單價、金額等內容。

  物資管理制度2

  一、入庫制度

  1、各種捐贈及救災物品在未辦理入庫手續前不得入庫。

  2、物品入庫時要有入庫單,倉庫管理人員按單上所列物品名稱、品種、數量、規格點收,清點無誤後在入庫單上簽字。

  3、無入庫單或入庫單與實物不符時,不能辦理入庫手續,要重新核查。

  4、貴重物品要及時會同有關部門驗收鑑定後再入庫。

  5、倉管員在物品入庫後要及時入帳、登記。

  二、出庫制度

  l、沒有分管領導簽字及有關批文,物品一律不得出庫。

  2、物品出庫要填寫救災物資調撥單,根據調撥單與接收單位人員共同清點物品並裝運。

  3、物品出庫後要及時銷帳、登記。

  4、按時做好物品進出庫的統計報表,要求規範、數字真實、準確、完整。

  三、物品保管制度

  1、所有入庫的物品要按貨位分類整齊擺放。物品分新品、舊品兩區,並按照成衣、棉被(褥、毯)、床上用品、生活用品、文化用品、食品、其它用品八大類別進行分類包裝,並在包裝袋(箱)上予以標明。

  2、嚴格崗位責任制,定期點驗庫存物品,做到帳物相符。

  3、倉庫內要保持通風、整潔、有序。各種物品碼放、搬運入庫時應先內後外、先下後上;出庫時應先外後內、先上後下,不得拋擲;要有防火、滅火、防盜、防潮、防鼠、蟲害的設施和具體措施。定期對貨物儲存情況以及消防滅火裝置進行檢查和維修,及時發現問題,消除隱患,並做好詳細記錄。

  4、無關人員不得進入庫房。

  物資管理制度3

  一、釋義

  (一)採購物資的分類

  本制度所指採購物資分為三類:

  A類,包括主要原料、公用工程、輔助原料等。

  B類,包括裝置、潤滑油、備品備件、工器具等。

  C類,包括化學三劑、分析儀器及試劑等。

  除上述物資外,其它物資的採購管理另文規定。

  (二)與採購物資管理相關聯的二級單位的分類

  1、需求使用單位

  2、主管部門

  3、採購部門

  (三)物資需求(採購)計劃的分類

  1、月度物資需求計劃

  2、緊急物資需求計劃

  (四)採購的方式分類

  1、招標採購

  2、固定廠商、長期報價採購

  3、即時詢價採購

  (五)採購部門和計劃部門的劃分

  1、A類、B類物資的計劃部門分別為生產部、裝置部,採購部門為供應部。

  2、C類物資的計劃部門是生產部,採購部門為供應部。

  (六)採購物資付款方式分為

  1、預付部分款項。

  2、貨到憑發票報銷付款。

  3、貨到後分期付款。

  4、貨到延期付款。

  5、以上方式的結合。

  二、職責

  (一)公司供應領導小組負責

  1、審議批准《採購物資詢議價報告表》。

  2、審議決定採取公開招標方式的採購事項。

  (二)總經理負責

  1、採購合同的批准、簽訂。

  2、《物資採購審批表》的批准。

  3、採購付款的批准。

  (三)生產副經理負責

  1、A、B、C類物資需求(採購)的批准。

  2、公司首次更新或首次採用的生產各類採購物資的技術性能的確定、批准,及其《採購物資推薦廠家審批表》的批准。

  (四)經營副經理負責

  1、《物資採購審批表》的稽核。

  2、長期物資供應廠家的選定。

  3、物資招標工作的組織。

  (五)總會計師負責

  採購付款的稽核。

  (六)綜合辦公室負責

  採購合同的審查。

  (七)供應部負責

  1、負責填寫《物資採購審批表》、《採購物資詢議價報告表》。

  2、負責採購A、B、C類採購物資。

  (八)生產部、裝置部負責

  1、A、B、C類物資需求(採購)計劃的稽核。

  2、A、B、C類採購物資的入庫檢驗或驗證。

  (九)各二級單位負責

  1、提報物資需求(採購)計劃。

  2、參加物資領導小組會議,審議採購工作相關事宜。

  三、程式

  (一)物資需求計劃及發放程式

  1、需求使用單位根據生產經營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求(採購)計劃》。對於確實急需不能列入《月度物資需求(採購)計劃》的物資,物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》。

  2、《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求計劃》經本單位負責人稽核,所需物資主管部門的審查,公司分管領導批准後,提報至需求物資的採購部門。

  3、供應部根據所需物資的庫存情況出庫發放物資。

  (1)庫存數量充足的,先行部分發放或隨時發放。

  (2)庫存數量不足的,執行《物資採購審批程式》後發放。

  (3)庫存數量充足但發放後庫存數量不符合《物資基準庫存量明細》規定的庫存基準量的,先行全部或部分發放後執行《物資採購審批程式》。

  (二)物資採購審批程式

  供應部根據按照《物資需求及發放程式》彙總的《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求(採購)計劃》,結合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況,確定應採購物資的品名、數量和擬採取的採購方式,填寫《物資採購審批表》,經供應部部長審查,經營副經理稽核,總經理批准後實施《物資採購實施程式》。

  (三)物資採購實施程式

  1、物資採購部門採購人員接到經批准的《物資採購審批表》,先核對採購內容,查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料後,根據採購物資的緩急程度,參考市場行情及過去採購記錄或廠商提供的資料,除經批准的緊急特殊情況外,必須精選三家以上的供應商進行詢價。

  2、對於廠商的報價資料進行整理後,採購經辦人員應深入分析,擬訂議價方式及各種有利條件,和經批准的採購方式向廠商議價。

  3、採購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成後填寫《採購物資詢議價報告表》,經供應部部長稽核後,進行採購。必要時與供應商簽定《購貨合同》,按合同審批程式各級審批後再進行採購。

  4、召開採購領導小組會議審議批准。

  (四)採購物資驗收入庫工作程式

  1、採購物資到廠後,市場營銷科提請採購物資的主管部門對採購物資進行檢驗或驗證。

  2、檢驗或驗證合格後,由市場營銷科採購人員填寫各類《物資入庫驗收單》,經檢驗或驗證人員簽字後物資登記入庫。

  (五)採購物資付款工作程式

  1、採取預付款方式的採購物資,由採購人員憑《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》,填寫《借款單》,經總會計師稽核,總經理批准後辦理預付款手續。

  2、採取除預付款方式之外的方式付款的採購物資,在採購物資到廠入庫後,由採購人員憑《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》,《物資入庫驗收單》,以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定經總會計師稽核,總經理批准後辦理報銷付款手續。

  四、規定與標準

  (一)物資需求(採購)資訊傳遞規定

  1、物資需求使用單位必須在《月度物資需求(採購)計劃》或《緊急物資需求(採購)計劃》上將所需物資的相關要求說明,特別是品種、規格、型號、供貨日期以及對採購物資的其它特殊要求。

  2、所需物資需試用後方能結算付款的,物資需求單位應《月度物資需求(採購)計劃》或《緊急物資需求(採購)計劃》上註明相關事項。

  3、物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場資訊情況,在《月度物資需求(採購)計劃》或《緊急物資需求(採購)計劃》上將所需物資的估計單價和金額情況列明。

  4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時,必須立即通知供應部,雙方協商積極配合處理好有關事宜。

  (二)物資採購規定

  1、物資採購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則,以“降低成本、保障生產經營”為目的,切實做好物資的採購供應工作。

  2、供應部要嚴格遵守《供貨商評價制度》,透過“同等條件,質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式,綜合考慮“質量、價格、交貨期、售後服務”四個方面的內容,在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下,做好物資供應商的考察選擇工作。公司主要採購物資必須保證各有3-5家“資質完備、質量可靠、誠信度高、服務周道”的備選供貨商。

  3、對於採購單位提出的供貨商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位,應在召開的物資採購領導小組會議上提出,並由會議做出決定。

  4、凡採購單價在3萬元以上的大型裝置、10萬元以上的成套裝置、5萬元以上的大宗物資,必須採取公開招標的採購方式,由招標小組(採購領導小組)確定相關事項。

  5、若廠商報價的採購物資規格與《物資採購審批表》所列的規格略有不同或屬代用品者,採購經辦人員應列出資料在《物資採購審批表》上,經主管稽核後,物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意後方可採購。

  6、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資採購,採購部門應及時通知物資需求使用單位,雙方積極協商處理好有關事宜。

  (三)採購物資驗收入庫、出規定

  1、採購物資到廠後,必須經物資主管部門組織使用單位檢驗或驗證合格後方可入庫。

  2、對於經檢驗或驗證不合格的採購物資,採購部門必須與供貨商進行協商,採取退貨、換貨或索賠措施。

  3、各類物資主管部門要對所有采購物資的質量標準和檢驗驗證方式方法進行規範和明確。

  4、各需求單位在物資驗收合格後按需求單位使用情況由營銷科辦理出庫手續。

  (四)採購物資付款規定

  下列情況財務科應拒絕支付採購款項:

  1、與《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。

  2、物資主管部門和物資使用單位未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

  3、《物資入庫驗收單》中列出的採購物資的數量、品種與《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》不符的款項。

  物資所需物資需試用後方能結算付款的,物資需求單位應《月度物資需求(採購)計劃》或《緊急物資需求(採購)計劃》上註明相關事項。

  (五)採購紀律規定

  1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要,本著“節約、降本”的原則提報物資需求(採購)計劃,對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求(採購)計劃的行為進行嚴肅處理。

  2、物資採購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司採購成本的最低化、採購質量的最最佳化、採購效率的最快化。

  3、採購人員都必須遵守公司規章制度的規定,按照規定的程式和標準採購,任何人不得私自訂購和盲目進貨。

  4、採購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資採購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

  5、採購人員必須樹立服務意識,急生產經營所急,想生產經營所想,任何人不得無故積壓或拖延採購及相關工作。

  6、為掌握瞬息萬變的市場經濟商品資訊,如價格行情等,採購人員必須經常自覺學習業務知識,提高業務工作的能力,以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。

  (6)售後服務

  對於採購物資,供應部在簽定購買合同時,要明確服務約定。

  1)採購物資在投用前需廠家進行現場指導的,由物資供應部門負責聯絡。

  2)對於在使用過程中(保質期內、正常使用條件下)出現的質量問題,由物資供應部門在規定時間內協調解決。

  物資管理制度4

  1、倉庫保管員應懂得儲存、保管物資的火災危險性和預防措施,熟練掌握消防器材的使用方法和會撲救初期火災,並經常保持滅火器材的清潔、完好。

  2、把好物資進出庫“三關”,即進庫驗收關、入庫保管關、出庫複驗關。

  3、庫內物資堆放應做到“五距”,即燈距、牆距、堆距、柱距、頂距,發現不安全因素及時加以處理並報告。

  4、庫內不得亂接亂拉電器線路和使用電熱裝置。

  5、庫內嚴禁閒人入內,嚴禁吸菸和焚燒可燃物品。

  6、下班前對庫內進行安全檢查,確認無誤,切斷電源,方可離開。

  物資管理制度5

  應急物資是突發事故應急救援和處置的重要物質支撐。為進一步完善應急物資儲備,加強對應急物資的管理,提高物資統一調配和保障能力,為預防和處置各類突發安全事故提供重要保障,根據“分工協作,統一調配,有備無患”的要求,特制定本制度。

  一、應急物資儲備的品種包括防汛、火災、食物中毒、中暑藥品、應急搶險類及其它。

  二、應急物資儲備數量由安質環保部、施工技術部和物資裝置部根據工程實際應急需要確定。

  三、安質環保部和物資裝置部要負責落實應急物資儲備情況,落實經費保障,科學合理確定物資儲備的種類、方式和數量,加強實物儲備。

  四、現場倉庫管理員負責應急物資的保管和維修,使用和管理。並根據施工情況申請應急物資。

  五、安質環保部負責制訂應急物資儲備的具體管理制度,堅持“誰主管、誰負責”的原則,做到“專業管理、保障急需、專物專用”。應急物資由安置環保部、物資裝置部人員負責管理、保養、維修和發放,應急物資嚴禁任何人私自用於日常施工,只有發生突發事故方能使用。

  六、安質環保部負責制訂應急物資的保管、養護、補充、更新、呼叫、歸還、接收等制度,嚴格執行,加強指導,強化督查,確保應急物質不變質、不變壞、不移用。

  七、應急物資應單獨保管,並經常檢查、保養,有故障及時通知物資裝置部維修,對不足的應急物資要及時購買補充,對過期和失效的應急物資要及時通知更換,應急物資要呼叫必須經專案主管領導簽字同意,使用時必須籤領用單,歸還時簽寫接收單。

  八、應急事故發生時,由物資裝置部負責應急物資的準備和調運,應急物資調撥運輸應當選擇安全、快捷的運輸方式。緊急呼叫時,相關單位和人員要積極響應,通力合作,密切配合,建立“快速通道”,確保運輸暢通。

  九、已消耗的應急物資要在規定的時間內,按調出物資的規格、數量、質量由物資裝置部提出申請,安質環保部稽核後重新購置。

  十、應急物資應當堅持公開、透明、節儉的原則,嚴格按照申購制度、程式和流程操作,做到安質環保部提出申請計劃、主管領導簽字、物資裝置部負責採購。

  十一、安質環保部和物資裝置部負責對應急物資的申請、採購、儲備、管理等環節的監督和檢查,對管理混亂、冒領、挪用應急物資等問題,依法依規嚴肅查處。

  物資管理制度6

  1、嚴格執行防火安全制度,保管員應經常進行安全自查。

  2、熟悉和掌握貯存物資的性質。根據不同性質分類存放、堆放整齊,化學危險品要專庫存放,嚴禁混放。

  3、倉庫區域內嚴禁煙火和使用電熱器具,不準無關人員進入庫房。

  4、物資堆放要符合“五距”,並留有消防通道。

  5、倉庫內經常保持整潔,庫內及其周圍的包裝紙箱、木板條和雜草等易燃物要及時清除。

  6、倉庫內使用符合安全規定的燈具,並經常檢查電器裝置、線路,防止老鼠等動物進入。

  7、工作結束時應檢查門窗關鎖情況並切斷電源。

  8、熟練掌握防火、滅火知識及滅火器材的使用方法。

  物資管理制度7

  為了加強汛期防汛器材的物資管理,確保汛期物資器材儲備充足,完善可靠,汛期供應及時,不發生防汛物資器材管理不善貽誤汛期搶險,特制定防汛物資管理制度。

  1.根據公司防汛工作需要,公司防汛物資由物資公司負責儲備。要結合公司生產特點,防汛物資器材必須充足完備,儲備齊全、汛期供應及時可靠。

  2.公司各部門、班組必須按照公司防汛辦公室對防汛物資的統一要求,儲備必需的防汛器材,並結合各自專業特點,每年對防汛器材進行補充和完善,做到在各種汛情情況下,滿足汛期搶險的需要。

  3.公司各各部門、班組必須在汛前對防汛物資進行全面檢查,及時補充有關防汛器材,按計劃對防汛物資進行有關的定期試驗,做到防汛物資器材的安全可靠使用。

  4.各部門、班組防汛物資的補充購置資金,由公司生產成本支付。

  5.物資部門必須建立防汛物資臺賬表,對防汛物資規格型號數量及每年防汛物資的檢查試驗,及時進行填寫,設專人負責。防汛領導小組負責人(安全生產第一責任人)汛前要及時進行檢查督促,對防汛物資的管理、可靠使用負全責。

  6.防汛物資的存放,必須尊循專庫(專櫥或櫃)存放,專人負責的原則,任何個人和部門不得挪作它用。建立定期檢查制度,確保防汛物資、數量充足,符合質量要求。

  7.防汛領料必須由用料單位提供材料明細表,由防汛辦公室主任簽字方可領取。

  8.各種防汛物資必須做到賬卡物相符,按規定定期進行防汛器材檢查,作好記錄,及時掌握庫存物資的平衡情況,及時補充,確保防汛物資充足、齊全。

  9.嚴格遵守防汛物資管理制度,搞好防汛物資庫房文明建設,環境衛生管理,保持庫房乾燥、通風、防溼、防汛。

  10.應注意防汛器材庫房的防火管理,閒雜人員未經保管人員同意,不得隨意進入庫房。

  11.防汛物資專責人對所領出的防汛物資,要及時進行記錄,確保對損耗品的及時補充,物資臺帳要儲存完好,以備查對。

  12.每年汛期結束後,防汛物資專責人要對防汛物資進行全面清理入庫、封存、以備來年使用。

  物資管理制度8

  1、 目的

  為確保地鐵網路化的正常執行,提高應對突發自然災害天氣的處置和搶險能力,對各倉庫配置的防汛防颱應急物資(以下簡稱物資)做好相應管理工作,特制定本辦法。

  2、 適用範圍

  本辦法適用於物資和後勤公司儲運部各倉庫配置的防汛防颱應急物資。

  3、 管理職責

  3.1、 物資和後勤公司儲運部是防汛防颱物資的管理部門,負責物資的存放、保管、申購、發放、檢驗和登記。

  3.2、 物資和後勤公司採購部負責補充物資的採購。

  4、 物資管理

  4.1、 物資的存放和標識

  各倉庫將物資集中存放於專用儲存櫃內,儲存櫃置放於便於使用裝置鏟運或吊裝的固定位置,並設醒目標識,便於識別。

  4.2、 物資的保管和申購

  各倉庫組長是物資保管的第一責任人,負責物資的保管和申購工作。對已領用消耗的物資由各倉庫班組負責提出申購,由部門審批匯總後,交採購部進行採購。

  4.3、 物資的補充和採購

  採購部根據儲運部物資申購單進行採購,補齊已領用消耗的物資,以確保物資配置齊全。

  4.4、 物資的使用和發放

  物資清單、存放地點和聯絡方式統一交維保中心生產排程室,倉庫在收到維保中心生產排程室的指令後迅速做好物資的發放準備,遇領用須做好相關領用手續。

  4.5、 物資的檢驗和登記

  各倉庫每月對物資進行核查,並做好記錄。每年4月及8月分兩次對物資中的電器類進行試運轉和漏電檢測並做好相應的記錄,對損壞、過期的物資及時上報、更新。

  5、 附則

  5.1 本辦法由物資和後勤公司儲運部負責編制並解釋。

  5.2 本辦法自發布之日起實行。

  物資管理制度9

  一、認真執行計劃採購、驗收、領發規定和報損、報廢財產轉移制度。

  二、庫房做好按計劃採購,確保業務需要,一般物資庫存量2-3個月(緊俏商品例外)。

  三、經常關心庫房內物品數量,熟悉進貨渠道,確保供應。庫房物資堆放整齊、妥善保管,做到先進先出,防止積壓,浪費,嚴禁呆滯物資。

  四、庫存每半年盤點一次,年終總結做到帳帳相符、帳物相符、單據齊全、手續完備。

  五、庫房物品不經科長批准,不準私自發放。

  物資管理制度10

  一、物資倉庫重地嚴禁煙火,庫內嚴禁吸菸,每個員工都必須瞭解倉庫防火安全管理制度,遵守消防安全條例,熟悉消防措施,參入消防用具的使用訓練及演習,對消防設施用具要定期檢查妥善保管,過期的應及時更換。

  二、庫房內不準使用碘鎢燈、日光燈、電爐子等電器裝置,燈頭與物品要保持安全距離,時常對電器裝置和線路進行絕緣測試,防止短路打光發生火災。

  三、倉庫保管員下班時要隨時拉掉電閘,關好門窗,封好門鎖,值班人員按時到位。

  四、物資搬、裝、卸、吊、擺、碼要採取安全措施,使用合格的保護工具,杜絕違章操作,保證人員安全。保證物資不受損失,對標誌向上的物資不準倒放,裝卸時必須輕搬輕放,防止碰撞、震動和倒置,擺碼時注意平穩,下墊牢固整齊。

  五、卸運油類時,要按規程操作,防止油桶與水泥面路碰撞起火。

  六、倉庫門衛要做到晝夜24小時值班,嚴禁外來車輛通行和閒人免入,時常對倉庫進行巡查,發現隱範及時彙報進行處理。

  七、倉庫內應配備足過的消防器材。

  物資管理制度11

  1、物資管理包括原材料、裝置配件、能源、產成品、低值易耗品管理。

  2、所有物資購買一律事先審批,不經副經理、總經理批准擅自購買,對採購部門予以相應價款的20-50%的罰款。特殊情況可電話請示審批,事後及時補辦審批手續。

  3、各使用單位要制訂相應的財產物資管理辦法,將責任落實到人,切實搞好日常的維修、保養、檢測工作。使用中因管理不善人為造成破壞或流失的,視情況對相關部門負責人予以物資原值30-80%的罰款。

  4、材料科根據總經理籤批的進貨清單,比價採購質優價廉的原材物料。

  5、所購物料實行質量否決制,原燃材料質量由化驗室把關,機械裝置配件由機修車間把關,電氣方面裝置配件由機電車間把關。把關不嚴,購進劣質原材料及裝置配件,對相關把關部門予以價款30%的罰款。

  6、凡能用重量計量的各種原材料,一律在本公司地磅房過磅驗收,已確定進貨價格的要在過磅單標註價格,按品位計價的,由化驗室出具化驗報告,並附在有關單據上作為財務入帳、計帳的依據。

  7、嚴格出入庫手續,屬生產用料,由所在部門負責人提出領料申請,機械裝置配件方面由機修車間稽核,電氣方面由機電車間稽核,再由分管經理審批領用。屬後勤部門領料,由辦公室稽核確定。

  8、能回收再利用的備品配件及掃帚等易耗品實行以舊換新制度,生產車間對確實需要更換的備品配件報機修車間或機電車間稽核,副經理審批,舊配件交回五金庫備存維修,五金庫要嚴格控制執行此規定,否則對五金庫負責人予以罰款20-100元/次。

  9、財務部門要會同有關部門對原材料、裝置配件、產成品低值易耗品的使用和庫存情況進行定期檢查盤點,並將盤點情況進行比較登記,及時處理帳務。

  10、產成品入庫嚴格控制,存放整齊有序,做好交接,否則對相關部門責任人予以罰款100元/次。入庫單一式三份,自存一份,成品庫、財務科各一份。

  11、嚴格發貨手續,發貨員必須根據財務部門出具的發票提貨聯或提貨通知經核驗無誤後予以發貨,做到準確、及時。如有短缺現象,當事人賠償按銷售價計算的損失。

  12、門衛、成品庫及開票處當天的發貨數量三統一,成品庫核准發貨數量、庫存數量,並於次日上班報財務科、副經理及總經理各一份。

  13、所有生產用原材物料,需材料科核對並在客戶開具的發票上簽字後再到五金庫入庫。材料結算單一式四聯,其中五金庫一聯便於入庫核對。

  14、節約用電用水,杜絕長明燈、長流水,發現一次,對責任部門負責人予以罰款50元。

  物業經理人:

  物資管理制度12

  為了加強公司基本建設的經營、財務管理,規範採購工作流程,進一步提升公司採購工作效率,使之更好的為公司基建施工提

  供物資供應保障,根據公司建設發展的實際需要,特制定本制度。

  1、煤礦自購物資由集團公司設立專職採購人員和管理人員,應當具備與其從事的採購工作相適應的政治素質、專業知識和業

  務能力,綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、採購管理流程,本著服務煤礦基建的宗旨,忠於職守,廉潔自律。

  2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行稽核、監督,保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對採購

  計劃的審批,確保採購行為的合理和採購資金的落實。

  3、收集公司基建所需的物資、裝置(公司集中控制的)採購需求,編制各期採購計劃,上報公司財務科審批並執行。

  4 、按時完成各期採購計劃和零星採購計劃,保質保量、及時準確地為基建施工提供採購服務,並就供應的物資的質量、數量

  、品種規格、價格、交貨期等要素及時徵求施工單位的意見,改進不足。

  5 、積極參與集團公司,煤礦組織的大宗物資採購及招標工作,並提交合理化建議。

  6、採購合同的簽訂:

  初步確定供應商和待採購物資、裝置的市場價格後,集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關於採購物資、設

  備的價格談判,簽訂採購意向合同、協議。

  公司供應科、辦公室將採購合同、協議以及採購計劃報公司計劃科稽核,經事前審計、確認其合法、經濟後,報公司財務負責

  人審批、簽字許可後,和相關供應商簽訂正式採購合同、協議。

  7、簽訂採購合同、協議的原則和注意事項自主、自願,平 等協商是簽訂採購合同協議的基本原則。簽訂採購合

  同、協議的注意事項為:

  合同、協議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規範。

  合同、協議的規定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒有牴觸。

  合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。

  物資管理制度13

  一、倉庫的保管員為防火負責人,全面負責倉庫的消防安全管理工作。

  二、物品入庫前必須檢查確定無火種等隱患後方准入庫。

  三、不準設定移動式照明燈具,離開時必須關掉電源,不準架設臨時線路。

  四、倉庫應當設定醒目的防火標誌,禁止帶入火種。

  五、倉庫內禁止吸菸、使用明火。庫外動火作業時,必須經過有關部門的同意。

  六、倉庫配置相應的消防設施和滅火器材。消防器材必須設定在顯眼和便於取用的地點,附近不得堆放物品和雜物,並確保任何時候都完好、有效。

  七、庫區的消防通道和安全出口等嚴禁堆放物品。

  八、一旦發生火災時,要及時報告,同時立即組織人員撲救,並打火警電話119報警,事後協助查明原因,提出處理意見。

  物資管理制度14

  一、目的:

  為加強採購計劃管理,規範採購工作,保障公司及子公司運營所需物品的正常持續供應,降低採購成本,特制定本制度。

  二、適用範圍

  本辦法適用於公司總部所有物資(包括固定資產、易耗品、營銷禮品等)的採購。

  三、職責許可權

  1、公司董事長負責採購管理制度的審批;3、公司財務部負責採購管理制度的。3、產品中心負責採購管理制度的制訂。

  四、採購原則

  1、詢價比價原則

  物品採購必須有兩家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,並與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

  2、一致性原則

  採購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,採購人員須及時反饋資訊供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經稽核後,差值不得超過請購量的5—10%。

  3、低價搜尋原則

  採購人員隨時蒐集市場價格資訊,建立供應商資訊檔案庫,瞭解市場最新動態及最低價格,實現最最佳化採購。

  4、廉潔原則

  (1)自覺維護企業利益,努力提高採購物品質量,降低採購成本。(2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。(3)嚴格按採購制度和程式辦事,自覺接受監督。

  (4)加強學習,廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新裝置及市場資訊。

  (5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標採購原則

  凡大宗或經常使用的物品,都應透過詢議價或招標的形式,由採購、財務等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格,簽訂供貨協議,以簡化採購程式,提高工作效率。對於價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標間隔時限外,還應隨時掌握市場行情,調整採購價格。

  6、審計監督原則:

  採購人員要自覺接受財務部或公司領導對採購活動的監督和質詢。對採購人員在採購過程中發生的違犯廉潔制度的行為,公司有權依照公司相關制度對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。

  五、物資分類:

  (一)物資分類

  1、固定資產類:單位價值在1000元以上,使用年限在一年以上的有形資產。2、經營物資類:與經營有關的各種物品。3、營銷禮品類:節日禮品、營銷禮品等。4、辦公用品類:與辦公有關的物品。5、後勤物資類:指廚房和宿舍方面的物品。6、其他型別物資:其他需要採購的相關物品。

  (二)採購安排:

  由總公司統一採購:經辦人填寫申購單,經所在部門經理審批,子公司總經理稽核後,原則上由總公司產品銷售中心統一採購。(子公司辦公用品類、後勤類的食堂菜品及調料、店內經營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經部門經理造冊報子公司總經理審批,財務稽核後可由子公司自行採購)

  六、採購流程:

  1、採購申請:

  使用部門填寫《申購單》經部門經理及子公司總經理審批後交產品銷售中心,申購單要求註明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等。

  2、詢價比價議價:

  (1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應商進行報價。

  (2)採購員接到報價單後,需進行比價、議價,並填寫《詢價記錄表》,按低價原則進行採購。

  (3)屬下列情況者,無須進行比價、議價:獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。

  3、樣品提供和確認:

  (1)若須進行樣品提供和確認的,須確定送樣週期,由採購人員負責追蹤,收到樣品後,須第一時間送交需求部門進行確認,必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

  (2)對於需要儲存樣品的,須作封樣處理,以便日後作收貨比較。

  4、供應商選擇:

  (1)具有合法經營主體者。

  (2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

  (3)信譽良好者。

  (4)客戶認可的供應商。採購人員須建立供應商資訊臺帳。

  5、合同簽定:

  (1)供應商經送樣審查合格後,由採購部門與選定的供應商簽訂合同。

  (2)交易發生爭執時,依據合同的核定條款進行處理。

  6、進度跟催

  (1)為確保準時交貨,採購人員應提前採用電話、傳真或親自到供應商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應。

  (2)若採購物品(物資)無法在預定時間內交貨的,採購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,並須重新和供應商確定新的交貨期,並知會需求部門。

  7、驗收入庫:

  採購物品(物資)到公司後,屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收,辦公用品等常用品經庫管驗收合格後,庫管開具《入庫單》,按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的,由驗收部門通知採購部門,2日內辦理換(退)貨手續。

  8、對帳付款:

  採購付款實行審批制度,具體程式如下:

  (1)採購人員憑申購單、入庫單、購貨發票到財務處辦理申請付款手續;

  (2)付款方式:

  A、金額在200元以下,經產品銷售中心和副總經理(總經理)簽字後,公司財務稽核後現金支付。

  B、金額在200元-1000元,經產品銷售中心和副總經理(總經理)簽字後,公司財務稽核後轉賬支付。

  C、金額在1000元以上,經產品銷售中心、副總經理(總經理)、公司財務稽核、董事長簽字後,轉賬支付。

  (3)需要預付款的部門,直接填制轉賬匯款申請單,經產品銷售中心、副總經理(總經理)、公司財務稽核、董事長簽字後可先辦理匯款手續,財務部據此掛賬,待發票來到後再由經辦部門辦理髮票入賬手續衝賬。

  七、本制度解釋權歸財務部,自20xx年3月1日起執行。

  八、本制度附件:1、《請購單》2、《採購詢價記錄表》

  物資管理制度15

  一、總則

  1.為健全和完善公司的物資管理工作,規範物資管理工作程式,在降低公司經營成本,提高經濟效益的同時,確保物資管理的規範性和準確性,結合公司實際情況,特制定本制度。

  2.物資管理的目的:在保障物資供應及質量的前提下,透過一切經濟、行政、技術手段降低生產成本,促進整體效益的提升。

  3.物資管理工作的基本任務:按照供應好,週轉快,消耗低,費用省的原則,適時、適量、適價的組織物資採購與供應,滿足生產的需要。

  4.在物資管理工作要認真貫徹黨和國家的方針政策,嚴格執行各項規章制度,遵守財經和物資紀律,不斷加強從業人員的思想素質、職業道德水平和業務素質。

  二、物資管理部門工作職責

  1、建立健全物資管理規章制度,認真貫徹執行國家和上級有關方針、政策、法律法規。

  2、負責按照規定的材料消耗定額及施工進度計劃和工程任務量,編制物資採購計劃。

  3、負責本專案物資採購招投標工作的組織實施及在授權範圍內採購物資合同的簽訂工作。

  4、負責本專案物資核銷工作,做到按定額按計劃發料,並根據工程任務的變化及時調整臺帳中的材料計劃用量,核算節超。

  5、負責本專案物資資料的整理和物資統計報表的編報工作。

  6、負責檢查監督施工隊材料搬運、貯存及使用工作,掌握材料的消耗、庫存情況。

  三、物資計劃管理制度物資計劃管理制度包括物資總備料計劃、月份物資需用計劃等內容。

  一、物資總備料計劃由生產製造部負責提供用量依據,並彙總編制月份物資需用計劃書,經公司總經理審批後,由生產製造部控制發料。

  二、各部門(車間)必須依據下月生產計劃編制材料申請計劃,於當月20日之前上報生產製造部。逾期不報者或材料申請計劃不準確者,導致因此延誤生產進度或未完成當月計劃任務的,公司將追究其領導責任。

  三、各部門(車間)編制月份材料計劃必須有依據,計劃必須完善,註明材料規格、型號、數量及用途。

  四、生產製造部根據各部門材料計劃,生產進度計劃,編制月份材料採購計劃,經總經理審批後組織實施,並及時提供給計劃、財務部門。

  五、生產製造部在採購物資時嚴格按物資計劃所規定的數量、規格、技術質量要求和進場時間進行採購。

  物資管理制度16

  1、物資供應廠家的選擇,要本著“貨比三家”的原則,在供應商評價的基礎上組織招投標。在招標時要堅持質量優先、價格合理以及公開、公平、公正和誠實信用的原則,嚴格按照招標、投標、開標、評標和中標的程式及規則運作。不具備招標條件的物資評價選擇供應商時,應以“質優價廉”為原則,在滿足工程質量的前提下,合同單價不得高於市場平均價。

  2、由公司領導、物資、生產、計劃、財務等相關人員組成的物資招標採購領導小組,對物資採購供應商進行評審,並由相關責任人員在《供應商調查評價記錄表》上形成記錄。

  3、建立專案《合格供應商名冊》,經總經理批准後報公司生產製造部備案。

  4、公司物資採購招投標領導小組對物資採購合同進行評審,合同評審的內容遵循公司《合同管理規定》。

  5、凡10萬元以上的大宗物資,須經公司“三重一大”會議審定,並按招投標制度進行採購。對一般性生產性物資的採購,必須選擇講信譽、品質穩定、價格合理、服務周到的合格供應商定點採購。

  物資管理制度17

  一、庫存物資管理

  1、物資保管員應對所有的入庫物品妥善保管,按照企業制度要求,認真做好物資的收發工作。

  2、對庫存物資每月末清點,每季度定期盤點,認真記錄上期餘額、本期增加額、本期減少額、期末餘額等,做到賬賬相符,賬物相符。

  3、對常用物資要估算出其每月的消耗量,及時制定採購計劃,補充補充更新。對保質期或有效期短的物品,應以夠用為原則,防止庫存積壓過期失效。

  4、設立物資領用登記管理制度,任何人領用物資必須登記;單次領用單價超過200元的物資或總價超過500元的物資,領用時,需持有經總經理批准的檔案。

  5、物資丟失後,責任者須賠償後,手持財務部門蓋章的賠付收據,方可補發。

  6、工程用料、建築材料,因其品種繁多,使用頻繁,可由工程部門根據物資保管制度安排專人保管,做到賬賬相符,帳物相符。

  7、每季度末,物資保管處派專人對其進行抽查,年終進行全面盤點。

  8、物資保管處每年根據物資的使用情況,提供積壓的物資明細表,並詳細列明物資積壓的原因。如果因個人原因造成物資積壓的,個人應承擔部門經濟責任。

  9、會計部門根據物資積壓情況,核算出物資的折舊價值,有關部門根據企業的實際情況對積壓物資做出相應的處理。

  二、固定資產管理

  1、固定資產包括公司所屬的土地、房屋、建築物、機械裝置、運輸裝置、車輛船舶、山林樹木等。耐用年限未達2年及以上的或價值未超過3000元以上的,可以不列為固定資產。

  2、固定資產按所屬類別,由指定部門負責管理,其管理和保養的具體細則、包括編序、移交、增減報告、盤點、增置、營造、修繕等,由各指定部門自行制定。

  3、固定資產的出租、外借、處理、抵押、質押、轉讓、移交、報廢等,必須向總經理請示;新建、改建、拆除房屋、建築物等工程專案,必須寫詳細的書面報告,計算出預計費用,上報總經理批准。

  4、財務部門應設立完整的固定資產臺帳,根據固定資產的實際狀態、增減情況和折舊情況,進行相關的會計處理;固定資產的使用年限和折舊率,按稅法的規定辦理。

  5、固定資產的管理責任人,對固定資產發生的狀況,及時向主管部門彙報;每一會計期間末,應與會計人員一同對固定資產進行合資查賬。

  6、企業根據固定資產的性質、類別、用途的不同,確定為固定資產投定相應的.保險。

  三、車輛管理

  1、企業總務部門負責管理公司所有車輛的證照及稽核等事務,負責車輛的調派、維修、年檢、清洗等工作。

  2、員工用車時,應提前向總務部門提出申請,並填寫出車申請表,總務部門根據事情的重要程度予以派車。

  3、出車申請表一式兩份,一份由總務部門保管,一份交由出車司機。出車司機應根據出車的相關情況,詳細填寫出車的時間、地點,路線、行駛里程數、違章情況、車輛需維修保養情況、加油金額等。每週總務部門定期的根據司機收車後上交的出車申請表,對車輛的使用狀況進行核實。

  4、企業實行“一人盯一車”的車輛管理制度,每臺車輛由固定的司機負責,任何人不得私自調換車輛。

  5、司機應愛護車輛,保持車輛內外的清潔乾淨,嚴守交通規則,定期的對車輛的剎車系統、電瓶、輪胎、喇叭、水箱等做基本的檢查,一旦發現異常,立即上報給總務部。

  6、車輛的維修、保養應到企業已簽約的4s店內進行,相關費用實行月結。總務部門根據車輛的使用狀況,定期組織車輛進行維修、保養。

  7、因司機使用不當或總務部門管理人員失職,而導致車輛損壞或出現故障的,依情節嚴重程度,維修費用由相關人員承擔。

  8、公司所有車輛都已投保。車輛發生事故造成車輛、人員傷亡時,司機應第一時間通知保險公司和總務部門,以便做好理賠工作。

  9、若因司機無證駕駛、酒後駕駛、違反交通規則、私自將公司車輛外借等個人原因造成的事故,所造成的損失應由司機個人承擔,同時公司將會對司機做出相關行政處分。如果非因個人原因造成事故的,經保險公司理賠後,其餘維修、醫療費用由公司負擔。

  10、車輛的加油費、過橋費、過路費及停車費由總務部每月進行統計,以相關憑證為依據,上報財務部,實行實報實銷。對於公車私用情況,產生的相關費用,由使用人個人負擔。

  11、嚴禁任何人駕駛病車、故障車上路行駛;嚴禁任何人無證駕駛。

  四、辦公用品管理

  1、企業所有的辦公用品由總務部門統一購買、分發。總務部門應根據辦公用品庫存量情況及消耗水平,向總企辦報告,確定採購數量,制定採購計劃,並於每月1-2日統一採購。

  2、企業統購物品中沒有的、部門急需的物品,經申請,總經辦批准後,各部門可自行購買,購買費用由企業負擔。企業調整辦公用品格式,或更換宣傳用品時,應出臺相關通知,告知各部門知曉。

  3、各部門根據本部門辦公用品的耗用量,填寫辦公物品申請單,向總務部門申請辦公用品。如有急需物品,可電話通知物品管理人員即日發放,但事後必須補寫申請單。

  4、物品管理人員定期的對各部門申請的辦公用品明細進行核查,並及時的予以發放。對由申領數量限制的物品,除特殊情況,應定量供應,不予多發。

  5、總務部門應做好辦公物品的出庫、入庫賬單,詳細記錄辦公用品的流向,做到賬賬相符、賬實相符、帳物相符,並定期清查辦公用品的庫存情況,及時補充辦公用品。

  6、總務部應每年對辦公物品盤點兩次,賬物不符的查詢原因,追究相關人員責任。

  7、總務部對各部門辦公用品的申領情況、實際使用情況,應定期的進行調查;同時,每年末,就辦公用品的購買情況、申領情況、使用情況、庫存情況、積壓情況等,進行統計彙總,將結果上交給總經理辦公室。

  五、電話與傳真管理

  1、電話使用規範:員工接聽電話時應注意禮貌用語:“您好!╳╳╳企業。”通話時,態度和藹,簡明扼要,口齒清晰,並做好電話接聽記錄。

  2、員工不得因私事長期佔用公司電話,不得因私事用公司電話撥打國內或國際長途電話。

  3、涉及公司業務往來的傳真,員工應及時的收發,須經理簽字確認的,必須由經理簽字確認。

  4、當日的傳真應當日轉交或回覆,涉及到重要事項的傳真及時轉交給經理,並對傳真內容予以保密。不經部門主管批准,不得私自將公司資料以傳真的形式向外傳送。

  六、計算機與網路管理

  1、除計算機管理人員外,任何人不得隨意拆卸計算機及其相關裝置,不得私自安裝未經許可的軟體,特別是遊戲軟體;不得擅自動用他人計算機。

  2、員工下班時,應檢查好計算機是否關閉,相關電源是否斷開後,方可離開;使用帶鎖或密碼的計算機,離開或下班時,必須重新上鎖或密碼。

  3、計算機管理人員應定期檢查計算機及其相關裝置的使用狀況,負責計算機的維修、保養工作,檢測和清理計算機病毒。經企業批准使用的軟體,由計算機管理人員負責安裝維護。

  4、工作人員或操作人員,特別時財務、技術部門的人員,應將電子資料和檔案至少同時製作兩套及以上備份,防止出現問題時,資料與檔案的丟失。

  5、備份檔案應交安全保密部門、檔案製作部門及計算機管理部門備份,備份檔案應在其載體的包裝盒上貼有標籤,標籤上詳細註明檔案或資料的名稱、編號、密級、保管期限及其他要求等。

  6、公司的網路結構由計算機管理部門統一規劃、建設並負責管理維護。任何人、任何部門不得私自更改公司的網路結構。公司的網上服務,如wins,dns等由計算機管理部門統一規劃,任何人不得私自設定。

  7、嚴禁員工利用網路做與工作無關的事情,如聊天、玩遊戲、收發私人郵件、看網路電視、傳播淫穢資訊等。

  8、各部門,各工作人員應該高度重視保護公司的商業秘密和技術秘密,禁止任何人隨意破壞公司網路的正常執行,或竊取、外傳公司機密。

  9、以上行為一經發現,嚴懲不貸。

  七、制服管理

  1、員工上班期間,除特殊場合外,必須穿著企業統一定製的工裝。工裝分為夏裝、春秋裝和冬裝三種。

  2、每種工裝各發兩套,員工可及時換洗。工裝不得私自改制,不得轉借他人。

  3、員工工裝為企業免費發放。若員工工裝丟失或破損不能穿用時,員工需按夏裝70元/套、春秋裝150元/套、冬裝200元/套的價格,向總務部重新申領。

  物資管理制度18

  1、認真貫徹執行國家的經濟政策和各項規章制度,遵守財經紀律,任何人不能以權謀私,假公濟私,損害國家集體利益。

  2、加強計劃管理,透過會計核算及時正確地反映計劃執行情況。

  3、一切物資入庫時,必須在規定時間內辦理驗收入庫手續。入庫前,必須檢驗數量、質量、規格、型號,合格方可入庫。入庫的物資裝置,說明書資料不齊全或質量、數量、規格不符時,不得入庫,由採購人員負責與供貨單位聯絡處理。

  4、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不,即

  三清:規格清、材質清、數量清;

  兩齊:庫容整齊、擺放整齊;

  四號定位:按物類或裝置的庫號、架號、格號、位號存放;

  九不:不鏽、不潮、不凍、不腐、不黴、不變質、不壞、不漏、不爆。

  5、定期編制倉庫與裝置物資庫存情況報表,月、季報倉庫的賬、卡。一切報表應符合規定,賬物相符,並按國家規定的產品目錄順序排列好合賬。報表要準確,並與財務相符。

  6、物資發放須按計劃執行,並且有一定批准手續,不符合手續的不得發放,並儲存好原始憑證。

  7、物資要有專人領取和專人管理,嚴格物資領用制度,物資出入要有一定手續,建立臺賬,做到合理使用,杜絕浪費。

  8、庫存物資必須按國家規定合理損耗。低值易耗物、倉庫報廢物資必須每月或每季度一報。經財務、審計等部門檢視、稽核,報主任審批後報廢,由財務人員處理賬務。如有損耗,查明原因,寫出報告,經主任審批後做賬務處理。

  9、嚴格執行倉庫崗位責任制,無關人員不準進入庫內,庫內禁止煙火。因工作翫忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者,視情節輕重給予嚴肅處理。

  10、物資出入庫必須點數、過秤,做到賬、卡、物相符。物資不得出現損壞、變質、短缺等現象。

  物資管理制度19

  為加強企業內部管理、杜絕浪費,降低行政成本,規範後勤物資購買和領用,特制訂本制度

  一、後勤物資的採購

  1、後勤物資的採購業務由行政人事部及相關採購人員辦理,其他部門或人員不得自行購買後報銷。

  2、後勤物資採購業務必須經過請購、稽核、審批、採購、驗收、付款等程式。

  ⑴行政人事部或採購人員或應當在授權範圍內,按照採購預算及其他部門提出的請購申請,根據庫存情況填制請購單;

  ⑵財務部門對請購單進行稽核;

  ⑶由總經理或總經理授權的主管人員進行審批;

  ⑷採購人員在獲得請購批准後,按請購單進行採購。

  ⑸行政人事部對採購回來的後勤物資進行驗收、保管。

  ⑹財務部門對未附請購單或請購單手續不全的物資報銷憑證,不得辦理付款或結賬手續。

  二、後勤物資的領用和保管

  1、行政人事部門負責管理購回的後勤物資。

  2、相關部門領用時,必須填制領用單並經領用部門負責人簽字和總經理授權的主管人員審批後領用。

  3、行政人事部門每月編制後勤物資的購、領、存報表,分部門反映後勤物資的耗用情況,報財務部門作為部門費用核算依據。

  物資管理制度20

  (一)總則

  1.倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分,是企業各種物資週轉儲備的環節,同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是:保管好庫存物資,做到數量準確,質量完好,確保安全,收發迅速,面向生產,服務周到,降低費用,加速資金週轉。

  2.要根據工廠生產需要和廠房裝置條件統籌規劃,合理佈局;

  內部要加強經濟責任制,進行科學分工,形成物資分口管理的保證體系;

  業務上要實行工作質量標準化,應用現代管理技術和ABC分類法,不斷提高倉庫管理水平。

  (二)物資驗收入庫存

  1.物資入庫存,保管員要親自同交貨人交接手續,核對清點物資名稱、數量是否一致,按物資交接本上的要求籤字,應當認識到簽收是經濟責任的轉移。

  2.物資入庫存,應先入待驗區,未經檢驗合格不準進入貨位,更不準投入使用。

  3.材料驗收合格,保管員憑發票所開列的名稱、型號、數量、計量驗收就位,鋼材應塗色標誌,入庫存單各欄應填寫清楚,並隨同託收單交財務科記賬。

  4.不合格品,應隔離堆放,嚴禁投產使用。如工作馬虎,混入生產,保管員應負失職的責任。

  5.驗收中發現的問題要及時通知主管領導和經辦人處理。託收到而貨未到,或貨已到而無發票,均應向經辦人反映查詢,直到消除懸事掛賬。

  (三)物資的儲存保管

  1.物資的儲存保管,原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設定倉庫,並根據倉庫的條件考慮劃區分工,凡吞吐量大的落地堆放,週轉量小的貨架存放,落地堆放以分類和規格的次序排列編號,上架的以分類四號定位編號。

  2.物資堆放的原則是:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根據貨物特點,必須做到過目見數,檢點方便,成行成列,文明整齊。

  3.倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及裝置、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責,物各有主,事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等,保管員不得采取“發生盈時多送,虧時剋扣”的違紀做法。

  4.保管物資要根據其自然屬性,考慮儲存的場所和保管常識處理,加強保管措施,達到“十不”要求,勿使國家財產發生保管責任損失。同類物資堆放,要考慮先進先出,發貨方便,留有迴旋餘地。

  5.保管物資,未經主管領導同意,一律不準擅自借出。總成物資,一律不準折件零發,特殊情況應經主管領導批准。

  6.倉庫要嚴格保衛制度,禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火,明火作業需經安保部門批准。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

  (四)物資發放

  1.按“推陳儲新,先進先出,按規定供應,節約用料”的原則發放材料。發料堅持一盤底,二核對,三發料,四減數的原則。對貪圖方便,違反發料原則造成物資失效、黴變、大料小用、優料劣用以及差錯等損失,保管員應負經濟責任。

  2.領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量、圖號、零件名稱和材料用途,核算員和領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃;

  屬限額供料的材料應符合限額供料制度;

  屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時,超費用領料未辦手續,不得發料。

  3.調撥材料,保管員要審查單價、貨款總金額並蓋有財務科收款章時方可發料。發現價格不符或貨款少收等,應立即通知開票人更正後發貨。

  4.對於專項申請用料,除計劃採購員留作備用的數量外,均應由申請單位領用。常備用料,凡屬可以分割拆零的,本著節約的原則,都應拆零供應,不準一次性發料。

  5.發料必須與領料人和接料車間辦理交接,當面點交清楚,防止差錯出門。

  6.所有發料憑證,保管員應妥善保管,不可丟失。

  (五)其他有關事項

  1.記賬要字跡清楚,日清月結不積壓,託收、月報及時。

  2.允許範圍內的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧,每月都可以上報,以便做到賬、卡、物、資金四一致。

  3.創造五好倉庫是每個保管員努力的方向,每月對倉庫進行一次檢查,以促進創五好倉庫的開展。

  4.保管員調動工作,一定要辦理交接手續,移交中的未了事宜及有關憑證,要列出清單三份,寫明情況,雙方簽字,科領導見證,雙方各執一份,報科存檔一份,事後發生糾葛,仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損,除原價賠償外,還要給紀律處分。

  5.庫存盈虧反映出保管員的工作質量,力求做到不出現差錯。

  物資管理制度21

  1、財產裝置管理

  (1)根據財務部有關固定資產管理制度,由康樂中心使用的各種財產裝置專人

  負責管理,建立康樂中心財產二級明細賬,各部位使用的財產裝置由各部位建立財產三級帳,以便隨時與財務部相互核對,做到帳帳相符,帳物相符。

  (2)部門使用的各種財產裝置實行“誰主管,誰負責”的責任制,按照使用說

  明準確使用,並切實做好日常的維護和清潔保養工作,做到物盡其用,正確使用。

  (3)財產裝置的調撥,出借必須經財務部經理或總經理稽核批准,填寫財務部印製的固定資產調撥單。私自調撥、出借要追究當事人責任。

  (4)財產裝置在酒店部門之間轉移,由管理部門填寫固定資產轉移單,並辦理裝置帳、卡的變動手續,同時將其中一聯轉移單送交財務部備案。

  (5)裝置因使用日久損壞或因技術進步而淘汰需報廢時,必須經酒店工程部進行鑑定和財務經理或總經理批准後才能辦理報廢手續。

  (6)新裝置的添置必須經酒店批准,會同財務部和本部門共同驗收,並填寫財務部印製的財產領用單,辦理領用手續後,登記入賬。

  (7)康樂中心每季度應對各部位使用的裝置進行一次檢查和核對,每年定期清查盤點,確保帳物相符,發生盈虧必須查明原因,並填寫財務部印製的固定資產盤盈盤虧報告單,報財務部處理。

  2、物料用品管理

  (1)物料用品主要是指供客人使用的各種物品,包括布件和毛巾類用品、衛生保健用品、文具和服務指示用品、包裝用品以及工具類物品、辦公室用品和清潔洗滌用具等低值易耗品。

  (2)各部位應設有專職或兼職人員負責對上述物料用品的管理工作,按財務部物資管理制度、低值易耗品管理制度和定額管理制度,負責編制年度物料用品消耗計劃;按物料用品的分類,建立在用物料用品臺帳,掌握使用及消耗情況;辦理物料用品的領用、發放、內部轉移、報廢和缺損申報等工作。康樂中心領班負責督導和檢查。

  (3)各種物料用品的領用,應填寫財務部印製的物料用品領用單,經部門經理稽核簽字後,向財務部倉庫領取,並及時登記入帳。布件和毛巾類用品以及工具類物品,除因業務發展需要增領外,實行以舊換新的辦法,並填寫物料用品領用單和財務部統一印製的酒店低值易耗品報廢單。報廢的物品,應先經部門經理審批,並由財務部統一處理。各種物料用品在內部轉移,由相關部門物資管理人員辦理轉移登帳手續。

  (4)各種物料用品的消耗、領用和報廢、報損每月底由各部位物資管理人員統計、清點一次,並填物料用品耗用情況月報表,經部門經理稽核後,確保統計數字準確,數、物和臺帳相符。

  (5)各部位領班應結合日常管理工作,加強對物料用品使用情況的檢查和監督,做到準確使用和合理使用,杜絕浪費。

  物資管理制度22

  為加強全域性的物資管理,保證財產、物資安全和各項工作正常運轉,特制定本制度。

  一、物資範圍是指除建築物、機動車以外的所有物資。包括:由本局購買的物資、長期借用外單位的物資、與外單位交換使用的物資。

  二、各種物資在購入、借入或調換使用後,應當立即辦理物資入庫手續,由主管科室登記物資明細物。

  三、任何單位或個人在領用物資時,應當憑領料單領取。並按單位或個人登記物資領用明細帳。除了日常消耗的低值易耗品以外,領用物資時應當明確實物負責人。

  四、各分局自己購買或從局機關領用物資的,計入該分局的包乾經費。

  五、實物負責人對物資的安全和正確使用負責。如果物資出現丟失或非正常毀損,實物負責人應承擔相應經濟責任。

  六、區局定期或不定期統一安排全域性範圍內的實物盤點。在用物資一般每半年盤點一次,庫存物資每月盤點一次。盤點後,有關單位應向區局主管科室報送盤點表。

  七、本局的工作人員(含臨時工作人員),在調整工作崗位或調出本局或辭職時,應當在區局要求的期限內清交所保管的物資。逾期未清完畢的,以丟失論處。

  八、故意隱匿公共財產,意圖據為己有的,按照財產價值不同,移交有關部門追究行政、刑事責任。

  九、各單位的領導和財務人員、物資管理人員應當嚴格按規定管理辦公經費和物資,加強核算,確保國家財產的安全。如因違犯管理規定或翫忽職守造成損失,區局將依照有關規定追究當事人的責任。

  物資管理制度23

  為加強我專案部的物資管理工作,規範物資採購行為,提高物資供應質量和管理水平,使物資管理規範化、制度化,保證施工生產需要,結合達成建設指揮部物資裝置管理實施細則及公司物資管理檔案,對我專案部物資採購、現場管理、倉庫管理等進一步明確、規範,從而使物資管理有章可循,有據可依,達到規範化、制度化。

  一、物資採購

  專案部應結合專案實際情況,綜合考慮專案開工時間、物資招標時間、物資生產週期及運輸時間等諸多因素,由技術部門就所需物資的數量、質量、技術、成本控制(計劃部門提供)等方面提前編制材料計劃同時註明到貨時間(材料計劃中應包含各區間站場的分數量),經專業負責人、專案部領導稽核後提報物資部門。各專業負責人對材料計劃一定要仔細稽核、嚴格把關。

  如在施工過程中出現物資用料變更,技術部門應及時通知物資部門,並提報書面材料變更計劃。物資部門及時安排採購同時按照計劃及庫存數量進行調配,避免影響工期。若變更後出現已到貨但不再使用或數量超過實際使用計劃的材料,物資部門應做好記錄同時提報技術部門一份。

  收到材料計劃後,物資部門應首先根據達成建設指揮部物資裝置管理實施細則會同技術部門區分甲供、甲控及自購物資材料,並及時準確地提報物資採購計劃(含編制說明、計劃編制的依據、附物資明細數量及特殊要求、供貨時間、招標時間等)。保證材料及時供應。

  物資部門採購的每批或每種材料都必須有技術部門提報且簽字確認的計劃,不能擅自採購材料。

  二、現場收發料

  1、收料

  (1)物資到場後物資部門應及時通知相關技術人員、安質人員及監理工程師,對到場物資材料對照進料單驗規格、品種、數量、質量(如:金具、支柱等鋼製品表面是否有毛刺、裂紋,瓷瓶表面是否完好無損,與所定材料規格型號相符)查收是否有合格證、質量證明書等資料等嚴格檢查,需要做抽樣試驗的要嚴格對所到材料做好抽樣抽樣試驗,將實驗報告交付相關人員,如發現問題不予簽收且要單獨存放並填寫驗收記錄,同時及時與生產廠家聯絡處理。

  (2)到貨物資經驗收合格後,材料員要在2天內對所到材料做好報檢。

  (3)並按出廠發貨單進行點收,並登記入庫,經辦人必須簽字。

  2、發料

  施工過程中為有效控制材料,避免浪費,物資驗收合格入庫後,保管員不得隨意發放材料。

  勞務隊領料前,技術部門必須提供相應的領料計劃,註明編制時間、施工地點及施工隊名稱,經專業負責人稽核簽字後一式三份,技術、物資、施工隊各一份並做好備案。各勞務隊必須固定領料人,並在上場後將該隊伍有權領料人姓名,職務、聯絡電話等資料提報我物資部門。物資部門將根據領料計劃對持相同計劃的勞務隊有權領料人進行發料。

  技術部門編制的領料計劃必須註明使用部位,並隨時與先期編制的材料計劃進行核對,避免出現前後矛盾。物資部門將嚴格按照技術部門提供的分割槽間站場進行限額供料,發現超領,若無技術部門提供的變更通知將不予發料。

  材料發放過程中,材料員要隨時掌握庫存、到貨及發放數量,提報物資部門計劃未到數量,加緊催貨。同時應具有前瞻性,當發現庫存材料可能將無法滿足現場的實際用量時,立即向指揮部反應,物資部門會同技術人員結合現場施工情況核對材料計劃查詢原因,是計劃數量未到全還是原計劃數量有誤,提前採取措施。

  材料發放後,材料員必須做好發放登記。嚴禁出現“現場材料無人看管、隨便使用、材料員對材料收發數量不清的現象。

  物資直接運送工地的,材料員應做好發放記錄,並要有相應人員簽字,材料員或其它人不得代簽。

  三、庫房管理

  1、庫存物資必須分類保管,合理苫墊,堆放整齊,分別掛牌標識,保持料庫清潔整齊。

  2、倉庫具有防鏽、防腐、防潮、防毒、防火、防爆、防盜等措施。

  3、爆破材料要設專人保管,不能同其它物品混放,炸藥和雷的管分開保管,嚴禁放在有電源或不安全的地方。

  4、保管員要根據收發料單建立材料明細帳、收發料流水帳,堅持物資迴圈自點,做到帳卡物相符,帳目清楚。另外,材料入庫後,保管員蒐集保管好合格證、質量證明書。

  四、工器具管理

  對於施工生產過程中所需的工器具,根據施工時間、人員等情況,技術部門應及時提報計劃,經專案部領導稽核簽字後,交由物資部門。物資部門根據各專業計劃,統一進行調配或採購。

  精密儀器上場前必須經相關資質部門檢驗合格後方可用於施工。

  常用的工具及工程器材要妥善保管,積極修理,延長工具使用期限。在領用時要填寫“領用工具器材保管卡”,材料員要建立“工具器材清單”,做好發放登記。各專業不可私自對工器具進行調配,如出現損害或丟失,誰簽字誰負責。

  物資管理制度24

  1、學校的一切固定資產要登記入帳,建立管理卡片。總管理員定期與會計核對固定資產總金額,與儀器、圖書、校舍、辦公傢俱、器械等管理員核對各類固定資產金額。每年清查一次固定資產,做到帳帳相符,帳物相符。

  2、購置、自制、調入的固定資產都要經校產管理員驗收,填寫 “ 固定資產增加憑單 ” 由負責人、經辦人、驗收人簽字後,一份交會計記帳,一份由管理員記帳,一份由保管使用人記帳。

  3、固定資產實行包乾使用,學校固定資產原則上不準外借,如有特殊情況需經校長簽字批准,辦理借用手續,並限期收回。

  4、對管理不善等人為因素造成損壞、丟失的固定資產要查清丟失損壞原因。根據不同情況進行賠償或處理,然後辦理報損手續。

  5、自然損壞的固定資產,確已失去使用價值,不能使用時應辦理報廢手續。填制 “ 固定資產減損憑單 ” 一式四份,由校長、總務主任、管理員、使用人員簽字後,分別由會計和管理員記帳。對非正常原因造成的固定資產損失及價值高、批次大的固定資產報廢時,應報上級主管部門批准後再辦理報廢手續。

  6、經批准購入的辦公用品,維修物資一律交保管員驗收入庫,登記造冊,記入庫存材料明細帳,憑發票和入庫單經校領導簽字後報銷;領用物品時,填制領料單,需由分管領導簽字批准,保管員見單發放。未經批准保管員不得隨意發放,否則,責任自負。

  7、辦公用品、生活用品的保管使用實行責任制。教室的門窗、玻璃、五金件、照明燈具、黑板、桌凳、監控器、微機、音箱、窗簾等由使用班級管理。宿舍的門窗、玻璃、支撐、拉手、照明燈具、床、櫥等,由住宿班級管理。各處室所配備的辦公用品及設施由各處室管理。

  8、學校定期對物品保管使用情況進行檢查,實行量化積分,根據保管情況發放獎金。

  9、實行公物損壞賠償制度,無意損壞照價賠償。故意損壞,加倍處罰。

  10 、教職工個人使用的公物,在工作調動時,應辦理清交手續,由管理人員寫出清單。辦理完畢,會計方可辦理工資轉移、戶口等手續。門衛負責看好大門,防止學校財物流失。

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