供應商管理制度(通用15篇)
供應商管理制度(通用15篇)
在我們平凡的日常裡,大家逐漸認識到制度的重要性,制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。那麼制度的格式,你掌握了嗎?下面是小編收集整理的供應商管理制度,供大家參考借鑑,希望可以幫助到有需要的朋友。
供應商管理制度1
第一章總則
第一條為加強XXX電動車輛股份有限公司(以下簡稱公司)的外協件採購管理;滿足整車適應使用者個性化需要的快速應變能力,保證外協件供應商(以下簡稱供應商)能夠系統化、模組化、高質量、低成本、準時快捷地提供公司生產所需的零部件和總成特制定本辦法。
第二條本辦法適用於公司電動汽車及其它延伸產品的協作配套件供應商的管理。
第三條本辦法所指外協件為非本公司生產的,從相關生產企業採購的總成及零部件。
第二章零部件採購的基本原則
第五條納入到新型的協作配套體系的供應商,應具有較強的產品開發能力,具有適應整車滿足使用者個性化需要的快速應變能力,所提供零部件在國內具有領先水平,有參與國際競爭的能力,產品質量高,能夠做到系統化、模組化供貨,企業的部分或者全部已經融入國際零部件供應體系。
零部件採購應遵循下列原則:
1、競標、發揮存量、相對集中、服務質量優先的原則;
2、從企業的財務狀況、產品研發能力、工藝製造水平、質量管理水平、供貨服務能力五個方面對供應商進行評價並擇優選擇供應商;
3、逐步實施全球採購,採購管理與國際接軌;
4、從開發週期縮短化、生產準時化、成本最低化、採購全球化、零部件通用化、底盤平臺化、產品開發及裝配模組化的思路構建新的採購模式;
5、與供應商建立合作伙伴關係,利益共享、風險共擔;
6、實行a、b點動態管理制,採用供應商a、b、c、d四級評價考核體系,對合格的供應商實行週期評價,動態管理,優勝劣汰;
7、在條件成熟時推行供應商產品準時制供貨(jit) ;
8、實施供應商產品質量賠償和激勵管理;
第三章工作流程及控制要點
第六條製造部在相關部門的配合下,負責將透過各種方法和手段收集到的與公司產品開發和生產有關的生產企業的相關資訊錄入公司潛在供應商資訊庫。
潛在供應商資源庫裡的供應商分成三個層次:潛在供應商;合格潛在供應商;合格供應商;第七條製造部負責組織研發、財務等部門對潛在供應商的資格進行認可。
透過潛在供應商的資格認可的供應商經公司分管副總經理批准後成為合格潛在供應商。
對潛在供應商的資格認可主要從以下六個方面進行評價:
質量體系管理能力(500分) ;
中國 3000萬經理人首選培訓網站實物質量(200分) ;
財務狀況(100分) ;
產品研發能力(200分) ;
工藝保證能力(200分) ;
交付服務能力(100分) ;
特殊優勢(不評分,作為參考)
潛在供應商資格認可的詳細標準見附錄1《潛在供應商資格認可標準》 。
潛在供應商資格認可合格標準:
1.下列情況之一者不能作為合格的潛在供應商凡兩個以上方面的得分為零分的;凡評價中出現“該企業<800分的(允許無產品研發能力的為600分) 。
2.下列情況之一者,必須經過改進並進一步評價後才能確定為dfev的合格潛在供應商:凡評價得分<1000分的(允許無產品研發能力的為800分) ;除“產品研發能力外” ,其它項有得零分的。
沒有以上情況且得分值≥1000分的,則潛在供應商資格認可合格,成為合格潛在供應商。
對供應商按所供產品的重要度、產品質量對整車(主機)質量的影響程度、產品的技術含量和質量風險、輛份資金佔用量等因素對供應商按a、b、c分成三類,對a、b、c三類供應商分別提出建立質量保證體系的要求。
1.供應商分類的基本原則: a類:影響安全環保項和關鍵項質量的零部件;輛份資金佔用大的零部件; b類:對整車(主機)質量影響比較大;有一定技術難度和風險;輛份資金佔用比較大; c類:對整車(主機)質量影響比較小、技術難度及風險小、輛份資金佔用小。
供應商以其所供應協配件中類別最高的零部件為準進行分類。
2.對a、b、c三類供應商的質量保證體系要求:對於a類供應商:建立qs 9000質量保證體系並透過第三方認證;對於b類供應商:貫徹qs 9000標準,透過iso 9000第三方認證;對於c類供應商:貫徹iso 9000標準,鼓勵透過iso 9000第三方認證; dfev對供應商質量體系的具體要求見附錄2。
第八條製造部根據產品開發的總體進度安排組織公司研發、財務等部門就相關產品的開發和試製工作與潛在供應商進行技術交底和價格、進度諮詢。
第九條製造部對合格潛在供應商反饋的有關資訊結合公司的總體開發進度安排進行綜合分析評價,選定1-2名合格潛在供應商,並簽定有關產品開發試製協議。
第十條選定的合格潛在供應商與公司研發部門一起按照同步工程的要求參與產品研發工作。
公司研發部門先向零部件供應商的設計部門提出與整車效能裝配相關的要求。
合格潛在供應商負責零部件內部結構的設計,考慮產品的經濟性、通用性,縮短開發週期,降低產品的生產成本,並按產品開發試製協議的要求提供裝車樣件。
中國 3000萬經理人首選培訓網站第十一條製造部在有關部門配合下組織樣件試裝車。樣件試裝合格的合格潛在供應商成為合格供應商。
第十二條根據樣件試裝車情況,並結合對供應商價格、質量、供貨的準時程度、售後服務水平、等因素的綜合評定結果,與供應商簽定最終的批次供貨協議及產品質量賠償協議。
第十三條合格供應商進入批次供貨階段後,製造部負責對供應商的批次供貨水平和業績進行日常評價,評價結果與產品價格和裝車份額掛鉤。
供應商日常業績由製造部從質量、交付、服務、價格等幾個方面進行評價。
評價採用定量打分的方式進行,做到公平、公正、公開。
評價採用日常評價與第二方認證及年度評價相結合的辦法由分公司根據評價結果對供應商按優秀(a級) 、合格(b級) 、基本合格(c級) 、不合格(d級)進行分級排序,實行等級管理。
對優秀供應商予以表彰和獎勵並從供貨比例、新產品配套、財務結算等方面予以優先;對基本合格的供應商向其提出改進建議;對不合格的供應商要求其限期整改,對經整改後仍達不到要求的由製造部提出取消合格供應商資格的申請,報公司分管副總經理批准後實施,該供應商的相應產品納入dfev潛在供應商資源庫進行管理。
第十四條製造部定期組織公司有關單位對供應商進行第二方質量體系評價和認證工作。
第四章
第十五條第十六條第十七條本辦法自發布之日起開始實施。
本辦法由製造部負責解釋。
附則
供應商選擇及管理工作流程圖為本辦法附件。
供應商管理制度2
1目的
為規範供應商管理,建立安全、穩定的供應商隊伍,防止外購原材料、零件、裝置的原因發生安全事故,保護員工生命和財產安全,特制定本制度。
2範圍
本辦法適用於向公司長期供應原輔材料、零件、部件及帶給配套服務的廠商。
3職責
各單位採購部門負責本單位對外採購。負責供應商資質鑑定、信用等級評價、產品質量等。
4資料
4、1管理原則和體制
4、1、1各單位公司採購部門對供應商實行管理,生產、技術等部門予以協助。
4、1、2各單位採購部門可對供商評定信用等級,建立供應商目錄,根據等級實施不同的管理。
4、1、3各單位採購部門要定期或不定期地對供應商進行評價,不合格的解除長期供應合作協議。
4、1、4對選定的供應商,各單位可與之簽定採購協議,在協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。
4、2供應商的評定資料
4、2、1資質鑑定,供應商應帶給相關資質證明,具備合法性。
4、2、2產品質量水平評定。包括:(1)物料來件的優良品率;(2)質量保證體系;(3)樣品質量;(4)對質量問題的處理。
4、2、3交貨潛力評定。包括:(1)交貨的及時性;(2)擴大供貨的彈性;(3)樣品的及時性;(4)增、減訂貨貨的批應潛力。
4、2、4技術潛力評定。包括:(1)工藝技術的先進性;(2)後續研發潛力;(3)產品設計潛力;(4)技術問題材的反應潛力。
4、2、5服務評定。包括:(1)零星訂貨保證;(2)配套售後服務潛力;(3)服務態度。
4、2、6合作狀況評定。包括:(1)合同履約率;(2)年均供貨額外負擔和所佔比例;(3)合作年限;(4)合作融洽關係。
4、2、7價格評定。包括:(1)優惠程度;(2)消化漲價的潛力;(3)成本下降空間。
4、3供應商評定步驟
4、3、1採購部進行市場調查,擬出至少3傢俱備資質和潛力的單位。
4、3、2由採購部組織相關人員組成的評選小組,對擬訂的供應單位進行實地考查,構成考查報告。
4、3、3依據考查報告,採購部確定供應商排行順序,建立供應商資料。
4、4採購部每年組織對供應商進行重新評估,不合格的進行淘汰,同種採購商品的供應商至少應持續3家。
4、5採購部可對供應商信用狀況劃分信用等級,對最高信用等級的供應商,可進行優先選取和優惠待遇。
4、6管理措施
4、6、1各單位對重要供應商應定期進行實地考查,掌握供應商生產、管理狀況。
4、6、2各單位對購入物品應進行檢查和分析,隨時掌握商品質量。
4、6、3各單位應用心開發新的供應商,減少對個別供應商大戶的過分依靠,分散採購風險。
供應商管理制度3
一、目的
對供應商合理評定和選擇,確保供應商具備提供本公司規定要求的產品的能力。特制定本辦法。
二、適用範圍
提供本公司產品生產用原、輔物料及測試、設計、生產工具、裝置儀器的合格供應商名單增加、刪除、更改、提供其它與品質無直接關係的供應商不受本辦法的控制。
三、職責
四、程式細則
(一)供應商來源的控制
1.《合格供應商名單》原則上是針對生產廠商而非銷售商,如果工程部經理認為需要時,可以同時列明廠商的原料編號,如果只列明生產廠商,則任何能供應該生產廠商產品的銷售商,均視為合格供應商。
2.如某銷售商為生產廠商指定代理商,則該銷售商代表生產廠商。
3.每種物料可以有一個以上合格供應商,工程部產品開始人員認為需要時,可以在產品bom表上列明某項物料的特定合格供應商,該供應商必須是《合格供應商名單》中的。採購、檢驗或生產部門作業時都應考慮供應商是否為bom表中列明的合格供應商。
4.《合格供應商名單》記載於電腦系統中,由工程部經理負責名單的增加、刪除、更改。
(二)供應商的評估/選擇標準
1.新供應商由採購發出《供應商信函調查表》,供應商填妥回傳,正本採購部儲存,副本分發品管部及工程部。
2.品管部經理在可能的情況下,派員到供應商生產現場考察其品質運作,對其品質體系進行評價並記錄於《供應商品質體系調查表》中。
3.如該供應商以前曾供應過其它物料,可以依其以前表現評估。
4.對未列入《合格供應商名單》的新供應商,除非產品開發人員有充分的理由證明該供應商提供的物料符合品質要求,否則工程部經理應要求採購人員進行小量採購作試產之用。對此物料的採購申請,申請人應在單上註明。
5.當物料試產後《無件試驗報告》反映結果合格,由工程部經理決定是否增加該供應商為合格供應商,增加程式見本程式(四)之4點。
(三)供應商表現的評估
1.由品管iqc填寫《供應商品質表現評估表》,依“進料檢驗程式”對供應商來料進行品質評估。
2.進料檢驗時,若iqc發現並非來自合格供應商的來料,或合格之銷售商提供並非合格生產廠商的物料,亦判定來料不合格。
3.由採購部及計劃部每月填寫《供應商價格、交貨表現評估表》,提交經理稽核,並決定是否要求工程部經理更改供應商。
(四)供應商的更改
1.工程部經理決定更改合格供應商時,由產品開發人員發出《物料更改通知單》,經工程部經理批准後更改電腦系統內之相關資料。
2.《合格供應商名單》以電腦中儲存本為準,由工程部依《物料更改通知單》進行控制,任何電腦打印表單隻限列印當天參考。
3.如屬刪除某供應商,則心須於《物料更改通知單》上列明刪除該供應商後本公司物料處理方法。
4.如增加產品用料中的合格供應商,而該供應商不屬《合格供應商名單》內,則填寫《物料更改通知單》時,同時更改產品bom表中相關物料及將該供應商列於《合格供應商名單》內。
5.如為一供應商代替另一供應商,則視為增加一供應商,另一被刪除,程式同上述之3、4點。
6.由品保部經理複核本程式之3中物料處理方法的效果,並填於《物料更改通知單》正本上。
7.工程部經理每三個月派員核查電腦系統中儲存之《合格供應商名單》,確保正確無誤,核查結果工程部儲存至少兩年。
六、附件
(一)《合格供應商名單》
(二)《供應商信函調查表》
(三)《供應商品質體系調查表》
(四)《供應商品質表現評估表》
(五)《供應商價格、交貨表現評估表》
(六)《供應商總體表現評估表》
(七)《物料更改通知單》
供應商管理制度4
1.目的
編制批准制度編號生效日期稽核NK/CG-01-0101-20xx-V1.002021年01月01日共6頁為規範供應商管理,建立健全供應商管理制度,組建安全、穩定的供應商隊伍,確保公司能得到及時、長期、穩定、高質量的物資和服務,防止採購的原材料、零部件、裝置等原因,影響我司產品的質量以及安全事故,特制定本制度。
2.範圍
本制度適用於長期向本企業提供原輔材料、零部件、裝置以及配套服務的所有供應商。
3.職責
3.1採購部門負責對外原材料的採購、供應商資質鑑定、服務等級評審。
3.2質檢部負責採購產品的抽樣檢驗工作,對供應商產品質量進行評估。
3.3總經理負責批准大額度採購和《合格供應商名單》。
4.內容
4.1實施程式
4.1.1採購部門負責對供應商的管理,生產、質檢、技術等部門予以協助。
4.1.2採購部門進行初步調查,填寫《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商簡介、供貨能力、產品質量狀況、價格狀況、生產技術狀況、管理狀況等。
4.2樣品需求與樣品確認
4.2.1我司有樣品需求,由採購部門通知供應商送交樣品,採購人員需對樣品提出詳細的技術質量要求,如物資名稱、規格型號、包裝方式等。
4.2.2樣品應為供應商正常生產情況下的產品,數量應大於等於兩件。
4.2.3樣品在送達我司後,由我司的技術部門、質量部門完成對樣品的外觀、效能指標等質量方面的檢驗,或送有資質的第三方檢測單位檢驗,並填寫《樣品確認表》。
4.2.3經確認合格的樣品,需在樣品上貼上樣品標籤,註明合格,標識檢驗狀態。
4.2.4合格的樣品至少為兩件,一件返還供應商,作為供應商生產的依據,一件留在質檢部,作為檢驗的依據。
4.3管理評審
4.3.1採購部對《供應商基本資料表》進行初步評審,挑選出值得進一步評審的供應商,然後再由採購部門、技術部門及質檢部門,同時對供應商進行相關評審。
4.3.2根據採購材料對產品質量的影響程度,將採購物資分為關鍵、重要、一般三個級別,不同級別實行不同的控制等級。
4.3.3對於提供關鍵與重要材料的供應商,質檢部要組織採購部、技術部對供應商進行現場評審,並由質檢部填寫《供應商綜合評審表》,採購部、技術部簽署評審意見。
4.3.4對於提供一般材料的供應商,無需進行現場評審。
4.4合格供應商名單
4.4.1採購部門將相關供應商資料經過篩選後,報送總經理批准,並列入《合格供應商名單》。
4.4.2原則上採購一種物資,需準備三家或三家以上的合格供應商,首先向三家同時發出詢價通知,然後透過議價、比價最終確定採購供應商。
4.4.3對於唯一或獨佔市場的供應商,可直接列入《合格供應商名單》。如我司客戶提供供應商名單,採購部必須按客戶提供的供應商名單進行採購,客戶提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。
4.4.4《合格供應商名單》要在每次供應商評審結果得出後進行更改修訂。刪除不合格的供應商,重新訂立的《合格供應商名單》經總經理批准生效。
4.5訂單反饋
4.5.1供應商在接收到採購訂單後,應在規定的時間內對訂單內容給予準確反饋,包括產品名稱、規格型號、技術要求、價格、交貨日期等,對於有異議的專案及時提出,並快速處理。
4.5.2對於供應商已經確認的訂單,在生產過程中,如出現不能及時保質保量交貨的情況,應及時通知採購部門,並給出解決方案,方案通過後方可實施。
4.6對合格供應商的質量監督
4.6.1採購部對於供應商提供的不合格的採購物資,應及時通知供應商。如發現連續三次物資不合格則立即暫停採購,對不合格的供應商將取消其供貨資格並更改修訂《合格供應商名單》。
4.6.2合格供應商應每年重新評審一次,由質檢部填寫《供應商綜合評審表》,評價結果分合格和不合格兩類,並將評價結果列出清單,合格供應商報總經理批准後成為下一年的合格供應商。
4.7供應商檔案建立
4.7.1採購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評審的相關資料等。
4.7.2如供應商主要負責人更換,採購部門應及時通知質檢部門、生產部門以及財務部門,避免發生損失不必要的損失,同時提高工作的效率。
4.8風險規避
4.8.1不能過分依賴個別供應商,必須有備選方案,以便分散採購風險。
4.8.2採購金額大於等於5000元的,必須由總經理簽字確認,方可生效執行。
4.8.3反腐倡廉,嚴禁公司任何人員收受、索要供應商回扣,一經發現立即開除,並處罰款1000元。
4.8.4凡舉報者,經審查屬實,獎勵5000元。5.其他
5.1本制度由湖南維爾力德科技有限公司負責最終解釋。
5.2本制度自20xx年01月26日起正式釋出實施。
5.3附件
供應商管理制度5
(一)具有合法的法人資格或獨立承擔民事責任的能力;
(二)遵守國家的法律、行政法規,具有良好的商業信譽;
(三)具有良好的履行合同的記錄;
(四)具備完善的生產、供貨或提供服務的能力;
(五)具有良好的資金、財務和經營狀況;
(六)履行繳納社會保障、稅收義務;
(七)生產企業或經營商品符合國家環保標準;
(八)法人代表在申請資格前沒有職業和刑事犯罪記錄;
(九)原則上供應商經營時間在一年以上,特殊行業要在三年以上;
(十)政府採購管理機關規定的其他條件。
供應商管理制度6
第一章:總則
第一條:為維護xx採購市場秩序,防範xx採購風險,規範供應商經營行為,確保xx採購工作公開、公平、公正,根據《xx省xx採購供應商管理暫行辦法(暫行)》和有關法律、法規的規定,制定本辦法。
第二條:供應商是指具備向採購機關帶給貨物、工程和服務潛力的法人、其他組織或自然人,包括中國供應商和外國供應商。
第三條:沒有取得市級xx採購供應商資格或未透過省級xx採購資格預審的供應商,不得參加市級xx採購活動。
第二章:申請市級xx採購供應商資格的條件
第四條:具備下列條件的,能夠申請取得xx採購中國供應商資格:
(一)具有合法的法人資格或獨立承擔民事職責的潛力;
(二)遵守國家的法律、行政法規,具有良好的商業信譽;
(三)具有良好的履行合同的記錄;
(四)具備完善的生產、供貨或帶給服務的潛力;
(五)具有良好的資金、財務和經營狀況;
(六)履行繳納社會保障、稅收義務;
(七)生產企業或經營商品貼合國家環保標準;
(八)法人代表在申請資格前沒有職業和刑事犯罪記錄;
(九)原則上供應商經營時間在一年以上,特殊行業要在三年以上;
(十)xx採購管理機關規定的其他條件。
具備下列條件之一的,能夠申請取得xx採購外國供應商資格:
(一)經批准,一次性准入xx採購市場的外國法人、其他組織或自然人;
(二)根據中華人民共和國所締結或者參加的國際公約、條約、協定所承諾的,准入中華人民共和國境內xx採購市場的外國法人、其他組織或自然人。
外國供應商享有並履行與中國供應商同等的權利和義務。
第三章:供應商的權利與義務
第五條:xx採購供應商享有以下權利:
(一)貼合xx採購市場準入條件的,可按規定向xx採購管理機關申請資格審定;
(二)取得xx採購市場準入資格的供應商,能夠參加xx採購活動,能夠對招標、評標等有關規定提出質疑;
(三)供應商在採購活動中,認為自己的合法權益受到損害時,能夠在規定的時限內向xx採購管理機關提出書面投訴。
第六條:xx採購供應商應承擔以下義務:
(一)如實向市xx採購管理辦公室帶給資格審查的有關資料;
(二)參加xx採購活動時,要及時帶給相關材料。需要交納投標保證金和履約保證金的,要按照規定足額交納;
(三)供應商中標後,要與採購機關簽訂採購合同,並按照合同的規定認真履約;
(四)按照市xx採購管理辦公室的要求定期帶給商品資訊;
(五)理解市xx採購管理辦公室對採購合同執行狀況的質詢和檢查。
第四章:xx採購供應商資格申請與稽核
第七條:市級供應商的xx採購市場準入資格,由xx市xx採購管理辦公室審查批准。
第八條:供應商資格的審定程式
(一)帶給書面申請,並帶給下列資料:
1、營業執照、稅務登記證(國稅、地稅)、國家技術監督局統一認定的程式碼證正本及副本影印件;
2、銀行信用證明;
3、法定代表人證書、身份證原件及影印件;
4、特許經營許可證、行業資質證、授權代理證原件及影印件;
5、擁有生產、經營或辦公場所的證明原件及影印件;
6、生產或經營範圍以及主要產品、商品目錄;
7、要求帶給上一年度和申請近期的財務報告;
8、公司簡況、業績、售後服務等;
9、有關資格審定的其他材料。
(二)市xx採購管理辦公室組織資格審定小組對供應商進行資格審查;
(三)xx採購管理辦公室審定後向取得市場準入資格的供應商頒發《xx市xx採購供應商市場準入證書》。
第五章:供應商的變更和終止
第九條:市xx採購管理辦公室對供應商的市場準入資格每年稽核一次。
第十條:供應商市場準入資格的適用範圍,原則上,經省級xx採購管理機關審定的供應商市場準入資格對市級有效,但要到市級xx採購管理辦公室辦理備案登記手續。
第十一條:市xx採購管理辦公室要對取得市場準入資格的供應商履約和服務狀況定期進行監督檢查,並作為下一年度市場準入資格稽核的重要依據。
第六章:供應商的違規處理
第十二條:屬於下列情形之一的供應商,市xx採購管理辦公室可給予取消市場準入資格一至三年或直至取消市場準入資格的處罰:
(一)帶給虛假材料,騙取供應商准入資格的;
(二)帶給虛假投標材料的;
(三)採用不正當手段詆譭、排擠其他供應商的;
(四)與採購機關或者社會中介機構違規串通的;
(五)開標後與招標人進行協商談判的;
(六)中標後,無正當理由不與採購機關簽訂採購合同的;
(七)向採購主管機構、採購機關、社會中介機構等行賄或者帶給其他不正當利益的;
(八)拒絕財政部門的檢查或者不如實反映狀況、帶給材料的;
(九)其他違反xx採購規定的情形;
(十)其他觸犯國家法律的行為。
第七章:附則
第十三條:本辦法自20xx年x月x日起執行。
供應商管理制度7
第一章:總則
第一條:為加強工廠在採購過程中對供應商的管理,確保生產所需物資的供應,客觀評價供應商的資質和能力。
第二條:本制度適用於與供應商管理有關的事項。
第二章:供應商調查
第三條:工廠採購人員應隨時隨地收集市場資訊,關注與工廠生產所需材料相關的供應商資訊和供貨價格,並建立供應商調查表,記錄和整理潛在或合格供應商的資訊。
第4條:已建立的供應商調查問卷資料。
1、供應商基本情況,包括供應商名稱、資質、地址、法定代表人、聯絡方式、註冊資本、是否開展直銷等
2、供應商的材料供應情況。
3、供應商所供材料的質量狀況。
4、供應商的技術專長。
5、供應商的生產能力。
6、供應商管理水平。
7、供應商的財務和信用狀況。
第5條:採購人員正在尋找找到潛在供應商的方法。
1、工廠與供應商之間的歷史溝通記錄。
2、供應商目錄。
3、相關行業的行業期刊。
4、引進工廠固定供應商。
5、銷售代理介紹。
6、工廠的銷售代表。
7、網路搜尋。
第六條:所有願意與工廠建立供貨關係並符合條件的供應商應編制供應商調查表,並隨時填寫,作為供應商評估的依據。
第七條:當供應商調查表中供應商的相關情況發生變化時,採購人員應及時更新供應商調查表中的相關資訊。
第八條:對於與工廠有供貨關係的供應商,採購人員應詳細記錄與供應商的各項供貨關係,並及時在供應商調查表中填寫相關資料。
第三章:供應商評審
第九條:採購人員應不斷評審新的和現有的供應商,淘汰不符合條件的供應商。
第10條:合格供應商應遵守本條件。
1、供應商應具有與工廠規模相匹配的合法營業執照和綜合實力。
2、供應商已建立並驗證質量體系。
3、供應商具有良好的信譽和良好的售前、售後服務技能和服務意識。
4、供應商能滿足工廠所需物資和應急物資的供應。
5、供應商提供的材料在同等價格下質量更優,在同等質量下價格更便宜。
6、供方提供的所供材料的樣品均經檢驗合格。
7、如果供應商是代理商,則應調查其製造商是否符合上述條件。
第11條:供應商評審小組成員的組成和職責。
1、供應商評審小組負責對供應商進行評審。
2、評審組由採購總監、質量總監、技術總監、財務經理組成。
第12條:供供應商審查的材料。
1、能力,包括供應商的生產能力、創新能力、財務能力、分銷能力、技術水平等
2、質量,包括供應商供應材料的質量控制、產品質量的穩定性、產品質量認證等
3、價格,包括購買價格的穩定性、相對購買價格、付款條件等
4、時間,包括應急物資的生產週期、訂單週期、交付週期、交付時間、交付時間等
5、供應商提供的服務,包括售前服務、售後服務、訂單跟蹤服務等。
6、其他,包括供應商的抗風險能力、人員穩定性、安全措施等
第十三條:對於工廠臨時提供的供應商,且供應材料總額在10000元以下的,可由採購部直接稽核,報採購部經理批准。
第十四條:對於工廠長期合作的供應商,必須到其生產地進行現場評估,並準備評估結果。
第15條:供應商審查時間。
1、一般供應商的一般評審週期為一年。
2、提供重要材料的供應商應至少每六個月審查一次。
3、與工廠簽訂長期供應合同的供應商應至少每季度審查一次。
第四章:合格供方檔案管理
第十六條:採購方應將合格供方錄入合格供方名錄,工廠在採購時首先對名錄中的供方進行研究。
第十七條:採購部編制的《合格供方名錄》必須報分管副總經理和總經理批准。
第十八條:採購部根據評價得分選擇2~3家供應商作為工廠的主要供應商,其他供應商作為備選供應商,並根據評價等級分配採購數量。
第19條:合格供應商名單並非一成不變。實行優勝劣汰的原則,即每次評審後將不合格供應商從檔案中刪除。
第五章:供應商評估
第二十條:採購部對列入《合格供應商名錄》的所有供應商按照不同的頻率進行評估。
第21條:評估方法。
對供應商實行評分制度,滿分100分。
1、90~100為一流供應商。
2、80~89分為二級供應商。
3、70~79分為三級供應商。
得分低於4、70的供應商不合格。
第22條:考核專案及評分標準。
供應商的考核專案及評分標準如下表所示。
供應商考核專案及評分標準
第23條:考核頻次。
重點、重要物資供應商每月考核一次,普通物資供應商每季度考核一次。
第24條:評估結果的處理。
1、評估結果在90分以上的供應商優先採購。
2、要求考核結果為80-89分的供應商對不足部分進行整改,並以書面形式提交整改結果。採購部對提交的糾正措施和結果進行確認並存檔。
3、要求考核結果為70-79分的供應商對缺陷進行整改,並以書面形式提交整改結果。採購部小組對提交的糾正措施和結果進行確認,決定是否採購或減少採購量。結果應報主管副總經理和總經理批准。
4、考核結果低於70分的供應商從合格供應商名單中刪除,終止採購。
5、買方應書面通知供應商評估標準和結果。
第25條:合格供應商的質量監督。
1、質量管理部、採購部儲存合格供方的供貨質量記錄。對於批次不合格的產品,應及時通知供應商。如果產品不合格,應警告供應商。如果連續兩批產品不合格,則暫停採購,選擇另一供應商或在產品質量改善後進行採購。
2、對不合格的供應商取消資格,並對《合格供應商名錄》進行修訂。
第六章附則
第二十六條本制度由工廠採購部負責制定和解釋。
第二十七條工廠採購部負責本制度的檢查和考核。
第二十八條本制度經工廠董事會批准後生效,修改時適用。
第二十九條本制度實施後,原相關係統自動終止
供應商管理制度8
1、目的
為了有效的評價和選擇合格供應商,最佳化公司供應結構,完善公司供應體系,提高供應水平,確保供應商其供貨質量、價格、生產交付能力能持續符合公司要求,並能提供優質的售後服務,以保證公司正常生產的需要。
2、範圍
本制度規定了企業在採購原輔材料、五金配件、機器裝置、機械加工、辦公用品、維修、工程、勞務、物流運輸時開發供應商;對供應商的日常管理考核的工作程式、規範。
3、職責
評定小組–供應商資質評定。
採購部-採集供應商的資料和查證合格供應商的日常管理考核;對供應商的交貨能力、價格、售後服務的資質的準確性、真實性負責。
品環部–參與供應商資質評定、樣品驗證、供貨質量管理及考核。
4、供應商開發評定
4.1合格供應商的選定
4.1.1合格供應商必備條件
4.1.1.1必須具備有效的營業執照、稅務登記證、註冊資金。如屬特種行業,必須具備國家認可的相關資質。如有智慧財產權註冊,應註明並提供相關材料。
4.1.1.2必須具有國家相關法規要求的生產營業場所;有必需的行業法規,具有相應的生產、供應交付與服務能力。
4.1.1.3具備符合要求的質量保證和檢測能力,並同意繳納質量保證金。
4.1.1.4供應商必須以“誠信、質量第一”的原則提供產品及服務。
4.1.2選擇原則
1)採購員在採購物資時應按比質、比價原則。
2)在市場上有一定的知名度,有行業應用經驗,可以提供相關客戶使用案例。
3)體系建立前已與公司有往來且績優的供應商。
4)公司指定承認的供應商。
5)若供應商已取得QS9000/ISO9000第三方質量管理體系認證合格證書的,則優先考慮。
6)經以下程式規定評審合格的供應商。
4.2新供應商評價
4.2.1採購業務人員對供應商的生產能力、質量保證體系基本瞭解後,填寫《供應商基本情況調查表》。
4.2.2對供應原輔材料的供應商,採購業務人員對供應商情況基本瞭解後,應組織品環、生產部門人員對供應商進行質量、生產能力現場評估,現場評審一般由採購部、生產部及品環部人員一起進行。
4.2.3現場評估結束後應組織評審會議,對存在的問題進行總結並告知供應商以及採取相應的改善措施。
4.2.4現場評估完成後,參與評審的採購、品環、生產等相關人員應根據供應商的實際情況在《供應商供貨能力評價表》上打分並出具評審意見,對達到合格條件要求的供應商,採購部門將此表及供應商基本情況調查表、供應商營業執照、稅務登記證等其它資料,按照供應商審批程式上報,經領導批准後列入合格供應商名單。
4.2.5對小五金配件、辦公用品新供應商評估時,視具體情況可以免除現場評估,但必須核對供應商營業執照、稅務登記及基本資訊的真實性、有效性。
4.2.6對一次性採購或偶爾採購(同樣產品一年採購不超過3次)的非生產常用的材料或配件裝置供應商,視具體情況可以免除供應商評估,但必須核對供應商營業執照、稅務登記及基本資訊的真實性、有效性。且在做採購呈批時,應在呈批表上註明是“一次性採購”,且將供應商營業執照、稅務登記及其它相關資料附後。
5、質量異常的處理
5.1當發現合格供應商供貨質量發生波動時,採購部門應組織品管和技術部門對供應商進行現場工藝技術驗證,分析原因,提出改善措施。並由雙方書面確認。
5.2當發生重大質量事造成損失,應按質保金制度向供應商索賠。經評審後整改不力、質量仍不穩定的應予以撤銷供應資格。
6、供應商日常管理及年度考核
6.1為規範對供應商的管理,採購部應建立合格供應商名錄,並及時更新,在未經公司允許的情況下,採購部門不得向未列入合格供應商名錄裡的供應商採購。
6.2為確保供應商的交貨質量、交付期限持續不斷滿足公司要求,必須強化對供應的日常烏魯木齊雙劍農機具製造有限公司
管理工作,採購部負責將供應商的交貨狀況及服務記錄在《供應商供貨情況統計表》中,品環部將供應商的交貨質量記錄在《供應商供貨質量合格率統計表》中,作為半年一次的供應商考評依據。
6.3每半年由採購部組織品環部對供應商的業績考核一次,考核時間定在當年的6月、12月份,評分標準按照《供應商業績考核表》,考核結果分為優秀、合格、輕微不合格、嚴重不合格四種,考核結果按照公司審批程式批准後生效。
6.4對評為優秀的供應商應視具體情況適當增加採購量予以表彰,對不合格的供應商終止採購併發出整改通知,整改評審合格後方可繼續供貨。
6.5未經稽核的供應商財務有權不支付貨款,並由評定小組對經辦人進行嚴肅查處,追究相關責任,直至辭退。
供應商管理制度9
為規範酒店供應商管理,理順酒店與供應商之間的供求保障關係,降低酒店採購成本,保質保量達到利益上的雙贏,酒店對供應商的管理將逐步完善。現規定如下:
一、供應商應按照酒店的要求,合理配備供應品種,為酒店提供質高價廉的、價效比高的產品;
二、供應商必須保證供應的貨品符合國家各項質量(衛生、食品,包裝)等規定指標,並按規定提供相關的檢驗檢疫報告,配合各主管部門的檢查,如有違規現象,須承擔相關的法律責任和經濟責任,並賠償酒店的相關經濟損失;
三、必須保證每日供應品種和數量,並按照酒店規定的時間送貨做到無延遲,無擅自未到情況。對當天需要補貨應該及時補貨。如有因送貨不及時而造成影響的相應給予扣罰。如果經常性缺少品種或者不按規定時間送貨,酒店將對供應能力重新進行考核。
四、供應商必須按照酒店申購單的要求提供貨品,不得隨意更換品牌、規格、數量,沒有訂單的貨品,驗收負責人有權拒絕驗收。
五、供應商應保證供應貨物的數量(或重量),散裝貨物按照實際稱量結算,包裝物品的實際重量與標註的重量差異不得超出包裝物註明的差異,否則按照短斤缺兩視為違約一次;
六、酒店驗收負責人如發現供應商的貨品出現短斤缺兩、以差充好、價格欺詐等不誠信的行為,一律拒收、重送或補足份量並進行相應處罰,如發現3次以上類似情況的,餐飲部負責人有權可對該供應商進行清退及更換供應商,並扣除當月全部貨款的30%作為處罰;
七、供應商每個定價週期(每月)提供一次報價,在確定的價格執行期間,如果價格變動幅度超過±5%,可書面通知酒店(採購負責人及財務部),酒店同意予以調價。如發現市場價格降低,而供應商沒有調整,第一次扣罰該品種從定價之日至發現之日的全部差額款,第二次加倍,第三次扣除當月全部貨款的5%作為處罰(如第三次金額低於第二次標準,則按差額三倍處罰)。
八、收貨衛生管理,各供應商驗收完原材料後,需保持地面衛生清潔,做到地面無菜葉、無紙皮箱、無明顯雜物等,另各供應商在停車場卸貨時,也應保持地面清潔。
九、餐飲類供應商均由餐飲部和採購負責人負責統一規範管理,供應商送貨人員在進入酒店範圍後,如同酒店員工,必須遵守酒店員工管理條例。在公共區域不得吸菸,愛護公共設施裝置,如有違反者,將進行處罰。
十、關於對供應商的扣罰,由驗收人員開單,採購負責人及餐飲部負責人簽字交由財務部,在貨款中進行體現;關於凍貨等貨品,財務部根據當月送貨數量有權扣減部分金額。
十一、供應商具有申訴權。酒店對其進行處罰時,若有任何申訴,可先後報告至餐飲部副總監、財務部總監、酒店副總經理、酒店總經理處。
十二、供應商應在每月20日前提供上月供應貨品對賬單並開具國家規定的正規稅務發票,酒店財務部收到上述資料並核對無誤後,在7個工作日內支付貨款。
十三、供應商願意為酒店提供貨品,視為同意酒店《供應商管理規定》,酒店保留修改上述規定的權力。
供應商管理制度10
1、目的
為規範供應商管理,建立安全、穩定的供應商隊伍,防止外購原材料、零件、裝置的原因發生安全事故,保護員工生命和財產安全,特制定本制度。
2、範圍
本辦法適用於向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。
3、職責
各單位採購部門負責本單位對外採購。負責供應商資質鑑定、信用等級評價、產品質量等。
4、內容
4.1管理原則和體制
4.1.1各單位公司採購部門對供應商實行管理,生產、技術等部門予以協助。
4.1.2各單位採購部門可對供商評定信用等級,建立供應商目錄,根據等級實施不同的管理。
4.1.3各單位採購部門要定期或不定期地對供應商進行評價,不合格的解除長期供應合作協議。
4.1.4對選定的供應商,各單位可與之簽定採購協議,在協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。
4.2供應商的評定內容
4.2.1資質鑑定,供應商應提供相關資質證明,具備合法性。
4.2.2產品質量水平評定。包括:
(1)物料來件的優良品率;
(2)質量保證體系;
(3)樣品質量;
(4)對質量問題的處理。
4.2.3交貨能力評定。包括:
(1)交貨的及時性;
(2)擴大供貨的彈性;
(3)樣品的及時性;
(4)增、減訂貨貨的批應能力。
4.2.4技術能力評定。包括:
(1)工藝技術的先進性;
(2)後續研發能力;
(3)產品設計能力;
(4)技術問題材的反應能力。
4.2.5服務評定。包括:
(1)零星訂貨保證;
(2)配套售後服務能力;
(3)服務態度。
4.2.6合作狀況評定。包括:
(1)合同履約率;
(2)年均供貨額外負擔和所佔比例;
(3)合作年限;
(4)合作融洽關係。
4.2.7價格評定。包括:
(1)優惠程度;
(2)消化漲價的能力;
(3)成本下降空間。
4.3供應商評定步驟
4.3.1採購部進行市場調查,擬出至少3傢俱備資質和能力的單位。
4.3.2由採購部組織相關人員組成的評選小組,對擬訂的供應單位進行實地考查,形成考查報告。
4.3.3依據考查報告,採購部確定供應商排名順序,建立供應商資料。
4.4採購部每年組織對供應商進行重新評估,不合格的進行淘汰,同種採購商品的供應商至少應保持3家。
4.5採購部可對供應商信用情況劃分信用等級,對最高信用等級的.供應商,可進行優先選擇和優惠待遇。
4.6管理措施
4.6.1各單位對重要供應商應定期進行實地考查,掌握供應商生產、管理情況。
4.6.2各單位對購入物品應進行檢查和分析,隨時掌握商品質量。
4.6.3各單位應積極開發新的供應商,減少對個別供應商大戶的過分依賴,分散採購風險。
供應商管理制度11
適用範圍:
所有向公司提供建材及裝置的供應商,以甲供、限價及限品牌供應商為主(包括生產廠家、代理商、經銷商)。
規範目的:
1、全面瞭解供應商的資質,信譽及供貨能力。
2、全面評估供應商所供產品的價格、質量、供貨情況及安裝除錯、售後服務等方面是否符合公司的要求。
3、建立長期穩定的、可比較選擇的建材及裝置供應商網路。使公司的材料、裝置採購工作達到'快速、準確、及時、優質、價廉'的水平。從而降低採購成本,保證產品的質量和交貨期。
第一部分:評估小組人員的組成
第一條:評估小組由公司建材採購協調小組及各專業人員組成。
第二條:專業人員包括公司專業工程師、專案審算、工程及設計人員。物業管理人員。專業人員由公司建材採購協調小組按產品類別組織。必要時可邀請供應商對其產品作當面介紹。
第二部分:工作內容及程式
第三條:評估工作依據二個評估表的專案進行:《認可材料、裝置供應商評估表》、《供應商供貨情況評估表》。
第四條:《認可材料、裝置供應商評估表》由供應商和專業評估小組填寫;《供應商供貨情況評估表》由專案經理部有關人員和各部門填寫。
第五條:《認可材料、裝置供應商評估表》由向我司提供建材、裝置的供應商填寫後,經建材採購協調小組按產品類別組織專業人員進行評估。
第六條:評估的方法是按產品類別及銷售形式對供應商逐項進行審定。從所提供的資料中判斷其規模、產品質量和供貨能力,挑選出有意向的供應商,對其進行實地考察後,確定評估結果。
第七條:評估結果上報公司主管領導批准認可後,由建材採購協調小組進行分檔。
第八條:評估結果可分為三個檔次:'可以合作'、::'留作備用'、'不能合作'。'可以合作'即評估小組一致認為該供應商可以合作的。進入公司《已評估供應商名錄》。待有合作專案時優先試用進行合作。'留作備用'即評估小組有兩人以上認為該供應商只能留作備用的。進入公司《留作備用供應商名錄》。待將來應急時使用。'不能合作'即評估小組兩人以上認為該供應商不能合作的,將其淘汰。進入公司《不能合作供應商名錄》。
第九條:《供應商供貨情況評估表》適用於已與我司合作的供應商。在保修期滿以前由專案經理部經辦人填寫,保修期滿一個月內由公司建材採購協調小組組織各部門進行評估。
第十條:評估方法為權重比例和百分制評分相結合的方式:根據實際操作情況給出各單項評分,然後按權重計算總得分,得出評估結果,上報公司領導批准認可。
第十一條:評估結果按總得分高低分為四個檔次:'可以合作'、'需要改進'、'重新評估'、'不能合作'。
第十二條:'可以合作'即80分以上可直接進入公司《可以合作供應商名錄》, 將來有采購專案時優先選擇。'需要改進'即79—70分之間,向其指出需改進部分要求其整改後,進入公司《可以合作供應商名錄》。'重新評估'即69—60分之間,向其指出需整改部分並要求其提供整改方案後,進入公司《留作備用供應商名錄》,留作將來應急時再合作,如在重新評估時沒有改進的則進入不能合作檔。'不能合作'即60分以下,因此不能合作而將其淘汰,進入公司《不能合作供應商名錄》。對此類供應商要加以註明,防止與其再合作。
第十三條:所有與公司簽定的建材、裝置採購合同,在執行後都要填寫《供應商供貨情況評估表》並對供應商進行評估。當進入公司《可以合作供應商名錄》後,經過三次合作均為理想的供應商,可確定為公司建材及裝置採購《長期供應商名錄》。但在每次合作中有一次合作不理想的供應商,即作降級處理。《長期供應商名錄》作為公司今後建材和裝置採購的首選物件。並逐步向定向採購供應商發展。
第十四條:所有評估表格評定後均由採購協調小組存檔,並交公司辦公室和集團協調小組備案。
第三部分:評估表格
第十五條:附表1《認可材料、裝置供應商評估表》:
第十六條:附表2《供應商供貨情況評估表》:
第十七條:本規範監督執行人:公司採購協調小組負責人。
供應商管理制度12
為規範酒店供應商管理,理順酒店與供應商之間的供求保障關係,充分了解供應商的各項實力,確保正常運營,保質保量,使供應商能更好的服務於酒店。
供貨商管理細則:
1、 對酒店所需的各種食材,物料等供應商要廣泛的進行資訊收集和了解。每月必須及時給酒店餐飲部出品負責人提供時令原材料,方便出品部及時更新菜品,推出新菜。
2、 涉及所有采購物資的供貨廠商必須具備:《營業執照》,《稅務登記證》,《食品安全衛生許可證》三證齊全者為我公司供方的進場前提。對牛羊豬,家禽,凍品類供應商還需提供《動物檢疫合格證明》。
3、 送貨及時,各供應商根據酒店要求準時送貨,做到無延遲,無擅自未到情況。如有因送貨不及時而造成影響的相應給予扣罰。
4、 收貨衛生管理,各供應商驗收完原材料後,需保持地面衛生清潔,做到地面無菜葉、無紙皮箱、無明顯雜物等,另各供應商在負二樓卸貨時,也應保持地面清潔,如有發現,每次扣款100元。
5、 各餐飲類供應商均由採購部統一規範管理,供應商送貨人員在進入酒店範圍後,如同酒店員工,必須遵守酒店員工管理條例。在公共區域不得吸菸,愛護公共設施裝置,如有違反者,將由採購部進行雙倍處罰。
供應商管理制度13
1.目的
加強對供方的管理,確保供方提供滿足公司要求的產品。
2.適應範圍
適用於對公司產品的銷售或最終產品有影響的配料供方的評價、重新評價與管理。
3.職責
3.1採購中心負責供方評價的組織工作。
3.2生產中心、技術研發中心參與供方的評價。
4.工作程式
4.1建立合格供方評價小組。
4.1.1採購中心牽頭建立合格供方評價小組。
4.1.2對供應商生產中心、技術研發中心各推薦一名評價小組成員。
4.1.3填寫供方評價小組名單,報公司主管領導批准。
4.2供方的准入
4.2.1透過ISO9000認證的企業作為首選供方,沒有經過體系認證的要求逐步經過認證或透過第二方稽核。
4.2.2授權准入:對一次性購買或批次很小的、臨時性、試驗性產品,在使用前對產品進行檢驗,作出評定後,經批准可作為供方進貨。
4.2.3根據公司經營工作需要,選擇資金實力強,能承擔起一手託兩家(生產廠家、使用廠家)的中間商,根據其供貨質量、供貨能力及信譽等方面對其進行評。
4.2.4准入:由採購中心評估市場需求種類選擇供應商。
4.3新供方的評價
4.3.1評價新供應商的資質水平。包括:國家質量認證證書、資質證明、企業簡介、產品介紹等資料對供方質量、保證能力、運輸能力、信譽能力等方面進行評價。
4.3.2供應商在供貨期間更名,需重新填寫供方評審表,註明更名的新名稱,對其按新供方重新評價。
4.4對合格供方的重新評價與管理
4.4.1評價內容
4.4.1.1對供方交付時限、供貨能力進行評價。
4.4.1.2對供方提供的產品的使用情況進行評價。
4.4.1.3對供應商資金實力情況進行評價。根據實際情況,由各評價成員對以上方面評價。
4.4.2供方的評定等級
根據供方的經營業績,競爭力及供需雙方的依賴程度,將供方分為:A級供方、B級供方、C級供方。
A級供方:能夠長期穩定的供應,對需求方的供應具有全域性性或區域性戰略需求的影響,生產資源優勢明顯。
B級供方:能夠在產品之外提供潛在或增值服務,在質量、數量、交付、價格、服務保證方面能夠達到基本滿足。
C級供方:能夠滿足合同約定的當前運作要求,在質量方面偶爾會出現小的質量波動或不穩定的情況。
4.4.3管理控制
4.4.3.1等級確定:採購中心對合格供方的供貨情況進行分類評價,實行A.B.C三級分類管理,根據供貨質量合格率確定等級:供貨質量合格率達到95%以上為A級供方;達到85%以上(即全年供貨出現輕微質量問題,採取補救措施後可達到標準要求或許可使用)確定為B級供方;供貨質量在85%以下(即全年供貨出現嚴重質量問題
或不能投入使用的),確定為C級供方。
4.4.3.2動態管理
a).對各級合格供方,在分類評價中,根據到貨質量合格率確定級別。如果已確定級別的,在下一年全年沒有供貨的則可免除評價,對級別有變化的升、降級的合格供方,要說明升、降級的原因,降級的還要求制定並落實相關的質量整改措施,以提高產品質量。
b).如果供方在供貨過程中出現重大質量問題時,由採購中心組織各評價小組成員針對供方出現的質量情況隨時進行評價,由相關部門採取相應措施予以處理。
4.5 評價工作分工
4.5.1採購中心負責對供方基本情況質量管理與質量保證能力資料的收集,對供方交貨時限、供貨能力等情況進行評價。
4.5.2技術研發中心提供採購標準,提供新礦點考察資料,並對供方樣品化驗結果及入庫原料生產使用情況進行評價。
4.5.3採購中心組織評價小組成員根據上述情況對供方逐一綜合評價後,填寫評價小組意見,建立合格供方名錄,報公司主管領導批准。
4.6對已確定的合格供方,建立其供貨質量記錄,對不合格批次,要求按照PDCA迴圈法,進行整改落實。
5.供方退出
根據供方ABC三級管理.凡出現以下情況考慮退出:
5.1連續兩年被評定為C級供方的,採購中心要積極尋找質量更好的供方逐一替代。對確因資源緊張不得不使用的C級供方,要透過進行第二方稽核限期制定糾正預防措施,改進質量。
5.2凡供貨中出現質量問題,整改措施屢次得不到實施,且質量得不到提高的,不能滿足公司技術要求的。
5.3凡發生欺詐、違約、背信等不法行為,造成影響惡劣,且行為得不到糾正的。
供應商管理制度14
第一章總則
第一條為規範公司市場部採購行為並對採購過程進行控制,保證採購的產品符合規定的要求,杜絕費用浪費,結合公司實際,特制訂本管理辦法。
第二條本管理辦法適用於公司市場部的採購活動。
第三條市場部採購範圍包括但不限於:專案裝置及辦公裝置。其中辦公裝置包括:傳真機、印表機、影印機、投影儀、碎紙機、掃描器、一體機、複合機、考勤機、電教裝置、電腦及其配件、程控交換機、閘道器、集線器、移動儲存裝置、錄音筆、相機、辦公電話等辦公相關裝置。
第二章職責分工
第四條市場部分管副總負責審批合格供應商名單及採購詢價結果。
第五條相關業務承辦部門負責提供採購物品詳細資料。
第六條資產管理部門負責物品採購發起及出入庫。
第七條市場部負責組織供應商的評價並實施物品的採購。
第八條各技術部門負責職能範圍內的專案和外購產品的檢驗。
第三章供應商的控制
第九條供應商檔案的建立
(一)市場部負責對日常商務合作中的供應商進行評價。評價內容包括但不限於供方的生產能力、交貨能力、產品信譽及質量體系狀況。
(二)評定合格的供應商,市場部需建立供應商檔案。
供貨商檔案包括:公司名稱、地址、聯絡人、聯絡電話、供貨商資質檔案及產品資料(包括但不限於營業執照、稅務登記證、組織機構程式碼證、產品合格證、產品專利證書等)。
第十條供應商的審批
(一)由市場部根據供方檔案建立“合格供應商名單”,記錄供貨質量,發現問題及時對供應商進行警告,造成損失的需要供應商負責,情節嚴重者取消其合格供應商資格。
(二)市場部負責組織對“合格供應商名單”每年評審一次,結果交由部門分管副總審批。
第四章採購行為的審批及實施
第十一條採購物品資料的控制
採購物品資料包括但不限於產品型號、規格、技術指標、技術要求、數量、單位等。
第十二條採購行為的審批
(一)物品的申領由相關業務承辦部門發起,需提前填寫“資產申請表”,報部門經理、部門分管副總審批後,交付資產管理員。如果倉庫內有所申請物品,倉庫管理員直接辦理領用手續;如倉庫沒有,由資產管理員根據採購界限填寫“採購申請表”,報部門經理、分管副總審批,進行委託購置後辦理領用手續。
(二)承辦人需填寫“採購申請表”,註明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規格、數量等資料,由部門經理、部門分管領導批准。
(三)市場部接到經批准“採購申請表”後,則辦理採購程式,依採購程式辦理完成核籤。
(四)資產收到後,由資產管理部門負責驗收,並填寫“入庫單”,在驗收清單中應詳細填寫資產名稱、規格型號,並同時對資產進行編號。及時更新臺賬,落實使用責任人。
第十三條採購的實施
(一)市場部在執行採購任務時,首先檢查所採購物品資料是否齊全,當資料不齊全時,應通知業務承辦部門申請人,補充必需的資料。
(二)市場部根據“採購申請單”,從合格供方處進行採購,採購分為兩種情況,對於常規採購應選擇三家以上供應商透過“採購詢價單”進行傳真或電子郵件的詢價,對於專用裝置廠商或其授權代理商進行商務談判,採購人員應儲存所有的記錄檔案。
(三)對於常規採購的三方詢價結果,由市場部保留“採購詢價單”,並根據詢價結果提供紙質採購建議說明,連同擬定的採購協議,交由部門分管副總審批。
(四)部門分管副總審批透過以後,市場部開始組織簽訂採購協議,並跟進具體採購過程。如果審批不透過,市場部根據審批意見,重新組織採購或詢價。
供應商管理制度15
為保證公司接待工作規範有序,充分展現公司良好的企業形象,特制定本制度。
第一條公司前臺是來訪人員接待的直接接待人。
第二條來訪客人進門後,公司前臺應立即起身相迎,併發出“您好,請問你找誰”的詢問,並將來訪人員引領到接待區,做好來訪登記,送上茶水。
第三條接待人員問明來訪者事由及被訪者後,要立即通知被訪者;如需引導,則應使用正確的引導方法和引導姿勢進行引導,具體如下:在走廊引導——接待人員在客人兩三步之前,配合步調,請客人走在內側在樓梯引導——當引導客人上樓時,應該讓客人走在前面,接待人員走在後面;若是下樓時,應由接待人員走在前面,客人走在後面。上下樓梯時,接待人員應該注意客人的安全在客廳裡引導——當客人走入客廳,接待人員應用手指示,請客人坐下;看到客人坐下後,才能行點頭禮後離開。如客人誤坐下座,接待人員應請客人改坐上座。
第四條來訪人員接待地點的安排,遵循以下原則。
1、對於普通來賓,一般安排在公司接待區接待。
2、對於貴賓,應由具體接待者安排接待地點。
3、對於面試人員,如果會議室條件允許,應儘量安排在會議室接待。
4、對於外來對帳人員,一律安排在三樓接待區等待。
第五條預約人員到達後,若被訪者由於種種原因不能馬上接見,接待人員一定要說明理由與等待時間,若來訪人員願意等待,則應向其提供茶水和雜誌,如有可能,還應該不時為來訪人員更換茶水。
第六條如果預約來訪人員要找的負責人不在,接待人員要明確告知負責人的去向及回公司的時間,請來訪人員留下電話、地址,並明確是來訪人員再次來公司,還是本公司人員回訪來訪者單位。
第七條如果來訪人員未預約,接待人員應首先明確對方姓名,委婉詢問對方來意,並初步判斷能否讓他與相關人員見面。
第八條接待人員經過初步判斷,如果不能直接回答,應使用“讓我看看他是否在”等言辭,及時與相關人員溝通,最後決定是否安排接待。
第九條接待來訪人員時,接待人員應禮貌大方、熱情周到。若因處理不當,造成來訪者不滿或造成接待秩序混亂,視情節每次給予接待者50—100元的處罰。
第十條本制度自公佈之日起執行。由公司總經辦負責修訂並解釋。