供應商管理制度(合集15篇)

供應商管理制度(合集15篇)

  現如今,人們運用到制度的場合不斷增多,制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業的發展,對社會公共秩序的維護,有著十分重要的作用。那麼制度怎麼擬定才能發揮它最大的作用呢?下面是小編整理的供應商管理制度,歡迎大家分享。

供應商管理制度1

  第一章 總 則

  第一條 為進一步規範物資採購供應商管理,打造公開、公平、公正的市場競爭環境,有效防控經營風險,保證物資採購質量,切實服務好安全生產和專案建設,根據《關於印發<河南煤化集團供應商管理辦法(暫行)>的通知》(河南煤業化工〔20xx〕531號),結合企業實際,特制定本辦法。

  第二條 本辦法適用於公司範圍內生產經營、基本建設及其他日常經營活動中所涉及物資採購供應商管理工作。

  第三條 公司對自購物資供應商實行歸口統一管理,物資供應部門負責自購物資供應商建庫及管理工作。

  第四條 供應商管理堅持以下原則:

  (一)薦優用優、准入審批、分級管理、動態維護原則;

  (二)供應商資源內部共享,在庫供應商優先使用原則;

  (三)常用物資供應商入庫為主原則;

  (四)數量控制,生產性企業為主原則;

  (五)公平、公正、公開錄用,誰推薦誰負責、誰管理誰負責原則。

  第五條 戰略供應商、內部供應商的管理嚴格按照河南煤化集團相應管理制度執行。

  第二章 管理機構和職責分工

  第六條 為加強供應商管理工作,成立統購物資供應商管理領導小組。

  組 長:趙金修

  副組長:陳廷章

  成 員:金文成、張傳亮、鄧建正、楊紅慧、陳薇、徐曉光、駱朝軍、王小成、馬傑。

  領導小組下設辦公室,辦公室設在物資供應部。

  領導小組職責:

  1、審定供應商管理相關制度與辦法;

  2、評定、審批自購物資供應商入庫、退出;

  3、審批在庫供應商考評結果;

  4、協調解決供應商管理過程中的重大問題。

  第七條 供應商管理職責劃分

  (一)物資供應部職責:

  1、貫徹落實永煤控股供應商管理制度;

  2、對統購物資供應商進行入庫推薦和資質初審,推薦企業信譽好、產品質量可靠的供應商;

  3、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統購物資供應商進行考察;

  4、按照永煤控股要求做好在庫統購物資供應商的考評和日常監督;

  5、及時反饋統購物資供應商所供產品質量、售後服務等履約資訊。

  6、制定公司供應商管理制度,經領導小組審定後監督執行;

  7、建立健全公司自購物資供應商資訊庫,組織對擬入庫供應商進行准入稽核,必要時參與考察;

  8、收錄和維護公司自購物資供應商資訊,對在庫供應商進行動態管理;

  9、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審,並實行優勝劣汰;

  10、組織調查公司自購物資供應商的不良行為,提來源理意見和提議;

  11、負責處理自購物資供應商的質疑和投訴。

  (二)企管部職責:

  1、參與制定公司供應商管理制度;

  2、參與公司自購物資供應商入庫准入稽核工作;

  3、參與公司自購物資供應商評審;

  4、其他相關工作。

  (三)綜合管理部職責:

  1、監督公司自購物資供應商入庫推薦、考察和定期評審工作;

  2、審查監督物資採購中在庫自購物資供應商使用及管理工作;

  3、查糾供應商管理中的違規違紀行為;

  4、其他相關工作。

  第三章 供應商分類

  第八條 按供應商重要程度分為五類:戰略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商、臨時供應商。

  (一)戰略供應商:指與河南煤化集團或永煤控股簽署有戰略合作協議,供給的產品在河南煤化集團或永煤控股內部認可度高、質量穩定可靠、用量優勢明顯、技術含量高,且其行業地位突出和品牌影響力較大、技術裝備先進、履約本事強、企業商譽好,屬於國內或行業內知名企業。

  (二)重點供應商:指其產品在公司內用量相對較大,技術含量較高,質量穩定可靠,企業技術裝備先進,履約本事較強,在行業內部有必須知名度,屬於被各使用部門認可的供應商,是公司物資採購的常規渠道。

  (三)一般供應商:指其產品技術優勢不明顯、品牌影響力不大、行業地位一般的供應商,但其產品在公司有較為穩定的用量,質量穩定可靠,售後服務及時,是公司物資採購的補充渠道。

  (四)內部供應商:是指與河南煤化集團或其下屬企業之間存在不一樣形式的股權結構關係,且具有國家認可的生產資質,證照齊全,合法經營,體系完善,能夠生產滿足永煤控股安全生產和基本建設所需產品的生產廠商。

  (五)臨時供應商:除上述四類以外的其產品能夠滿足公司使用要求的其他供應商。

  第四章 供應商准入

  第九條 按照河南煤化集團及永煤公司統一要求,對物資採購供應商實行准入制度。物資採購活動優先從各級供應商資訊庫中選擇入圍供應商。

  (一)河南煤化統購物資供應商准入由我公司推薦,經永煤控股供應商管理部門核准,上報河南煤化集團供應商管理部門彙總、稽核,經河南煤化集團供應商管理領導小組批准後執行。

  (二)永煤控股統購物資供應商由我公司推薦也可直接由物資供應管理部(龍宇國貿)申請准入,經審查稽核合格後報永煤控股供應商管理領導小組批准後執行。

  (三)自購物資供應商由使用單位推薦也可直接由物資供應部申請准入,經審查稽核合格後報公司供應商管理領導小組批准後執行。

  第十條 供應商准入應貼合以下基本條件:

  (一)資質貼合要求。具有法人資格和獨立承擔民事職責的本事。

  (二)遵守國家法律法規,在以往與永煤控股各單位業務往來中沒有違規違約記錄。

  (三)遵守與河南煤化集團及永煤控股業務往來中的廉政承諾。

  (四)具有滿足履行合同要求的生產經營場所、設施、裝置以及資質、質量認證管理體系。

  (五)財務核算規範,具有良好的資金實力和財務狀況。

  (六)特殊行業和特種裝置具有相關部門核發的資格證書。

  (七)內部供應商必須是經河南煤化集團認定的企業,其企業名稱及准入產品以河南煤化集團正式公佈的目錄為準。

  第十一條 供應商准入必要條件

  (一)戰略供應商准入必要條件:

  1、貼合《河南煤業化工集團戰略採購及戰略供應商管理辦法(暫行)》規定的條件。

  2、主要產品必須在河南煤業化工集團和永煤控股戰略採購物資目錄範圍內。

  3、與河南煤化集團或永煤控股簽訂有戰略合作協議。

  (二)重點供應商准入必要條件:

  1、以常用裝置類、材料類、安全裝置類生產型企業為主;重點進口裝置與材料的國內總代理商或唯一經銷商可經審批程式列為重點供應商;

  2、在同行業中具有必須的規模,並且具有規範完善的產品質量控制體系和售後服務體系;

  3、具有二年及以上業務合作史,並且在業務過程中沒有發生過安全質量事故,供貨及時、服務良好。

  (三)一般供應商准入必要條件:

  1、具備准入供應商的基本條件;

  2、具有一年及以上業務合作經歷,產品質量、交貨、服務能夠滿足安全生產要求。

  (四)臨時供應商不納入供應商資訊庫管理,根據實際需要選用推薦。

  第十二條 對戰略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商根據准入的必要條件不一樣,分類推薦上報和建庫,建庫有關具體要求詳見本辦法第五章規定。

  (一)對入庫供應商實行總量控制,原則上單一品種或同類型物資入庫供應商數量控制在3-9家。國家規定的專營產品、獨家專利產品、行業壟斷的物資供應商總量達不到要求的,經供應商管理領導小組審批後可低於3家。

  (二)統購物資入庫供應商(重點和一般供應商)原則上以常用通用、大型大宗物資為主。

  (三)我公司不評定戰略供應商,對已列入河南煤化集團和永煤控股戰略供應商庫的供應商不再單獨建庫或將其列入其他類別供應商庫進行管理。

  (四)內部供應商由河南煤化集團根據實際進行單獨建庫管理。

  (五)臨時供應商不納入供應商庫管理,其准入條件按照第十條有關規定,推薦審批按有關程式進行。

  第十三條 准入供應商的基本權利和義務

  (一)對採購及評價中存在的不公正行為向供應商管理部門進行質疑與投訴;

  (二)具有向公司供給產品及服務的基本資格,並有權獲得同自身所供給產品、服務相關的採購和服務資訊;

  (三)有權參加公司範圍內的物資採購競價、詢價、招標等活動;

  (四)合同簽訂後有權要求按約定進行履行;

  (五)有權向監督部門投訴公司範圍內物資採購中存在的營私舞弊行為;

  (六)理解永煤控股相關部門和人員對產品質量、價格、服務等方面的諮詢;

  (七)以誠信的原則參與經營活動,不以不正當手段搞競爭;

  (八)響應河南煤化集團和永煤控股廉政共建要求,遵守廉潔行為條款;

  (九)業務合作中不串通其他供應商哄抬價格,牟取利益;

  (十)中標後,按規定與採購單位簽訂合同,履行投標承諾;

  (十一)嚴格執行合同條款,不斷提高產品質量和服務水平;

  (十二)及時向供應商管理部門通報企業重大變更情景,如企業重組、更名、遷址等。

  第十四條 准入供應商可享受的優惠政策

  (一)重點供應商:

  1、在貼合條件的戰略供應商數量不能滿足招標需要時,應優先推薦重點供應商入圍投標,推薦入圍供應商數量貼合要求後,不再選擇其他類別的供應商。

  2、在同一標段進行競爭的供應商,對上年度供應商評價中被評為A級的重點供應商,招標組織部門在彙總商務評分時可給予1分的商務加分,並在審批招標結果時將加分情景備註註明。

  3、重點供應商可繳納長期投標保證金。

  (二)內部供應商:

  1、對河南煤化集團評定的一類內部企業參與招標時給予2分的商務加分,二類內部企業給予1分的商務加分,以上情景須在物資採購結果審批時備註說明。

  2、內部供應商不繳納標書費、投標保證金和中標會務費。

  (四)一般供應商:實行全面競爭,不享受優惠政策。

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  第五章 供應商資訊庫建立和維護

  第十五條 待首批供應商資訊庫建成後,每年12月下旬為新增供應商入庫集中推薦期,次年元月底前按規定程式審批並報永煤控股物資供應管理部審查備案後在一季度釋出新一年在庫供應商名單,特殊情景下可隨時推薦。

  第十六條 供應商入庫程式

  (一)河南煤化集團和永煤控股統購物資供應商入庫程式

  按照《永煤控股供應商管理辦法》第十六條規定執行。

  (二)自購物資供應商入庫程式參照以上規定執行。

  1、推薦申請

  物資供應部根據物資使用單位及自行推薦的供應商填寫《商丘裕東發電有限職責公司物資准入供應商推薦審查表》、《商丘裕東發電有限職責公司供應商入庫准入申報審批表》、《商丘裕東發電有限職責公司供應商入庫准入申報明細表》(附件1—附件3),連同供應商所供給的所有資料進行准入推薦。

  2、資格預審

  企管部和監督部門共同對供應商進行資格預審,具體包括:

  (1)營業執照:具體審查企業名稱與在庫供應商名稱是否一致、成立日期、有效期限、經營範圍、註冊資本和年檢情景等。個別地區的營業執照在有效期內不需進行年檢的,應由當地工商部門出具書面證明。

  (2)稅務登記證:具體審查登記時光、經營範圍、是否為增值稅一般納稅人等。

  (3)組織機構程式碼證:具體審查有效期限和年檢情景等。

  (4)生產許可證:列入《全國工業產品生產許可證發證產品目錄》的產品,應對生產許可證證件、有效期限、產品名稱一致性等進行審查。

  (5)認定物資必須具有的相關強制性認證及資質(如MA證、特種製造許可證、防爆產品合格證、計量器具製造許可證、3C認證等)原件及影印件(加蓋公章),具體審查有效期限、產品名稱等資訊。

  (6)生產本事、技術裝備水平,產品執行標準、專利證書和市場業績。

  (7)產品代理授權書。審查其手續是否貼合法律規定,是否有效,從事專賣銷售和代理銷售的供應商需供給生產廠家或銷售總代理所供給的'書面授權及委託證明檔案。

  (8)考察報告或推薦意見。考察報告應按統一格式執行,且簽字蓋章手續齊全。

  (9)兼有安裝、維檢業務的供應商供給國家有關部門認可的安裝、維檢資質證明。

  (10)分公司性質的供應商必須按要求同時供給本公司及總公司的相關資料。

  (11)其他必要證件。對產品質量有特殊要求的,根據行業和產品個性化要求供給。

  3、准入評審

  物資供應部對各單位申報的供應商資訊從生產條件、技術水平、質量保證本事、經營狀況、供貨本事、服務水平、供應商准入種類等方面進行稽核、評價,進行適當調整和分類整理後構成書面意見報公司供應商管理領導小組複核、審批。

  4、准入核准、錄入建庫

  物資供應部將複核、審批後的合格供應商資訊錄入供應商庫。

  第十七條 供應商資訊庫應當建立完善的資訊檔案(含電子檔案)包括:供應商入庫資格預審的所有檔案(影印件需加蓋公章)以及供應商推薦及資質初審表、評定審批表、考察報告等。

  第十八條 對供應商資訊庫實行動態維護,物資供應部必須及時將與庫內供應商業務合作情景、對其考評情景等相關資訊錄入資訊庫。

  第十九條 供應商入庫實行職責追究制度。對因故意或工作嚴重失誤造成重大經濟損失或其他不良影響的,對有關職責單位、部門和人員進行嚴肅職責追究。

  第六章 供應商選用推薦

  第二十條 供應商選用推薦的基本要求:

  (一)根據採購方式不一樣推薦供應商,且擬推薦供應商理解我方採購邀請,並能按要求進取響應。

  (二)同一標段擬入圍供應商整體實力相當(尤其技術及加工實力須為同一檔次)。

  (三)招標方式採購的,同一標段擬入圍供應商中同一地級市及以下區域的供應商原則上最多不得超過兩家。

  (四)選用推薦優先從供應商庫中選取供應商,確保供應商推薦具有可追溯性。

  第二十一條 供應商選用推薦按以下原則辦理:

  (一)按供應商類別選用:重點供應商先於一般供應商;一般供應商先於臨時供應商。

  (二)按供應商評價結果選用:同類型供應商評價級別高、得分高者優先於級別低、得分低者。

  (三)凡自願退出的在庫供應商,以及被評為D級和被清理出供應商庫的供應商(含臨時供應商)兩年內在公司範圍物資採購中不得再選用。

  第二十二條 供應商選用推薦程式

  (一)河南煤化、永煤控股統購物資供應商使用准入推薦程式按河南煤化集團、永煤控股相關具體要求執行。

  (二)自購物資供應商選用推薦程式

  1、各部門根據自購物資供應商資訊庫,結合實際情景,填寫《公司自購物資採購供應商選用推薦審查表》(附件4),簽章手續齊全後報送至龍宇物資供應部。

  2、物資供應部對報送的供應商資訊進行初審(是否在庫且貼合推薦選用原則),經綜合部紀檢監察複核,分管領導審批後列為入圍供應商名單。發現超出在庫供應商範圍或不貼合選用原則的應及時調查,查清原因後要求相關單位及時予以糾正。

  3、在庫供應商不能滿足需要時,可推薦臨時供應商入圍,由各子各單位填報《公司自購物資採購供應商選用推薦審查表》(附件4),簽章手續齊全並附齊供應商資質材料後一併報送物資供應部,物資供應部對報送的供應商資訊進行初審後組織會審會籤,會審完成後可暫作為入圍供應商參與物資採購活動。

  第二十五條 凡是國內能夠生產的單(臺)批次價值在5萬元以上的物資在採購時原則上不得推薦中間商或代理商參與供應,但供應商採用的銷售模式屬於完全授權代理模式,沒有其他銷售模式存在的特殊情景例外。

  第二十六條 供應商准入過程中,必要時應組織對擬入圍供應商進行實地考察,具備下列情形之一的,應當組織考察:

  (一)與生產緊密相關,對專案程序具有較大影響的關鍵物資採購;

  (二)技術含量較高且價值較高的主要、大型裝置及原材料的採購;

  (三)擬推廣試用的新材料、新型關鍵裝置的採購;

  (四)認為其他應當考察的情形。

  對在河南煤化集團內部具有良好業績的成熟供應商可不再進行考察,但應將書面諮詢材料存檔備查,對於應當考察而未進行考察的供應商一律不得入圍。

  第二十七條 擬組織供應商考察活動的,由物資供應部牽頭組織,須提前2日通知紀檢監察部門參與(未按要求通知監督部門參與的,對考察結果可不予認可),並須統一執行《永煤控股物資採購供應商考察模板》(附件5):

  (一)統購物資供應商考察模板適用於永煤控股統購物資的供應商考察活動,具體由物資供應部負責組織協調,原則上應邀請使用部門、技術部門和永煤控股專業技術、審計監察、法律和物資供應管理部(龍宇國貿)等部門參加。

  (二)自購物資供應商考察模板適用於自購物資或永煤控股授權自購物資的供應商考察活動,具體由物資供應部組織協調,原則上應邀請使用部門、技術、財務、法律監察等相關部門參加。

  (三)組織供應商考察活動的,應當於考察結束之日起7日內(不分統、自購),將簽章手續齊全的考察報告報物資供應管理部和相應的紀檢監察部門備案。

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  第七章 供應商考核評價

  第二十八條 對在庫供應商採用日常考核和年度評價相結合的方式進行動態考核評價,臨時供應商不參與考評。

  第二十九條 物資供應部應當對在庫供應商及產品、服務等方面資訊實行跟蹤,根據使用單位反映的產品質量、現場使用、售後服務等情景,對供應商產品、業務資訊進行收集、記錄,作為供應商考核的重要依據。

  第三十條 對在庫統購物資供應商在日常業務往來中發現的問題,物資供應部負責及時填寫《河南煤化集團供應商違規違約行為記錄表》(附件6)報物資供應管理部,由其彙總整理後上報河南煤化集團。

  第三十一條 對在庫供應商(重點為發生業務往來的供應商)的年度考核評價於次年1月份進行,評價結果作為供應商准入、退出、分級與使用的重要依據。

  (一)河南煤化集團、永煤控股統購物資供應商年度評價按河南煤化集團、永煤控股統一要求執行。

  (二)公司自購物資供應商年度考核評價程式:

  1、物資供應部發布供應商考核評價通知;

  2、各部門根據通知要求,對自購物資供應商進行考核評價,考核結果按要求報送物資供應部,對與本單位無業務往來的供應商不進行考核評價。

  3、物資供應部根據考核結果,結合日常資訊掌握情景,牽頭組織安全技術、生產、企管部、財務、審計監察等相關部門,對供應商進行考核評價。評價結果彙總後統一進行公開發布,年度無業務往來的供應商無特殊情景維持原評價結果。

  第三十二條 對供應商年度考核評價採用量化打分方式進行(評價資料和辦法詳見附件7《公司供應商年度考評資料及評分表》),評價採用百分制,資料包括產品質量、產品價格、履行本事、售後服務等專案。在評分彙總時同一供應商同類產品在不一樣專案中出現扣分的,可累計扣分,該項分值扣完為止;對於同一供應商同類同批次產品出現的相同問題涉及多個單位或部門扣分的,評價時不累加計算;分項考評中各考評分項所設分值扣完為止,不進行越項、超分值扣分。

  第三十三條 供應商年度評價類別與等級確認

  供應商年度評價主要對重點供應商、一般供應商、內部供應商進行評價,分別評出A、B、C、D四個等級:A級得分≥90分;B級80≤得分<90分;C級70分≤得分<80分;D級得分<70分;臨時供應商不參與評價定級。

  第三十四條 供應商評價達標級別要求:

  (一)重點供應商。在年度評價中須到達B級及以上,若評價為C級則降為C級一般供應商;若A級重點供應商連續兩年評為A級,該供應商所供產品若在戰略採購物資範圍之內可晉升為戰略供應商。

  (二)一般供應商。在年度考評中必須到達C級及以上,若連續兩年被評為A級,可晉級為B級重點供應商。

  (三)內部供應商。在年度考評中必須到達C級及以上,因內供產品質量問題或售後服務不及時給使用單位造成經濟損失或其他不良影響的,除給予經濟處罰外,將不合格內供產品資訊上報河南煤化集團,停用不合格產品;情形嚴重的,嚴肅追究單位及人員職責,對內部企業等級做降級處理直至取消其內部供應商資格。

  (四)凡年度評價為D級的各類供應商一律視為不合格供應商。

  第八章 供應商退出

  第三十五條 發現供應商在日常業務往來中有以下行為之一的,可隨時終止其在公司的供應業務,及時清理出庫。

  (一)商業賄賂;

  (二)重大質量問題引發重大事故;

  (三)報價不實、低價位承諾未兌現;

  (四)資質材料弄虛作假;

  (五)所供物資以次充好、以假充真的商業欺詐行為;

  (六)配套產品供應嚴重滯後,影響我方正常生產和建設或藉機哄抬價格;

  (七)以不正當方式謀求入圍投標或無正當理由拒不參加我方投標邀請的;

  (八)經查實存在招標過程中有串標、圍標行為;

  (九)不按合同要求履約或兩次不能按時交貨,影響供應的;

  (十)售後服務不及時,年度內出現2次以上且影響安全生產的;

  (十一)代理供應商用其他產品冒充所代理廠家產品的;

  (十二)已停止生產、經營或更改生產、經營範圍後,質量管理和技術水平下降,不能保證所供產品質量的;

  (十三)准入後連續兩年未發生業務,且永煤控股內部沒有其產品在用的;

  (十四)內部管理混亂,多頭授權,擾亂正常經營秩序的。

  (十五)具有虛假、惡意質疑與投訴,損害河南煤化集團、永煤控股及公司形象、聲譽等其他嚴重不良行為的。

  對於容忍、縱容供應商不良行為的或知曉後而未及時反饋的,無論是否給各級公司造成經濟損失或不良影響的單位及個人,均將按照幹部管理許可權進行嚴肅職責追究。

  第三十六條 供應商在評價及退來源理中發現自身的合法權益受到損害時,能夠書面形式或經過指定網站向供應商管理領導小組辦公室提出質疑和投訴,質疑和投訴時應供給明確的事實證據及理由,不得進行虛假、惡意投訴。

  第九章 附 則

  第三十九條 發此刻供應商入庫准入、選用推薦、稽核報批、評價考核、招標評標等環節中翫忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為的,視情節對有關職責人給予處罰和處分,構成犯罪的,移送司法機關處理。

  第四十條 本辦法解釋權歸有限職責公司。

  第四十一條 本辦法自下發之日起開始執行。

供應商管理制度2

  第一章總則

  第一條為加強XXX電動車輛股份有限公司(以下簡稱公司)的外協件採購管理;滿足整車適應使用者個性化需要的快速應變能力,保證外協件供應商(以下簡稱供應商)能夠系統化、模組化、高質量、低成本、準時快捷地提供公司生產所需的零部件和總成特制定本辦法。

  第二條本辦法適用於公司電動汽車及其它延伸產品的協作配套件供應商的管理。

  第三條本辦法所指外協件為非本公司生產的,從相關生產企業採購的總成及零部件。

  第二章零部件採購的基本原則

  第五條納入到新型的協作配套體系的供應商,應具有較強的產品開發能力,具有適應整車滿足使用者個性化需要的快速應變能力,所提供零部件在國內具有領先水平,有參與國際競爭的能力,產品質量高,能夠做到系統化、模組化供貨,企業的部分或者全部已經融入國際零部件供應體系。

  零部件採購應遵循下列原則:

  1、競標、發揮存量、相對集中、服務質量優先的原則;

  2、從企業的財務狀況、產品研發能力、工藝製造水平、質量管理水平、供貨服務能力五個方面對供應商進行評價並擇優選擇供應商;

  3、逐步實施全球採購,採購管理與國際接軌;

  4、從開發週期縮短化、生產準時化、成本最低化、採購全球化、零部件通用化、底盤平臺化、產品開發及裝配模組化的思路構建新的採購模式;

  5、與供應商建立合作伙伴關係,利益共享、風險共擔;

  6、實行a、b點動態管理制,採用供應商a、b、c、d四級評價考核體系,對合格的供應商實行週期評價,動態管理,優勝劣汰;

  7、在條件成熟時推行供應商產品準時制供貨(jit) ;

  8、實施供應商產品質量賠償和激勵管理;

  第三章工作流程及控制要點

  第六條製造部在相關部門的配合下,負責將透過各種方法和手段收集到的與公司產品開發和生產有關的生產企業的相關資訊錄入公司潛在供應商資訊庫。

  潛在供應商資源庫裡的供應商分成三個層次:潛在供應商;合格潛在供應商;合格供應商;第七條製造部負責組織研發、財務等部門對潛在供應商的資格進行認可。

  透過潛在供應商的資格認可的供應商經公司分管副總經理批准後成為合格潛在供應商。

  對潛在供應商的資格認可主要從以下六個方面進行評價:

  質量體系管理能力(500分) ;

  中國 3000萬經理人首選培訓網站實物質量(200分) ;

  財務狀況(100分) ;

  產品研發能力(200分) ;

  工藝保證能力(200分) ;

  交付服務能力(100分) ;

  特殊優勢(不評分,作為參考)

  潛在供應商資格認可的詳細標準見附錄1《潛在供應商資格認可標準》 。

  潛在供應商資格認可合格標準:

  1.下列情況之一者不能作為合格的潛在供應商凡兩個以上方面的得分為零分的;凡評價中出現“該企業<800分的(允許無產品研發能力的為600分) 。

  2.下列情況之一者,必須經過改進並進一步評價後才能確定為dfev的合格潛在供應商:凡評價得分<1000分的(允許無產品研發能力的為800分) ;除“產品研發能力外” ,其它項有得零分的。

  沒有以上情況且得分值≥1000分的,則潛在供應商資格認可合格,成為合格潛在供應商。

  對供應商按所供產品的重要度、產品質量對整車(主機)質量的影響程度、產品的技術含量和質量風險、輛份資金佔用量等因素對供應商按a、b、c分成三類,對a、b、c三類供應商分別提出建立質量保證體系的要求。

  1.供應商分類的基本原則: a類:影響安全環保項和關鍵項質量的零部件;輛份資金佔用大的零部件; b類:對整車(主機)質量影響比較大;有一定技術難度和風險;輛份資金佔用比較大; c類:對整車(主機)質量影響比較小、技術難度及風險小、輛份資金佔用小。

  供應商以其所供應協配件中類別最高的零部件為準進行分類。

  2.對a、b、c三類供應商的質量保證體系要求:對於a類供應商:建立qs 9000質量保證體系並透過第三方認證;對於b類供應商:貫徹qs 9000標準,透過iso 9000第三方認證;對於c類供應商:貫徹iso 9000標準,鼓勵透過iso 9000第三方認證; dfev對供應商質量體系的具體要求見附錄2。

  第八條製造部根據產品開發的總體進度安排組織公司研發、財務等部門就相關產品的開發和試製工作與潛在供應商進行技術交底和價格、進度諮詢。

  第九條製造部對合格潛在供應商反饋的有關資訊結合公司的總體開發進度安排進行綜合分析評價,選定1-2名合格潛在供應商,並簽定有關產品開發試製協議。

  第十條選定的合格潛在供應商與公司研發部門一起按照同步工程的要求參與產品研發工作。

  公司研發部門先向零部件供應商的設計部門提出與整車效能裝配相關的要求。

  合格潛在供應商負責零部件內部結構的設計,考慮產品的經濟性、通用性,縮短開發週期,降低產品的生產成本,並按產品開發試製協議的要求提供裝車樣件。

  中國 3000萬經理人首選培訓網站第十一條製造部在有關部門配合下組織樣件試裝車。樣件試裝合格的合格潛在供應商成為合格供應商。

  第十二條根據樣件試裝車情況,並結合對供應商價格、質量、供貨的準時程度、售後服務水平、等因素的綜合評定結果,與供應商簽定最終的批次供貨協議及產品質量賠償協議。

  第十三條合格供應商進入批次供貨階段後,製造部負責對供應商的批次供貨水平和業績進行日常評價,評價結果與產品價格和裝車份額掛鉤。

  供應商日常業績由製造部從質量、交付、服務、價格等幾個方面進行評價。

  評價採用定量打分的方式進行,做到公平、公正、公開。

  評價採用日常評價與第二方認證及年度評價相結合的辦法由分公司根據評價結果對供應商按優秀(a級) 、合格(b級) 、基本合格(c級) 、不合格(d級)進行分級排序,實行等級管理。

  對優秀供應商予以表彰和獎勵並從供貨比例、新產品配套、財務結算等方面予以優先;對基本合格的供應商向其提出改進建議;對不合格的供應商要求其限期整改,對經整改後仍達不到要求的由製造部提出取消合格供應商資格的申請,報公司分管副總經理批准後實施,該供應商的相應產品納入dfev潛在供應商資源庫進行管理。

  第十四條製造部定期組織公司有關單位對供應商進行第二方質量體系評價和認證工作。

  第四章

  第十五條第十六條第十七條本辦法自發布之日起開始實施。

  本辦法由製造部負責解釋。

  附則

  供應商選擇及管理工作流程圖為本辦法附件。

供應商管理制度3

  供應商管理制度

  1.總則

  1.1制定目的

  為規範供應商管理,提高經營合理化水準,特制定本規章。

  1.2適用範圍

  凡本公司之供應商管理,除另有規定外,悉依本規章辦理。

  1.3權責單位

  (1)採購部負責本規章制定、修改、廢止起草工作。

  (2)總經理負責本規章制定、修改、廢止之核準。

  2.供應商管理規定

  2.1供應商開發

  供應商開發程式如下:

  (1)供應商資訊收集。

  (2)供應商基本資料表填寫。

  (3)供應商接洽。

  (4)供應商問卷調查。

  (5)樣品鑑定。

  (6)提出供應商調查申請。

  2.2供應商調查

  供應商調查程式如下:

  (1)組成供應商調查小組。

  (2)分別對供應商之價格、品質、技術、生產管理作評核。

  (3)列入合格供應商名列。

  2.3訂購、採購

  訂購、採購程式如下:(1)請購。(2)詢價。(3)比價。(4)議價。(5)定價。(6)訂購。(7)交貨。(8)驗收。

  2.4供應商評鑑

  供應商評鑑程式如下:

  (1)每月對供應商就品質、交期、價格、服務等專案作評鑑。(2)每半年進行一次總評。

  (3)列出各供應商之評鑑等級。(4)依規定獎懲。

  2.5供應商複查

  (1)每年對合格供應商進行一次複查。(2)複查流程同供應商調查。

  (3)有重大品質、交期、價格、服務等問題時,隨時可以作供應商複查。

  2.6供應商輔導

  (1)對C等以下之供應商採取必要的輔導。(2)不合格供應商應予除名。

  (3)不合格供應商欲重新向本公司供貨,應予輔導及重新作調查評核。

  2.7供應商獎懲

  2.7.1獎勵方式

  對優秀之供應商有下列獎勵方式:

  (1)A等供應商,可優先取得交易機會。

  (2)A等供應商,可優先支付貨款或縮短票期。

  (3)A等供應商,可獲得品質免檢或放寬檢驗。

  (4)對價格合理化及提案改善,品質管理、生技改善推行成果顯著者,另行獎勵。

  (5)A、B、C等供應商,可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動。(6)A等供應商,

  年終可獲公司“優秀供應商”獎勵。

  2.7.2懲處方式

  (1)凡因供應商品質不良或交期延誤而造成之損失,由供應商負責賠償。

  (2)(2)C等、D等之供應商,應接受訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。

  (3)(3)E等供應商即予停止交易。

  (4)D等供應商三個月內未能達到C等以上供應商之標準,視同E等供應商,予以停止交易。

  (5)因上述原因停止交易之供應商,如欲恢復交易,需接受重新調查評核,並採用逐步加量之方式交易。

  (6)信譽不佳之供應商酌情作延期付款之懲處。

  標準的採購流程可以劃分為戰略採購和訂單協調兩個環節,戰略採購包括供應商的開發和管理,訂單協調則主要負責材料採購計劃,重複訂單以及交貨付款方面的事務。

  統一標準的供應商情況登記表,來管理供應商提供的資訊。這些資訊應包括:供應商的註冊地、註冊資金、主要股東結構、生產場地、裝置、人員、主要產品、主要客戶、生產能力等。透過分析這些資訊,可以評估其工藝能力、供應的穩定性、資源的可靠性,以及其綜合競爭能力。在供應商稽核完成後,對合格供應商發出詢價檔案,一般包括圖紙和規格、樣品、數量、大致採購週期、要求交付日期等細節,並要求供應商在指定的日期內完成報價。在收到報價後,要對其條款仔細分析,對其中的疑問要徹底澄清,而且要求用書面方式作為記錄,包括傳真,電子郵件等。

  後續工作是報價分析,報價中包含有大量的資訊,如果可能的話,要求供應商進行成本清單報價,要求其列出材料成本、人工、管理費用等,並將利潤率明示。比較不同供應商的報價,你會對其合理性有初步的瞭解。

  A:申請人按“申購程式”提出申請,經本部門經理審查籤批後,交供應部經理,,進入“尋價比價程式”。

  B:供應部經理按資金使用情況,經“尋價比價程式”後,轉交財務部,進入“採購申請申查程式”。

  C:財務部有關人員分別進行成本、利潤核算、出納備款稽核後,決定籤批,報總經理批准後,進入“採購程式”。

  C1:在財務部稽核後決定籤否的情況下,將資料退回申請部門,申請部門視情況進入“堅持申請採購程式”或放棄申請。

  C2:經過“堅持申請採購程式”後,報總經理稽核,如總經理籤批,進入“採購程式”;如總經理籤否,仍退回申請部門,由部門經理放棄申請,用其他方法解決。

  D:進入“採購程式”後,由供應部經理根據採購屬於屬長期及大宗情況,進入“合同簽定及稽核程式”;若屬小額採購,則由供貨商處直接採購。

  E:進入“合同簽定及稽核程式”,由供應部根據供貨商提供的資料,形成合同文本,交財務部進行成本利潤分析,財務部稽核籤批後,報總經理,籤批後交供應部簽定合同並執行,進入“收貨程式”;若財務部及總經理稽核後淺否,退還供應部與供貨商重新談判。

  F:收貨人員按“收貨程式”檢驗所購物品,如不合格,進入“退貨程式”

  G:收貨人員按“收貨程式”檢驗所購物品合格,進入“入庫程式”和“結算環節”。 G1:進入“入庫程式”後,通知申請部門,可以進入“使用、銷售環節”。

  G2:進入“結算環節”後,由採購部、財務部共同按財務規定完成對供應商的付款。

供應商管理制度4

  第一章總則

  第一條為規範公司市場部採購行為並對採購過程進行控制,保證採購的產品符合規定的要求,杜絕費用浪費,結合公司實際,特制訂本管理辦法。

  第二條本管理辦法適用於公司市場部的採購活動。

  第三條市場部採購範圍包括但不限於:專案裝置及辦公裝置。其中辦公裝置包括:傳真機、印表機、影印機、投影儀、碎紙機、掃描器、一體機、複合機、考勤機、電教裝置、電腦及其配件、程控交換機、閘道器、集線器、移動儲存裝置、錄音筆、相機、辦公電話等辦公相關裝置。

  第二章職責分工

  第四條市場部分管副總負責審批合格供應商名單及採購詢價結果。

  第五條相關業務承辦部門負責提供採購物品詳細資料。

  第六條資產管理部門負責物品採購發起及出入庫。

  第七條市場部負責組織供應商的評價並實施物品的採購。

  第八條各技術部門負責職能範圍內的專案和外購產品的檢驗。

  第三章供應商的控制

  第九條供應商檔案的建立

  (一)市場部負責對日常商務合作中的供應商進行評價。評價內容包括但不限於供方的生產能力、交貨能力、產品信譽及質量體系狀況。

  (二)評定合格的供應商,市場部需建立供應商檔案。

  供貨商檔案包括:公司名稱、地址、聯絡人、聯絡電話、供貨商資質檔案及產品資料(包括但不限於營業執照、稅務登記證、組織機構程式碼證、產品合格證、產品專利證書等)。

  第十條供應商的審批

  (一)由市場部根據供方檔案建立“合格供應商名單”,記錄供貨質量,發現問題及時對供應商進行警告,造成損失的需要供應商負責,情節嚴重者取消其合格供應商資格。

  (二)市場部負責組織對“合格供應商名單”每年評審一次,結果交由部門分管副總審批。

  第四章採購行為的審批及實施

  第十一條採購物品資料的控制

  採購物品資料包括但不限於產品型號、規格、技術指標、技術要求、數量、單位等。

  第十二條採購行為的審批

  (一)物品的申領由相關業務承辦部門發起,需提前填寫“資產申請表”,報部門經理、部門分管副總審批後,交付資產管理員。如果倉庫內有所申請物品,倉庫管理員直接辦理領用手續;如倉庫沒有,由資產管理員根據採購界限填寫“採購申請表”,報部門經理、分管副總審批,進行委託購置後辦理領用手續。

  (二)承辦人需填寫“採購申請表”,註明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規格、數量等資料,由部門經理、部門分管領導批准。

  (三)市場部接到經批准“採購申請表”後,則辦理採購程式,依採購程式辦理完成核籤。

  (四)資產收到後,由資產管理部門負責驗收,並填寫“入庫單”,在驗收清單中應詳細填寫資產名稱、規格型號,並同時對資產進行編號。及時更新臺賬,落實使用責任人。

  第十三條採購的實施

  (一)市場部在執行採購任務時,首先檢查所採購物品資料是否齊全,當資料不齊全時,應通知業務承辦部門申請人,補充必需的資料。

  (二)市場部根據“採購申請單”,從合格供方處進行採購,採購分為兩種情況,對於常規採購應選擇三家以上供應商透過“採購詢價單”進行傳真或電子郵件的詢價,對於專用裝置廠商或其授權代理商進行商務談判,採購人員應儲存所有的記錄檔案。

  (三)對於常規採購的三方詢價結果,由市場部保留“採購詢價單”,並根據詢價結果提供紙質採購建議說明,連同擬定的採購協議,交由部門分管副總審批。

  (四)部門分管副總審批透過以後,市場部開始組織簽訂採購協議,並跟進具體採購過程。如果審批不透過,市場部根據審批意見,重新組織採購或詢價。

供應商管理制度5

  1、供應商的選擇

  1.1根據企業的生產要求,確定需要採購的原輔料、裝置、勞動防護用品等是否符合危險品目錄中的危險品,對這些危險品進行學習,瞭解產品的特性。

  1.2對供應商的資質進行考核,要求各供應商根據實際情況提供相關的資料,如:危險品生產許可證、危險品經營許可證、危險品技術安全技術說明書、安全標籤標籤等證明材料。

  1.3營銷科彙總後,報總經理審批,對該供應商所供產品進行試用(不需試用的由化驗室化驗,直接由車間使用),根據該產品的質量、效能,使用情況,安全特點、相關資質證明、價格和售後服務等方面進行確認,選定合格供應商。

  1.4把確定好的各供應商分門別類的歸檔管理,建立合格供應商檔案,納入《供應商管理臺帳》。

  2、採購程式

  2.1採購各產品時,按照採購計劃,可以根據實際情況(必要時)要求供應商提供相關危險品的生產許可證、經營許可證、危險品技術指導說明書、危險品標籤等資料以及合格證,以確保產品符合安全要求。

  2.2進行初步檢驗以後,不符合條件的可要求供應商提供資料或選擇退貨;符合條件的才可以進公司、入庫,辦理相關的手續。

  2.3採購負責人發現問題,應及時與供應商聯絡,把資訊及時反饋給供應商,以最大限度地降低採購風險,確保採購的產品符合要求。

  3、供應商的安全管理

  3.1供銷科負責建立供應商管理制度,確定資格預審程式和要求、選用和需用的標準,建立合格供應商名錄和檔案,定期對合格供應商提供的原材料、裝置等的質量、售後服務進行審查,淘汰不符合要求的供應商。

  3.2各有關部門對供應商進行資格預審時,公司營銷部門編制、傳送招標書(招標書中應有安全的要求)

  3.3有關部門選用供應商時,應根據供應商提供的產品,從質量、效能、使用說明、價格、售後服務、安全特點、相關資質證明等方面進行確認,來選擇供應商,簽訂供應合同,合同中應有安全管理要求的條款。

  3.4有關部門續用供應商時,應對合格供應商進行交貨業績考核,對產品質量、售後服務好的,對符合安全生產要求的供應商給予續用。

  3.5公司供應部門,應經常識別與採購活動有關的風險,及時反饋給供應商,以便降低採購風險,確保所採購的產品符合要求。氯化亞銅

供應商管理制度6

  第一章總則

  第一條為了XX工業有限公司供應商管理工作,最佳化採購資源、規避採購風險、保證採購質量、控制採購成本,促進我公司產品質量穩定提高,特制訂本管理辦法。

  第二條本方法適用於公司的供應商管理,以及公司對供應商進行評價、選擇和重新評價等各項控制活動。

  第三條公司供應商管理實行統一歸口分級管理。

  第二章職責

  第四條公司總經理負責合格供應商的批准,以及對生產管理部、質量技術部、採購部的供應商評價進行稽核。

  第五條公司採購部負責供應商檔案管理,對供應商的推薦、預選時提出意見並對其進行監控,做好供應商資料積累工作。主要履行以下職責:

  (一)貫徹落實公司供應商管理規章制度。

  (二)負責公司供應商資訊動態維護。

  (三)參與供應商推薦、評價等管理工作。

  (四)負責本公司供應商資料、檔案管理工作。

  第六條公司生產管理部和質量技術部負責參與供應商評價工作,並根據各部門cv專業提出評價結果。

  第三章分類

  第七條根據採購物資本身的特性、與公司產品的關聯度以及使用的相關要求,將採購物資分為以下幾類:

  (一)A類物資:公司生產進行所需要進行加工以及直接影響產品質量,可透過檢驗確定質量水平的原輔材料,例如護面紙、發泡劑等。

  (二)B類物資:公司生產進行不需要進行加工以及間接影響產品質量的原輔材料,包括包裝材料、標籤等,例如燃煤、捆紮帶等。

  (三)C類物資:公司生產進行所需的,無法透過檢測、需經過專門技術人員認定的物資,例如生產設施裝置、五金配件、化學試劑等。

  第八條根據供應商的能力資質及對本公司的供貨情況與服務態度,將供應商分為以下幾五類:

  (一)候選供應商(CS):經初步篩選後能力有待進一步確認的供應商。

  (二)合格供應商(QS):能夠形成穩定(品質價格週期穩定)供應的供應商。

  (三)優秀供應商(GS):二年以上穩定供應的合格供應商。

  (四)黑名單供應商(BS):連續兩次供應不穩定或有意欺瞞或不積極配合的供應商。

  第九條根據公司對各類供應商的要求有所不同,具體界定如下:

  (一)候選供應商(CS):物流部根據採購物資的需要,聯絡和選擇2家以上侯選供方,組織收集供方滿足採購要求能力的有關資料以及採購物資的樣品填寫《供方樣品評價表》交質量部稽核通過後方可列為候選供應商。Ⅲ物資由於物資特殊性可由物流部或相關部門進行蒐集或指定候選供應商供應商。

  (二)備用供應商(AS):對於列為候選供應商的供方物流部可批次購進進行試用(批次購進的最大金額應不超過5萬元),並填寫《供方批次試用評價表》經質量技術部協同物流部、生產部對其產品進行小批或中批試用,若試用2次以上,《供方批次試用評價表》均顯示透過的供方方可列為備用供應商。

  (三)合格供應商(QS):列為備用供應商的供方物流部可進行正常採購,能穩定供貨兩次以上、服務態度良好的備用供應商,可升級為合格供應商,物流部將其列入《合格供方名錄》,並報質量部、生產部稽核,總經理批准。

  (四)優秀供應商(GS):列為合格供應商的供方能穩定供貨兩年以上、服務態度良好的可升級為優秀供應商,公司所有物資採購均首選優秀供應商。

  (五)黑名單供應商(BS):連續兩次樣品不合格、資質不完全、供應不穩定或有意欺瞞不積極配合的供應商,物流部將其列為黑名單供應商,對此類供方物流部將拒絕接受其樣品或貨物。

  第十條採購部負責組織質量技術部等相關人員根據採購物資分類的原則對需採購的物資進行類別的確認。

  第四章准入原則

  第十一條公司供應商實行准入原則,准入《合格供應商名錄》必須具備的基本條件:

  (一)供應商必須具有法定的生產資格。

  (二)具有完善的質量保證體系,提供的物料能夠滿足本公司的質量要求,有持續改進的願望與能力。

  (三)生產能力能夠滿足本公司需求,並有持續發展的潛力。

  (四)保證按時、按量供貨。

  (五)在滿足上述條件的同時,價格有競爭力。

  (六)在同行業中有良好的信譽和競爭優勢。

  供應商原則上以製造商為主,因條件限制無法選擇製造商的,可在嚴格審查的基礎上優選適量代理商或貿易商。

  第十三條對於A類、B類物資應從《合格供應商名錄》中挑選供應商進行採購,C類物資由於物資特殊性可由採購部或相關部門進行蒐集或指定供應商。

  第五章准入程式

  第十四條供應商准入按照申請推薦、資格預審、准入評審、准入核准、資訊准入的程式辦理。

  第十五條申請准入的供應商應填寫《供應商准入申請表》(附件一),並按照《供應商准入資料清單》(附件二)提供有關資料,經採購部門報質量技術部。

  第十六條質量技術部負責組織供應商准入申請資料的預審,對採購物資級別及風險等級較高的,可組織相關人員對申請准入的供應商進行現場稽核,並形成現場稽核報告。稽核報告作為供應商評審的一項重要依據。稽核報告應包括企業概況、生產裝置和經營情況、質量控制、研發能力、產品實際使用情況等。若供應商出現下列情形之一的,不予預審:

  (一)上報資料不全或不符合要求的。

  (二)提供虛假的業績證明或其他資信資料的。

  (三)有違反經營誠信、職業道德等不良行為的。

  (四)供應商有違法行為或有嚴重產品質量問題的。

  第十七條質量技術部按照《供應商准入評審專案和內容》(附件三)制定評審標準,按照評審標準、申請准入供應商提供的資料及所需現場稽核報告進行評審。質量技術部組織相關部門依據評審情況,統一提出對供應商的預審報告和供應商推薦名單。

  第十八條質量技術部將透過預審的供應商上報給公司總經理審批。

  第十九條透過公司總經理稽核批准後的供應商,質量技術部負責將供應商錄入《合格供應商名錄》,並將批准後《合格供應商名錄》分發到採購部和倉庫部門。

  第二十條《合格供應商名錄》有效期為一年,每年公司質量技術部應對已准入的合格供應商進行一次年審。年審合格的,准入次年的《合格供應商名錄》。未按要求參加年審或年審不合格的,暫停其合格供應商資格。年審內容主要包括:相關法定生產資格、上一年業務發生情況、有關質量和生產方面的變化情況等。以上檔案必須加蓋單位公章。

  第六章考核評價

  第二十一條公司採用日常管理和年度考核相結合的方式,對合格供應商進行考核評價。

  第二十二條日常管理由各個相關部門組織進行。各部門在採購和使用過程中對供應商產品質量、合同履約情況等進行跟蹤,發現問題應及時上報質量技術部。

  第二十三條質量技術部應定期對供應商進行評估,回顧分析物料質量檢驗結果、質量投訴和不合格處理記錄。如物料出現質量問題或生產條件、工藝、質量標準和檢驗方法等可能影響質量的關鍵因素髮生重大改變時,還應儘快進行相關的現場質量審計。

  第二十四條採購部每年組織對上年有交易的供應商進行年度考核,填寫《年度供方評價表》,以以確定下一年度合格供方名單,供方評價表可包括但不限於以下內容:

  (一)供應商的資信能力。

  (二)供應商的供貨業績。

  (三)供應商的質量保證能力。

  (四)供應商產品價格。

  (五)交貨情況。

  (六)服務情況。

  第二十五條根據考評結果,對物資供應商實行分級管理。考評合格的分A、B、C三級管理。A、B級物資供應商為主要採購供應商。考評不合格的給予中止交易,取消准入資格的處理。

  第二十六條供應商有下列情形之一的,予以降級:無正當理由延期供貨的;

  非不可抗力原因,單方面變更合同的;

  售後服務未達到合同要求的;

  連續三年無供貨交易的。

  第二十七條應商有下列情形之一的,予以中止交易,限期整改。依問題嚴重程度,中止期為一至二年。

  (一)非不可抗力原因,單方面解除、終止合同的;

  (二)產品質量出現較大問題的;

  (三)違反合同約定,進行分包、轉包或提供其他廠家產品的。

  第二十八條供應商出現下列情形之一的,取消准入資格,准入證隨即作廢,並在公司內及時釋出訊息。被取消准入資格的物資供應商五年內不得准入。

  (一)年度考評不合格的;

  (二)騙取准入證的;

  (三)不履行或不當履行合同義務造成公司或各單位重大經濟損失的;

  (四)有價格欺詐行為的,或者採取不正當競爭手段的;

  (五)產品出現重大質量問題或存在重大安全環保隱患的;

  (六)有賄賂公司及各單位員工行為的;

  (七)其他違法違規行為的。

  第七章附則

  第二十九條本辦法由公司物資管理中心負責解釋。

供應商管理制度7

  1.目的

  加強對供方的管理,確保供方提供滿足公司要求的產品。

  2.適應範圍

  適用於對公司產品的銷售或最終產品有影響的配料供方的評價、重新評價與管理。

  3.職責

  3.1採購中心負責供方評價的組織工作。

  3.2生產中心、技術研發中心參與供方的評價。

  4.工作程式

  4.1建立合格供方評價小組。

  4.1.1採購中心牽頭建立合格供方評價小組。

  4.1.2對供應商生產中心、技術研發中心各推薦一名評價小組成員。

  4.1.3填寫供方評價小組名單,報公司主管領導批准。

  4.2供方的准入

  4.2.1透過ISO9000認證的企業作為首選供方,沒有經過體系認證的要求逐步經過認證或透過第二方稽核。

  4.2.2授權准入:對一次性購買或批次很小的、臨時性、試驗性產品,在使用前對產品進行檢驗,作出評定後,經批准可作為供方進貨。

  4.2.3根據公司經營工作需要,選擇資金實力強,能承擔起一手託兩家(生產廠家、使用廠家)的中間商,根據其供貨質量、供貨能力及信譽等方面對其進行評。

  4.2.4准入:由採購中心評估市場需求種類選擇供應商。

  4.3新供方的評價

  4.3.1評價新供應商的資質水平。包括:國家質量認證證書、資質證明、企業簡介、產品介紹等資料對供方質量、保證能力、運輸能力、信譽能力等方面進行評價。

  4.3.2供應商在供貨期間更名,需重新填寫供方評審表,註明更名的新名稱,對其按新供方重新評價。

  4.4對合格供方的重新評價與管理

  4.4.1評價內容

  4.4.1.1對供方交付時限、供貨能力進行評價。

  4.4.1.2對供方提供的產品的使用情況進行評價。

  4.4.1.3對供應商資金實力情況進行評價。根據實際情況,由各評價成員對以上方面評價。

  4.4.2供方的評定等級

  根據供方的經營業績,競爭力及供需雙方的依賴程度,將供方分為:A級供方、B級供方、C級供方。

  A級供方:能夠長期穩定的供應,對需求方的供應具有全域性性或區域性戰略需求的影響,生產資源優勢明顯。

  B級供方:能夠在產品之外提供潛在或增值服務,在質量、數量、交付、價格、服務保證方面能夠達到基本滿足。

  C級供方:能夠滿足合同約定的當前運作要求,在質量方面偶爾會出現小的質量波動或不穩定的情況。

  4.4.3管理控制

  4.4.3.1等級確定:採購中心對合格供方的供貨情況進行分類評價,實行A.B.C三級分類管理,根據供貨質量合格率確定等級:供貨質量合格率達到95%以上為A級供方;達到85%以上(即全年供貨出現輕微質量問題,採取補救措施後可達到標準要求或許可使用)確定為B級供方;供貨質量在85%以下(即全年供貨出現嚴重質量問題

  或不能投入使用的),確定為C級供方。

  4.4.3.2動態管理

  a).對各級合格供方,在分類評價中,根據到貨質量合格率確定級別。如果已確定級別的,在下一年全年沒有供貨的則可免除評價,對級別有變化的升、降級的合格供方,要說明升、降級的原因,降級的還要求制定並落實相關的`質量整改措施,以提高產品質量。

  b).如果供方在供貨過程中出現重大質量問題時,由採購中心組織各評價小組成員針對供方出現的質量情況隨時進行評價,由相關部門採取相應措施予以處理。

  4.5 評價工作分工

  4.5.1採購中心負責對供方基本情況質量管理與質量保證能力資料的收集,對供方交貨時限、供貨能力等情況進行評價。

  4.5.2技術研發中心提供採購標準,提供新礦點考察資料,並對供方樣品化驗結果及入庫原料生產使用情況進行評價。

  4.5.3採購中心組織評價小組成員根據上述情況對供方逐一綜合評價後,填寫評價小組意見,建立合格供方名錄,報公司主管領導批准。

  4.6對已確定的合格供方,建立其供貨質量記錄,對不合格批次,要求按照PDCA迴圈法,進行整改落實。

  5.供方退出

  根據供方ABC三級管理.凡出現以下情況考慮退出:

  5.1連續兩年被評定為C級供方的,採購中心要積極尋找質量更好的供方逐一替代。對確因資源緊張不得不使用的C級供方,要透過進行第二方稽核限期制定糾正預防措施,改進質量。

  5.2凡供貨中出現質量問題,整改措施屢次得不到實施,且質量得不到提高的,不能滿足公司技術要求的。

  5.3凡發生欺詐、違約、背信等不法行為,造成影響惡劣,且行為得不到糾正的。

供應商管理制度8

  (一)具有合法的法人資格或獨立承擔民事責任的能力;

  (二)遵守國家的法律、行政法規,具有良好的商業信譽;

  (三)具有良好的履行合同的記錄;

  (四)具備完善的生產、供貨或提供服務的能力;

  (五)具有良好的資金、財務和經營狀況;

  (六)履行繳納社會保障、稅收義務;

  (七)生產企業或經營商品符合國家環保標準;

  (八)法人代表在申請資格前沒有職業和刑事犯罪記錄;

  (九)原則上供應商經營時間在一年以上,特殊行業要在三年以上;

  (十)政府採購管理機關規定的其他條件。

供應商管理制度9

  第一章:總則

  第一條:為維護xx採購市場秩序,防範xx採購風險,規範供應商經營行為,確保xx採購工作公開、公平、公正,根據《xx省xx採購供應商管理暫行辦法(暫行)》和有關法律、法規的規定,制定本辦法。

  第二條:供應商是指具備向採購機關帶給貨物、工程和服務潛力的法人、其他組織或自然人,包括中國供應商和外國供應商。

  第三條:沒有取得市級xx採購供應商資格或未透過省級xx採購資格預審的供應商,不得參加市級xx採購活動。

  第二章:申請市級xx採購供應商資格的條件

  第四條:具備下列條件的,能夠申請取得xx採購中國供應商資格:

  (一)具有合法的法人資格或獨立承擔民事職責的潛力;

  (二)遵守國家的法律、行政法規,具有良好的商業信譽;

  (三)具有良好的履行合同的記錄;

  (四)具備完善的生產、供貨或帶給服務的潛力;

  (五)具有良好的資金、財務和經營狀況;

  (六)履行繳納社會保障、稅收義務;

  (七)生產企業或經營商品貼合國家環保標準;

  (八)法人代表在申請資格前沒有職業和刑事犯罪記錄;

  (九)原則上供應商經營時間在一年以上,特殊行業要在三年以上;

  (十)xx採購管理機關規定的其他條件。

  具備下列條件之一的,能夠申請取得xx採購外國供應商資格:

  (一)經批准,一次性准入xx採購市場的外國法人、其他組織或自然人;

  (二)根據中華人民共和國所締結或者參加的國際公約、條約、協定所承諾的,准入中華人民共和國境內xx採購市場的外國法人、其他組織或自然人。

  外國供應商享有並履行與中國供應商同等的權利和義務。

  第三章:供應商的權利與義務

  第五條:xx採購供應商享有以下權利:

  (一)貼合xx採購市場準入條件的,可按規定向xx採購管理機關申請資格審定;

  (二)取得xx採購市場準入資格的供應商,能夠參加xx採購活動,能夠對招標、評標等有關規定提出質疑;

  (三)供應商在採購活動中,認為自己的合法權益受到損害時,能夠在規定的時限內向xx採購管理機關提出書面投訴。

  第六條:xx採購供應商應承擔以下義務:

  (一)如實向市xx採購管理辦公室帶給資格審查的有關資料;

  (二)參加xx採購活動時,要及時帶給相關材料。需要交納投標保證金和履約保證金的,要按照規定足額交納;

  (三)供應商中標後,要與採購機關簽訂採購合同,並按照合同的規定認真履約;

  (四)按照市xx採購管理辦公室的要求定期帶給商品資訊;

  (五)理解市xx採購管理辦公室對採購合同執行狀況的質詢和檢查。

  第四章:xx採購供應商資格申請與稽核

  第七條:市級供應商的xx採購市場準入資格,由xx市xx採購管理辦公室審查批准。

  第八條:供應商資格的審定程式

  (一)帶給書面申請,並帶給下列資料:

  1、營業執照、稅務登記證(國稅、地稅)、國家技術監督局統一認定的程式碼證正本及副本影印件;

  2、銀行信用證明;

  3、法定代表人證書、身份證原件及影印件;

  4、特許經營許可證、行業資質證、授權代理證原件及影印件;

  5、擁有生產、經營或辦公場所的證明原件及影印件;

  6、生產或經營範圍以及主要產品、商品目錄;

  7、要求帶給上一年度和申請近期的財務報告;

  8、公司簡況、業績、售後服務等;

  9、有關資格審定的其他材料。

  (二)市xx採購管理辦公室組織資格審定小組對供應商進行資格審查;

  (三)xx採購管理辦公室審定後向取得市場準入資格的供應商頒發《xx市xx採購供應商市場準入證書》。

  第五章:供應商的變更和終止

  第九條:市xx採購管理辦公室對供應商的市場準入資格每年稽核一次。

  第十條:供應商市場準入資格的適用範圍,原則上,經省級xx採購管理機關審定的供應商市場準入資格對市級有效,但要到市級xx採購管理辦公室辦理備案登記手續。

  第十一條:市xx採購管理辦公室要對取得市場準入資格的供應商履約和服務狀況定期進行監督檢查,並作為下一年度市場準入資格稽核的重要依據。

  第六章:供應商的違規處理

  第十二條:屬於下列情形之一的供應商,市xx採購管理辦公室可給予取消市場準入資格一至三年或直至取消市場準入資格的處罰:

  (一)帶給虛假材料,騙取供應商准入資格的;

  (二)帶給虛假投標材料的;

  (三)採用不正當手段詆譭、排擠其他供應商的;

  (四)與採購機關或者社會中介機構違規串通的;

  (五)開標後與招標人進行協商談判的;

  (六)中標後,無正當理由不與採購機關簽訂採購合同的;

  (七)向採購主管機構、採購機關、社會中介機構等行賄或者帶給其他不正當利益的;

  (八)拒絕財政部門的檢查或者不如實反映狀況、帶給材料的;

  (九)其他違反xx採購規定的情形;

  (十)其他觸犯國家法律的行為。

  第七章:附則

  第十三條:本辦法自20xx年x月x日起執行。

供應商管理制度10

  1.目的和範圍

  1.1 目的:為控制進貨的質量,滿足產品質量的要求,對供應商建立調查、評定、選擇以及重新評價機制,特制定本辦法。

  1.2 範圍:適用於採購過程的各個階段。

  2.相關檔案和術語 無

  3.職責:

  3.1 採購部負責對供應商進行調查,並組織品保部對供應商進行評價,必要時,應組織到供方現場實地考察。

  3.2 採購部負責建立合格供應商名錄。

  4.工作程式

  4.1 採購部對現有供應商採用《供應商調查表》的形式,對其進行調查,以瞭解供方質量保證能力,作為評定的依據。

  4.2 採購部在調查的基礎上,組織技質部,生產部對供應商進行評價。

  4.3 在評價的基礎上,選擇合格供應商,總經理審批。

  4. 4 每年底根據供應商的業績進行一次重新評價。首次評價和年末評價辦法見附錄:供應商評價表。

  供應商評價表

  年 月至 年 月 供應商名稱:

  專案配分考核內容及方法得分考核人

  價格201.根據市場最高價、最低價、平均價自行確定一標準價格(會計成本),此標準價格為10分。2.價格高出標準價格2個百分點扣1分,價格低於標準價格2個百分點加1分,以此類推。

  品質30以交貨批退率為依據,批退率=退貨次數÷交貨總批數×100%得分=30×(1-批退率)

  逾期率301.以逾期率為依據。2.逾期率=逾期批數/交貨批數×100%3.得分=30×(1-逾期率)另外:逾期一天加扣一分,停工待料一天加扣2分

  配合度201.出現問題不太配合解決。如:①品質異常時本公司要求採取的糾正和預防措施,未整改執行,致使相同缺陷重複出現,每次扣3分。②本公司生產計劃提前,未很好配合,可酌情扣<1―2>分③本公司樣品試製時未及時交樣試驗或未及時執行相應整改,可酌情扣1―2分2.公司正式會議批評或抱怨每次扣2分3.客戶批評或抱怨每次扣3分<影響交期>

  備註A.得分為85―100分者為優秀供應商B.得分為84―70分者為合格供應商C.得分為69―60分者需進行相關輔導或協調D.得分59分以下者予以淘汰

  評價結論

供應商管理制度11

  一、目的

  加強對供應商的管理,確保採購的原材料、輔助材料、包裝材料及裝置、零部件等符合相關要求,從源頭上加強安全生產管理和控制。

  二、範圍

  適用於對原材料供應商、輔助材料及包裝材料供應商、裝置零部件等供應商的控制和管理。

  三、職責

  1.責任部門:財物部

  2.相關部門:生產生產技術部、運輸部、辦公室

  四、程式

  1.材料供應商的評定和管理

  (1)物資採購根據《企業檢驗採購原材料標準》和生產生產技術部提供的驗收標準尋找供應商,初步確定若干個候選供應商。

  (2)物資採購向候選供應商發出需求資訊,並要求其提供本企業所需求材料的樣品,質量標準有關的技術資料,產品技術說明資料,一書一簽,企業有關經營許可資料等資訊。由物資採購進行評審,評審的內容應涉及到產品價格、企業規模、商業信譽、供貨能力、產品質量、服務水平、安全生產管理水平等因素。

  (3)物資採購將評審結果填入《合格供方評審表》,經總經理批准後方可確定為合格供應商,並編入《合格供方名錄》中。

  2.合格供應商的管理

  (1)合同簽訂:企業應與合格供方簽訂供貨合同,供貨合同中除應有一般的採購資訊和標準要求外,還應增加安全管理要求的條款。

  (2)供應商跟蹤和驗證:物資採購應組織相關部門每三個月對供應商進行一次評價,並填寫《合格供方跟蹤表》,歸入物資採購原材料合格供方檔案中。

  (3)供應商改進對在跟蹤過程中發現的不符合項,物資採購應發出《整改通知書》,要求供應商限期整改,對不落實整改措施的供應商應取消其供貨資格。

  (4)供應商續用:經考核評價,供應商各方面都達標的,特別是質量和安全生產管理及售後服務較好的供應商予以繼續保持合作關係,並列為優質供方。

  3.裝置供應商的評定和管理

  (1)裝置供應商的評定:裝置供應商必須是行業內的知名企業,採購裝置時,應從其提供的產品的質量、效能、使用說明、技術引數、價格、售後服務(三包)、安全特點、相關資質等方面進行確認和選擇。並在採購前要求其提供以上完備的資料,確認後方可採購。

  五、附件

  《合格供方評審表》aq-bzh43《合格供方跟蹤表》aq-bzh44

  《合格供方名錄》aq-bzh45

供應商管理制度12

  第一章 總則

  第一條 為了確保公司採購產品質量的最優,以及給後期產品的維護、供應商的篩選和進一步合作提供可靠的資訊,特製度本制度。

  第二條 本制度適用於向公司長期提供大批次的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商,零售商除外。

  第二章 具體的管理制度

  第一條 供應商的資質

  採購人員在選擇供應商時,必須要求供應商提供以下證件的掃描件或是影印件,且必須在相關網站上對其真實性和有效性進行核實。

  1、供應商的企業營業執照、稅務登記證、開戶行賬號;

  2、ISO9001/20xx版證書;

  3、產品認證資料,如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。

  4、我方需要其他的資料。

  第二條 供應商的基本資訊

  1、企業的全稱及相應的簡介,詳細的辦公地址

  2、公司的固定聯絡方式:固話和傳真等

  3、公司的網址

  第三條 採購部門在認真的核實了供應商的資訊後,需填寫《產品採購單》的基本資料部分,並提交相關部門存檔。

  第四條 採購合同及品質保證協議

  1、採購合同:採購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見後,簽訂的有“供需關係”的法律性檔案。採購合同需含有以下內容:一是,雙方的全名、法人代表、聯絡方式(電話、傳真)等資訊;二是,所採購物品的名稱、規格、數量、交貨期限等;三是,質量協議,違約責任等。

  2、品質保證協議:採購部門在確定供應商之後,需與其簽署品質保證協議,以保證所採購物品和後期服務的質量。品質保證協議需包括以下內容:一是,承諾產品符合本行業的質量標準,不以次充好;二是,若不能履行採購合同的條款,則需承擔的違約責任。

  第三章 附則

  本制度自公佈之日起開始生效。

  供應商管理制度二

  為了進一步適應市場經濟發展,理順公司與供應商之間的供求保障關係充分了解供應商的各項實力,搞好公司內外部的銜接管理,確保滿足安全生產,穩定連續生產的條件,進一步搞好公司生產原格物料保質保量的採購供應工作,特制定供應商管理制度篇:

  一、對公司所需的各種原料的生產廠家要廣泛的進行資訊收集和了解,對有實力,有信譽的原料生產廠家列入供應商儲備登記表,並逐步收集各類相關資料予以備案。以備供應商選擇時參考。

  二、各類供應商選擇,要進行全面的分析瞭解,特別是關係到安全生產的大宗原料、重要備件的A類供應商,要全部充分進行市場調查、及實地考察,索取各種證件資料,如稅務登記、工商登記等資質證明,生產許可證、產品合格證(危險化學品還要索取安全技術說明書和安全標籤),並對所供原料進行現場取樣分析;B類原料供應商在完備以上資料後,可送樣品來公司進行分析驗證,部分供應商進行現場考察;其它供應商要求資料齊全。資質、資料不齊全供應商選擇的否定條件。

  三、經選擇合格的供應商,簽訂供應商合作合同(有效期為一年),並建立供應商檔案,各種資質資料裝入供應商檔案中;供應商檔案內的資料要不斷的更新,隨時記錄供應商的最新資訊資料。

  四、根據供應商的評價辦法,每年對全部的供應商進行一次全面的評價(遇特殊情況可縮短評價時間),達不到要求的給予淘汰;合格的給予續簽合同。

  五、供應商評價條件:

  1、產品質量;2、技術服務;3、交貨速度;4、對使用者的需求能否作出快速反應;5、供應商的信譽;6、產品價格;7、延期付款能力;8、銷售人員的素質(才能、品德);9、相關資料的優劣。每項分優秀、良好、較好、差、極差五個等級,從四分到零分依次遞減;36分為滿分,低於22分淘汰,詳見“供應商評價準則”。

  供應商管理制度三

  1目的

  為規範供應商管理,建立安全、穩定的供應商隊伍,確保本企業能得到及時、長期、穩定的高質量的物料和服務,防止外購原材料、零件、裝置的原因影響產品的質量以及安全事故,特制定本制度。

  2範圍

  本制度適用於長期向本企業提供原輔材料、零部件、裝置以及配套服務的所有供應商。 3職責

  3.1 採購部門負責對外原材料的採購、供應商資質鑑定、信用等級評價。

  3.2 質量部負責採購產品的抽樣檢驗工作,對供應商品質體系進行評估與定期稽核。

  3.3 總經理負責批准《合格供應商名單》。

  4內容

  4.1 實施程式

  4.1.1 採購部門負責對供應商的管理,生產、質量、技術等部門予以協助。

  4.1.2 採購部門進行初步調查,填寫《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商的供貨水平、產品質量狀況、價格水平、生產技術水平、財務狀況、信用狀況和管理水平等。

  4.2 樣品需求與樣品確認

  4.2.1 如企業有樣品需求,由採購部門通知供應商送交樣品,採購人員需對樣品提出詳細的技術質量要求,如品名、規格、包裝方式等。

  4.2.2 樣品應為供應商正常生產情況下的代表性產品,數量應多於兩件。

  4.2.3 樣品在送達企業後,由企業的設計部門、質量部門完成對樣品的外觀、效能指標等質量方面的檢驗,並填寫《樣品確認表》。

  4.2.3 經確認合格的樣品,需在樣品上貼上樣品標籤,註明合格,標識檢驗狀態。

  4.2.4 合格的樣品至少為兩件,一件返還供應商,作為供應商生產的依據,一件留在質量部,作為檢驗的依據。

  4.3 管理評審

  4.3.1 質量部對《供應商基本資料表》進行初步評價,挑選出值得進一步評審的供應商,召集本部門、採購部門及技術部門,對供應商進行相關評審。

  1)企業根據所採購材料對產品質量的影響程度,將採購採購材料分為關鍵、重要、一般材料三個級別,不同級別實行不同的控制等級。

  2)對於提供關鍵與重要材料的供應商,質量部要組織採購部、技術部對供應商進行現場評

  審,並由質量部填寫《供應商綜合評價表》,採購部、技術部簽署評審意見。

  3)對於提供一般材料的供應商,無需進行現場評審。

  4.4 合格供應商名單

  4.4.1 採購部門將相關供應商資料經過篩選後,報送企業最高管理者批准,並列入《合格供應商名單》。

  4.4.2 原則上一種材料,需準備兩家或兩家以上的合格供應商,以供採購時選擇。

  4.4.3 對於唯一或獨佔市場的供應商,可直接列入《合格供應商名單》。如客戶提供供應商名單,採購部必須按客戶提供的供應商名單進行採購,客戶提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。

  4.4.4 《合格供應商名單》要在每次的供應商考核結果得出後進行修訂。刪除不合格的供應商,重新訂立的《合格供應商名單》經企業最高領導者批准生效。

  4.5 對合格供應商的質量監督

  4.5.1 質量部和生產部儲存供應商的供貨記錄,對於供貨不合格的採購物資,應及時通知供應商,連續三次物資不合格則暫停採購,對不合格的供應商取消其供貨資格並修訂《合格供應商名單》。

  4.5.2 合格供應商應每年重新評價一次,由質量部填寫《供應商綜合評價表》,評價結果分合格和不合格兩類,並將評價結果列出清單,合格供應商報企業領導批准後成為下一年的的合格供應商。

  4.6 合格產品供應商檔案建立

  4.6.1 採購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評價的相關資料等。

  5 記錄

  《樣品確認表》

  《供應商基本資料表》

  《合格供應商名單》

  《供應商綜合評價表》

供應商管理制度13

  第一章總則

  第一條為最佳化、開發供應商資源,建立供應商市場準入和業績評估體系,維持供應商隊伍穩定可靠,為企業生產、建設帶給可靠的物資供應保障,特制定本制度。

  第二條供應商管理的範圍,包括對供應商的調查、選取、開發、使用和控制等綜合性管理工作。調查是基礎,選取、開發、控制是手段,使用是目的。

  第三條供應商管理的核心是在供應商資源調查基礎上,構成優存劣汰機制,編制《合格供應商名冊》。第四條《合格供應商名冊》是採購工作中選取、使用供應商的主要依據。對於未列入《合格供應商名冊》的供應商,經過調查、評估合格後,列入合格供應商名冊新增部分。

  第五條對於未納入《合格供應商名冊》,未經過調查、評估,或經過調查、評估後不合格的供應商,無投標資格,不得簽訂合同。

  第六條本制度適用於集團所轄各生產性公司。

  第二章供應商資源調查

  第七條供應商資源調查是供應商管理的基礎工作。分為現有供應商的合作業績調查、新增供應商綜合實力調查。

  第八條現有供應商的合作業績調查,是供應商資源調查的重要方面,包括現有供應商基本狀況、與hg集團的合作年限,集團各公司產品使用狀況(數量、金額、使用壽命),售後服務狀況,價格水平,財務付款與欠款狀況。

  第九條新增供應商的綜合實力調查,是供應商資源調查的補充,包括新增供應商基本工商資質、主要生產裝置與檢測裝置先進水平、生產規模、財務潛力、主要產品技術指標、主要使用者使用狀況(業績、使用壽命),售後服務狀況,價格水平,等等。

  第十條供應商資源調查工作由集團工程管理部牽頭組織。

  根據調查工作計劃,由集團工程管理部組織使用量(金額)最大的使用者公司採購部,進行現有供應商的合作業績調查;組織推薦人所在公司採購部,開展新增供應商的綜合實力調查。

  調查過程中,各公司工程部(採購部)都務必用心配合集團工程管理部和其他公司進行的調查,帶給相關真實資料。調查後,調查小組務必撰寫調查報告、如實填寫供應商資料卡,上報集團工程管理部。

  調查報告的格式模板見附件1、

  供應商資料卡見附件2、

  第三章《合格供應商名冊》的建立與維護管理

  第十一條在分析、綜合供應商資源調查報告的基礎上,評估現有供應商、新增供應商綜合實力,編制《合格供應商名冊》。

  第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的稽核、建立,戶頭增減維護,定期頒佈。建立計算機供應商管理資訊系統,並指定專人進行日常管理。

  第十三條《合格供應商名冊》包含的資料:供應商程式碼、註冊名稱(全稱)、屬地、註冊地址、實際地址、企業網址、性質(外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體)、經營性質(生產/貿易)、企業法人代表姓名、註冊資金(萬元)、職工人數、年銷售額(萬元)、所屬行業、行業地位、企業主導產品、與hg集團合作年限、聯絡人姓名、聯絡人職務、聯絡人固定電話、聯絡人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。

  《合格供應商名冊》基本資料儲存的形式是電子表格excel,計算機供應商管理資訊系統資料庫據此匯入引用。

  《合格供應商名冊》的封面、內頁樣式見附件3、

  《合格供應商名冊》的資料欄位約定見附件4、

  第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定,保障《合格供應商名冊》基本資料真實準確、及時更新。

  第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包括合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格登出、新增供應商新增。

  第十六條合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格登出、新增供應商新增的審批許可權見附件5、

  第十七條合格供應商名冊初始建立,基於集團公司經過多年實踐,已經構成較完善的供應商隊伍,集團工程管理部結合供應商資源調查的成果,集中組織評估,對產品質量過硬、價格合理、合作期較長、信譽良好、作風端正的供應商,直接納入《合格供應商名冊》。

  合格供應商名冊初始建立流程見附件6、

  合格供應商名冊初始建立封面、內頁模版見附件7、

  第十八條合格供應商名冊初始建立的原則:

  1、合格供應商名冊初始建立的總戶數不超過現有供應商總戶數的80%;

  2、現有供應商,產品質量過硬、價格合理、合作期較長(一年以上)、信譽良好直接進入;其他現有供應商進入評估程式。

  第四章《合格供應商名冊》的評估篩選、資格登出、違規除名

  第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選,是集團工程管理部組織的定期評估,在供應商資源調查和現有供應商年終評估的基礎上進行,現有供應商年終評估的標準與打分表見附件8、

  第二十條現有供應商年終評估每年十二月上旬,由集團工程管理部統一組織安排。現有供應商年終評估程式見附件9、

  第二十一條供應商年度評估務必於年底前完成,並及時下發下年度《合格供應商名冊》。

  第二十二條評估小組的組成:使用單位技術人員代表1人、使用單位領導1人,專業工程師1人,相關採購人員2人(集團1人,分公司1人),監察部代表1人。

  第二十三條現有供應商年終評估分為優秀、良好、及格、不及格(含差)四檔,對應的評估分值和應對管理措施見附件10:

  第二十四條供應商資格登出是指因供應商破產、一年以上無合作等原因,失去其保留《合格供應商名冊》資格的狀況。

  第二十五條供應商違規除名是指供應商在與本集團公司合作過程中,採用欺詐、脅迫、串標等不正當手段,受到本集團公司審計、監察等職能部門除名處罰。

  供應商除名與登出流程見附件11、

  第五章新供應商資源的引進

  第二十六條對於有實力的新增供應商,透過資料卡的建立、綜合潛力評估,適時納入《合格供應商名冊》。

  第二十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12、

  第二十八條新供應商新增審批流程見附件13、

  第二十九條新增供應商申請審批卡見附件14、

  第六章違規考核與處罰

  第三十一條《合格供應商名冊》是選取、使用供應商的依據,對於違反本制度選取供應商的行為執行如下考核,見附件15《供應商管理制度執行狀況考核處罰表》。

  第三十二條工程管理部負責制度執行狀況的檢查與考核,對於違反制度的狀況,及時下發《整改與處罰通知單》,對於年度內連續兩次、累計三次違反制度的採購人員,調離採購崗位。見附件16、

  第三十三條工程管理部供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定見附件17、

  第三十四條對於帶給虛假資料,騙取《合格供應商名冊》資格的供應商,一經查實,做無條件除名處理。

  第七章附則

  第三十五條工程管理部負責本制度的起草和解釋工作。

  第三十六條本制度自下發之日起執行。

供應商管理制度14

  公司供應商管理制度

  (試行)

  第一章總則

  第一條為規範公司供應商管理,提高公司經營合理化水平,加強資訊共享,降低供應成本,提高採購物資質量,增強供應安全係數及供應可靠性,特制定本制度。

  第二條公司對物資供應商實行統一歸口、三級稽核,統一建立公司物資供應商檔案庫,實行供應商准入制度、對合格供應商定期進行評價與考核、動態管理。

  第三條供應商的准入採取各單位評審推薦、平臺稽核備案、集團公司審定新增至供應鏈系統模式。

  第四條原則上每類物資取得供貨資格的供應商不得少於三家(特殊物資除外)。

  第二章機構及職責

  第五條公司生產管理部是物資採購的管理部門,負責統一管理公司及各單位生產類物資採購管理工作,供應商管理中主要履行以下主要職責:

  (一)組織制定公司供應商管理制度;

  (二)各單位供應商准入稽核備案工作;

  (三)織織制定各單位供應商管理的政策與機制,下達各單位執行,監管各單位供應商管理工作。

  第六條各單位採購部門負責本單位範圍內的供應商管理工作,履行以下主要職責:

  (一)組織建立供應商資質審查小組,落實供應商准入管理工作。

  (二)組織建立供應商考核小組,落實供應商考核管理工作。

  (三)依據平臺下達的供應商管理政策,參與供應商評審、推薦和考核工作。

  第三章供應商准入管理

  第七條供應商准入必須具備以下基本條件:

  (一)具有法人資格;

  (二)具備國家和相關部門頒發的質量、安全、環保以及其它生產經營資格、許可證、質量認證等;

  (三)具有良好的商業信譽,近三年經營活動中無違法記錄;

  (四)具有完善的質量保證體系,近三年在國家、行業以及集團公司、地方政府質量監督檢查中無不合格情況;

  (五)集團公司或平臺要求具備的其它條件。

  第八條供應商進入我公司除提供供應商的基本資訊外,還要提供必要的資質資料,資質資料包括:

  (一)營業執照複本及影印件;

  (二)稅務登記證副本及影印件;

  (三)組織機構程式碼證;

  (四)法定代表人證書或委託代理證明及影印件;

  (五)相關資質證明(生產許可證、檢驗報告等)或必要的檔案;

  (六)企業透過的IS09001體系證明檔案;

  (七)要求提供相關年度財務報告及近三年業績報告;

  (八)特殊行業的強制認證、強制檢定產品的生產許可證、經營許可證、專利產品證書;

  (九)其它能證明該單位供應實力的資信檔案。

  第九條供應商准入審批程式

  (一)採購管理部門在規定的時間內,根據要求填寫《供應商調查表》,同時要求供應商提供相應的資質資料,所有資料必須加蓋單位公章並保證真實有效。

  (二)採購管理部門對供應商資質檔案初審後,將供應商資料及初審結果遞交至各單位資質審查小組,由資質審查小組對其進行評選評定。

  (三)評定合格的供應商進行送樣,由技術及質量監督部門進行評定並提交驗收報告,驗收合格的供應商對送樣物資進行報價,採購部門負責比價、議價,原則上議價後物資價格不得高於同類物資採購價格。

  (四)經綜合評分,合格的供應商由採購部門提交供應商開發報告,經主管領導稽核,總經理審批後,報平臺稽核備案,集團公司審定新增,錄入我公司合格供應商名錄併發放供應商准入證。

  第十條供應商准入證實行有效期制,准入證有效期一年,每年12月份審驗一次,期滿後複審。複審合格的,換髮新證;不合格的,准入證作廢並收回,取消准入資格。

  第十一條供應商發生更名時,其准入資格自動取消,從供應商名錄中予以刪除,供應商需重新按照準入流程申辦供應商准入證;

  第四章供應商的考核管理

  第十二條各企業考評小組每季度對合格供應商進行一次考評,當供應商所供物資發生重大質量事故時,隨時對供應商進行評價及考核,確保供應商供貨質量的穩定性及持續的降低採購成本,評價小組根據供應商的實際行為按照公平、公正、公開的原則,對供應商進行客觀的評價。

  第十三條供應商評價標準(產品質量:40分,價格:30分,交貨期:20分,售後服務:10分)

  (一)產品質量:質量是採購考核評價供應商的最重要的因素,供應商在供應產品的過程中,採購人員、庫管員、技術人員及生產使用部門人員應積極配合對供應商所供應的產品進行質量監督和檢驗。物資驗收時每發生一項質量不合格的,扣2分,該項物資第二次驗收不合格的,扣10分,物資安裝後發生一般質量問題的,扣10分,嚴重影響公司安全生產的,本項不得分。

  (二)價格:產品價格是考核評價供應商的重要指標引數,各企業根據所屬物資情況,參考市場價格,對主要物資建立物-4-

  資價格資訊庫,供應商物資採購價格每高於合理利潤價格1%,扣1分,每高於合理利潤價格2%,扣2分,依次類推;同一供應商供應幾種物料,按平均計算。

  (三)交貨期:交貨期限及交貨數量是考核評價供應商的重要指標,每類物資逾期一天,扣1分,逾期停工待料,扣10分,給公司安全生產造成重大影響的,本項不得分。

  (四)售後服務:售後服務主要考核供應商產品售出後,供應商所做的售後工作。供應商應主動提供售後報務,主要對產品的效能、使用知識的講解及不合格產品的退換,對售出產品的使用跟蹤、使用效果的回訪,或透過問卷調查等方式,更好的為公司服務。評價得分:按期服務:10分;偶爾拖延:7分;經常拖延:2分;置之不理:0分。

  第十四條供應商等級劃分

  (一)A級供應商(優秀供應商,考核評定≥90分)

  (二)B級供應商(良好供應商,考核評定≥80分)

  (三)C級供應商(合格供應商,考核評定≥70分)

  (四)D級供應商(不合格供應商,考核評定<70分)第十五條供應商考核處理

  (一)A級供應商:各企業物資管理部在付款方式、物資採購數量上給予優先安排,該類物資採購總額≥50%

  (二)B級供應商:由物資部提請供應商改進不足,並限期整改,整改不力的降級處理,該類物資採購總額≥30%。

  (三)C級供應商:由採購部、技術部、質監部等部門予-5-

供應商管理制度15

  ●××談判部是代表公司統一採購商品和確定供應商的唯一部門

  ●在確立合同前,供應商須向談判員提供其廠商資信材料,商品的有關證明及特殊商品政府要求的其它證明(供應商須備有傳真機,否則不能合作)。

  ☆營業執照、組織機構程式碼、稅務登記證影印件。

  ☆生產許可證/代理證書影印件。

  ☆質量檢測合格證/衛生檢疫合格證/進京銷售許可(對外埠產品)/商檢證書(對進口產品)。

  ●××超市總部供應商合同,對××超市各店均有效。供應商和××超市及其各店均需遵守執行。

  ●合同經雙方確認後,談判部將供應商的基礎資料及合同條款的談判結果錄入電腦傳送到店,並給供應商在××超市唯一一個"廠商編碼"(同一供應商供應××超市不同部組單品,僅在"廠商編號"前加部組號以示區別)。

  ●××購銷單品清單為合同的重要附件,該附件為××超市選購供應商具體單品的依據,是對確認每一單品基礎資訊的全面描述。

  ●購銷單品清單須經雙方簽字確認,確認後談判部將單品基礎資訊錄入電腦傳送到店,並給每一供應商的每一單品在××超市唯一一個"單品編碼"。

  ●供應商基礎資料和其供應的單品基礎資訊(單品調整或包裝/規格/價格等)如有變動,須以書面形式提前一個月通知談判員,以便及時更正購銷單品清單,變更電腦系統記錄的供應商基礎資料和單品基礎資訊。這樣就會保證訂貨、收驗貨、對帳及結款的順利,提高雙方資料的準確和效率。

  ●雙方確認合同後並非承諾購買,商品的採購需透過店訂貨單進行。如對合同或購銷單品清單有疑問請與談判員聯絡。

  ●有關商品及商品促銷的所有問題,供應商應與談判員聯絡解決。

  ●談判部每星期一、二、四、五為供應商洽談接待日。為提高效率,請與談判員預約洽談時間。

  ●為節省往返時間,供應商及其單品基礎資訊變更和促銷確認請儘量以傳真形式通知談判員。

  關於訂/送/驗收貨

  ●店營業部門依據談判部傳送的供應商及單品基礎資料,根據店內銷售及庫存情況向供應商傳送訂單(訂單須是電腦列印,手寫訂單無效)。

  ●訂單須以傳真方式向供應商下達(非傳真方式供應商可拒絕送貨,並向公司稽核部反映)。

  ●供應商收到訂單後,要按訂單及時備貨並按要求時間送到訂貨店的收貨組。

  ●供應商必須按訂單送貨,與訂單不符收貨部拒絕收貨,商品質量有問題拒絕收貨。同樣錯誤不允許重複發生。

  ●訂單傳真不清楚或訂量不清楚,請與店指定人員聯絡確認。臨時貨量不足或斷貨,請及時向各店營業主管或經理反映,協商解決方案。長時間(15天以上)斷貨或供應商已停止生產供應的單品請提前一週向談判員反映,以便談判在電腦系統內及時終止,店營業不再訂貨。

  ●收貨完成後,供應商請在訂/驗貨單上簽字確認。有退貨請確認退價、量、額後,在退貨單上簽字。並記錄訂/驗貨單、退貨單的流水號。

  關於對帳和結款

  ●店財務部核算員負責與供應商對帳業務。

  ●在結款日前15天開始對帳。對帳時間為每星期一至星期五上午9:30到12:00。

  ●為節省時間,請供應商在對帳期以傳真形式向核算員報數,在確認核算員收到傳真後的最晚第三天核算員須向供應商電話答覆數額是否相符,如不符雙方應預約時間詳盡核對。

  ●對帳完成後,請按雙方核對的數額開具增值稅票,並請供應商在結款日前至少7天將稅票送至財務部,以保證按期結款。

  ●供應商第一次辦理結款,請提供:

  ☆公司授權的結款代表人的證明,包括公司抬頭的信紙、結款代表人的姓名和簽名、蓋有公司章。

  ☆結款代表人的身份證影印件並加蓋有公司章(A4規格紙張)。

  ☆供應商的開戶行及帳號。

  ●供應商發生退票,請用公司抬頭的信紙說明支票作廢原因,並加蓋公司章,同時交納10元手續費。財務部收到作廢支票日起五個工作日後重新開具支票。

  ●供應商支票遺失,請立即到××超市開戶行掛失。如支票未被冒領,自供應商報告之日起30天后財務部重新開具支票。

  關於工作劃分

  ●談判部談判員負責:供應商的簽約、終止,單品的新增、終止、變價等變更,促銷,贊助費用。

  ●財務部負責:核收區談判部談判員與供應商確認的各項贊助費用。

  ●店營業/收貨組的營業員/主管負責:訂貨、驗貨、退貨。

  ●店財務部核算員/會計負責:對帳、結帳、賠償。

  ●店營業經理負責:長期租用店內堆頭、店內廣告。

  供應商在以上各環節遇到問題可投訴於談判部:談判經理/區經理;店內:店長。

  關於業務其它要求

  ●我們合作雙方都希望向顧客提供最低價優質的商品,這樣可以贏得更多的顧客。對於我們雙方,這就意味著銷量的增加和生意的提升。為此,××超市必須擁有最低成本。

  ●為推動店內銷售,××超市要求供應商積極參與促銷,並支援××超市的促銷活動、新店開業和店慶等到活動。

  ●××超市希望供應商和談判員就商品調整、價格調整、促銷活動等方面多加交流和建議,並願與供應商分享銷售業績和市場資訊。

  ●××超市要求供應商在合作上必須誠實,提供的所有資信和證明材料必須合法真實有效,供應到店的商品必須與談判員洽談選定的商品一致。

  ●因商品質量問題導致顧客投訴或政府專業部門檢查處罰的,造成××超市相關損失由供應商補償。××超市並視嚴重和影響程度決定是否加重處罰或終止合作。

  ●××超市規定所有業務洽談必須與談判員在公司的談判間進行,所有業務活動公開。

  ●××超市為保護我們合作雙方的利益和顧客的權益及員工隊伍的清廉,所有業務活動公開透明。

  ●××超市相信供應商給予談判或營業員工的任何好處(如回扣、禮品或其它好處)都會導致雙方經營成本的上升和不必要的費用支出,我們不希望有這種情況發生,所以××超市規定:

  ☆凡××超市員工,不論職務高低,都不得出於個人利益從與××超市有業務往來的公司或個人,收受任何禮品、小費、現金等形式的饋贈。這些饋贈包括:娛樂活動票券、有價證券、現金或商品形式的回扣,供應商支付的旅行、節日禮物、餐飲等。

  ☆該規定請供應商支援配合。如供應商出於自身利益賄賂××超市員工,一經發現即終止合作。如××員

  工出於個人利益向供應商索要或利用權力壓制供應商的正常合作,請直接向公司稽核部反映。

  ☆供應商贊助××超市的任何費用,都須有談判員和供應商雙方確認的××超市的收費單據,供應商憑此單據到財務部交納確定的費用,財務部收訖後在收費單據上核章並向供應商開具相應發票,供應商將財務核章的收費單據交給談判員,談判員將此單據貼上在合同中。談判員未填收費單據或財務部未開具相應發票,供應商有權拒絕交納。

  ☆未按時限交納的費用,總部憑確認的合同或收費單據有權從應付貨款中扣除。

  關於供應商建議或投訴舉報

  ●××超市願意聽取接受供應商對雙方業務合作有幫助、生意有提升的好的建議或意見。

  ●××超市對供應商利益的維護,就是各級嚴格執行雙方確認的合同、協議、單據及公司的規定。供應商對不執行的員工、部門可寫清事實向公司稽核部投訴舉報。公司對所有投訴舉報內容(信件、陳述、舉報人等)高度保密。

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