企業銷售管理制度(精選7篇)

企業銷售管理制度(精選7篇)

  在不斷進步的時代,我們每個人都可能會接觸到制度,制度是指一定的規格或法令禮俗。想學習擬定製度卻不知道該請教誰?下面是小編收集整理的企業銷售管理制度(精選7篇),希望對大家有所幫助。

  企業銷售管理制度1

  一、總則

  第一條 為確保公司銷售業務、經營目標的順利完成,規範銷售運作過程中的有關事宜,特制定本制度。

  第二條 本制度主要對公司銷售組織、產品銷售價格、發貨程式、售後服務、貨款回籠等進行了具體規定。

  二、銷售組織

  第三條 本公司銷售部的職能和責任,具體為:

  (1)負責公司主機配套市場和出口市場的網路建設,市場調研、開發、監控、策劃等業務的執行工作,以及主機配套市場研究、分析、協調等工作,以確保配套業務的有序進展。

  (2)負責整合本公司的市場資源,對重點主機配套單位市場實行集中開拓。

  (3)負責做好市場歸口運作管理,價格管理和政策的制定研究、分析工作。

  (4)負責主機配套業務代表的定人駐點考核及統一管理。

  (5)積極配合與本公司相關進出口公司的業務聯絡,與此同時,還要取得與國內一些進出口公司的業務聯絡,做好出口產品的接單、核價、裝箱、發運等工作,直接對市場產品需求的工藝、技術、質量、時效性、使用者滿意度、價格合理性等進行有機銜接與監督。

  (6)銷售部在每月20日前要提供下個月的要貨計劃及銷售數量並及時做好跟蹤工作,對出現的庫房內偶然品種斷貨,要及時下達臨時計劃,以便生產部可以及時安排,合理排程生產。

  三、銷售價格

  第四條 銷售價格制定的目的,儘可能使產品定價合理,避免因低價損失或因定價過高而失去市場競爭力。

  第五條 銷售價格制定的原則、具體應根據同行競爭情況分級客戶的需求層次結合“產品主導定價法”進行分級確定,分級執行。

  (1)首先對每個產品由技術部及製造部分別提供技術引數、工藝、工序實際班產等資料,財務部核算每個產品的製造成本價,保本價,在此基礎上確定內部價(即經銷價或最低配套價)。

  (2)產品的價格確定原則上以保本價為業務費結算價,內部價是在保本價基礎上上升5-10%,批發價(業務人員有權直接銷售)是在內部價的基礎上上升5-10%,出廠價是在批發價基礎上上升5-10%定作制度價格。

  (3)新產品價格經財務核定後由生產部、銷售部會籤,總經理確認後,作為制度定價,制度定價一般每年根據成本變化,根據市場行情由財務部、銷售部提出調整一次。

  第六條 平時接單中對符合價格政策、銷售政策的產品、合同由銷售部直接接單、簽訂,對低於制度價格的供貨合同或訂單平時由銷售部提出意見後報財務部稽核,總經理批准後方可接單簽約。

  第七條 對價格偏低的產品訂單在價格稽核時一般要求按以下原則進行把握控制。

  (1)考慮生產能力發揮情況,當生產能力空餘時(或為開闢新的領域市場)對部份訂單(主要是出口訂單)原則上到保本價以上接單,在生產能力特別空閒時,少量出口產品在製造成本價的基礎上接單。

  (2)對部份訂單因個別產品價格低,按整體訂單的盈餘情況來把握。

  (3)部份為對同行定向競爭的最大限度擴大市場份額的產品低價所簽訂訂單(只允許在配套單位及出口業務中存在這樣的情況),該部份業務必須按“定價主導成本法來把握,對特定客戶、特定產品要求按特定的工藝,生產流程設計製造以降低成本,使該部份客戶的產品製造成本同樣低於定價以保證公司效益。

  第八條 對日常銷售價格政策執行情況的監控,由財務部負責透過銷售管理報表實施監控。具體每月對銷售盈利率偏低的產品或客戶由財務部提出後生產部進行進一步成本核實,一方面從內部成本控制角度把成本控制到位,另一方面向客戶提出提價要求,合理調整價格。

  第九條 新產品銷售價格的確定為不得低於新產品的單位成本。(單位成本包括產品的製造成本、銷售費用、稅金等專案),但考慮公司長遠利益的前提下,最低可以在單位成本的基礎上下浮5%以下(含5%)。

  第十條 常規產品的銷售定價權屬公司總經理,但單位產品的銷售價格不得低於單位成本價格。

  第十一條 維修市場上的運作必須由營銷公司統一開票運作,與營銷公司的政策保持統一。

  四、銷售發貨和程式

  第十二條 發貨順序:

  (1)滿足主機配套客戶的要貨計劃。

  (2)如有出口產品應首先滿足萬向美國公司(或萬向進出口公司)的要貨計劃。

  (3)在滿足出口配套外,對維修市場,必須先滿足營銷公司的要貨計劃,其次滿足其它維修客戶的要貨計劃。

  第十三條 配套公司及發貨程式:

  (1)配套產品必須簽訂合同,堅決杜絕未籤合同,先發貨後收款運作,合同應有銷售部組織進行合同評審,特殊情況報總經理審批。

  (2)對與公司新發生業務的配套使用者,首次賒銷合同評審前,銷售部應派員實地走訪、考察、瞭解使用者的產品需求,資信度等,並形成報告。作為合同評審的依據,如屬銀貨兩訖的新配套使用者,銷售部門也應在六個月內進行實地走訪考察並形成報告。

  (3)對未籤合同又不能做到款到發貨的單位或價格低於制度規定的均必須由銷售部負責人實地走訪商談,爭取採取銀貨兩訖或尋找中間代理商進行銀貨兩訖運作。

  (4)發貨中如是進行賒銷或存在應收賬款風險的單位必須在經辦業務人員擔保收回並在出庫單上簽字的.基礎上發貨。

  (5)原則上夜間不允許裝車發貨,因特殊情況公司銷售產品需夜間裝車發貨,發貨部門應事先向總經理(或授權人)報批,並在產品出庫單及出門證上籤署意見後,當班經警方可放行。

  (6)星期天、節假日產品發貨需經當日行政值班人員簽字後方可執行。

  (7)財務入賬應根據發運憑證(如鐵路運單、汽車運輸收貨簽字蓋章回單等)。

  (8)財務部應根據供貨動態表進行日常監控,對應收款單獨實地對賬,每年不少於一次。

  (9)發貨程式,由業務員填寫《市場發貨審批單》-——銷售部審批——開具出庫單——成品庫憑出庫單發貨(發貨人必須在出庫單上簽字)。

  第十四條 產品發運方式及發貨時限。

  (1)產品發運的方式應根據銷售合同規定或客戶要求等實際情況確定,採用鐵路託運、公路零擔、郵寄、公司自備車供送及客戶自提等方式。

  (2)成品庫根據出庫單上產品的品種、數量、發運單位、地址、時間要求等進行合理安排發貨,成品庫在產品不碰頭的情況下,原則上當日單子當日送出,最遲不得超過次日上午。

  (3)成品庫收到出庫單發貨後,應及時在出庫單上簽字,並反饋給開單人員,及時正確地將領貨憑證寄給收貨單位。

  第十五條 承運人將貨送抵目的地後送貨單需經客戶簽收簽名並加蓋收貨章或單位公章,送貨回單交成品庫一份。

  第十六條 凡因倉管員的人為因素引起導致貨物發錯,所產生的來回運費由當事人承擔,並向客戶做好解釋工作,如導致該筆貨物的損失時,則按產品保本價計由當事人負擔,並處以20--100元的罰款。

  第十七條 由於開單人的原因,不仔細導致出庫單開錯,發生的額外費用或損失時按產品保本價,由當事人負責,並處以20--100元罰款。

  第十八條 倉管員應建立好產品庫存、發出、營銷公司移庫臺賬,並做到賬物相符,每月及時與財務部和營銷公司對賬,如因疏忽對賬漏登等原因導致賬物不符,發現一次罰款20--50元。

  第十九條 銷售部內勤人員(開單、統計等)應建立使用者臺賬,和配套單位移庫賬應逐月登記、統計、每月與銷售人員、財務部和配套單位核對一次,做到賬目、檔案清晰,一目瞭然。

  五、售後服務

  第二十條 銷售部是客戶抱怨問題歸口管理部門,對公司範圍內的客戶抱怨進行收集、分析,處理及反饋工作。

  第二十一條 如因產品質量問題發生在分配業務員的業務區域內,如人在當地,則必須在一個工作日內前往處理。如人在異地,則最遲不得超出5個工作日內處理完畢(需註明具體的發貨時間)。

  第二十二條 客戶抱怨的調查處理,糾正措施參照公司已定的相關程式檔案執行。

  第二十三條 退貨產品處理:

  (1)出口產品退貨自退回產品送達起48小時內質量部應有書面簽訂意見。並由銷售部負責將意見通知客戶,是因產品型號相近引起錯發,業務處在即刻就發的基礎上書面向客戶解釋並取得諒解,是因為技術標準要求差異(出口)或客戶產品設計前具體細節未告知,引起退貨,技術部負責調整設計方案,銷售部向客戶書面解釋後,儘快予以補發。

  (2)配套產品因質量問題退貨自退回產品送達,3小時內質檢部應在退回入庫單上籤訂意見,並由倉庫對退貨進行調整。

  (3)營銷公司因產品積壓退貨,在送達公司倉庫之時起6日內檢測完畢,並將書面情況回覆營銷公司,同時雙方做庫存賬調整。

  (4)因產品質量原因退貨的:

  A、必須由業務員進行先檢測。

  B、零配件齊全。

  C、符合退貨制度,三者缺一不可(營銷公司和直接客戶通用)。業務員必須在出差回司三天內處理完畢向營銷公司或客戶反饋處理意見。

  D、假冒產品的退貨。因業務經辦人把關不嚴而失職,經辦人必須處以該產品價值2倍的罰款。並負責向客戶作好解釋工作。

  第二十四條 產品丟失處理

  (1)公司自備車公路發運過程中產品丟失,損失由承運人(司機)全額承擔。承運人應嚴格按要求將貨物送抵目的地,未經公司領導人認可,不得擅自將貨物送抵非目的地,否則由承運人承擔全部損失並接受公司作出的處罰。

  (2)公路、鐵路發運過程中產品丟失。銷售部在收到客戶(或配送中心)寄(送)達的鐵鉻事故記錄單、發運清單、丟失清單三日內用書面回覆清單收到情況,同時將丟失的產品補發給客戶,並註明是“丟失產品補發”。

  六、貨款回攏

  第二十五條 產品銷售原則上要求銀貨兩訖,對存在應收款的單位,業務經辦人員,銷售部有責任在一定期限內全額收回貨款,貨款收回原則上應透過銀行匯款,儘量避免現鈔,財務部對所有存在應收款的單位,每年至少二次賬目核對並取得證明向公司領導彙報對賬情況。

  第二十六條 銷售抵回物資指企業在產品銷售實現後經多次催討確實無法收回貨款,須經銷售部負責人簽署意見,財務部核准,總經理批准同意後方可執行物資抵回,特殊情況下的銷售抵回物資的讓售由公司財務部提出處理意見,經公司總經理批准後可強制處理。但須報萬向公司財務部備案,任何人不得擅自決定物資抵回。

  第二十七條 對於銷售抵回物資特別是以車抵款部分,予以明確規定如下:

  (1)銷售部、財務部應建立銷售抵回物資明細臺賬。

  (2)抵入時原則上先由銷售部會同財務部、生產部找好接受物資的第三方,並經審批同意才可抵入。

  (3)抵出時其售價不能低於抵入價,如有差價損失時,其差價部分由經辦責任者按報損規定承擔,高於抵入價部分由公司全額收回。

  (4)除允許回款困難的配套單位抵回物資,維修市場嚴禁抵回任何物資。

  (5)除以上要求外,如有其它特殊情況,必須報董事會批准後方可執行。

  七、附則

  第二十八條 本制度自下發之日起開始執行,由銷售部負責解釋。

  企業銷售管理制度2

  第一章總則

  第一條 以質量求生存,以品種求發展,確立“使用者第一”、“質量第一”、“信譽第一”、“服務第一”,維護工廠聲譽,重視社會經濟效益,生產物美價廉的產品投放市場,滿足社會需要是我廠產品的銷售方針。

  第二條掌握市場資訊,開發新產品,開拓市場,提高產品的市場競爭能力,溝通企業與社會,企業與使用者的關係,提高經濟效益,是我廠產品銷售管理的目標。

  第二章市場預測

  第三條市場預測是經營決策的前提,對同類產品的生命週期狀況和市場覆蓋狀況要作全面的瞭解分析,並掌握下列各點:

  1.瞭解同類產品國內外全年銷售總量和同行業全年的生產總量,分析飽和程度。技術

  2.瞭解同行業各類產品在全國各地區市場佔有率,分析開發新產品,開拓市場的新途徑。

  3瞭解使用者對產品質量的反映及技術要求,分析提高產品質量,增加品種,滿足使用者要求的可行性。

  4瞭解同行業產品更新及技術質量改進的進展情況,分析產品發展的新動向,做到知已知彼,掌握資訊,力求企業發展,處於領先地位。

  第四條預測國內各地區及外貿各佔的銷售比率,確定年銷售量的總體計劃。

  第五條收集國外同行業同類產品更新及技術發展情報,外貿供求趨勢,國外使用者對產品反映及信賴程度,確定對外市場開拓方針。

  第三章經營決策

  第六條根據工廠中長期規劃和生產能力狀況,透過預測市場需求情況,進行全面綜合分析,由銷售科提出初步的年產品銷售方案,報請厂部審查決策。

  第七條經過廠務會議討論,廠長審定,職代會透過,確定年度經營目標並作為編制年度生產大綱和工年度方針目標的依據。

  第四章產銷平衡及簽訂合同

  第八條銷售科根據工廠全年生產大綱及近年來國內各地區和外貿訂貨情況,平衡分配計劃,對外簽訂產品銷售合同,並根據市場供求形勢確定“以銷定產”和“以產定銷”相合的方針,留有餘地,信守合同,維護合同法規的嚴肅性。

  第九條執行價格政策,如需變更定價,報批手續由財務科負責,決定浮動價格,經經營副廠長批准。

  第十條銷售科根據年度生產計劃,銷售合同,編制年度銷售計劃,根據市場供求形勢編報季度和月度銷售計劃,於月前十天報計劃科以便綜合平衡產銷銜接。

  第十一條參加各類訂貨會議,要本著先國家計劃,後市場調節,先主機配套,後維修使用者,先外貿後內銷,照顧老使用者結交新使用者,全面布點,擴大銷售網,開拓新市場的原則,鞏固發展使用者關係。

  第十二條建立和逐步完善銷售檔案,管理好使用者合同。

  第五章編制產品發運計劃,組織回籠資金

  第十三條執行銷售合同,必須嚴格按照合同供貨期編制產品發運計劃,做好預報鐵路發運計劃的工作。

  第十四條發貨應掌握先出口後內銷,先主機配套後維修,先遠後近的原則,處理好主次關係。

  第十五條產品銷售均由銷售科開具“產品發貨通知單”、發票和託收單,由財務科收款或向銀行辦理託收手續。

  第十六條分管成品資金,努力降低產品庫存,由財務科編制銷售收入計劃,綜合產、銷、財的有效平衡並積極協助導務科及時回籠資金。

  第十七條確立為使用者服務的觀念,款到發貨應及時辦理,使用者函電詢問,三在內必答,如質量問題需派人處理,五天內與有關部門聯紗,派人前往。

  第六章建立產品銷售資訊反饋制度

  第十八條銷售科每年比喻一 次全面的有使用者訪問,並每年發函到全國各使用者,徵求意見,將收集的意見彙總、整理,向工廠領導及有關部門反映,由有關部門提出整改措施,並列入全面質量管理工作。

  第十九條將使用者對產品質量,技術要求等方面來信登記並及時反饋有關部門處理。

  第二十條負責產品銷售方面各種資料的收集整理,建立使用者檔案,收集同行業情報,提供銷售方面的分析資料,按上級規定,及時、準確、完整地上報銷售報表。

  企業銷售管理制度3

  1、全面負責公司銷售業務開展,業務營銷策劃及宣傳推廣工作;

  2、參與公司開發專案前期調查、分析、論證及方案篩選工作

  3、負責制定專案銷售計劃任務書,報銷售總監、總經理審閱後,交行政部審查。

  4、負責開發專案模型、售樓書、宣傳資料等製作單位及廣告媒體的確定。

  5、監控廣告宣傳效果及銷售業績,進行日常銷售督導。

  6、參與開發專案銷售立價,必須認真研究市場,提出定價方案。

  7、根據專案進展狀況,提出人員培訓、招聘、辭退計劃,並協助公司招聘銷售人員。

  8、負責制定專案銷售效益分配方案。

  9、協助公司作好集團客戶的發掘,聯絡及談判工作。

  10、負責協調與公司各部門工作關係。

  11、認真組織部門員工學習行業及公司各項規章制度,並督促其落實。

  12、負責制定本部門員工崗位職責,做到分工明確,責任落實。

  13、制定本部門員工因工作失職,不論主觀或客觀原因,給公司造成直接或間接損失相對應的處罰條款。

  14、在樓盤正式開盤前,為銷售做好充分準備。

  15、負責銷售人員的業績考核。

  16、經常調查、聽取行業情況的發展,並及時反饋以決定經營方針;

  17、聽取部內業務報告,並隨時監視業務實況;

  18、組織部內業務會議,排除業務困難;

  企業銷售管理制度4

  一、總則

  為加強員工管理,規範員工行為,提高員工素質,特制定本制度。

  本制度是銷售部員工必須遵守的原則,是規範員工言行的依據,是評價員工言行的標準。全體銷售人員應從自我做起,從本崗位做起,自覺遵守各項制度。

  員工如對本制度有任何疑問或異議,可向銷售部負責人諮詢,本制度最終解釋權歸夢之屋手創公司銷售部。

  本制度自制定之日起開始執行。

  二、著裝規定:

  1、工作期間,公司要求員工穿統一工作服,女性身著統一職業裝;男性穿西裝打領帶,夏季要求身著白襯衣深色西褲(領帶)。

  2、上班時必須統一著裝,佩戴胸卡。

  三、儀容要求:

  1、工作期間,員工應注意自己儀容。女性要求淡妝,並梳齊頭髮,男性頭髮不能蓋耳,至少每月理髮一次,勤洗頭、頭髮應梳理整齊,不凌亂,不留鬍鬚。

  2、所有員工應每天打掃衛生後將鞋面擦乾淨,上班期間應保持鞋面無汙物、灰塵。

  3、員工應隨時注意個人形象,談吐時講究禮儀,謙虛寬容,時刻保持微笑。

  4、所有員工工作期間衣著必須保持整潔,無汙物,衣服應熨燙整齊。

  四、考勤制度:

  1、每天上、下班均由銷售人員自己打卡簽到。

  2、每天早上8:00上班,考勤在8:15之前完成。

  3、考勤時間標準:以標準時間為準。要求每位銷售人員均核對自己的時間。

  4、公司晨會如無特殊情況,銷售部員工必須全體參加,必須著裝整齊,儀容儀表於會前整理好,不規範者不得參加晨會。

  5、調休、請假需提前一天經同意,並跟人事提前打招呼,以備考勤。

  6、請假1天以內由上級主管負責人簽字批准,2天以內由銷售總監簽字批准。3天以上需總經理簽字批准(總經理不在由副總經理批准)。請假必須填寫請假條,否則按照曠工處理。月底核算,扣發請假日工資。

  7、休假按公司制度調整年休,具體參照《公司規章制度》

  8、根據實際情況決定,銷售部上班時間做如下規定:

  上午:8:00~12:00

  中餐12:00~13:30

  下午:13:30~17:30

  附註:可根據銷售狀況、季節等進行調整。

  五、銷售報表規定

  1、銷售人員每天工作內容及行程以郵件方式在第二個工作日之前彙報。

  2、銷售人員以郵件方式用電子表格每週六下班之前彙報銷售工作週報表。

  3、銷售人員以郵件方式用電子表格每月28號前彙報銷售工作月報表。

  附:《銷售工作週報表》《銷售工作月報表》

  六、薪金分配製度

  1、新招人員實行先培訓後上崗,培訓時間一併納入試用期,試用期為1—3個月。試用期內業務人員基本工資根據部門的薪資標準而定;試用期結束執行轉正工資標準。

  2、工資標準:分為試用期工資和轉正工資。試用期1—3月:基本工資:底薪;轉正後:基本工資+住宿補貼+餐補+交通補貼+通迅補貼+全勤+獎金。

  3、薪金髮放時間:每月10號前發放上上月全部工資及各項補貼費用及獎金。

  4、業務費用管理

  在公司銷售人員中餐補貼以3.5元/人/餐為標準,額外費用公司實行全額補助。

  業務人員市區交通按公交車費實報實銷,計程車費不報銷,特殊情況由營銷總監簽字報銷。

  差旅費用:銷售人員外出補助80元/天。並按公司財務報銷制度執行。

  業務招待費:需請示銷售總監,由副總經理級以上領導批准。

  個人辦公電腦公司實行暫扣,以500元/月扣足費用。銷售人員工作滿一年公司即作為福利一次性發放。

  企業銷售管理制度5

  一、通則

  (一)總則

  本章程規定本公司xx銷售(以下簡稱部門)的機構、許可權、運作及處理等等相關事項。

  (二)部門的業務範圍

  本部門依照總公司銷售的指示,在獨立營業計劃與獨立核算制度的原則下,負責指導管理所轄管的營業所,並負責轄管區域內的訂貨契約、收款及企劃開拓新客戶等相關的業務運作及業務處理。

  (三)部門的所在地及稱呼

  部門設於全國的各主要都市,在稱呼時各冠上該市名稱。

  (四)重要事項的決定

  部門的設定、改制、廢止,管理區域及經理的任免,皆經由董事會決議後執行。

  (五)規章的制定、修改與廢止

  本規章的制定、修改與廢止皆經由董事會決定。施行細則則由總公司營業部長決定。

  二、機構

  (六)部門的機構

  部門設經理、經理之下設業務及事務二科,管轄區域內設營業所。

  (七)營業所的設定、廢止

  營業所的設定、廢止及店長的任免,由總公司營業經理經詢董事會意見後決定。

  (八)管理者

  部門可依情況需要,設副理及部門顧問。另外,科設科長,如情況必要可設科顧問及股長、主任。

  (九)特別回收科的設定

  部門可依情況需要,設定特別回收科。

  (十)營業部的組織

  營業所由店長、業務主任、事務主任、內勤職員、外勤職員及業務人員等成員構成,人員數目另行規定。營業所可依情況需要,設定副店長。

  (十一)經理的職務範圍

  經理所負責的職務範圍如下:

  1、企劃、指示營業方法。

  2、經常調查、聽取營業情況的發展以決定營業方針。

  3、聽取部內及營業所的業務報告,並隨時監視業務實況。

  4、裁決部內的人事。

  5、舉行業務上的磋商會議。

  6、排除業務上的困難。

  企業銷售管理制度6

  一、制定目的:

  為了加強本公司的銷售管理,擴大產品銷售,提高銷售人員的用心性,完成銷售目標,提高經營績效,更好的收回賬款,特制定本制度。

  二、適用範圍:

  凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規範的制度執

  行。

  三、銷售人員工作職責:

  銷售人員除應遵守本公司各項行政及財務管理外,應盡力完成下列各項工作職責:

  負責完成公司所制定的年度銷售目標。

  對外務必樹立公司形象,維護公司利益,代表公司與客戶進行商務洽談,並完善公司與各客戶間的銷售合同,銷售合同務必經公司領導簽字蓋章後方可生效。

  對於本公司的銷售計劃、策略、客戶關係等應嚴守商業秘密,不得洩露;如有發生第一次給予警告,再次發生,直接辭退。

  嚴禁以不正當手段獲得銷售業務,嚴禁哄抬物價、擾亂市場,嚴禁以任何形式毀壞公司形象,如發現以上狀況屬實,一律辭退。

  貨款處理:

  ①收到貨款應當日交到公司財務。

  ②不得以任何理由挪用公司貨款,如有直接辭退並交出所挪用貨款。

  務必全面瞭解本公司的產品特性及生產狀況,並隨時與財務部門核對各客戶的應收款,持續賬面正確、清晰,便於及時催收尾款。

  定期拜訪客戶,瞭解客戶新的動態及發展方向,並建立往來客戶良好的人際關係。收集市場需求量的變化、同行業價格變化的資料,客戶對我公司的評價,包括產品質量、服務等的資料。用心發展新客戶。

  及時瞭解客戶專案的進度,每日生產、銷售量及時上報至統計人員。

  執行公司所交付的相關事宜。

  統計人員職責:

  及時、準確的統計過磅員上報的每日過磅單據。

  設立單獨的合同臺賬,包括:

  a、合同名稱

  b、瀝青混合料型號、單價

  c、付款方式

  d、合同簽訂人資訊。

  對每個合同所用瀝青混合料型號、數量、做好臺賬。

  針對每個合同的付款方式和工程進度,及時通知該合同的負責人進行賬款的催要。

  次月5日前上交單月工地各統計報表。

  企業銷售管理制度7

  一 .制定目的

  為了更好地配合公司營銷戰略,順利開展營銷工作,明確營銷部員工的崗位職責,充分調動員工的工作積極性,提高工作效率,幫助員工儘快提高自身營銷素質,特制定以下規章制度。

  二 .適用範圍

  本制度適合公司的一切營銷人員和營銷活動。

  三 .制度細則

  1.管理制度2.崗位職責3.例會制度4. 檔案管理制度

  1.管理制度

  (1)積極工作,團結同事,對工作認真負責。

  (2) 營銷部的員工要積極主動參與公司各部門的活動,工作會議,並嚴格遵守例會時間。

  (3)服從領導安排,做到四盡:盡職,盡責,盡心,盡 力。

  (4)在銷售過程中,如未得到上級允許,不得擅自改變已規定的價格。

  (5)不得洩露公司的業務計劃,保守公司的各項業務秘密,如有違反,根據情節嚴重予以處罰。

  (6)以公司利益為重,積極為公司開發新客戶和擴充套件新的業務專案。

  (7)積極溝通,及時協調公司與客戶關係。

  (8)協助負責領導制定營銷戰略計劃,年度經營計劃,業務發展計劃,制定市場營銷管理制度, 明確營銷部目標,建立銷售網路。

  (9)對業績突出和表現優秀的員工,進行一定的獎勵。

  (10)對於違反公司制度規定和不適應公司發展的員工,會按照相關流程給予相關的處理。

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