供應商管理制度(集合15篇)

供應商管理制度(集合15篇)

  在現在社會,很多情況下我們都會接觸到制度,制度就是在人類社會當中人們行為的準則。擬起制度來就毫無頭緒?下面是小編為大家整理的供應商管理制度,歡迎大家分享。

供應商管理制度1

  第一章總則

  第一條為了XX工業有限公司供應商管理工作,最佳化採購資源、規避採購風險、保證採購質量、控制採購成本,促進我公司產品質量穩定提高,特制訂本管理辦法。

  第二條本方法適用於公司的供應商管理,以及公司對供應商進行評價、選擇和重新評價等各項控制活動。

  第三條公司供應商管理實行統一歸口分級管理。

  第二章職責

  第四條公司總經理負責合格供應商的批准,以及對生產管理部、質量技術部、採購部的供應商評價進行稽核。

  第五條公司採購部負責供應商檔案管理,對供應商的推薦、預選時提出意見並對其進行監控,做好供應商資料積累工作。主要履行以下職責:

  (一)貫徹落實公司供應商管理規章制度。

  (二)負責公司供應商資訊動態維護。

  (三)參與供應商推薦、評價等管理工作。

  (四)負責本公司供應商資料、檔案管理工作。

  第六條公司生產管理部和質量技術部負責參與供應商評價工作,並根據各部門cv專業提出評價結果。

  第三章分類

  第七條根據採購物資本身的特性、與公司產品的關聯度以及使用的相關要求,將採購物資分為以下幾類:

  (一)A類物資:公司生產進行所需要進行加工以及直接影響產品質量,可透過檢驗確定質量水平的原輔材料,例如護面紙、發泡劑等。

  (二)B類物資:公司生產進行不需要進行加工以及間接影響產品質量的原輔材料,包括包裝材料、標籤等,例如燃煤、捆紮帶等。

  (三)C類物資:公司生產進行所需的,無法透過檢測、需經過專門技術人員認定的物資,例如生產設施裝置、五金配件、化學試劑等。

  第八條根據供應商的能力資質及對本公司的供貨情況與服務態度,將供應商分為以下幾五類:

  (一)候選供應商(CS):經初步篩選後能力有待進一步確認的供應商。

  (二)合格供應商(QS):能夠形成穩定(品質價格週期穩定)供應的供應商。

  (三)優秀供應商(GS):二年以上穩定供應的合格供應商。

  (四)黑名單供應商(BS):連續兩次供應不穩定或有意欺瞞或不積極配合的供應商。

  第九條根據公司對各類供應商的要求有所不同,具體界定如下:

  (一)候選供應商(CS):物流部根據採購物資的需要,聯絡和選擇2家以上侯選供方,組織收集供方滿足採購要求能力的有關資料以及採購物資的樣品填寫《供方樣品評價表》交質量部稽核通過後方可列為候選供應商。Ⅲ物資由於物資特殊性可由物流部或相關部門進行蒐集或指定候選供應商供應商。

  (二)備用供應商(AS):對於列為候選供應商的供方物流部可批次購進進行試用(批次購進的最大金額應不超過5萬元),並填寫《供方批次試用評價表》經質量技術部協同物流部、生產部對其產品進行小批或中批試用,若試用2次以上,《供方批次試用評價表》均顯示透過的供方方可列為備用供應商。

  (三)合格供應商(QS):列為備用供應商的供方物流部可進行正常採購,能穩定供貨兩次以上、服務態度良好的備用供應商,可升級為合格供應商,物流部將其列入《合格供方名錄》,並報質量部、生產部稽核,總經理批准。

  (四)優秀供應商(GS):列為合格供應商的供方能穩定供貨兩年以上、服務態度良好的可升級為優秀供應商,公司所有物資採購均首選優秀供應商。

  (五)黑名單供應商(BS):連續兩次樣品不合格、資質不完全、供應不穩定或有意欺瞞不積極配合的供應商,物流部將其列為黑名單供應商,對此類供方物流部將拒絕接受其樣品或貨物。

  第十條採購部負責組織質量技術部等相關人員根據採購物資分類的原則對需採購的物資進行類別的確認。

  第四章准入原則

  第十一條公司供應商實行准入原則,准入《合格供應商名錄》必須具備的基本條件:

  (一)供應商必須具有法定的生產資格。

  (二)具有完善的質量保證體系,提供的物料能夠滿足本公司的質量要求,有持續改進的願望與能力。

  (三)生產能力能夠滿足本公司需求,並有持續發展的潛力。

  (四)保證按時、按量供貨。

  (五)在滿足上述條件的同時,價格有競爭力。

  (六)在同行業中有良好的信譽和競爭優勢。

  供應商原則上以製造商為主,因條件限制無法選擇製造商的,可在嚴格審查的基礎上優選適量代理商或貿易商。

  第十三條對於A類、B類物資應從《合格供應商名錄》中挑選供應商進行採購,C類物資由於物資特殊性可由採購部或相關部門進行蒐集或指定供應商。

  第五章准入程式

  第十四條供應商准入按照申請推薦、資格預審、准入評審、准入核准、資訊准入的程式辦理。

  第十五條申請准入的供應商應填寫《供應商准入申請表》(附件一),並按照《供應商准入資料清單》(附件二)提供有關資料,經採購部門報質量技術部。

  第十六條質量技術部負責組織供應商准入申請資料的預審,對採購物資級別及風險等級較高的,可組織相關人員對申請准入的供應商進行現場稽核,並形成現場稽核報告。稽核報告作為供應商評審的一項重要依據。稽核報告應包括企業概況、生產裝置和經營情況、質量控制、研發能力、產品實際使用情況等。若供應商出現下列情形之一的,不予預審:

  (一)上報資料不全或不符合要求的。

  (二)提供虛假的業績證明或其他資信資料的。

  (三)有違反經營誠信、職業道德等不良行為的。

  (四)供應商有違法行為或有嚴重產品質量問題的。

  第十七條質量技術部按照《供應商准入評審專案和內容》(附件三)制定評審標準,按照評審標準、申請准入供應商提供的資料及所需現場稽核報告進行評審。質量技術部組織相關部門依據評審情況,統一提出對供應商的預審報告和供應商推薦名單。

  第十八條質量技術部將透過預審的供應商上報給公司總經理審批。

  第十九條透過公司總經理稽核批准後的供應商,質量技術部負責將供應商錄入《合格供應商名錄》,並將批准後《合格供應商名錄》分發到採購部和倉庫部門。

  第二十條《合格供應商名錄》有效期為一年,每年公司質量技術部應對已准入的合格供應商進行一次年審。年審合格的,准入次年的《合格供應商名錄》。未按要求參加年審或年審不合格的,暫停其合格供應商資格。年審內容主要包括:相關法定生產資格、上一年業務發生情況、有關質量和生產方面的變化情況等。以上檔案必須加蓋單位公章。

  第六章考核評價

  第二十一條公司採用日常管理和年度考核相結合的方式,對合格供應商進行考核評價。

  第二十二條日常管理由各個相關部門組織進行。各部門在採購和使用過程中對供應商產品質量、合同履約情況等進行跟蹤,發現問題應及時上報質量技術部。

  第二十三條質量技術部應定期對供應商進行評估,回顧分析物料質量檢驗結果、質量投訴和不合格處理記錄。如物料出現質量問題或生產條件、工藝、質量標準和檢驗方法等可能影響質量的關鍵因素髮生重大改變時,還應儘快進行相關的現場質量審計。

  第二十四條採購部每年組織對上年有交易的供應商進行年度考核,填寫《年度供方評價表》,以以確定下一年度合格供方名單,供方評價表可包括但不限於以下內容:

  (一)供應商的資信能力。

  (二)供應商的供貨業績。

  (三)供應商的質量保證能力。

  (四)供應商產品價格。

  (五)交貨情況。

  (六)服務情況。

  第二十五條根據考評結果,對物資供應商實行分級管理。考評合格的分A、B、C三級管理。A、B級物資供應商為主要採購供應商。考評不合格的給予中止交易,取消准入資格的處理。

  第二十六條供應商有下列情形之一的,予以降級:無正當理由延期供貨的;

  非不可抗力原因,單方面變更合同的;

  售後服務未達到合同要求的;

  連續三年無供貨交易的。

  第二十七條應商有下列情形之一的,予以中止交易,限期整改。依問題嚴重程度,中止期為一至二年。

  (一)非不可抗力原因,單方面解除、終止合同的;

  (二)產品質量出現較大問題的;

  (三)違反合同約定,進行分包、轉包或提供其他廠家產品的。

  第二十八條供應商出現下列情形之一的,取消准入資格,准入證隨即作廢,並在公司內及時釋出訊息。被取消准入資格的物資供應商五年內不得准入。

  (一)年度考評不合格的;

  (二)騙取准入證的;

  (三)不履行或不當履行合同義務造成公司或各單位重大經濟損失的;

  (四)有價格欺詐行為的,或者採取不正當競爭手段的;

  (五)產品出現重大質量問題或存在重大安全環保隱患的;

  (六)有賄賂公司及各單位員工行為的;

  (七)其他違法違規行為的。

  第七章附則

  第二十九條本辦法由公司物資管理中心負責解釋。

供應商管理制度2

  公司供應商管理制度

  (試行)

  第一章總則

  第一條為規範公司供應商管理,提高公司經營合理化水平,加強資訊共享,降低供應成本,提高採購物資質量,增強供應安全係數及供應可靠性,特制定本制度。

  第二條公司對物資供應商實行統一歸口、三級稽核,統一建立公司物資供應商檔案庫,實行供應商准入制度、對合格供應商定期進行評價與考核、動態管理。

  第三條供應商的准入採取各單位評審推薦、平臺稽核備案、集團公司審定新增至供應鏈系統模式。

  第四條原則上每類物資取得供貨資格的供應商不得少於三家(特殊物資除外)。

  第二章機構及職責

  第五條公司生產管理部是物資採購的管理部門,負責統一管理公司及各單位生產類物資採購管理工作,供應商管理中主要履行以下主要職責:

  (一)組織制定公司供應商管理制度;

  (二)各單位供應商准入稽核備案工作;

  (三)織織制定各單位供應商管理的政策與機制,下達各單位執行,監管各單位供應商管理工作。

  第六條各單位採購部門負責本單位範圍內的供應商管理工作,履行以下主要職責:

  (一)組織建立供應商資質審查小組,落實供應商准入管理工作。

  (二)組織建立供應商考核小組,落實供應商考核管理工作。

  (三)依據平臺下達的供應商管理政策,參與供應商評審、推薦和考核工作。

  第三章供應商准入管理

  第七條供應商准入必須具備以下基本條件:

  (一)具有法人資格;

  (二)具備國家和相關部門頒發的質量、安全、環保以及其它生產經營資格、許可證、質量認證等;

  (三)具有良好的商業信譽,近三年經營活動中無違法記錄;

  (四)具有完善的質量保證體系,近三年在國家、行業以及集團公司、地方政府質量監督檢查中無不合格情況;

  (五)集團公司或平臺要求具備的其它條件。

  第八條供應商進入我公司除提供供應商的基本資訊外,還要提供必要的資質資料,資質資料包括:

  (一)營業執照複本及影印件;

  (二)稅務登記證副本及影印件;

  (三)組織機構程式碼證;

  (四)法定代表人證書或委託代理證明及影印件;

  (五)相關資質證明(生產許可證、檢驗報告等)或必要的檔案;

  (六)企業透過的IS09001體系證明檔案;

  (七)要求提供相關年度財務報告及近三年業績報告;

  (八)特殊行業的強制認證、強制檢定產品的生產許可證、經營許可證、專利產品證書;

  (九)其它能證明該單位供應實力的資信檔案。

  第九條供應商准入審批程式

  (一)採購管理部門在規定的時間內,根據要求填寫《供應商調查表》,同時要求供應商提供相應的資質資料,所有資料必須加蓋單位公章並保證真實有效。

  (二)採購管理部門對供應商資質檔案初審後,將供應商資料及初審結果遞交至各單位資質審查小組,由資質審查小組對其進行評選評定。

  (三)評定合格的供應商進行送樣,由技術及質量監督部門進行評定並提交驗收報告,驗收合格的供應商對送樣物資進行報價,採購部門負責比價、議價,原則上議價後物資價格不得高於同類物資採購價格。

  (四)經綜合評分,合格的供應商由採購部門提交供應商開發報告,經主管領導稽核,總經理審批後,報平臺稽核備案,集團公司審定新增,錄入我公司合格供應商名錄併發放供應商准入證。

  第十條供應商准入證實行有效期制,准入證有效期一年,每年12月份審驗一次,期滿後複審。複審合格的,換髮新證;不合格的,准入證作廢並收回,取消准入資格。

  第十一條供應商發生更名時,其准入資格自動取消,從供應商名錄中予以刪除,供應商需重新按照準入流程申辦供應商准入證;

  第四章供應商的考核管理

  第十二條各企業考評小組每季度對合格供應商進行一次考評,當供應商所供物資發生重大質量事故時,隨時對供應商進行評價及考核,確保供應商供貨質量的穩定性及持續的降低採購成本,評價小組根據供應商的實際行為按照公平、公正、公開的原則,對供應商進行客觀的評價。

  第十三條供應商評價標準(產品質量:40分,價格:30分,交貨期:20分,售後服務:10分)

  (一)產品質量:質量是採購考核評價供應商的最重要的因素,供應商在供應產品的過程中,採購人員、庫管員、技術人員及生產使用部門人員應積極配合對供應商所供應的產品進行質量監督和檢驗。物資驗收時每發生一項質量不合格的,扣2分,該項物資第二次驗收不合格的,扣10分,物資安裝後發生一般質量問題的,扣10分,嚴重影響公司安全生產的,本項不得分。

  (二)價格:產品價格是考核評價供應商的重要指標引數,各企業根據所屬物資情況,參考市場價格,對主要物資建立物-4-

  資價格資訊庫,供應商物資採購價格每高於合理利潤價格1%,扣1分,每高於合理利潤價格2%,扣2分,依次類推;同一供應商供應幾種物料,按平均計算。

  (三)交貨期:交貨期限及交貨數量是考核評價供應商的重要指標,每類物資逾期一天,扣1分,逾期停工待料,扣10分,給公司安全生產造成重大影響的,本項不得分。

  (四)售後服務:售後服務主要考核供應商產品售出後,供應商所做的售後工作。供應商應主動提供售後報務,主要對產品的效能、使用知識的講解及不合格產品的退換,對售出產品的使用跟蹤、使用效果的回訪,或透過問卷調查等方式,更好的為公司服務。評價得分:按期服務:10分;偶爾拖延:7分;經常拖延:2分;置之不理:0分。

  第十四條供應商等級劃分

  (一)A級供應商(優秀供應商,考核評定≥90分)

  (二)B級供應商(良好供應商,考核評定≥80分)

  (三)C級供應商(合格供應商,考核評定≥70分)

  (四)D級供應商(不合格供應商,考核評定<70分)第十五條供應商考核處理

  (一)A級供應商:各企業物資管理部在付款方式、物資採購數量上給予優先安排,該類物資採購總額≥50%

  (二)B級供應商:由物資部提請供應商改進不足,並限期整改,整改不力的降級處理,該類物資採購總額≥30%。

  (三)C級供應商:由採購部、技術部、質監部等部門予-5-

供應商管理制度3

  適用範圍:

  所有向公司提供建材及裝置的供應商,以甲供、限價及限品牌供應商為主(包括生產廠家、代理商、經銷商)。

  規範目的:

  1、全面瞭解供應商的資質,信譽及供貨能力。

  2、全面評估供應商所供產品的價格、質量、供貨情況及安裝除錯、售後服務等方面是否符合公司的要求。

  3、建立長期穩定的、可比較選擇的建材及裝置供應商網路。使公司的材料、裝置採購工作達到'快速、準確、及時、優質、價廉'的水平。從而降低採購成本,保證產品的質量和交貨期。

  第一部分:評估小組人員的組成

  第一條:評估小組由公司建材採購協調小組及各專業人員組成。

  第二條:專業人員包括公司專業工程師、專案審算、工程及設計人員。物業管理人員。專業人員由公司建材採購協調小組按產品類別組織。必要時可邀請供應商對其產品作當面介紹。

  第二部分:工作內容及程式

  第三條:評估工作依據二個評估表的專案進行:《認可材料、裝置供應商評估表》、《供應商供貨情況評估表》。

  第四條:《認可材料、裝置供應商評估表》由供應商和專業評估小組填寫;《供應商供貨情況評估表》由專案經理部有關人員和各部門填寫。

  第五條:《認可材料、裝置供應商評估表》由向我司提供建材、裝置的供應商填寫後,經建材採購協調小組按產品類別組織專業人員進行評估。

  第六條:評估的方法是按產品類別及銷售形式對供應商逐項進行審定。從所提供的資料中判斷其規模、產品質量和供貨能力,挑選出有意向的供應商,對其進行實地考察後,確定評估結果。

  第七條:評估結果上報公司主管領導批准認可後,由建材採購協調小組進行分檔。

  第八條:評估結果可分為三個檔次:'可以合作'、::'留作備用'、'不能合作'。'可以合作'即評估小組一致認為該供應商可以合作的。進入公司《已評估供應商名錄》。待有合作專案時優先試用進行合作。'留作備用'即評估小組有兩人以上認為該供應商只能留作備用的。進入公司《留作備用供應商名錄》。待將來應急時使用。'不能合作'即評估小組兩人以上認為該供應商不能合作的,將其淘汰。進入公司《不能合作供應商名錄》。

  第九條:《供應商供貨情況評估表》適用於已與我司合作的供應商。在保修期滿以前由專案經理部經辦人填寫,保修期滿一個月內由公司建材採購協調小組組織各部門進行評估。

  第十條:評估方法為權重比例和百分制評分相結合的方式:根據實際操作情況給出各單項評分,然後按權重計算總得分,得出評估結果,上報公司領導批准認可。

  第十一條:評估結果按總得分高低分為四個檔次:'可以合作'、'需要改進'、'重新評估'、'不能合作'。

  第十二條:'可以合作'即80分以上可直接進入公司《可以合作供應商名錄》, 將來有采購專案時優先選擇。'需要改進'即79—70分之間,向其指出需改進部分要求其整改後,進入公司《可以合作供應商名錄》。'重新評估'即69—60分之間,向其指出需整改部分並要求其提供整改方案後,進入公司《留作備用供應商名錄》,留作將來應急時再合作,如在重新評估時沒有改進的則進入不能合作檔。'不能合作'即60分以下,因此不能合作而將其淘汰,進入公司《不能合作供應商名錄》。對此類供應商要加以註明,防止與其再合作。

  第十三條:所有與公司簽定的建材、裝置採購合同,在執行後都要填寫《供應商供貨情況評估表》並對供應商進行評估。當進入公司《可以合作供應商名錄》後,經過三次合作均為理想的供應商,可確定為公司建材及裝置採購《長期供應商名錄》。但在每次合作中有一次合作不理想的供應商,即作降級處理。《長期供應商名錄》作為公司今後建材和裝置採購的首選物件。並逐步向定向採購供應商發展。

  第十四條:所有評估表格評定後均由採購協調小組存檔,並交公司辦公室和集團協調小組備案。

  第三部分:評估表格

  第十五條:附表1《認可材料、裝置供應商評估表》:

  第十六條:附表2《供應商供貨情況評估表》:

  第十七條:本規範監督執行人:公司採購協調小組負責人。

供應商管理制度4

  第一章 總 則

  第一條 為進一步規範物資採購供應商管理,打造公開、公平、公正的市場競爭環境,有效防控經營風險,保證物資採購質量,切實服務好安全生產和專案建設,根據《關於印發<河南煤化集團供應商管理辦法(暫行)>的通知》(河南煤業化工〔20xx〕531號),結合企業實際,特制定本辦法。

  第二條 本辦法適用於公司範圍內生產經營、基本建設及其他日常經營活動中所涉及物資採購供應商管理工作。

  第三條 公司對自購物資供應商實行歸口統一管理,物資供應部門負責自購物資供應商建庫及管理工作。

  第四條 供應商管理堅持以下原則:

  (一)薦優用優、准入審批、分級管理、動態維護原則;

  (二)供應商資源內部共享,在庫供應商優先使用原則;

  (三)常用物資供應商入庫為主原則;

  (四)數量控制,生產性企業為主原則;

  (五)公平、公正、公開錄用,誰推薦誰負責、誰管理誰負責原則。

  第五條 戰略供應商、內部供應商的管理嚴格按照河南煤化集團相應管理制度執行。

  第二章 管理機構和職責分工

  第六條 為加強供應商管理工作,成立統購物資供應商管理領導小組。

  組 長:趙金修

  副組長:陳廷章

  成 員:金文成、張傳亮、鄧建正、楊紅慧、陳薇、徐曉光、駱朝軍、王小成、馬傑。

  領導小組下設辦公室,辦公室設在物資供應部。

  領導小組職責:

  1、審定供應商管理相關制度與辦法;

  2、評定、審批自購物資供應商入庫、退出;

  3、審批在庫供應商考評結果;

  4、協調解決供應商管理過程中的重大問題。

  第七條 供應商管理職責劃分

  (一)物資供應部職責:

  1、貫徹落實永煤控股供應商管理制度;

  2、對統購物資供應商進行入庫推薦和資質初審,推薦企業信譽好、產品質量可靠的供應商;

  3、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統購物資供應商進行考察;

  4、按照永煤控股要求做好在庫統購物資供應商的考評和日常監督;

  5、及時反饋統購物資供應商所供產品質量、售後服務等履約資訊。

  6、制定公司供應商管理制度,經領導小組審定後監督執行;

  7、建立健全公司自購物資供應商資訊庫,組織對擬入庫供應商進行准入稽核,必要時參與考察;

  8、收錄和維護公司自購物資供應商資訊,對在庫供應商進行動態管理;

  9、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審,並實行優勝劣汰;

  10、組織調查公司自購物資供應商的不良行為,提來源理意見和提議;

  11、負責處理自購物資供應商的質疑和投訴。

  (二)企管部職責:

  1、參與制定公司供應商管理制度;

  2、參與公司自購物資供應商入庫准入稽核工作;

  3、參與公司自購物資供應商評審;

  4、其他相關工作。

  (三)綜合管理部職責:

  1、監督公司自購物資供應商入庫推薦、考察和定期評審工作;

  2、審查監督物資採購中在庫自購物資供應商使用及管理工作;

  3、查糾供應商管理中的違規違紀行為;

  4、其他相關工作。

  第三章 供應商分類

  第八條 按供應商重要程度分為五類:戰略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商、臨時供應商。

  (一)戰略供應商:指與河南煤化集團或永煤控股簽署有戰略合作協議,供給的產品在河南煤化集團或永煤控股內部認可度高、質量穩定可靠、用量優勢明顯、技術含量高,且其行業地位突出和品牌影響力較大、技術裝備先進、履約本事強、企業商譽好,屬於國內或行業內知名企業。

  (二)重點供應商:指其產品在公司內用量相對較大,技術含量較高,質量穩定可靠,企業技術裝備先進,履約本事較強,在行業內部有必須知名度,屬於被各使用部門認可的供應商,是公司物資採購的常規渠道。

  (三)一般供應商:指其產品技術優勢不明顯、品牌影響力不大、行業地位一般的供應商,但其產品在公司有較為穩定的用量,質量穩定可靠,售後服務及時,是公司物資採購的補充渠道。

  (四)內部供應商:是指與河南煤化集團或其下屬企業之間存在不一樣形式的股權結構關係,且具有國家認可的生產資質,證照齊全,合法經營,體系完善,能夠生產滿足永煤控股安全生產和基本建設所需產品的生產廠商。

  (五)臨時供應商:除上述四類以外的其產品能夠滿足公司使用要求的其他供應商。

  第四章 供應商准入

  第九條 按照河南煤化集團及永煤公司統一要求,對物資採購供應商實行准入制度。物資採購活動優先從各級供應商資訊庫中選擇入圍供應商。

  (一)河南煤化統購物資供應商准入由我公司推薦,經永煤控股供應商管理部門核准,上報河南煤化集團供應商管理部門彙總、稽核,經河南煤化集團供應商管理領導小組批准後執行。

  (二)永煤控股統購物資供應商由我公司推薦也可直接由物資供應管理部(龍宇國貿)申請准入,經審查稽核合格後報永煤控股供應商管理領導小組批准後執行。

  (三)自購物資供應商由使用單位推薦也可直接由物資供應部申請准入,經審查稽核合格後報公司供應商管理領導小組批准後執行。

  第十條 供應商准入應貼合以下基本條件:

  (一)資質貼合要求。具有法人資格和獨立承擔民事職責的本事。

  (二)遵守國家法律法規,在以往與永煤控股各單位業務往來中沒有違規違約記錄。

  (三)遵守與河南煤化集團及永煤控股業務往來中的廉政承諾。

  (四)具有滿足履行合同要求的生產經營場所、設施、裝置以及資質、質量認證管理體系。

  (五)財務核算規範,具有良好的資金實力和財務狀況。

  (六)特殊行業和特種裝置具有相關部門核發的資格證書。

  (七)內部供應商必須是經河南煤化集團認定的企業,其企業名稱及准入產品以河南煤化集團正式公佈的目錄為準。

  第十一條 供應商准入必要條件

  (一)戰略供應商准入必要條件:

  1、貼合《河南煤業化工集團戰略採購及戰略供應商管理辦法(暫行)》規定的條件。

  2、主要產品必須在河南煤業化工集團和永煤控股戰略採購物資目錄範圍內。

  3、與河南煤化集團或永煤控股簽訂有戰略合作協議。

  (二)重點供應商准入必要條件:

  1、以常用裝置類、材料類、安全裝置類生產型企業為主;重點進口裝置與材料的國內總代理商或唯一經銷商可經審批程式列為重點供應商;

  2、在同行業中具有必須的規模,並且具有規範完善的產品質量控制體系和售後服務體系;

  3、具有二年及以上業務合作史,並且在業務過程中沒有發生過安全質量事故,供貨及時、服務良好。

  (三)一般供應商准入必要條件:

  1、具備准入供應商的基本條件;

  2、具有一年及以上業務合作經歷,產品質量、交貨、服務能夠滿足安全生產要求。

  (四)臨時供應商不納入供應商資訊庫管理,根據實際需要選用推薦。

  第十二條 對戰略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商根據准入的必要條件不一樣,分類推薦上報和建庫,建庫有關具體要求詳見本辦法第五章規定。

  (一)對入庫供應商實行總量控制,原則上單一品種或同類型物資入庫供應商數量控制在3-9家。國家規定的專營產品、獨家專利產品、行業壟斷的物資供應商總量達不到要求的,經供應商管理領導小組審批後可低於3家。

  (二)統購物資入庫供應商(重點和一般供應商)原則上以常用通用、大型大宗物資為主。

  (三)我公司不評定戰略供應商,對已列入河南煤化集團和永煤控股戰略供應商庫的供應商不再單獨建庫或將其列入其他類別供應商庫進行管理。

  (四)內部供應商由河南煤化集團根據實際進行單獨建庫管理。

  (五)臨時供應商不納入供應商庫管理,其准入條件按照第十條有關規定,推薦審批按有關程式進行。

  第十三條 准入供應商的基本權利和義務

  (一)對採購及評價中存在的不公正行為向供應商管理部門進行質疑與投訴;

  (二)具有向公司供給產品及服務的基本資格,並有權獲得同自身所供給產品、服務相關的採購和服務資訊;

  (三)有權參加公司範圍內的物資採購競價、詢價、招標等活動;

  (四)合同簽訂後有權要求按約定進行履行;

  (五)有權向監督部門投訴公司範圍內物資採購中存在的營私舞弊行為;

  (六)理解永煤控股相關部門和人員對產品質量、價格、服務等方面的諮詢;

  (七)以誠信的原則參與經營活動,不以不正當手段搞競爭;

  (八)響應河南煤化集團和永煤控股廉政共建要求,遵守廉潔行為條款;

  (九)業務合作中不串通其他供應商哄抬價格,牟取利益;

  (十)中標後,按規定與採購單位簽訂合同,履行投標承諾;

  (十一)嚴格執行合同條款,不斷提高產品質量和服務水平;

  (十二)及時向供應商管理部門通報企業重大變更情景,如企業重組、更名、遷址等。

  第十四條 准入供應商可享受的優惠政策

  (一)重點供應商:

  1、在貼合條件的戰略供應商數量不能滿足招標需要時,應優先推薦重點供應商入圍投標,推薦入圍供應商數量貼合要求後,不再選擇其他類別的供應商。

  2、在同一標段進行競爭的供應商,對上年度供應商評價中被評為A級的重點供應商,招標組織部門在彙總商務評分時可給予1分的商務加分,並在審批招標結果時將加分情景備註註明。

  3、重點供應商可繳納長期投標保證金。

  (二)內部供應商:

  1、對河南煤化集團評定的一類內部企業參與招標時給予2分的商務加分,二類內部企業給予1分的商務加分,以上情景須在物資採購結果審批時備註說明。

  2、內部供應商不繳納標書費、投標保證金和中標會務費。

  (四)一般供應商:實行全面競爭,不享受優惠政策。

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  第五章 供應商資訊庫建立和維護

  第十五條 待首批供應商資訊庫建成後,每年12月下旬為新增供應商入庫集中推薦期,次年元月底前按規定程式審批並報永煤控股物資供應管理部審查備案後在一季度釋出新一年在庫供應商名單,特殊情景下可隨時推薦。

  第十六條 供應商入庫程式

  (一)河南煤化集團和永煤控股統購物資供應商入庫程式

  按照《永煤控股供應商管理辦法》第十六條規定執行。

  (二)自購物資供應商入庫程式參照以上規定執行。

  1、推薦申請

  物資供應部根據物資使用單位及自行推薦的供應商填寫《商丘裕東發電有限職責公司物資准入供應商推薦審查表》、《商丘裕東發電有限職責公司供應商入庫准入申報審批表》、《商丘裕東發電有限職責公司供應商入庫准入申報明細表》(附件1—附件3),連同供應商所供給的所有資料進行准入推薦。

  2、資格預審

  企管部和監督部門共同對供應商進行資格預審,具體包括:

  (1)營業執照:具體審查企業名稱與在庫供應商名稱是否一致、成立日期、有效期限、經營範圍、註冊資本和年檢情景等。個別地區的營業執照在有效期內不需進行年檢的,應由當地工商部門出具書面證明。

  (2)稅務登記證:具體審查登記時光、經營範圍、是否為增值稅一般納稅人等。

  (3)組織機構程式碼證:具體審查有效期限和年檢情景等。

  (4)生產許可證:列入《全國工業產品生產許可證發證產品目錄》的產品,應對生產許可證證件、有效期限、產品名稱一致性等進行審查。

  (5)認定物資必須具有的相關強制性認證及資質(如MA證、特種製造許可證、防爆產品合格證、計量器具製造許可證、3C認證等)原件及影印件(加蓋公章),具體審查有效期限、產品名稱等資訊。

  (6)生產本事、技術裝備水平,產品執行標準、專利證書和市場業績。

  (7)產品代理授權書。審查其手續是否貼合法律規定,是否有效,從事專賣銷售和代理銷售的供應商需供給生產廠家或銷售總代理所供給的'書面授權及委託證明檔案。

  (8)考察報告或推薦意見。考察報告應按統一格式執行,且簽字蓋章手續齊全。

  (9)兼有安裝、維檢業務的供應商供給國家有關部門認可的安裝、維檢資質證明。

  (10)分公司性質的供應商必須按要求同時供給本公司及總公司的相關資料。

  (11)其他必要證件。對產品質量有特殊要求的,根據行業和產品個性化要求供給。

  3、准入評審

  物資供應部對各單位申報的供應商資訊從生產條件、技術水平、質量保證本事、經營狀況、供貨本事、服務水平、供應商准入種類等方面進行稽核、評價,進行適當調整和分類整理後構成書面意見報公司供應商管理領導小組複核、審批。

  4、准入核准、錄入建庫

  物資供應部將複核、審批後的合格供應商資訊錄入供應商庫。

  第十七條 供應商資訊庫應當建立完善的資訊檔案(含電子檔案)包括:供應商入庫資格預審的所有檔案(影印件需加蓋公章)以及供應商推薦及資質初審表、評定審批表、考察報告等。

  第十八條 對供應商資訊庫實行動態維護,物資供應部必須及時將與庫內供應商業務合作情景、對其考評情景等相關資訊錄入資訊庫。

  第十九條 供應商入庫實行職責追究制度。對因故意或工作嚴重失誤造成重大經濟損失或其他不良影響的,對有關職責單位、部門和人員進行嚴肅職責追究。

  第六章 供應商選用推薦

  第二十條 供應商選用推薦的基本要求:

  (一)根據採購方式不一樣推薦供應商,且擬推薦供應商理解我方採購邀請,並能按要求進取響應。

  (二)同一標段擬入圍供應商整體實力相當(尤其技術及加工實力須為同一檔次)。

  (三)招標方式採購的,同一標段擬入圍供應商中同一地級市及以下區域的供應商原則上最多不得超過兩家。

  (四)選用推薦優先從供應商庫中選取供應商,確保供應商推薦具有可追溯性。

  第二十一條 供應商選用推薦按以下原則辦理:

  (一)按供應商類別選用:重點供應商先於一般供應商;一般供應商先於臨時供應商。

  (二)按供應商評價結果選用:同類型供應商評價級別高、得分高者優先於級別低、得分低者。

  (三)凡自願退出的在庫供應商,以及被評為D級和被清理出供應商庫的供應商(含臨時供應商)兩年內在公司範圍物資採購中不得再選用。

  第二十二條 供應商選用推薦程式

  (一)河南煤化、永煤控股統購物資供應商使用准入推薦程式按河南煤化集團、永煤控股相關具體要求執行。

  (二)自購物資供應商選用推薦程式

  1、各部門根據自購物資供應商資訊庫,結合實際情景,填寫《公司自購物資採購供應商選用推薦審查表》(附件4),簽章手續齊全後報送至龍宇物資供應部。

  2、物資供應部對報送的供應商資訊進行初審(是否在庫且貼合推薦選用原則),經綜合部紀檢監察複核,分管領導審批後列為入圍供應商名單。發現超出在庫供應商範圍或不貼合選用原則的應及時調查,查清原因後要求相關單位及時予以糾正。

  3、在庫供應商不能滿足需要時,可推薦臨時供應商入圍,由各子各單位填報《公司自購物資採購供應商選用推薦審查表》(附件4),簽章手續齊全並附齊供應商資質材料後一併報送物資供應部,物資供應部對報送的供應商資訊進行初審後組織會審會籤,會審完成後可暫作為入圍供應商參與物資採購活動。

  第二十五條 凡是國內能夠生產的單(臺)批次價值在5萬元以上的物資在採購時原則上不得推薦中間商或代理商參與供應,但供應商採用的銷售模式屬於完全授權代理模式,沒有其他銷售模式存在的特殊情景例外。

  第二十六條 供應商准入過程中,必要時應組織對擬入圍供應商進行實地考察,具備下列情形之一的,應當組織考察:

  (一)與生產緊密相關,對專案程序具有較大影響的關鍵物資採購;

  (二)技術含量較高且價值較高的主要、大型裝置及原材料的採購;

  (三)擬推廣試用的新材料、新型關鍵裝置的採購;

  (四)認為其他應當考察的情形。

  對在河南煤化集團內部具有良好業績的成熟供應商可不再進行考察,但應將書面諮詢材料存檔備查,對於應當考察而未進行考察的供應商一律不得入圍。

  第二十七條 擬組織供應商考察活動的,由物資供應部牽頭組織,須提前2日通知紀檢監察部門參與(未按要求通知監督部門參與的,對考察結果可不予認可),並須統一執行《永煤控股物資採購供應商考察模板》(附件5):

  (一)統購物資供應商考察模板適用於永煤控股統購物資的供應商考察活動,具體由物資供應部負責組織協調,原則上應邀請使用部門、技術部門和永煤控股專業技術、審計監察、法律和物資供應管理部(龍宇國貿)等部門參加。

  (二)自購物資供應商考察模板適用於自購物資或永煤控股授權自購物資的供應商考察活動,具體由物資供應部組織協調,原則上應邀請使用部門、技術、財務、法律監察等相關部門參加。

  (三)組織供應商考察活動的,應當於考察結束之日起7日內(不分統、自購),將簽章手續齊全的考察報告報物資供應管理部和相應的紀檢監察部門備案。

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  第七章 供應商考核評價

  第二十八條 對在庫供應商採用日常考核和年度評價相結合的方式進行動態考核評價,臨時供應商不參與考評。

  第二十九條 物資供應部應當對在庫供應商及產品、服務等方面資訊實行跟蹤,根據使用單位反映的產品質量、現場使用、售後服務等情景,對供應商產品、業務資訊進行收集、記錄,作為供應商考核的重要依據。

  第三十條 對在庫統購物資供應商在日常業務往來中發現的問題,物資供應部負責及時填寫《河南煤化集團供應商違規違約行為記錄表》(附件6)報物資供應管理部,由其彙總整理後上報河南煤化集團。

  第三十一條 對在庫供應商(重點為發生業務往來的供應商)的年度考核評價於次年1月份進行,評價結果作為供應商准入、退出、分級與使用的重要依據。

  (一)河南煤化集團、永煤控股統購物資供應商年度評價按河南煤化集團、永煤控股統一要求執行。

  (二)公司自購物資供應商年度考核評價程式:

  1、物資供應部發布供應商考核評價通知;

  2、各部門根據通知要求,對自購物資供應商進行考核評價,考核結果按要求報送物資供應部,對與本單位無業務往來的供應商不進行考核評價。

  3、物資供應部根據考核結果,結合日常資訊掌握情景,牽頭組織安全技術、生產、企管部、財務、審計監察等相關部門,對供應商進行考核評價。評價結果彙總後統一進行公開發布,年度無業務往來的供應商無特殊情景維持原評價結果。

  第三十二條 對供應商年度考核評價採用量化打分方式進行(評價資料和辦法詳見附件7《公司供應商年度考評資料及評分表》),評價採用百分制,資料包括產品質量、產品價格、履行本事、售後服務等專案。在評分彙總時同一供應商同類產品在不一樣專案中出現扣分的,可累計扣分,該項分值扣完為止;對於同一供應商同類同批次產品出現的相同問題涉及多個單位或部門扣分的,評價時不累加計算;分項考評中各考評分項所設分值扣完為止,不進行越項、超分值扣分。

  第三十三條 供應商年度評價類別與等級確認

  供應商年度評價主要對重點供應商、一般供應商、內部供應商進行評價,分別評出A、B、C、D四個等級:A級得分≥90分;B級80≤得分<90分;C級70分≤得分<80分;D級得分<70分;臨時供應商不參與評價定級。

  第三十四條 供應商評價達標級別要求:

  (一)重點供應商。在年度評價中須到達B級及以上,若評價為C級則降為C級一般供應商;若A級重點供應商連續兩年評為A級,該供應商所供產品若在戰略採購物資範圍之內可晉升為戰略供應商。

  (二)一般供應商。在年度考評中必須到達C級及以上,若連續兩年被評為A級,可晉級為B級重點供應商。

  (三)內部供應商。在年度考評中必須到達C級及以上,因內供產品質量問題或售後服務不及時給使用單位造成經濟損失或其他不良影響的,除給予經濟處罰外,將不合格內供產品資訊上報河南煤化集團,停用不合格產品;情形嚴重的,嚴肅追究單位及人員職責,對內部企業等級做降級處理直至取消其內部供應商資格。

  (四)凡年度評價為D級的各類供應商一律視為不合格供應商。

  第八章 供應商退出

  第三十五條 發現供應商在日常業務往來中有以下行為之一的,可隨時終止其在公司的供應業務,及時清理出庫。

  (一)商業賄賂;

  (二)重大質量問題引發重大事故;

  (三)報價不實、低價位承諾未兌現;

  (四)資質材料弄虛作假;

  (五)所供物資以次充好、以假充真的商業欺詐行為;

  (六)配套產品供應嚴重滯後,影響我方正常生產和建設或藉機哄抬價格;

  (七)以不正當方式謀求入圍投標或無正當理由拒不參加我方投標邀請的;

  (八)經查實存在招標過程中有串標、圍標行為;

  (九)不按合同要求履約或兩次不能按時交貨,影響供應的;

  (十)售後服務不及時,年度內出現2次以上且影響安全生產的;

  (十一)代理供應商用其他產品冒充所代理廠家產品的;

  (十二)已停止生產、經營或更改生產、經營範圍後,質量管理和技術水平下降,不能保證所供產品質量的;

  (十三)准入後連續兩年未發生業務,且永煤控股內部沒有其產品在用的;

  (十四)內部管理混亂,多頭授權,擾亂正常經營秩序的。

  (十五)具有虛假、惡意質疑與投訴,損害河南煤化集團、永煤控股及公司形象、聲譽等其他嚴重不良行為的。

  對於容忍、縱容供應商不良行為的或知曉後而未及時反饋的,無論是否給各級公司造成經濟損失或不良影響的單位及個人,均將按照幹部管理許可權進行嚴肅職責追究。

  第三十六條 供應商在評價及退來源理中發現自身的合法權益受到損害時,能夠書面形式或經過指定網站向供應商管理領導小組辦公室提出質疑和投訴,質疑和投訴時應供給明確的事實證據及理由,不得進行虛假、惡意投訴。

  第九章 附 則

  第三十九條 發此刻供應商入庫准入、選用推薦、稽核報批、評價考核、招標評標等環節中翫忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為的,視情節對有關職責人給予處罰和處分,構成犯罪的,移送司法機關處理。

  第四十條 本辦法解釋權歸有限職責公司。

  第四十一條 本辦法自下發之日起開始執行。

供應商管理制度5

  1、供應商的選擇

  1.1根據企業的生產要求,確定需要採購的原輔料、裝置、勞動防護用品等是否符合危險品目錄中的危險品,對這些危險品進行學習,瞭解產品的特性。

  1.2對供應商的資質進行考核,要求各供應商根據實際情況提供相關的資料,如:危險品生產許可證、危險品經營許可證、危險品技術安全技術說明書、安全標籤標籤等證明材料。

  1.3營銷科彙總後,報總經理審批,對該供應商所供產品進行試用(不需試用的由化驗室化驗,直接由車間使用),根據該產品的質量、效能,使用情況,安全特點、相關資質證明、價格和售後服務等方面進行確認,選定合格供應商。

  1.4把確定好的各供應商分門別類的歸檔管理,建立合格供應商檔案,納入《供應商管理臺帳》。

  2、採購程式

  2.1採購各產品時,按照採購計劃,可以根據實際情況(必要時)要求供應商提供相關危險品的生產許可證、經營許可證、危險品技術指導說明書、危險品標籤等資料以及合格證,以確保產品符合安全要求。

  2.2進行初步檢驗以後,不符合條件的可要求供應商提供資料或選擇退貨;符合條件的才可以進公司、入庫,辦理相關的手續。

  2.3採購負責人發現問題,應及時與供應商聯絡,把資訊及時反饋給供應商,以最大限度地降低採購風險,確保採購的產品符合要求。

  3、供應商的安全管理

  3.1供銷科負責建立供應商管理制度,確定資格預審程式和要求、選用和需用的標準,建立合格供應商名錄和檔案,定期對合格供應商提供的原材料、裝置等的質量、售後服務進行審查,淘汰不符合要求的供應商。

  3.2各有關部門對供應商進行資格預審時,公司營銷部門編制、傳送招標書(招標書中應有安全的要求)

  3.3有關部門選用供應商時,應根據供應商提供的產品,從質量、效能、使用說明、價格、售後服務、安全特點、相關資質證明等方面進行確認,來選擇供應商,簽訂供應合同,合同中應有安全管理要求的條款。

  3.4有關部門續用供應商時,應對合格供應商進行交貨業績考核,對產品質量、售後服務好的,對符合安全生產要求的供應商給予續用。

  3.5公司供應部門,應經常識別與採購活動有關的風險,及時反饋給供應商,以便降低採購風險,確保所採購的產品符合要求。氯化亞銅

供應商管理制度6

  1、目的

  為加強對承包商與供應商安全管理,防止承包商與供應商因出現安全生產事故而影響本公司的聲譽和業績,特制訂本制度。

  2、範圍

  本公司承包商與供應商。

  3、職責

  1)綜合管理部負責對承包商進行資格預審,協助公司領導對承包商的選擇。負責對承包商開工前的準備的審查,作業過程監督,施工完後對承包商安全生產表現進行評價,建立合格承包商名錄和檔案。

  2)綜合管理部負責對供應商進行資格預審,協助公司領導對供應商的選擇,對供應商進行評價,建立合格供應商名錄和檔案。

  3)企業相關負責人負責對承包商和供應商進行選擇。

  4、承包商管理制度

  4.1資格預審

  1)安全生產管理部根據專案的具體情況,釋出招標通知書,提出安全管理要求。安全生產管理部負責對投標承包商進行預審,審查內容包括:資質證書;安全生產管理機構;安全生產規章制度;安全操作規程;以往業績表現;經營範圍和能力;負責人、安全生產管理人員、特種作業人員持證情況等。

  2)對沒有相應資質證書、沒有設立安全生產管理機構、沒有健全的安全生產規章制度和安全操作規程、安全生產事故發生率高、業績不佳、人員持證不齊全的承包商,堅決不錄用。

  3)審查完畢,選取符合要求的承包商上報公司相關專案負責人。

  4.2選擇

  1)安全生產管理部門協助公司相關專案負責人對承包商的投標書中的安全生產保證措施部分進行審查,作為選擇承包商的重要依據,並對負責人對承包商進行選擇作出建議。

  2)選擇好承包商後,應與承包商簽訂施工合同,合同中應有安全管理要求及約定雙方的安全職責範圍。

  4.3開工前的準備

  1)安全生產管理部門應對中標後的承包商在開工前進行監督檢查,內容包括:

  (1)安全生產計劃是否符合實際要求;

  (2)是否對所有人員安全培訓教育情況;

  (3)是否為員工配備勞動防護用品;

  (4)是否對作業相關的安全設施進行檢查、檢查;

  (5)是否為施工專案配備安全生產管理人員和管理機構;

  2)安全生產管理部門應對承包商進行相應安全生產培訓教育,為承包商辦理入廠證。

  3)若發現承包商沒有做好上述安全要求或沒有遵守公司相關的規章制度,安全生產管理部門應立即與承包商進行交涉,停止其施工作業。並對不符合要求的方面提出整改建議,監督其改正,承包商整改完成,經安全生產部驗收通過後方可施工。

  4)若承包商拒絕接受本公司的安全生產監督,或不按要求進行整改的,安全生產管理部門應上報公司相關負責人,取消承包商的施工資格。

  4.4作業過程監督

  1)安全生產管理部應對承包商的作業過程進行監督,確保承包商的施工作業工程符合本公司相關安全規章制度的要求。

  2)若承包商公司相關安全規章制度時,應及時制止其施工活動,並向承包商下達“隱患整改通知單”,並跟蹤複查,確保承包商的安全生產管理符合本企業的要求。

  3)對安全措施不落實的,根據制止其施工作業,並上報至公司相關負責人取消其施工資格。

  4.5表現評價與續用

  1)專案完工後,專案相關管理部門應結合安全生產管理部的安全監督考核情況對承包商安全生產表現做出評價。

  2)安全生產管理部對合格的承包商錄入合格承包商名錄,作為是否續用的依據,並建立承包商檔案,內容應包括:

  (1)承包商資質證書影印件;

  (2)過去3年的安全生產業績;

  (3)安全生產管理機構;

  (4)安全管理制度目錄;

  (5)特種作業人員證書影印件;

  (6)安全生產評價報告及其他有關資料。

  3)安全生產管理部負責對合格承包商名錄和檔案的存檔、保管和定期更新工作。

  5、供應商管理制度

  5.1資格預審

  1)由購銷部門、質量管理、技術部門、安全生產管理部門聯合編制、傳送招標書(包含安全要求)。

  2)接受供應商投標書後,對供應商提供的產品的質量、效能、使用說明、價格、售後服務、安全特點、相關資質證明等進行預審。

  3)預審完畢後,選取合格的供應商送公司相關負責人進行選擇。

  5.2選用

  1)根據供應商提供的產品,從質量、效能、使用說明、價格、售後服務、安全特點、相關資質證明等方面進行確認,選擇供應商。

  2)必要時需成立一個由採購、質管、技術部門組成的供應商評選小組,對供應商進行實地考察,對質量水平、交貨能力、價格水平、技術能力、服務等進行評選。

  3)對所需的產品質量、產量、價格、付款期、售後服務等與供應商進行逐一測試或交流。

  4)對供應商的產品進行小批次的生產、交期方面的論證。

  5)根據合作情況,簽訂供應合同(包括安全管理要求條款),逐步加大采購的力度。

  5.3續用

  1)購銷部門負責對供應商進行年度評價,對產品質量好、售後服務好的給予續用。

  2)購銷部門應將合作良好的供應商納入合格供應商名錄和檔案。

  3)購銷部門應及時識別人為風險、經濟風險和自然風險等採購風險,及時反饋給供應商,以便降低採購風險,確保所採購的產品符合要求。

  4)購銷部門不能只考慮預測和防範採購風險,更應該站在整個公司的角度上,考慮由此對公司製造、物流、財務、營銷、質量、售後服務等各方面造成的影響。耍注意核算企業總權益成本,而不只是採購成本;使得整個公司的利潤最大化、成本最低、風險最小。

  6、相關的檔案

  《安全作業管理制度》、《合格承包商名錄與檔案》、《合格供應商名錄與檔案》

  本制度自下發之日起執行

供應商管理制度7

  為加強承包商和供應商的安全管理,使其嚴格遵守公司的有關安全生產規章制度,避免各類安全事故的發生,防止因為承包商和供應商的責任而影響公司的聲譽和效益,結合公司實際特制定本制度:

  一、承包商和供應商(以下稱相關方)包括為公司完成某些工作或提供服務以及供應原材料、裝置設施、配件的單位和個人。

  二、相關方參與公司的承包活動前,必須由歸口管理部門按照規定進行資格預審,預審的主要內容有:承包商的資質證書、安全生產管理機構、安全生產管理制度、安全操作規程、以往的業績表現、經營範圍和能力、負責人和安全生產管理人員的持證、特種作業人員的持證情況等。

  三、相關方由公司的歸口管理部門負責管理,並建立承包商檔案。歸口管理部門負責在開始活動前對相關方的主要人員進行安全培訓教育,作業過程進行安全監督,評價其表現情況,明確續用的方法、標準和要求等。

  四、相關方在與焦化公司簽訂經濟合同的同時,應簽訂安全合同,明確雙方的權利和義務。該合同與施工、購銷合同一起存檔保管。

  五、相關方要認真學習和遵守焦化公司的企業規章制度,服從管

  理。相關方還應對所屬人員進行教育,確保職工遵章守紀,達到文明、安全施工。

  六、在施工過程中,歸口管理部門應派專人對施工隊伍進行管理,協調勞動關係,及時地發現問題,解決問題,確保安全施工。

  七、相關方在作業過程中,應遵守國家的法律法規和公司的安全生產管理制度,組織安全技術人員對工程安全進行巡查,保證作業質量和安全。

  八、相關方要嚴格遵守安全合同,應接受焦化公司的歸口管理部門、裝置安全處和所在區域單位的安全監督管理。

  九、在作業過程中如果相關方多次違反焦化公司的安全生產管理規定,且拒不整改的,歸口管理部門要責令相關方停止作業。

  十、有不良表現,給焦化公司造成重大經濟損失,影響企業形象的相關方,在以後的活動中,不得讓其參與。

供應商管理制度8

  第一章總則

  第一條為最佳化、開發供應商資源,建立供應商市場準入和業績評估體系,維持供應商隊伍穩定可靠,為企業生產、建設帶給可靠的物資供應保障,特制定本制度。

  第二條供應商管理的範圍,包括對供應商的調查、選取、開發、使用和控制等綜合性管理工作。調查是基礎,選取、開發、控制是手段,使用是目的。

  第三條供應商管理的核心是在供應商資源調查基礎上,構成優存劣汰機制,編制《合格供應商名冊》。第四條《合格供應商名冊》是採購工作中選取、使用供應商的主要依據。對於未列入《合格供應商名冊》的供應商,經過調查、評估合格後,列入合格供應商名冊新增部分。

  第五條對於未納入《合格供應商名冊》,未經過調查、評估,或經過調查、評估後不合格的供應商,無投標資格,不得簽訂合同。

  第六條本制度適用於集團所轄各生產性公司。

  第二章供應商資源調查

  第七條供應商資源調查是供應商管理的基礎工作。分為現有供應商的合作業績調查、新增供應商綜合實力調查。

  第八條現有供應商的合作業績調查,是供應商資源調查的重要方面,包括現有供應商基本狀況、與hg集團的合作年限,集團各公司產品使用狀況(數量、金額、使用壽命),售後服務狀況,價格水平,財務付款與欠款狀況。

  第九條新增供應商的綜合實力調查,是供應商資源調查的補充,包括新增供應商基本工商資質、主要生產裝置與檢測裝置先進水平、生產規模、財務潛力、主要產品技術指標、主要使用者使用狀況(業績、使用壽命),售後服務狀況,價格水平,等等。

  第十條供應商資源調查工作由集團工程管理部牽頭組織。

  根據調查工作計劃,由集團工程管理部組織使用量(金額)最大的使用者公司採購部,進行現有供應商的合作業績調查;組織推薦人所在公司採購部,開展新增供應商的綜合實力調查。

  調查過程中,各公司工程部(採購部)都務必用心配合集團工程管理部和其他公司進行的調查,帶給相關真實資料。調查後,調查小組務必撰寫調查報告、如實填寫供應商資料卡,上報集團工程管理部。

  調查報告的格式模板見附件1、

  供應商資料卡見附件2、

  第三章《合格供應商名冊》的建立與維護管理

  第十一條在分析、綜合供應商資源調查報告的基礎上,評估現有供應商、新增供應商綜合實力,編制《合格供應商名冊》。

  第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的稽核、建立,戶頭增減維護,定期頒佈。建立計算機供應商管理資訊系統,並指定專人進行日常管理。

  第十三條《合格供應商名冊》包含的資料:供應商程式碼、註冊名稱(全稱)、屬地、註冊地址、實際地址、企業網址、性質(外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體)、經營性質(生產/貿易)、企業法人代表姓名、註冊資金(萬元)、職工人數、年銷售額(萬元)、所屬行業、行業地位、企業主導產品、與hg集團合作年限、聯絡人姓名、聯絡人職務、聯絡人固定電話、聯絡人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。

  《合格供應商名冊》基本資料儲存的形式是電子表格excel,計算機供應商管理資訊系統資料庫據此匯入引用。

  《合格供應商名冊》的封面、內頁樣式見附件3、

  《合格供應商名冊》的資料欄位約定見附件4、

  第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定,保障《合格供應商名冊》基本資料真實準確、及時更新。

  第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包括合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格登出、新增供應商新增。

  第十六條合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格登出、新增供應商新增的審批許可權見附件5、

  第十七條合格供應商名冊初始建立,基於集團公司經過多年實踐,已經構成較完善的供應商隊伍,集團工程管理部結合供應商資源調查的成果,集中組織評估,對產品質量過硬、價格合理、合作期較長、信譽良好、作風端正的供應商,直接納入《合格供應商名冊》。

  合格供應商名冊初始建立流程見附件6、

  合格供應商名冊初始建立封面、內頁模版見附件7、

  第十八條合格供應商名冊初始建立的原則:

  1、合格供應商名冊初始建立的總戶數不超過現有供應商總戶數的80%;

  2、現有供應商,產品質量過硬、價格合理、合作期較長(一年以上)、信譽良好直接進入;其他現有供應商進入評估程式。

  第四章《合格供應商名冊》的評估篩選、資格登出、違規除名

  第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選,是集團工程管理部組織的定期評估,在供應商資源調查和現有供應商年終評估的基礎上進行,現有供應商年終評估的標準與打分表見附件8、

  第二十條現有供應商年終評估每年十二月上旬,由集團工程管理部統一組織安排。現有供應商年終評估程式見附件9、

  第二十一條供應商年度評估務必於年底前完成,並及時下發下年度《合格供應商名冊》。

  第二十二條評估小組的組成:使用單位技術人員代表1人、使用單位領導1人,專業工程師1人,相關採購人員2人(集團1人,分公司1人),監察部代表1人。

  第二十三條現有供應商年終評估分為優秀、良好、及格、不及格(含差)四檔,對應的評估分值和應對管理措施見附件10:

  第二十四條供應商資格登出是指因供應商破產、一年以上無合作等原因,失去其保留《合格供應商名冊》資格的狀況。

  第二十五條供應商違規除名是指供應商在與本集團公司合作過程中,採用欺詐、脅迫、串標等不正當手段,受到本集團公司審計、監察等職能部門除名處罰。

  供應商除名與登出流程見附件11、

  第五章新供應商資源的引進

  第二十六條對於有實力的新增供應商,透過資料卡的建立、綜合潛力評估,適時納入《合格供應商名冊》。

  第二十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12、

  第二十八條新供應商新增審批流程見附件13、

  第二十九條新增供應商申請審批卡見附件14、

  第六章違規考核與處罰

  第三十一條《合格供應商名冊》是選取、使用供應商的依據,對於違反本制度選取供應商的行為執行如下考核,見附件15《供應商管理制度執行狀況考核處罰表》。

  第三十二條工程管理部負責制度執行狀況的檢查與考核,對於違反制度的狀況,及時下發《整改與處罰通知單》,對於年度內連續兩次、累計三次違反制度的採購人員,調離採購崗位。見附件16、

  第三十三條工程管理部供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定見附件17、

  第三十四條對於帶給虛假資料,騙取《合格供應商名冊》資格的供應商,一經查實,做無條件除名處理。

  第七章附則

  第三十五條工程管理部負責本制度的起草和解釋工作。

  第三十六條本制度自下發之日起執行。

供應商管理制度9

  (一)具有合法的法人資格或獨立承擔民事責任的能力;

  (二)遵守國家的法律、行政法規,具有良好的商業信譽;

  (三)具有良好的履行合同的記錄;

  (四)具備完善的生產、供貨或提供服務的能力;

  (五)具有良好的資金、財務和經營狀況;

  (六)履行繳納社會保障、稅收義務;

  (七)生產企業或經營商品符合國家環保標準;

  (八)法人代表在申請資格前沒有職業和刑事犯罪記錄;

  (九)原則上供應商經營時間在一年以上,特殊行業要在三年以上;

  (十)政府採購管理機關規定的其他條件。

供應商管理制度10

  1.0 目的

  為了加強對供應商的管理,完善供應商選擇、評估及考核,特制定本制度。 2.0 範圍

  本制度適用於本公司提供產品或服務的承包商的選擇、評估和考核。 3.0 職責

  3.1 供應部負責供應商資訊的收集、分類評估,合格供應商的檔案建立及考核。

  3.2 總工辦負責供應商技術資料的提供及技術支援工作。

  3.3 總經理、副總經理負責參與重要供應商的評估及考核。

  3.4 財務部負責核定資金預算、供應商資料的稽核備存及應付帳款的對帳及付款。

  3.5供應部負責供應商評估及考核結果的稽核及本制度的稽核確認。

  3.6 供應負責本制度的編制、稽核、調整以及監控執行。

  3.7 總經理負責供應商評估及考核結果的批准及本制度的批准執行。 4.0 內容

  4.1供應商的選擇

  4.1.1採購員根據採購部門提供的採購產品特性導向選擇採購類別

  及方法,並據此進行採購資訊收集。

  4.1.2採購資訊收集分為產品資訊收集、市場行情調查、供應商資料收集、替代產品資料收集及核定資金預算等。

  4.1.3產品資訊收集:由提出採購部門提供的產品圖紙、材質要求、品質要求、採購數量等;

  4.1.4市場行情調查:根據專業網站論壇、行業報刊雜誌、供應商樣本資料、黃頁資訊及業內人士介紹等方法進行相關採購物品的市場行情調查;

  4.1.5供應商資料收集:對供應商的合法資質、企業信譽狀況、宣傳樣本、產品質量狀況及產品有關證明、ISO管理體系認證證書、供貨能力及服務質量等相關資料進行收集;

  4.1.6替代產品資料:根據產品特性進行相關替代或關連產品資料的收集;

  4.1.7核定資金預算:確定公司財務方面的資金預算。

  4.1.8採購員對收集的資訊進行分類彙總。(相關證明材料需依類別備附)

  4.2供應商的評估

  4.2.1供應商詢價、比價、議價由採購員負責實施(詳見《採購控制程式》)。

  4.2.2索樣:根據需要的產品圖紙、效能指標等引數,要求供應商按要求提供樣品。

  4.2.3供應商樣品經需求部門檢驗確認後,由採購員依相關採購評估專案內容提供供應商名錄報財務部主任,財務部主任依專案內容召集相關部門人員進行採購專案評估。

  4.2.3.1供應商的合法資質:對供應商營業執照、組織機構程式碼證、稅務登記證等相關資料進行驗證評估。

  4.2.3.2ISO管理體系認證證書:對供應商的ISO管理體系執行情況進行 評估。

  4.2.3.3產品質量狀況及產品有關證明:根據索樣檢驗確認記錄對供應商的產品質量情況進行評估;根據詢價、比價、議價單對供應商產品價格情況進行評估。

  4.2.3.4供貨能力及服務質量及企業信譽狀況:根據供應商服務承諾、供應商上游供應商和下游客戶事實調查結果、同行業對比等進行評估。

  4.2.4供應部經理將經相關部門人員評估後的供應商評估情況提交總經理批准。

  4.2.5如審批結果合格後,則轉入合格供應商進行請購作業,並建立《合格供方名錄》;如審批結果不合格,則根據採購部門要求的內容進行談判或重新選擇供應商進行評估。

  4.3供應商的考核

  4.3.1公司每年對所有合格供應商進行一次過程考核。(如遇重大質量問題或事故時,可立即對供應商實施考核)

  4.3.2由採購員依相關採購考核專案收集相關考評資料報供應部經理,供應部經理依資料內容召集相關人員進行採購過程考核。

  4.3.2.1考核專案和方法

  1) 價格:依多家供應商價格比引數值進行考核。

  2) 服務:依服務滿意度調查結果進行考核。

  4.3.3根據考核分數進行供應商級別分類:共分A好、B一般、C差三類。

  4.3.3.1評為A類供應商,選擇加強合作;

  3) 4.3.3.2評為B類供應商,選擇減少合作;

  4.3.3.3評為C類供應商,選擇直接淘汰。

  5.相關檔案

供應商管理制度11

  第一章總則

  第一條為規範公司市場部採購行為並對採購過程進行控制,保證採購的產品符合規定的要求,杜絕費用浪費,結合公司實際,特制訂本管理辦法。

  第二條本管理辦法適用於公司市場部的採購活動。

  第三條市場部採購範圍包括但不限於:專案裝置及辦公裝置。其中辦公裝置包括:傳真機、印表機、影印機、投影儀、碎紙機、掃描器、一體機、複合機、考勤機、電教裝置、電腦及其配件、程控交換機、閘道器、集線器、移動儲存裝置、錄音筆、相機、辦公電話等辦公相關裝置。

  第二章職責分工

  第四條市場部分管副總負責審批合格供應商名單及採購詢價結果。

  第五條相關業務承辦部門負責提供採購物品詳細資料。

  第六條資產管理部門負責物品採購發起及出入庫。

  第七條市場部負責組織供應商的評價並實施物品的採購。

  第八條各技術部門負責職能範圍內的專案和外購產品的檢驗。

  第三章供應商的控制

  第九條供應商檔案的建立

  (一)市場部負責對日常商務合作中的供應商進行評價。評價內容包括但不限於供方的生產能力、交貨能力、產品信譽及質量體系狀況。

  (二)評定合格的供應商,市場部需建立供應商檔案。

  供貨商檔案包括:公司名稱、地址、聯絡人、聯絡電話、供貨商資質檔案及產品資料(包括但不限於營業執照、稅務登記證、組織機構程式碼證、產品合格證、產品專利證書等)。

  第十條供應商的審批

  (一)由市場部根據供方檔案建立“合格供應商名單”,記錄供貨質量,發現問題及時對供應商進行警告,造成損失的需要供應商負責,情節嚴重者取消其合格供應商資格。

  (二)市場部負責組織對“合格供應商名單”每年評審一次,結果交由部門分管副總審批。

  第四章採購行為的審批及實施

  第十一條採購物品資料的控制

  採購物品資料包括但不限於產品型號、規格、技術指標、技術要求、數量、單位等。

  第十二條採購行為的審批

  (一)物品的申領由相關業務承辦部門發起,需提前填寫“資產申請表”,報部門經理、部門分管副總審批後,交付資產管理員。如果倉庫內有所申請物品,倉庫管理員直接辦理領用手續;如倉庫沒有,由資產管理員根據採購界限填寫“採購申請表”,報部門經理、分管副總審批,進行委託購置後辦理領用手續。

  (二)承辦人需填寫“採購申請表”,註明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規格、數量等資料,由部門經理、部門分管領導批准。

  (三)市場部接到經批准“採購申請表”後,則辦理採購程式,依採購程式辦理完成核籤。

  (四)資產收到後,由資產管理部門負責驗收,並填寫“入庫單”,在驗收清單中應詳細填寫資產名稱、規格型號,並同時對資產進行編號。及時更新臺賬,落實使用責任人。

  第十三條採購的實施

  (一)市場部在執行採購任務時,首先檢查所採購物品資料是否齊全,當資料不齊全時,應通知業務承辦部門申請人,補充必需的資料。

  (二)市場部根據“採購申請單”,從合格供方處進行採購,採購分為兩種情況,對於常規採購應選擇三家以上供應商透過“採購詢價單”進行傳真或電子郵件的詢價,對於專用裝置廠商或其授權代理商進行商務談判,採購人員應儲存所有的記錄檔案。

  (三)對於常規採購的三方詢價結果,由市場部保留“採購詢價單”,並根據詢價結果提供紙質採購建議說明,連同擬定的採購協議,交由部門分管副總審批。

  (四)部門分管副總審批透過以後,市場部開始組織簽訂採購協議,並跟進具體採購過程。如果審批不透過,市場部根據審批意見,重新組織採購或詢價。

供應商管理制度12

  第一章 總則

  第一條 為了確保公司採購產品質量的最優,以及給後期產品的維護、供應商的篩選和進一步合作提供可靠的資訊,特製度本制度。

  第二條 本制度適用於向公司長期提供大批次的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商,零售商除外。

  第二章 具體的管理制度

  第一條 供應商的資質

  採購人員在選擇供應商時,必須要求供應商提供以下證件的掃描件或是影印件,且必須在相關網站上對其真實性和有效性進行核實。

  1、供應商的企業營業執照、稅務登記證、開戶行賬號;

  2、ISO9001/20xx版證書;

  3、產品認證資料,如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。

  4、我方需要其他的資料。

  第二條 供應商的基本資訊

  1、企業的全稱及相應的簡介,詳細的辦公地址

  2、公司的固定聯絡方式:固話和傳真等

  3、公司的網址

  第三條 採購部門在認真的核實了供應商的資訊後,需填寫《產品採購單》的基本資料部分,並提交相關部門存檔。

  第四條 採購合同及品質保證協議

  1、採購合同:採購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見後,簽訂的有“供需關係”的法律性檔案。採購合同需含有以下內容:一是,雙方的全名、法人代表、聯絡方式(電話、傳真)等資訊;二是,所採購物品的名稱、規格、數量、交貨期限等;三是,質量協議,違約責任等。

  2、品質保證協議:採購部門在確定供應商之後,需與其簽署品質保證協議,以保證所採購物品和後期服務的質量。品質保證協議需包括以下內容:一是,承諾產品符合本行業的質量標準,不以次充好;二是,若不能履行採購合同的條款,則需承擔的違約責任。

  第三章 附則

  本制度自公佈之日起開始生效。

  供應商管理制度二

  為了進一步適應市場經濟發展,理順公司與供應商之間的供求保障關係充分了解供應商的各項實力,搞好公司內外部的銜接管理,確保滿足安全生產,穩定連續生產的條件,進一步搞好公司生產原格物料保質保量的採購供應工作,特制定供應商管理制度篇:

  一、對公司所需的各種原料的生產廠家要廣泛的進行資訊收集和了解,對有實力,有信譽的原料生產廠家列入供應商儲備登記表,並逐步收集各類相關資料予以備案。以備供應商選擇時參考。

  二、各類供應商選擇,要進行全面的分析瞭解,特別是關係到安全生產的大宗原料、重要備件的A類供應商,要全部充分進行市場調查、及實地考察,索取各種證件資料,如稅務登記、工商登記等資質證明,生產許可證、產品合格證(危險化學品還要索取安全技術說明書和安全標籤),並對所供原料進行現場取樣分析;B類原料供應商在完備以上資料後,可送樣品來公司進行分析驗證,部分供應商進行現場考察;其它供應商要求資料齊全。資質、資料不齊全供應商選擇的否定條件。

  三、經選擇合格的供應商,簽訂供應商合作合同(有效期為一年),並建立供應商檔案,各種資質資料裝入供應商檔案中;供應商檔案內的資料要不斷的更新,隨時記錄供應商的最新資訊資料。

  四、根據供應商的評價辦法,每年對全部的供應商進行一次全面的評價(遇特殊情況可縮短評價時間),達不到要求的給予淘汰;合格的給予續簽合同。

  五、供應商評價條件:

  1、產品質量;2、技術服務;3、交貨速度;4、對使用者的需求能否作出快速反應;5、供應商的信譽;6、產品價格;7、延期付款能力;8、銷售人員的素質(才能、品德);9、相關資料的優劣。每項分優秀、良好、較好、差、極差五個等級,從四分到零分依次遞減;36分為滿分,低於22分淘汰,詳見“供應商評價準則”。

  供應商管理制度三

  1目的

  為規範供應商管理,建立安全、穩定的供應商隊伍,確保本企業能得到及時、長期、穩定的高質量的物料和服務,防止外購原材料、零件、裝置的原因影響產品的質量以及安全事故,特制定本制度。

  2範圍

  本制度適用於長期向本企業提供原輔材料、零部件、裝置以及配套服務的所有供應商。 3職責

  3.1 採購部門負責對外原材料的採購、供應商資質鑑定、信用等級評價。

  3.2 質量部負責採購產品的抽樣檢驗工作,對供應商品質體系進行評估與定期稽核。

  3.3 總經理負責批准《合格供應商名單》。

  4內容

  4.1 實施程式

  4.1.1 採購部門負責對供應商的管理,生產、質量、技術等部門予以協助。

  4.1.2 採購部門進行初步調查,填寫《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商的供貨水平、產品質量狀況、價格水平、生產技術水平、財務狀況、信用狀況和管理水平等。

  4.2 樣品需求與樣品確認

  4.2.1 如企業有樣品需求,由採購部門通知供應商送交樣品,採購人員需對樣品提出詳細的技術質量要求,如品名、規格、包裝方式等。

  4.2.2 樣品應為供應商正常生產情況下的代表性產品,數量應多於兩件。

  4.2.3 樣品在送達企業後,由企業的設計部門、質量部門完成對樣品的外觀、效能指標等質量方面的檢驗,並填寫《樣品確認表》。

  4.2.3 經確認合格的樣品,需在樣品上貼上樣品標籤,註明合格,標識檢驗狀態。

  4.2.4 合格的樣品至少為兩件,一件返還供應商,作為供應商生產的依據,一件留在質量部,作為檢驗的依據。

  4.3 管理評審

  4.3.1 質量部對《供應商基本資料表》進行初步評價,挑選出值得進一步評審的供應商,召集本部門、採購部門及技術部門,對供應商進行相關評審。

  1)企業根據所採購材料對產品質量的影響程度,將採購採購材料分為關鍵、重要、一般材料三個級別,不同級別實行不同的控制等級。

  2)對於提供關鍵與重要材料的供應商,質量部要組織採購部、技術部對供應商進行現場評

  審,並由質量部填寫《供應商綜合評價表》,採購部、技術部簽署評審意見。

  3)對於提供一般材料的供應商,無需進行現場評審。

  4.4 合格供應商名單

  4.4.1 採購部門將相關供應商資料經過篩選後,報送企業最高管理者批准,並列入《合格供應商名單》。

  4.4.2 原則上一種材料,需準備兩家或兩家以上的合格供應商,以供採購時選擇。

  4.4.3 對於唯一或獨佔市場的供應商,可直接列入《合格供應商名單》。如客戶提供供應商名單,採購部必須按客戶提供的供應商名單進行採購,客戶提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。

  4.4.4 《合格供應商名單》要在每次的供應商考核結果得出後進行修訂。刪除不合格的供應商,重新訂立的《合格供應商名單》經企業最高領導者批准生效。

  4.5 對合格供應商的質量監督

  4.5.1 質量部和生產部儲存供應商的供貨記錄,對於供貨不合格的採購物資,應及時通知供應商,連續三次物資不合格則暫停採購,對不合格的供應商取消其供貨資格並修訂《合格供應商名單》。

  4.5.2 合格供應商應每年重新評價一次,由質量部填寫《供應商綜合評價表》,評價結果分合格和不合格兩類,並將評價結果列出清單,合格供應商報企業領導批准後成為下一年的的合格供應商。

  4.6 合格產品供應商檔案建立

  4.6.1 採購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評價的相關資料等。

  5 記錄

  《樣品確認表》

  《供應商基本資料表》

  《合格供應商名單》

  《供應商綜合評價表》

供應商管理制度13

  第一章 總 則

  第一條 目的

  為建立健全科學、公正、長效的供應商管理機制,對供應商的選擇、評價過程實施控制,開發和培育優質供應商,規範供應商管理,最佳化供應商梯隊,促進戰略性採購體系建設,持續為集團從外部獲取優勢資源,提高集團供應鏈競爭力,現根據採購職能和相關制度,結合集團發展戰略,制訂本制度。

  第二條 適用範圍

  本制度適用於集團原輔包、代理品牌和委外加工的供應商管理。

  第三條 術語定義

  一、新供應商:指前期從未與我司合作過的供應商,或者超過一年未實際合作的供應商。

  二、原輔包:指所有投入生產成品所需的原料、輔料、包材,以及倉庫發貨使用的紙箱、膠帶、氣泡膜等。

  三、代理品牌:指我司在各類渠道代理或經銷的非自有品牌的產品。

  四、關鍵指標:指決定營養、食用或使用的關鍵性指標,如主糧的蛋白質含量、紙箱的抗壓、軟包裝的剝離力、用品的使用效能等。

  第四條 各部門在供應商管理工作中的職責範圍

  一、產品運營中心採購部(以下簡稱“採購部”)在供應商管理工作中的職責範圍

  (一)負責供應商尋源工作;

  (二)負責與供應商在價格、賬期、交貨期等商務方面的澄清交流;

  (三)負責組織研發技術中心、產品運營中心品控部(以下簡稱“品控部”)共同對新供應商的准入評價工作;

  (四)負責組織研發技術中心、品控部共同對供應商的季度動態評價工作;

  (五)負責供應商評價表的擬定、組織會籤、釋出和存檔;

  (六)向供應商下達整改要求並跟進供應商整改計劃;

  (七)負責根據供應商評級結果進行科學的訂單分配;

  (八)負責與供應商商務合作關係的日常維護;

  (九)負責供應商檔案和合格供方名錄的建立、保管和動態更新。

  二、研發技術中心在供應商管理工作中的職責範圍

  (一)負責與供應商在產品驗收標準方面的澄清交流;

  (二)負責與供應商在技術力量、創新本事等方面的評價;

  (三)負責與供應商關於技術方面的交流;

  (四)負責對新原輔料的樣品驗證、跟蹤、反饋和引進審批。

  三、品控部在供應商管理工作中的職責範圍

  (一)負責與供應商在檢測方法和實操方面的澄清交流;

  (二)負責與供應商在硬體條件、品控本事、體系管理等方面的評價;

  (三)負責與供應商關於品質方面的交流;

  (四)負責對供應商到貨產品的.檢測與反饋。

  四、產品運營中心產品部(以下簡稱“產品部”)在供應商管理工作中的職責

  (一)負責代工產品和代工廠的開發、迭代、代工產品全生命週期管理;

  (二)負責與代工廠在代工產品價格、賬期、交貨期等商務方面的談判和合同簽訂;

  (三)負責在代工產品新品立項、老品升級、切換工廠過程中與供應商對接產品方面事宜。

  五、產品運營中心在供應商管理工作中的職責範圍

  (一)負責對供應商評價結果進行稽核;

  (二)負責對供應商管理工作進行監督。

  六、審計與風控中心在供應商管理工作中的職責範圍

  (一)負責受理公司內部、供應商對供應商管理工作中不公正現象的投訴和舉報;

  (二)負責供應商管理工作事前控制、事中監督、事後追查。

  七、集團經營管理委員會在供應商管理工作中的職責範圍

  (一)負責根據集團發展戰略提出供應商管理的方針、政策和目標;

  (二)負責對參與供應商管理工作的組織和個人的表現進行最終裁定。

  第二章 供應商准入制度

  第五條 評價範圍

  凡屬於第三條規定範圍的新供應商,必須按本章制度進行准入評價。

  代工廠的准入,由產品運營中心產品部主導,完成前期調查、資格認證、樣品認證、實地考察、商務談判等全流程,遵照《產品運營中心新供應商引入標準及管理辦法》執行。

  第六條 資格認證

  一、在引進新供應商前必須經過實地調查、間接瞭解等各種方式對供應商進行資格認證。

  二、證件:新供應商必須具備國家或行業要求具備的證件,包括營業執照、行業許可證(如飼料生產許可證、獸藥生產許可證、印刷經營許可證、條形碼印刷資格證)等。

  三、裝置及生產環境:新供應商應供給《裝置清單》和《廠區、車間平面圖》,且具備貼合我公司要求的生產裝置;有獨立的完整車間,貼合品質管控要求的隔離和封閉防護措施,無重大汙染源。

  四、生產本事:必須具有滿足我公司需求量的生產本事,必要時供給財務報表。

  五、經過的相關體系認證,實驗室檢測裝置及檢測本事,實驗室人員檢測資質及操作水準。

  六、外部環境(工廠附近是否有重大汙染源、大型露天堆貨場等)及汙染處置方法。涉及到的供應商,需供給汙染處理證明或其他與汙染相關的汙染物處置證明。

  七、信譽:與集團的歷史合作情景、行業地位、媒體關於供應商的正面或負面報道等。

  第七條 樣品驗證

  一、原輔料樣品由研發技術中心驗證、評定。

  二、委外加工的成品樣品由產品部、研發技術中心、品控部共同評定。

  第八條 實地考察

  一、新供應商,在正式合作前,必須由品控部、採購部、研發技術中心、審計與風控中心、產品部到供應商處實地考察(具體詳見第四章)。

  二、對於因需緊急採購或其他特殊原因在合作前無法實地考察的,應進行文審。文審資料包括:供應商證件、裝置清單、廠區及車間平面圖、實驗室儀器一覽表、供應商生產本事評估報告、供應商體系檔案等材料。

  第九條 商務談判

  由採購部與供應商進行價格、賬期、交貨期等商務條件的談判。

  第十條 綜合評定

  品控部、採購部、研發技術中心三部門分別對新供應商在資格認證、樣品驗證、實地考察、商務談判等方面進行分項評分後,做出《新供應商綜合評價表》,詳見表1。

  第十一條 試合作、整改與淘汰

  一、經評定為試合作的新供應商,納入合格供方名錄(詳見表2),由採購部簽訂合同和《質量承諾書》試合作。試合作期間按C級供應商的訂單分配比例下單。

  二、經評定為整改的新供應商,由採購部發送整改通知單(詳見表3)給供應商,要求整改並反饋,集團根據其整改成果重新評定。

  三、經評定為淘汰的新供應商,或有重大不合格項且無整改本事或意願的,直接淘汰。

  四、供應商評價制度、評級標準及訂單分配比例詳見第三章。

  第十二條 到貨驗證

  一、新供應商納入合格供方名錄後的三個月為試合作期。

  二、到貨後經檢驗不合格且供應商有異議的,可進行復檢、對標或委託第三方檢驗,檢驗結果以複檢或第三方檢驗為準。複檢由品控部負責;對標由研發技術中心和品控部負責;委託第三方檢驗由品控和採購部負責。經對標討論後,確實需要修正驗收標準的,由研發技術中心負責修訂;確實需要修正檢測方法的,由品控部負責修訂。

  三、在試合作期限內,到貨不合格的供應商,將由採購部下達《不合格物資整改函》(詳見表4)給供應商,供應商應在兩個工作日內書面反饋整改計劃,在五個工作日內整改結束並反饋。

  (一) 試合作期間內,到貨不合格批次累計≤2批,且能按時整改並整改有效的,屆滿後保留合格供方資格。

  (二) 試合作期間內,累計到達三批到貨不合格的,延長試合作期三個月。延長試合作期後到貨均合格的,保留合格供方資格;延長試合作期後到貨再次出現不合格的,取消合格供方資格,一年內不得再合作,一年後若需繼續合作,必須按供應商准入制度重新評定。

  (三) 試合作期間內,出現到貨不合格且逾期不整改的,取消合格供方資格,兩年內不得再合作,兩年後若繼續合作,需按供應商准入制度重新評定。

  四、在納入合格供方名錄後,供應商與集團正常合作過程中,出現同一指標連續兩次到貨不合格的,應在當月組織重新實地考察。

  第三章 供應商評價制度

  第十三條 供應商評價原則

  一、公平公正原則

  本制度第二條規定的所有供應商,都應依照本制度要求統一管理;所有供應商都應當得到公平公正的評價;所有被評價的供應商都應當收到評價結果。

  二、目標一致原則

  供應商管理的目的在於經過持續向供應商提出改善提議,以不斷提高供應商的交付質量和本事,進而達成戰略合作,實現互惠共贏。如果供應商不具備共同發展的戰略理念,不認可集團供應商管理制度,則應當擇機將其替換淘汰。

  三、競爭擇優原則

  科學的供應商管理體系應能強化供應商之間的良性競爭,經過競爭擇優,不斷最佳化供應商梯隊。

  四、整改優先原則

  應審慎執行淘汰。對於不合格供應商,應先中止合作,同時給予整改機會,經證實不具備整改本事或意願後再淘汰。

  五、持續改善原則

  供應商管理是採購管理和供應鏈管理工作的重心,是一項持續改善的工作,應納入日常工作並持續改善。合格供方名錄應動態更新。

  第十四條 供應商評價標準

  合格供方實行動態更新原則。在合作過程中,每季度末將嚴格按表5《在合作供應商評價表》組織評價和評級,更新合格供方名錄,並作為下一季度訂單分配的依據。

  第十五條 供應商評價程式

  一、在日常工作中,採購部、品控部和研發技術中心應當針對《在合作供應商評價表》中所載指標,各自建立供應商表現的原始資料收集模型,如採購部的價格一覽表、訂單執行報表,品控部的來料檢驗記錄,研發技術中心的技術交流記錄等。

  二、採購部每季度末聯合品控部、研發技術中心共同對在合作供應商依照《在合作供應商評價表》中所載指標進行季度評價,資料來源於當季度本條第一款所指的原始資料收集模型,以及當季度供應商在硬體設施、技術創新等方面的投入,和其在行業內的新聞與評價等。

  三、採購部每年12月下旬至次年1月上旬,聯合品控部、研發技術中心共同對供應商進行年度評價,並將評價結果報產品運營中心稽核後提報至集團經營管理委員會。

  供應商評價結果與訂單配額實行掛鉤聯動;

  (一)得分≥90分:優秀供應商(A級),第2年列為主供供應商,配額≥40%。

  (二)80≤得分<90分:合格供應商(B級),第2年列為補充供應商,配額15%-40%。

  (三)70≤得分<80分:考察供應商(C級),要求供應商對評分較低的指標出具書面整改函並實際作出有效整改後繼續合作,第2年列為後備供應商,配額≤15%。

  (四)得分<70分:不合格供應商(D級),暫停合作1年,1年後按新供應商准入制度進行評定。

  四、公司每年三月底前,為上一年度評價為A級優秀供應商發放“優秀供應商”獎牌並激勵其持續改善,對B級供應商書面提出改善提議,對C級供應商書面通知中止合作並提出整改意見,對D級供應商書面通知終止合作並明確指出不足之處。

  五、非季度及年度評價時光,如行業內同時有多家供應商出現負面新聞或停產等異常情景,採購部將組織評價。

  第十六條 供應商的檔案管理

  一、 採購部負責更新和保管合格供方名錄和供應商評價檔案,以備客戶稽核、體系稽核與工作交接之用。

  二、 採購部負責供應商證件如營業執照、生產許可證、印刷許可證等收集、更新和存檔工作。

  三、 負責印刷類業務的採購員,應聯合品控部每月對版本記錄整理一次,並做好檔案登記。

  四、 合格供方名錄和供應商檔案屬於集團一般性密級檔案,原則上不對除採購部、品控部、研發技術中心及上級主管部門以外的組織及外部公司開放,如有查閱需求,需書面提出申請,經由採購部負責人同意後方能查閱。

  五、 採購部、品控部、研發技術中心等參與供應商管理工作的組織和個人對合格供方名錄和供應商檔案負有保密義務。

  第四章 供應商實地考察制度

  第十七條 供應商實地考察原則

  一、新供應商准入前必須進行供應商實地考察,合格供方必須每年輪動一次動態實地考察。

  二、實地考察形式包括預約檢查和飛行檢查兩種形式。

  三、實地考察時必須進入對方車間、實驗室實地考察,同時經過與對方技術、品控、管理部門多方面交流,全面真實地瞭解對方管理本事、環境裝置、製程控制、品控本事、員工素養、糾偏本事、交付本事、創新本事等各方面情景。

  四、實地考察由品控部組織,由品控部、研發技術中心與採購部(必要時聯合審計與風控中心、產品部)共同參與,各部門均有各自評價的資料及權利。

  第十八條 供應商實地考察資料

  一、供應商實地考察資料包括管理本事、環境裝置、製程控制、品控本事、員工素養、糾偏本事、交付本事、創新本事等八個方面資料。

  二、以上資料經過《供應商實地考察評分表》(詳見表6)呈現。

  第十九條 對供應商實地考察結果的考核

  一、 《供應商實地考察評分表》的結果,是《新供應商綜合評價表》和《在合作供應商評價表》的重要資料。

  二、 《供應商實地考察評分表》的填寫務必客觀、真實、準確,如發現弄虛作假則對該評價人員罰款20xx元次,並給予嚴重警告處分,重犯開除,給集團造成損失在5000元以上的將對該評價人員按照損失金額的10%進行索賠,並予以解除勞動合同。

  三、 《供應商實地考察評分表》結果分類

  (一) 實地考察未出現重大不合格項,則將分數計入《新供應商綜合評價表》或《在合作供應商評價表》。

  (二) 實地考察出現重大不合格項,供應商有整改意願並有本事的,則中止合作並向其下達整改通知單(詳見表3),待其整改後重新考察,未再出現重大不合格項將分數計入《新供應商綜合評價表》或《在合作供應商評價表》;若再出現重大不合格項則淘汰。

  (三) 實地考察出現重大不合格項,供應商無整改意願或整改本事的,則淘汰。

  第五章 供應商淘汰制度

  第二十條 供應商淘汰標準

  凡供應商出現以下情形者,將列為不合格供應商進行淘汰:

  一、 在合作過程中,一個季度內連續兩次到貨關鍵指標不合格,或者一個季度內累計到達三次貨關鍵指標不合格的;

  二、 在與我司合作過程中發生欺詐行為並導致我司損失的;

  三、 經過聯盟、串標、排他、控制供貨量等方式,牽制我司採購業務正常開展的;

  四、 不能供給有效資質證件,或供給的證件存在作假的;

  五、 與我司發生過重大業務糾紛的;

  六、 與我司業務操作中存在重大遺留問題且未落實處理的;

  七、 在行業內及被各類新聞媒體及社會組織負面曝光,我司認為存在商譽或品牌公信度連帶風險的;

  八、 產品或企業被監管部門查處的;

  九、 在業務操作中經過賄賂我司員工以達成合作的;

  十、 行情發生變化時,不執行已生效的合同,經催告後仍然拒絕履行的;

  十一、在准入、季度或年度供應商評價中,被評定為D級供應商的;

  十二、供應商多次到貨不合格,且整改無效的。

  第二十一條 淘汰的執行與釋出

  一、淘汰的執行與釋出由採購部負責。

  二、不屬於第二十條第十款的供應商淘汰,採購部應組織品控部、研發技術中心會籤,報上級主管部門審批經過後方能執行。

  三、採購部應將淘汰供應商及時從合格供方名錄中清除,並向淘汰供應商釋出淘汰通知及原因。

  三、代工廠的淘汰,採購部組織產品部、品控部、研發技術中心討論,報上級部門審批,以便產品部提前匹配、及時補充新供應商。

  第二十二條 黑名單期限

  凡被淘汰的供應商,一年內不得合作。一年後,如要重啟合作,必須按供應商准入制度重新評定,評定合格後方能合作。

  第二十三條 淘汰的審慎原則

  對出現潛在問題、有可能列入淘汰名單的供應商,採購員應對其出具書面的限期整改通知單,規定期限內未落實整改或整改無效的再作淘汰。

  第二十四條 對不公正評價的懲處

  任何有權參與供應商評價的人員,均不得以私人原因對供應商做出無理由淘汰評價,否則,將對其處以500元次的罰款。

  第六章 附 則

  第二十五條 本制度為集團採購管理制度的重要組成部分,保留前期《供應商質量管理制度》、《產品運營中心新供應商引入標準及管理辦法》繼續有效。本制度條款與除上述兩個檔案外的其他制度衝突的,按本制度執行。

  第二十六條 本制度自頒佈之日起正式執行,解釋權歸集團產品運營中心。

供應商管理制度14

  為規範酒店供應商管理,理順酒店與供應商之間的供求保障關係,降低酒店採購成本,保質保量達到利益上的雙贏,酒店對供應商的管理將逐步完善。現規定如下:

  一、供應商應按照酒店的要求,合理配備供應品種,為酒店提供質高價廉的、價效比高的產品;

  二、供應商必須保證供應的貨品符合國家各項質量(衛生、食品,包裝)等規定指標,並按規定提供相關的檢驗檢疫報告,配合各主管部門的檢查,如有違規現象,須承擔相關的法律責任和經濟責任,並賠償酒店的相關經濟損失;

  三、必須保證每日供應品種和數量,並按照酒店規定的時間送貨做到無延遲,無擅自未到情況。對當天需要補貨應該及時補貨。如有因送貨不及時而造成影響的相應給予扣罰。如果經常性缺少品種或者不按規定時間送貨,酒店將對供應能力重新進行考核。

  四、供應商必須按照酒店申購單的要求提供貨品,不得隨意更換品牌、規格、數量,沒有訂單的貨品,驗收負責人有權拒絕驗收。

  五、供應商應保證供應貨物的數量(或重量),散裝貨物按照實際稱量結算,包裝物品的實際重量與標註的重量差異不得超出包裝物註明的差異,否則按照短斤缺兩視為違約一次;

  六、酒店驗收負責人如發現供應商的貨品出現短斤缺兩、以差充好、價格欺詐等不誠信的行為,一律拒收、重送或補足份量並進行相應處罰,如發現3次以上類似情況的,餐飲部負責人有權可對該供應商進行清退及更換供應商,並扣除當月全部貨款的30%作為處罰;

  七、供應商每個定價週期(每月)提供一次報價,在確定的價格執行期間,如果價格變動幅度超過±5%,可書面通知酒店(採購負責人及財務部),酒店同意予以調價。如發現市場價格降低,而供應商沒有調整,第一次扣罰該品種從定價之日至發現之日的全部差額款,第二次加倍,第三次扣除當月全部貨款的5%作為處罰(如第三次金額低於第二次標準,則按差額三倍處罰)。

  八、收貨衛生管理,各供應商驗收完原材料後,需保持地面衛生清潔,做到地面無菜葉、無紙皮箱、無明顯雜物等,另各供應商在停車場卸貨時,也應保持地面清潔。

  九、餐飲類供應商均由餐飲部和採購負責人負責統一規範管理,供應商送貨人員在進入酒店範圍後,如同酒店員工,必須遵守酒店員工管理條例。在公共區域不得吸菸,愛護公共設施裝置,如有違反者,將進行處罰。

  十、關於對供應商的扣罰,由驗收人員開單,採購負責人及餐飲部負責人簽字交由財務部,在貨款中進行體現;關於凍貨等貨品,財務部根據當月送貨數量有權扣減部分金額。

  十一、供應商具有申訴權。酒店對其進行處罰時,若有任何申訴,可先後報告至餐飲部副總監、財務部總監、酒店副總經理、酒店總經理處。

  十二、供應商應在每月20日前提供上月供應貨品對賬單並開具國家規定的正規稅務發票,酒店財務部收到上述資料並核對無誤後,在7個工作日內支付貨款。

  十三、供應商願意為酒店提供貨品,視為同意酒店《供應商管理規定》,酒店保留修改上述規定的權力。

供應商管理制度15

  第一節總則

  第一條目的

  為了進一步規範應付賬款的管理,達到賬目清晰、合理,提高工作效率,特制定本制度。

  第二條範圍

  本制度適用於所有供應商的結算管理。(包括現金廠家和代銷廠家)

  第三條職責

  (一)財務部經理負責本制度的實施和監督。

  (二)採購部經理負責結算單的製作。

  (三)分管會計負責付款單的製作。

  第二節供應商結款管理制度

  第一條交卡時間。

  (一)現金供應商交結算卡的時間分別為每月10日和每月20日。

  (二)代銷供應商交結算卡的時間為每月10日。

  (三)月清供應商交結算卡的時間為每月最後一週的週二。

  (四)合同中有其他約定的,按照合同執行。

  (五)以上時間遇節假日順延。

  第二條付款時間

  (一)現金供應商付款時間分別為每月14日和每月24日。

  (二)代銷供應商付款時間為每月18日。

  (三)月清供應商付款時間為每月28日。

  (四)預付款每月1日和15日兩次.

  (五)合同中有其他約定的,按照合同執行。

  (六)以上時間遇節假日順延。

  第三條供應商的有效結款憑證。

  (一)以受託代銷形式入庫的,合格的《供應商結算卡》為結算依據。

  (二)以採購入庫形式入庫的,合格的《供應商結算卡》和採購入庫單、採購退貨單、差價退補單為結算依據。並且將所有的入庫單和退貨單按照送貨時間的先後順序排列好,不在本次結款賬期內的單據不要交回來,否則丟失責任自負。

  第四條稅票的開具

  (一)現金供應商根據上月的送貨金額減去退貨金額開具增值稅專用發票,在交卡時將結算卡和稅票一併交回。以前在仁和有預留稅票的,下次開稅票時,用結款金額減去預留稅票的金額。把以前的稅票消化掉之後,以後每次結款金額必須等於開稅票金額,上下不得浮動10元,這是系統的要求。如果稅票未交回,本月將不能結款。

  (二)代銷供應商的發票開具金額,由往來會計於每月供應商交卡前打印出上月結款明細表交出納,出納在收卡小票上標註開票金額,供應商據此開具發票,在結款時將稅票交回。如果稅票未交回,本月將不能結款。

  第五條出納在收卡次日上班將結算卡送採購部,採購部收到結算卡的一個工作日完成結算單製作,有退貨需要儲運部填卡的,儲運部要在收到結算卡半天時間完成填卡後轉採購部,採購部於當天下午轉財務部做付款單。由此延誤結款的不得結算。

  代銷供應商付款完成進度時間要求:11日出納將卡交採購部,13日前採購部完成結算單,14日上班交儲運部將退貨填入結算卡中午12:00前完成,轉採購部;採購部於14日下午上班前將簽好字的結算單交財務部做付款單;16日前財務部完成付款單製作,17日前稽核完成,相關人員簽完字。

  第六條採購部做結算單時要看入庫單、退貨單是否齊全。入庫單未交的本次不結款,退貨單無論是否有無,只要在本月結款範圍內的全部扣除,不全的單據採購部負責通知供應商在結款時補全。並將不在本次結款範圍內的單據交給供應商。

  第七條差價退補單要在收卡前請經辦人、採購部經理,分管領導簽字,齊全後送財務做賬。並在做結算單之前在結算卡上填入此筆業務,在經辦人欄中填寫姓名。

  第八條採購部在規定時間內將結算單打印出來,經辦人簽字、採購部經理、分管領導簽字後移交財務,交接時雙方要簽字確認卡和單據的正確性。

  第九條分管會計做付款單時要核對結算卡的上次結款日期,結算卡的餘額是否正確,結算卡的發生明細及餘額與業務系統和賬務系統的金額是否一致,合同中的各項條款是否體現,供應商的其他遺留賬務是否核查,稽核入庫單、退貨單是否齊全等,如有問題,必須查明原因,重新對賬之後方可製作付款單。

  第十條綜合會計要按照制單人員的製作順序一一稽核付款單的正確性,如有其它說明,要在簽字時寫清。

  第十一條出納於收卡後當天將現金供應商付款總數報財務經理及財務總監;往來會計於16日前將代銷供應商付款總報報財務經理及財務總監。

  第十二條付款單上要有制單人、財務部經理、財務總監和總經理的簽字才能付款。

  第三節結算卡管理

  第一條所有供應商必須使用結算卡,無結算卡的不能辦理往來業務。

  第二條結算卡由出納保管,供應商交10元工本費即可購買。

  第三條舊卡填滿後供應商要及時到財務辦理購卡、換卡業務。

  第四條結算卡在使用前必須填寫:供應商編號、供應商名稱、日期、經辦人姓名、“新卡”或“接上卡”“掛失”等字樣以及公司業務專用章戳記。

  第五條舊卡必須由財務部往來會計收回,並加蓋作廢章,整理歸檔,以備查對。

  第六條結款時如未付款,出納須收回付款單,並在結算卡相應行的備註欄中標明“付款單已收回”。並將未付款的付款單轉往來會計。

  第七條《供應商結算卡》的填寫規定。

  (一)結算卡入庫金額、退貨金額、差價退補單由儲運部入庫微機員填寫;結款金額、結算卡餘額由分管會計填寫。

  (二)結算卡上入庫微機員必須在經手人欄中的第一列簽名,採購部核對業務系統後在相應經手人第二欄簽名、標明日期,以示核對;製作付款單的分管會計在相應經手人的第一列簽名,出納付款後在填結款餘額的行內經手人第二欄簽字、標明日期,證明已付款。

  (三)新供應商結算卡由採購部填寫“供應商編號、供應商名稱、日期”,標明“新卡”後簽名。

  (四)更換卡時由分管會計填寫“供應商編號、供應商名稱、日期”,並在餘額相應的備註欄中標明“接上卡”後簽名。

  (五)結算卡上的“業務專用章”戳記統一由採購部經理加蓋。

  (六)結算卡中所填寫的金額一律保留兩位小數,不足兩位的以零補齊,並用人民幣符號在金額前面攔截。

  (七)填寫結算卡時,須在“單據號”欄或者“備註”欄中填寫單據編號日期後的所有號碼,結款金額相應的欄目中填寫付款單的編號。

  (八)廠家退貨時微機員計算出結算卡餘額並確定退貨金額,電腦數與卡完全一致,餘額充足時方可辦理退貨手續。退貨時須在結算卡上用紅色碳素筆填寫退貨日期、退貨金額、單據編號以及日期後的號碼,並在相應的“經手人”第一欄中籤名。

  (九)對賬時分管會計必須在結算卡上標明付款單號、付款金額、結出餘額並在經辦人第一欄中籤名。

  (十)結算卡統一用黑色碳素筆填寫,相應人員須簽寫全名。

  (十一)結算卡填寫錯誤的必須由財務部經理用紅色碳素筆將錯誤的一覽劃掉(一紅橫線),黑色碳素筆簽名後再在下一欄填寫正確內容,不許塗改、刮擦。

  第四節罰則

  第一條以上規定中有時間要求的,未按時完成對相關責任人執行失誤提醒

  第二條在做結算單或付款過程中出現錯誤,處罰10元/筆,稽核人10元/筆,責任人承擔相應的經濟損失。

  第三條未及時填卡或填錯的處罰5元/筆。

  第四條違反以上規定視情節輕重給予批評、罰款10-100元或行政處分。

  第五條違反以上規定造成損失的由責任人全部承擔。

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