採購管理制度合集15篇

採購管理制度合集15篇

  在社會一步步向前發展的今天,制度對人們來說越來越重要,制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。擬起制度來就毫無頭緒?以下是小編為大家整理的採購管理制度,歡迎大家分享。

採購管理制度1

  一、適用範圍

  本辦法適用於常年使用的採編播裝置、器材和大宗辦公裝置的採購管理。

  二、申購程式和採購管理辦法

  1、制訂計劃

  裝置器材採購應有計劃,避免盲目性和零敲碎打。每年底,各有關部門應將第二年擬採購的裝置器材的計劃報裝置採購小組;年中需添置的裝置器材,有關部門也應預先擬定計劃報裝置採購小組。

  2、申購計劃單應寫清以下主要內容:

  1)儀器名稱(包括附件、備件);

  2)型號、規格、數量、預計單價;

  3)生產廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話;

  4)申請購置理由;

  5)技術質量標準程度;

  6)本單位有否此儀器裝置;

  3、審查批准

  1) 申購計劃由裝置採購小組彙總並簽註意見,大宗裝置需黨組研究決定後由採購小組採購並報辦公室備案。

  2) 凡屬國家專控的儀器裝置,經黨組研究批准後由裝置採購小組負責向有關部門辦理申報手續。

  三、採購管理

  1、 裝置採購小組根據經批准的申購計劃,確定專人,以單位各義儘快與廠商取得聯絡,採取“貨比三家”,原則進行供方評定,在技術質量、價格、售後服務、付款方式、送貨方式等方面進行綜合比較,確定購買商家後報主管領導同意,再簽訂購貨合同,辦理財務手續。各部門不得自行簽訂購貨合同,否則財務將拒付款。

  2、 驗收與入庫管理

  收到提貨通知單後,由裝置採購小組安排提貨,通知有關職能部門組織人員進行驗收和安裝除錯,驗收的內容包括:1)包裝有效性;2)整機完整性;3)配套材料;4)零配件數量;5)使用說明書、圖紙、有關資料及產品合格證書,並詳細填寫驗收單,根據發票辦理財務報銷、入庫手續和財產登記入冊。裝置器材入庫必須由有關職能部門確定專人接收保管,明確保管責任。

  3、退貨

  裝置器材在驗收和安裝除錯中發現質量問題、殘缺零件及資料不全等由裝置採購小組負責與生產廠家、外商、商檢等有關部門辦理退貨、索賠或追補等事宜。

  本辦法由本單位辦公室督查。

採購管理制度2

  駐店藥師職責

  一、駐店藥師必須遵守職業道德,忠於職守。

  二、駐店藥師必須瞭解本店處方藥,非處方藥使用過程中的有關知識。

  三、駐店藥師必須對處方進行稽核簽字。

  四、駐店藥師依據處方正確調配,對有問題的處方不能擅自更改,應憑醫師更正重新簽字,方可調配銷售。

  五、對消費者購買的藥品,駐店藥師應提供用藥指導或提出治療建議。

  處方稽核與管理制度

  一、駐店藥師稽核處方時應注意以下幾點:

  1、病人的姓名、性別、年齡、日期等是否填寫。

  2、文字是否清楚、正確、有無錯誤或筆誤。

  3、核對劑量是否有誤,如因病情需要超過常用劑量,醫師是否已在超劑量下簽字。

  4、有無配伍禁忌。

  5、醫師是否簽字。

  二、銷售特殊管理的藥品,應嚴格按照國家有關規定執行。

  三、處方的《處方藥品登記簿》儲存2年以上備查。

  處方藥調配製度

  一、處方藥必須憑執業醫師(或助理執業醫師)處方方可購買。

  二、駐店藥師對處方進行稽核,依據處方正確調配,發貨人和駐店醫師在處方上簽字。

  三、處方藥不得擅自更改和代用。

  四、對有配伍禁忌或超劑量處方,應當拒絕調配、銷售,必要時須經醫師對處方更正或重新簽字後,方可調配、銷售。

  非處方藥銷售制度

  一、在非處方藥貨區的顯著位置懸掛非處方藥專有標識和警示語。警示語為“請仔細閱讀說明書並按說明書購買和使用”。

  二、非處方藥不得采用有獎銷售附贈藥品或禮品銷售等銷售方式。

  三、對消費者購買的非處方藥,駐店藥師應做好諮詢服務,指導安全用藥。 藥品質量管理制度

  1)藥品進貨必須嚴格執行《藥品管理法》、《產品質量法》、《藥品管理法實施條例》、《合同法》及《藥品經營質量管理規範》等有關法律法規,依法購進。

  (2)進貨人員須經專業和有關藥品法律法規培訓,考試合格,持證上崗。

  (3)購進藥品以質量為前提,從具有合法證照的供貨單位進貨。

  (4)購進藥品要有合法票據,並依據原始票據建立購進記錄,購進記錄載明供貨單位、購貨數量、購貨日期、生產企業、藥品通用名稱、商品名稱、規格、批准文號、生產批號、有效期等內容。票據和購進記錄應儲存至超過藥品有效期後一年,但不得少於二年。

  (5)購進進口藥品要有加蓋供貨單位質管部門原印章的《進口藥品註冊證》或《醫藥產品註冊證》和《進口藥品檢驗報告書》影印件隨貨同行,實行進口藥品報關制度後,應附《進口藥品通關單》。

  (6)首營企業與首營品種的稽核必須按照“首營企業與首營品種稽核制度”的規定執行,填寫“首營企業審批表”和“首營品種審批表”,並進行相應的質量審查,經審批合格後方可經營。

  (7)購進藥品的合同要有明確的質量條款內容。

  (8)定期對進貨情況進行質量評審,一年至少1-2次。認真總結進貨過程中出現的質量問題,加以分析改進。

  藥品進貨和驗收質量管理制度

  一、門店藥品進貨應嚴格執行有關法律法規和政策,必須從加盟連鎖公司或受公司委託的藥品批發企業購貨。

  二、門店嚴禁從非法渠道採購藥品。

  三、門店在接受配送中心統一配送的藥品時,應對藥品質量進行逐批檢查驗收,按送貨憑證的相關專案對照實物,對品名、規格、批號、生產企業、數量等進行核對,做到票貨相符。

  四、驗收時如發現有貨與單不符,包裝破損,質量異常等問題,應及時報告公司銷售和質量管理部門,在接到公司質量管理部門的退貨通知後,再作退貨處理。

  五、驗收進口藥品,應有加蓋連鎖公司紅色印章的《進口藥品註冊證》和《進口藥品檢驗報告書》影印件,藥品應有中文標籤和說明書。

  六、藥品驗收合格,質管人員應在送貨憑證上籤上“驗收合格”字樣並簽名或蓋章。

  七、藥品購進票據應按順序分月加封面裝訂成冊,儲存至超過藥品有效期一年,但不得少於兩年。

採購管理制度3

  為更有效的制止鋪張、浪費現象,切實管理好辦公經費,依據相關法規、政策,結合我單位實際情況,制定本採購管理制度,具體內容如下:

  一、要由民主推薦,成立採購管理小組,至少三人以上。

  二、對常規性及較大宗的單位辦公用品的採購,年初要有具體詳細的計劃,並報單位領導辦公會審批。

  三、對單筆購置5000元

  ,批次購置10000元的固定資產,要上報局機關審批。

  四、採購單價在500元(含500元)以下的(來源:)低值易耗品和日常辦公用品,以及在500元以內的日常開支由辦公室負責人審批決定;購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出專案由辦公室負責人報請局分管領導審批。

  五、辦公室對所採購的辦公用品及其他物品應進行入庫清點、造冊登記,對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應臺賬,對其領用人、保管人、使用人都一一登記。領取時要經辦公室負責人審批透過,履行必要的領藉手續,一旦丟失或人為損壞應照價賠償。

  六、採購小組在外出採購時,不得一人獨自行動,須3人以上集體行動。

  七、採購小組在外出採購時,對所購物品需經市場調查,做到心中有數。嚴把質量關,力爭使所購物品物美價廉。

  八、採購小組在採購後,對採購發票要嚴格按照財務制度把關,發票內容要實事求是,所購物品品名、規格、數量、單價、價款、經辦人等內容應齊全。

  九、未盡事宜按照國家相關規定執行。

採購管理制度4

  為保證企業正常生產,降低生產成本,增加經濟效益,特製度以下采購管理制度:

  一、適用範圍:

  本制度適用於生產所需的高梁、大麴、稻糠、外購原酒等主要材料、煤炭、各種調味劑等輔助材料及包裝物、勞保用品等採購;工程所需物資採購。辦公用品等零星採購參見日常費用報銷制度相關規定。

  二、採購管理制度:

  1、廉潔自律,嚴守工作紀律。不接受供應商禮金、禮品及宴請;

  2、嚴格遵守採購工作流程,及時按質按量採購生產所需物資;

  3、加強採購的事前管理,建立完備的價格資訊檔案,以有效地控制和降低採購成本;

  4、科學、客觀、認真地進行收貨質量檢驗,過磅時需由保管員及其他部門員工兩人同時參與,並在過磅單簽字;

  5、所有采購必須事先得到批准,未報計劃並經稽核、批准的,除急需物資外不得采購。

  三、採購流程:

  (一)採購計劃:

  1、生產所需的大宗主、輔材料及包裝物等,由生產主管於每月末提交下月採購計劃,報主管副總及總經理批准,並預計所需資金,以便財務部妥善安排;

  2、臨時所需的材料需由使用部門及倉庫保管員提交採購申請單,並註明所需數量及倉庫現有數量,經部門負責人簽字後,報主管副總及總經理審批;

  (二)詢價比價:

  1、負責採購的人員需熟悉材料市場行情,並選擇兩至三家供應商進行價格、質量對比,報主管副部及總經理批准從中選擇確定質優價廉的供應商;

  2、供應商確定後,需每隔月對市場行情進一步瞭解,並酌情確定是否更換供應商,並履行上報程式;

  (三)簽訂合同:

  1、大宗主輔材料及包裝物必須簽訂購銷合同,並嚴格按照合同法相關規定;

  2、合同原則上應約定需要正式發票,特殊情況由財務部通知採購部門;

  3、簽訂合同時原則上不預付貨款,儘量約定貨到後掛賬一段時間付款、一批壓一批、貨到付款等形式;

  4、所有簽訂的合同均須交付財務部一份。

  (四)收貨入庫:

  1、貨物到廠後,應及時組織檢驗人員嚴格檢驗,對不符合合同約定的,不允許收貨,由廠家負責更換或撤銷合同,並追究其違約責任;

  2、檢驗合格後,開具驗收單,如需過磅,應及時組織倉庫保管員及其他部門員工過磅,並在過磅單上簽字;

  3、採購人員負責填製材料入庫單,材料入庫單一式三聯,註明供應商、材料名稱、數量、單價(不含稅)、金額等專案,倉庫保管員點收後簽字,並保留入庫單存根聯;

  4、採購員持倉庫保管員簽字的其他兩聯入庫單,經採購部經理或主管副總簽字後,將財務聯交財務部;

  5、採購員負責催收採購發票或收據,並及時交付財務部。

  (五)付款:

  1、按購銷合同約定的條款需要付款時,由採購員負責填寫《款項支付申請表》,由經辦人、部門負責人簽字後交財務部稽核,經財務部稽核後交主管副總、總經理簽字,方可付款;

  2、在最後一筆貨款支付之前,必須將採購發票或收據交付財務部。

採購管理制度5

  1、為保證醫院各項物資、材料供應及時,確保醫療工作順利開展,制定本制度。

  2、適用範圍

  凡醫院工作所需勞保用品、採暖五金、電器裝置、醫療器材、維修材料等物料採購,均適用此制度。

  3、後勤用品採購管理

  3.1後勤採購包括勞保用品、採暖五金、電器裝置等非醫療用品的採購,含固定資產和辦公用品的採購(執行《固定資產管理制度》與《辦公用品管理制度》)。

  3.2依據各部門申報的採購計劃(經部門負責人簽字,院領導審批)與後勤庫管核對庫存後集中進行採購。

  3.3採購員必須充分掌握市場資訊,收集市場物資情況,預測市場供應變化,為醫院物資採購提出合理化建議。

  3.4採購工作必須做到堅持原則,掌握標準,執行制度,嚴格財經紀律,不允許有損公肥私的現象存在,做到無計劃不採購,質量規格不明不採購,價格不合理不採購。

  3.5採購物資做到及時、準確、適用,嚴把質量關;避免盲目採購造成積壓浪費。

  3.6對外加工訂貨,要對生產廠家及物資的效能、規格、型號等進行考察,將結果與使用單位協商,擇優訂貨。

  3.7簽訂定購合同,必須註明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等。

  3.8凡購進一切公用物資,必須經庫房辦理驗收手續,庫房驗收時,應對數量、質量、規格等認真核查,做到發票與實物相符,並依據採購員採購發票辦理入庫手續,否則不予入庫。

  4、醫療器材採購管理

  4.1普通器械:根據各科室工作要求,由藥械科供應人員與科室協商制定品種、規格及數量基數。正常損耗交舊換新,由於任務變更等原因可增減基數。

  4.2裝備性儀器裝置:由各科室年終提出下年度新購進、更新計劃並填寫可行性報批表(包括品名、規格、數量、價格、產地、申報理由等),交藥械科彙總。萬元以上儀器裝備應附有技術論證報告(即從技術上說明購買該臺儀器及選定該廠產品的較詳細理由),報院醫療器械管理委員會(或藥械科)研究,提出傾向性意見,呈醫院總經理審批後實施。

  4.3各科室制定基數的普通器械及消耗物品,按消耗規律定期提出計劃交藥械科供應部門採購供應。

  4.4裝備性儀器裝置一般為合同訂貨,統一由藥械科對外訂購。合同應明確以下事項:

  4.4.1關健性指標,如質量、效能技術要求;

  4.4.2到貨不合要求應立即提出退換或索賠;

  4.4.3交貨期限,規定到期不交貨的賠償條件;

  4.4.4保修期限及培訓計劃;

  4.4.5付款方式等。

  4.5科室有特殊需要的器械、儀器裝置需自行購買的,要經科室主任審查、簽字同意,向藥械科聲明後,並經醫院總經理同意,方可自行購買,購買後攜儀器實物到藥械科補辦驗收、出入庫等手續。

  4.6所有醫療器械和儀器裝置都由藥械科倉庫發放,各科室指派專人憑領物單領取。

  4.7醫師個人使用的聽診器、叩診錘、音叉、檢眼鏡等,醫院正式醫師由科室主任或醫務部門批准,由藥械科供應部門一次性配備登記,易損部分以舊換新,調離本院或離開醫師崗位時應交回撤賬;實習生、進修生、研究生個人使用的器械,發給負責“三生”管理的人員保管,並保持適當基數,輪流使用。

採購管理制度6

  第一條目的

  為規範XXX(以下簡稱公司)行政物資管理,明確行政物資管理流程,保證公司行政物資合理配置,特制定本制度。

  第二條本制度所稱行政物資管理

  指用於公司日常行政辦公的非生產相關物資的採購、入庫、領用、維修、報廢、清查等一系列管理工作。

  第三條行政物資分類

  公司行政物資主要分為兩大類,分別為固定資產類和低值損耗品類。

  一、固定資產(價值20xx元以上),如印表機、電腦、空調、投影儀等;

  二、低值損耗品(價值1999元以下):

  (一)價值50元—1999元的低值損耗品,如電話、傳真機、檔案櫃、辦公桌椅等;

  (二)價值49元以下的低值易耗品,其中包括部門所需品和個人所需品。

  1、部門所需品:傳真紙、復(寫)印紙、列印紙、墨水、膠水、訂書機、回形針、計算器、檔案欄、筆筒、資料夾等。

  2、個人所需品:簽字筆(芯)、圓珠筆(芯)、鉛筆、筆記本、雙面膠、回形針、信箋紙等。

  第四條管理部門

  行政部是公司日常辦公用品的管理部門,負責行政物資的管理工作。

  第五條適用範圍

  本制度適用於公司全體組織及個人。

  第一章行政物資採購

  第六條行政物資採購條件

  以下兩種條件至少滿足一種時,應著手辦理行政物資採購相關事宜:

  一、各部門需要而公司庫房沒有備存該類行政物品;

  二、庫房該類行政物資數量低於規定最低庫存量。

  第七條行政物資採購流程

  一、在滿足物資採購條件時,行政部跟據庫存記錄,提出採購申請,填寫《行政物資採購申請單》(詳見附件1);

  (一)價值499元以下的低值損耗品,由分管行政的副總經理稽核,總經理審定;

  (二)價值500元以上的行政物資,由分管行政的副總經理、總經理雙稽核後董事長審定;

  二、行政部物資管理相關人員憑審定後的《行政物資採購申請單》交採購部聯絡採購;

  第八條行政物資採購要求

  一、行政物資一般由採購部向供應商採購,電子類行政物資(如個人計算機),可以經董事長同意並授權相關部門(如資訊部)採購;

  二、行政部應建立行政物資庫存量檔案,每月限定時間清查賬本,發現庫存物資不夠應及時添置。

  第二章行政物資入庫

  第九條行政物資入庫條件

  經質量檢驗部門、資訊部門等檢驗合格的採購物資可以辦理物資入庫手續。

  第十條行政物資入庫流程

  一、採購部將採購來的行政物資交給物資管理相關人員管理;

  二、物資管理人員再次清點《購銷合同》和《行政物資採購申請單》上所列各項指標,對照質量和數量;

  三、清點無誤後根據入庫物品、時間、型號等填寫《行政物資入庫明細表》(詳見附件2)同時備份存檔。

  第十一條行政物資入庫要求

  一、拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫,杜絕只見入庫單不見實物的現象;

  二、入庫時,行政部相關人員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等專案,如發現物資數量、質量不合格時,不得辦理入庫手續;

  三、如有多領的行政物資需要退庫時,必須由物資管理員填寫物資入庫單,辦妥手續後方可入庫;

  四、人員離職時,由物資管理員將分派給個人的行政物資收回入庫,如物資回收時因保管、使用不當或故意損壞造成損失,由使用者酌情賠償。

  第三章行政物資領用

  第十二條行政物資領用依據

  一、被規劃為公司固定資產的行政物資,在員工入職時按各職等對應標準,報分管行政的副總經理稽核,總經理審定後發放,原則上不再增補,若破損、殘舊需更換的必須向行政部提出申請;

  二、低值損耗品的領用可依據歷史記錄(如以過去半年耗用平均數),經驗法則(估計消耗時間)設定領用頻率(如圓珠筆每月每人發放一支),並可隨部門或人員的工作狀況隨時調整發放頻率,同時低值損耗品的領用實行以舊換新原則,但純消耗品不在此列(如信紙等);

  第十三條行政物資領用流程

  一、不同價值的行政物資的領用流程如下:

  (一)價值在10元以下的低值損耗品,由申請領用人直接在行政部物資領用登記簿上註明領用品名、數量、領用日期等即可領用;

  (二)其它價值的行政物資由領用人填寫《行政物資領用申請單》(詳見附件3),按同等價值行政物資採購報批標準申請,並經行政部負責人和分管行政副總經理雙稽核,總經理審定後方可領用,同時在領用登記簿上註明明細;

  三、行政部將《行政物資領用申請單》附著在《行政物資出庫明細單》後存檔,按照物資領用單上所列名目向領用人發放行政物資。

  第十四條行政物資領用要求

  一、本著節約與自願的原則,可不領用或少領用的應儘量節約;

  二、需要以舊換新的行政物資,如發生遺失,更換時視具體情況給予一定經濟賠償;

  三、新入職職員到職時如需要領行政用品的,由人力資源部按流程統一向行政部提出行政用品申領要求;

  四、物品領用後,遵從誰領用,誰管理的原則。個人物資由申請者個人負責,部門物資由該部門負責人負責,具體界定範圍參考本制度第三條;

  五、領用的行政物資嚴禁個人帶回家使用;

  第四章行政物資報修

  第十五條行政物資的報修條件

  以下兩種條件同時滿足可將損壞物資交至行政部聯絡維修,其中屬個人物資由個人提出報修申請,部門物資由該部門負責人申請。

  一、價值為50元以上的低值損耗品或固定資產;

  二、物資在正常工作當中由於自然磨損等原因造成非人為損壞。

  第十六條行政物資報修流程

  一、損壞物資為電腦、傳真機等電子產品,由物資使用人先行聯絡資訊部技術人員進行初期檢查、維修、除錯;

  二、經資訊部除錯確定為發生嚴重損壞的電子類行政物資、非電子類行政物資,由物資使用者向行政部提出維修申請,並填寫《行政物資報修申請單》(詳見附件5),按照物資採購相應審批標準由相關負責人稽核、審定;

  三、行政部物資管理員憑審定透過的《行政物資報修申請單》聯絡維修單位維修,並將申請單存檔;

  四、修理完畢後由管理員歸還使用人員,並做維修記錄,物資使用者在記錄單上簽字;

  五、維修時如需更換零部件需報修人員按照物資採購流程和物資領用流程辦理相關手續。

  第十七條行政物資報修要求

  一、由於使用不當等個人原因造成物資損壞的,也可報行政部維修,但產生費用須個人承擔;

  二、把個人辦公物資借給他人而造成損壞的,維修費用由借出者個人承擔;

  三、行政部作維修記錄時必須將《行政物資報修申請單》附在維修簿上存檔,以便公司日後的物資清查管理。

  第五章行政物資報廢

  第十八條行政物資報廢條件

  以下兩種條件同時滿足可辦理行政物資報廢:

  一、被劃分為公司固定資產的行政物資;

  二、使用期滿並喪失使用效能或由於各種原因造成損壞且無法修理或無維修價值。

  第十九條行政物資報廢流程

  一、物資損壞部門負責人向行政部提出物資報廢要求;

  二、由行政部物資管理員填寫《行政物資報廢申請單》(詳見附件7),詳細填寫物資分類號,編號,名稱,規格型號,單價,數量等資料;

  三、物資管理員將申請表交至行政部負責人處組織相關人員進行初審,並提出報廢初審意見,有再利用價值的交還報修人員,無再利用價值的交由分管行政副總經理和總經理雙稽核,董事長審定並作報廢處理;

  四、行政部物資管理人員根據《行政物資報廢申請單》所列名目,向部門收回報廢物資;

  五、行政部物資管理員憑《行政物資報廢申請單》到財務處銷賬,做到帳、物同時登出。

  第二十條行政物資報廢要求

  一、為保證物資經常處於良好狀態和賬實相符,除因無法妥善存放的物資專項報廢外,物資報廢每年年終進行一次;

  二、固定資產報廢必須由相關領導、專業人員、行政部部長、財務人員等相關人員會同鑑定,按照物資報廢流程嚴格執行;

  三、因個人或部門保管、保養不善造成的物資報廢,應由個人或部門負責人寫出詳細報告並根據損失程度承擔經濟賠償;

  四、報廢物資一經批准報廢,必須將實物交回行政部處理,不得隨意丟棄;

  五、凡有修舊利廢價值的,應充分實現其再利用價值,進行物資維修工作,不得隨意做報廢處理。

  第六章行政物資清查

  第二十一條行政物資清查條件

  公司應對價值100元以上的行政物資做定期清查核算。

  第二十二條行政物資清查流程

  一、在行政物資清查工作開始之前,由行政部負責人佈置清查工作,確定清查範圍、時間和應達到的要求;

  二、行政部相關人員從臺帳上將所有符合清查條件的行政物資與實際物資進行核對,並跟據《行政物資領用申請單》、《行政物資入庫明細單》和《行政物資出庫明細單》做具體校對,同時物資管理人員應停止行政物資的收發活動,將物資分類擺放有序,嚴禁實物流動;

  三、物資清查中發現帳實不符,應及時查明原因,以書面形式給出相應處理意見(如盤虧的從賬面銷除,盤盈的估價入賬等),並按照價格根據物資採購報批標準上報相關負責人稽核、審定;

  四、由審定人確定差異處理決定和對相關責任人的處置決定。

  第二十三條行政物資清查要求

  一、行政部負責人每月月末進行行政物資清查,每年年末會同物資使用部門、財務部等部門進行年度盤點,並將工作記錄裝訂成冊保管存檔;

  二、清查過程中要分配專人負責清點、專人負責記錄、專人負責監督。清查過程中,除了要保證清點數量準確外,還要關注各類行政物資的價值有無減損、有無超儲積壓、浪費等現象;

  三、清查過程中如有固定資產需作報廢處理的,必須按審批程式經相關領導稽核批准後才可處理,否則一律不準自行調整;

  四、清查中若遇固定資產缺失或質量上的問題(如超期、老化、變質或損壞等),應及時用書面的形式向相關領導彙報,如因臺帳管理人員等由於疏忽等自身原因造成公司固定資產帳實嚴重不符,須視具體情況給予經濟處罰。

  第七章附則

  第二十四條行政物資管理嚴格按照本制度執行,責任落實到崗位,失責將按相關制度懲處。

  第二十五條本制度的修訂及解釋歸屬行政部。

  第二十六條本制度簽發之日起生效,若與此前相關檔案衝突,以本制度為準。

採購管理制度7

  為加強我公司員工食堂的食品及原料採購安全管理,貫徹落實新《食品安全法》等法律法規要求,規範食品採購索證、進貨驗收和臺賬記錄行為,從源頭治理食品汙染,確保我公司的食品衛生安全,特制定本規定。

  一、食品及原料採購索證管理

  索證是指食品生產經營者在採購食品及原料時,查驗產品是否符合相關衛生法規或標準要求,查驗供貨產品合格證明並索取購物憑證的行為。

  購物憑證是指能夠滿足食品溯源所需要的有效憑證,包括髮票、收據、供貨清單、信譽卡等。

  (一)需要索證的食品及其原料的範圍和種類

  1、糧、油及其製品;

  2、乳及其製品;

  3、肉類、水產、蛋類及其製品;

  4、飲品飲料(包括定型包裝飲用水)、冷飲及冷藏食品;

  5、豆製品;

  6、醬醃菜類;

  7、涼果、蜜餞、檳榔、食用糖、糖果、糕點類;

  8、罐頭食品;

  9、茶葉;

  10、酒類;

  11、調味品;

  12、食品新增劑;

  13、新資源食品、保健食品、營養強化食品、輻照食品,以既是食品又是藥品的物品為原料加工生產的食品和特殊營養食品;

  14、進口食品;

  15、省級衛生行政部門認為應該索證的其它食品及原料。

  (二)採購食品索證的內容

  1、在採購食品及其原料時要向供應商索取衛生許可證和工商營業執照(影印件)、產品檢驗合格證明或者化驗單。

  2、採購進口食品及其原料,應當索取由口岸進口食品衛生監督檢驗機構出具的化驗單(影印件)。

  3、採購鮮(凍)肉類時,應當索取畜、禽產品動物檢疫合格證明,或者檢視胴體上是否加蓋有效的驗訖印章,採購進口鮮(凍)肉類及其製品時,應索取出入境動物產品檢疫合格證明(影印件)。

  4、採購保健食品、進口保健食品、輻照食品、新資源食品時,在索取衛生許可證和工商營業執照(影印件)、產品檢驗合格證明或者化驗單的同時還須索取衛生部或國家食品藥品監督管理局(限保健食品和進口保健食品)發放的《保健食品批准證書》、《進口保健食品批准證書》、《輻照食品批准證書》、《新資源食品衛生審查批件》或《新資源食品試生產衛生審查批件》(影印件)。

  5、採購嬰幼兒食品、特殊營養食品、營養強化食品,除索取衛生許可證和工商營業執照(影印件)、產品的檢驗合格證或化驗單外,還應當索取省級衛生行政部門頒發的產品審查批准檔案(影印件)。

  《湖南省採購食品索證管理辦法》規定食品生產經營者在採購食品及其原料索取檢驗合格證或者化驗單時,銷售者既可以提供生產企業出具的檢驗合格證或化驗單,也可以提供生產企業委託衛生監測檢驗機構或產品質量監測檢驗部門出具的化驗單,二者均屬有效證件。

  (三)採購前應按以下要求對產品進行查驗

  1、產品一般衛生狀況、產品合格證明和產品標識是否符合國家相關法律、法規的規定。

  2、從食品生產企業或批發市場批次採購食品時,應查驗食品是否有按照產品生產批次由符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗合格報告或者由供貨商簽字(蓋章)的檢驗報告影印件。不能提供檢驗報告或者檢驗報告影印件的產品,不得采購。

  3、採購生豬肉應查驗是否為定點屠宰企業屠宰的產品並查驗檢疫合格證明,採購其他肉類也應查驗檢疫合格證明。不得采購沒有檢疫合格證明的肉類。

  產品的檢驗合格證或化驗單應標明產品名稱、生產廠名、產品批號、檢驗專案及結果、檢驗日期等內容,並加蓋檢驗單位公章。

  產品檢驗合格證或化驗單不得進行塗改或偽造。

  索取的產品檢驗合格證或化驗單,由食品生產經營者自行保管備查。

  食品生產經營者發現採購的產品與衛生檢驗報告單不符或因運輸、包裝、貨倉保管不符合衛生要求,導致採購的產品可能被汙染、變質或出現其他異常情況時,應立即採取控制措施,並向當地衛生行政部門報告,不得擅自投放市場。

  從固定供貨商或供貨基地採購食品的,應索取並留存供貨基地或供貨商的資質證明,供貨商或供貨基地應簽訂採購供貨合同並保證食品衛生質量。

  (四)採購時索取銷售者或市場管理者出具的購物憑證並留存備查。

  (五)禁止生產經營下列食品:(《食品安全法》第28條)

  1、用非食品原料生產的食品或者新增食品新增劑以外的化學物質和其他可能危害人體健康物質的食品,或者用回收食品作為原料生產的食品;

  2、致病性微生物、農藥殘留、獸藥殘留、重金屬、汙染物質以及其他危害人體健康的物質含量超過食品安全標準限量的食品;

  3、營養成分不符合食品安全標準的專供嬰幼兒和其他特定人群的主輔食品;

  4、腐敗變質、油脂酸敗、黴變生蟲、汙穢不潔、混有異物、摻假摻雜或者感官性狀異常的食品;

  5、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產動物肉類及其製品;

  6、未經動物衛生監督機構檢疫或者檢疫不合格的肉類,或者未經檢驗或者檢驗不合格的肉類製品;

  7、被包裝材料、容器、運輸工具等汙染的食品;

  8、超過保質期的食品;

  9、無標籤的預包裝食品;

  10、國家為防病等特殊需要明令禁止生產經營的食品;

  11、其他不符合食品安全標準或者要求的食品。

  二、進貨查驗管理

  必須建立並執行進貨檢查驗收制度,審驗供貨商的經營資格,驗明產品合格證明和產品標識,並建立產品進貨臺賬,如實記錄產品名稱、規格、數量、供貨商及其聯絡方式、進貨時間等內容。進貨臺賬儲存期限不得少於2年。

  應當向供貨商按照產品生產批次索要符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗報告或者由供貨商簽字或者蓋章的檢驗報告影印件。不能提供檢驗報告或者檢驗報告影印件的產品,不得銷售。

  三、臺賬記錄管理

  食品生產經營者應實施進貨驗收和臺賬記錄制度,在食品入庫或使用前核驗所購食品與購物憑證是否相符,並進行臺賬記錄。

  臺賬應如實記錄進貨時間、食品名稱、規格、數量、供貨商及其聯絡方式等內容。臺賬格式見附件。

  從固定供貨基地或供貨商採購食品並簽訂採購供應合同的,應留存每筆供貨清單,可不再重新登記臺賬。

  購物憑證及食品索證有關的資料應按產品品種、進貨時間先後次序有序整理,妥善儲存備查。

  食品生產經營者需妥善保管索證的相關資料和驗收記錄,不得塗改、偽造,其儲存期限不得少於食品使用完畢後二年。

  餐飲業經營者食品採購與進貨驗收臺賬(格式)

  單位或部門名稱:

  進貨時間食品名稱規格數量供貨商供貨商聯絡方式食品與購物證明是否一致驗收人

  四、工作要求

  1、各分部要廣泛宣傳建立食品購銷臺賬制度的目的意義,使後勤管理人員懂得建立食品購銷臺賬制度的好處,變為後勤管理人員的自覺行動,充分運用先進的管理經驗,規範內部管理。

  2、各分部要根據要求,建立食品採購索證、進貨驗收和臺賬記錄制度,指定專(兼)職人員負責食品採購、索證、驗收以及臺賬記錄等工作。臺賬存放應方便查驗。

  3、負責食品採購、索證、驗收和臺賬記錄的人員應掌握餐飲業常用食品衛生法規規定、食品衛生基本知識和感官鑑別常識。

  4、各分部要健全食品採購進倉驗收制度,確定專人嚴格把好進貨驗收關,對相關證件不符合要求或者證件與產品不相符的產品,不得采購進倉。

  5、各分部建立食品購銷臺賬的過程中,要根據實際情況突出重點,突出抓好糧、油、肉蛋、水產品、蔬菜、調味品等容易發生汙染的食品的進貨臺賬建立和驗收把關。應當相對固定供貨單位並定期到食品生產加工企業或者供貨單位考察,全面瞭解執行食品衛生法律法規的情況和衛生狀況。

採購管理制度8

  第一章 總 則

  第一條 為規範學校儀器裝置採購行為,加強財務支出管理,提高資金使用效益,保障和促進學校事業的發展,根據政府採購管理暫行辦法,制定本辦法。

  第二條 學校各單位使用財政預算內資金和預算外資金及貸款資金、捐贈資金等財政性資金採購儀器裝置,適用本辦法。

  第三條 本辦法所稱學校儀器裝置採購,是指學校各單位以購買、委託研製開發、租用等方式獲取儀器裝置的行為。

  第四條 有下列情形之一的學校儀器裝置採購,經分管校領導同意後,可以不適用本辦法:

  (一)涉及國家安全和國家機密的;

  (二)因自然災害或其它不可抗力因素,需緊急採購的;

  (三)人民生命財產遭受危險,需緊急採購的;

  (四)某些特定的其它情況。

  第五條 學校各院系、各單位採購儀器裝置應當遵循公開、公正、公平、高效和維護公共利益的原則。

  第二章 學校採購主體和供應商

  第六條 儀器裝置採購的主體包括集中採購機構和非集中採購機構。

  第七條 成立"中國地質大學儀器裝置採購招標領導小組",作為學校的集中採購機構,資產處負責辦理日常管理工作,並負責下列採購事務:負責全校單價20萬元及以上(包括批次)儀器裝置的招標採購工作,審定招標、採購管理檔案(含制度、辦法),審定招標專案,主持採購專案招、投標的全過程。

  第八條 非集中採購機構(各院系、各單位)負責下列採購事務:單價2萬元及以下的儀器裝置,由各院系、各單位自行採購。單價在2萬元以上(包括批次)的儀器裝置,須由各院系、各單位會同資產處,與供應商簽訂購貨合同,並需符合本辦法第三章、第四章要求。

  第九條 供應商是指具備向採購機構提供儀器裝置和服務能力的法人和其它組織,包括中國供應商和外國供應商。

  第十條 中國供應商應具備下列條件:

  (一)具有中國法人資格,能獨立承擔民事責任;

  (二)遵守國家法律,行政法規,具有良好的信譽;

  (三)具有履行合同的能力和良好的履行合同的記錄;

  (四)良好的資金、財務狀況;

  (五)中央和地方人民政府規定的其他條件。

  第十一條 外國供應商應具備下列條件:

  (-)經中央和地方人民政府批准進入我國市場的外國法人和其它組織;

  (二)根據我國締結或參加的國際公約、條約、協定規定準入我國市場的外國法人和其他組織;

  (三)外國供應商一般應在我國境內設有代表機構或能有效提供技術支援和售後服務。 外國供應商享有並履行與中國供應商同等的`權利和義務。

  第三章 學校採購方式

  第十二條 學校採購一般採用邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源採購等方式,須公開招標採購的儀器裝置,按有關政府採購管理檔案精神執行。

  邀請招標採購,是指採購機構以投標邀請書的方式邀請三個或三個以上特定供應商投際的採購方式。

  競爭性談判採購,是指採購機構直接邀請三家或三家以上的供應商就採購事宜進行談判的採購方式。

  詢價採購,是指採購機構對三家或三家以上的供應商提供的報價進行比較,以確保價格具有競爭性的採購方式。

  單一來源採購,是指採購機構向一家供應商直接購買的採購方式。

  第十三條 採購金額在10萬元以上時,一般應實行邀請招標採購的方式,被邀請的特定供應商一般由採購機構和資產處商議確定。

  第十四條 屬於下列情形之一的,可以採取競爭性談判採購方式:

  (一)招標後,沒有供應商投標或者沒有合格標的;

  (二)因出現不可預見的情況而急需採購,無法按招標方式得到的;

  (三)投標檔案的準備需較長時間才能完成的;

  (四)供應商準備投標檔案需要高額費用的;

  (五)對高新技術含量有特別要求的;

  (六)採購金額在10萬元以下的。

  第十五條 採購價格彈性不大的標準規格的儀器裝置且有現貨時,可以採用詢價採購方式。

  第十六條 屬於下列情形之一,可以採取單一來源採購方式:

  (一)只能從特定供應商處採購,或供應商擁有專有權,且無其他合適替代的;

  (二)原採購的後繼維修、零配件供應、更換或擴充必須向原供應商採購的;

  (三)在原招標目的範圍內,補充合同的價格不超過原合同價格的50%,因而必須與原供應商簽約的;

  (四)預先宣告需對原有采購進行後繼擴充的;

  (五)從殘疾人機構,慈善機構採購的。

  第十七條 購置單位採購進口儀器裝置,應儘量透過符合海關優惠政策條件的形式進行採購。

  第四章 學校採購程式

  第十八條 購置單價為5萬元及以下的一般儀器裝置,申請人應填寫"中國地質大學器材申請卡",由各院系、各單位負責審批。

  購置單價在5萬元以上的儀器裝置,申請人需填寫"中國地質大學申購貴重儀器裝置可行性論證報告",由資產處負責審批。

  購置單價在20萬元以上的儀器裝置,報主管校長審批。"中國地質大學申購大型精密儀器可行性論證報告"要求組織專家論證。

  單價在5到20萬元之間(不含20萬元)的儀器裝置,由各院系、各單位自行組織專家論證。

  單價在20-40萬元之間的儀器裝置,由各院系、各單位和資產處共同組織專家論證。

  單價40萬元以上儀器裝置,由資產處與學校儀器裝置專家論證組組織論證。

  第十九條 購置國家規定的社會集團控制購買的商品,各院系、各單位必須書面提出申請,由資產處稽核,報省有關部門審批後方可購買。購置空調器等耗電量較大的儀器裝置,需報學校用電主管部門審批。

  第二十條 重點建設專案均實行專案領導小組負責制,各專案領導小組應明確一名儀器裝置購置負責人。各專案領導小組應根據學校稽核同意下達的每年專案裝置購置總經費額度情況,於每年年底編報全年儀器裝置購置清單,報專案主管職能部門和資產處,各專案儀器裝置購置負責人應在採購前一個月及時與裝備處聯絡,並按要求向裝備處提供有關材料,以便進行採購前論證、審批等各項採購程式的操作。

  第二十一條 學校招投標程式規定如下:

  (一)採用邀請招標採購方式的,應當向三家或三家以上特定供應商發出投標邀請書。招標檔案書應當包括所購儀器裝置的要求和條件以及擬訂合同的主要條款;

  (二)招標檔案不得要求或者標明特定的供應商以及含有傾向或者排斥潛在投標人的內容;

  (三)招標人不得向他人透露已獲取招標檔案的潛在投標人的名稱、人數以及與招標投標有關的其它情況;

  (四)開標應當按招標檔案規定的時間、地點和程式,由招標人以公開方式進行。開標時應當眾驗明所有投標檔案的密封未遭損壞;

  (五)採購金額在20萬元以下的,由購置單位和資產處派人共同組成評標小組進行評標。採購金額在20萬元以上的,由學校採購招標領導小組進行評標。

  第二十二條 非招、投標方式的採購工作程式一般在30天內完成,招、投標方式的採購工作程式一般在60天內完成。

  第二十三條 採用招、投標方式時,由資產處和採購機構共同編制招標檔案,檔案內容和招標程式應符合國家法律、法規的要求。

  第二十四條 學校採購合同需要變更時,購置單位應當將變更的內容以書面形式報告資產處。

  第五章 學校採購監督

  第二十五條 學校採購工作接受黨紀、政紀、審計、財務和群眾監督。

  第二十六條 採用招、投標方式的採購專案,由資產處配合採購機構共同開標。 第二十七條 學校監察處、儀器裝置採購招標領導小組有權從下列方面對合同文件進行審查:

  (一)是否符合有關法律、法規和政策的要求;

  (二)是否符合學校採購預算的要求;

  (三)合同的主要條款是否符合招標檔案的要求;

  (四)合同中是否包括了對合同履行驗收提出的特別要求。

  第二十八條 採購機構在採購過程中出現下列情形之一的,則視為採購行為無效,學校紀監辦、學校採購招標領導小組應責令其進行整改;對直接主管人員和其他直接責任人員,可按學校黨紀、政紀有關規定處理;有意給供應商造成損失的,應當承擔賠償責任:

  (一)應當採用招標採購方式而未採用的;

  (二)擅自改動採購標準的;

  (三)與供應商違規串通的;

  (四)開標確認後無正當理由不與中標人簽定採購合同的;

  (五)拒絕採購監督小組的檢查或者不如實反映情況,不提供有關材料的;

  (六)其他違紀違規的行為。

  第二十九條 供應商有下列情形之一的,則視為採購行為無效,應責令其改正:給採購單位造成損害的,應當追究其經濟責任:

  (一)提供虛假材料,騙取學校採購供應商資格的;

  (二)提供虛假投標材料的;

  (三)採用不正當手段抵毀,排擠其他供應商的;

  (四)與採購機構違規串通的;

  (五)中標後,無正當理由不與採購機構簽定採購合同的;

  (六)向採購招標領導小組、採購機構人員行賄或者提供其它不正當利益的;

  (七)其它違紀違規的行為。

  第三十條 學校採購招標領導小組和招標採購工作人員,不履行本辦法的規定,循私舞弊,翫忽職守的,可按學校黨紀、政紀有關規定處理。

  第三十一條 具有本辦法第二十八條、第二十九條、第三十餘所列違規情況,情節嚴重構成犯罪的,移送司法機關依法追究刑事責任。

  第六章 附 則

  第三十二條 本辦法未盡事宜,按國家有關法律法規執行。

  第三十三條 本辦法由學校採購招標領導小組負責解釋。

  第三十四條 本辦法自發布之日起施行。

採購管理制度9

  為了嚴格管理和控制公司採購物資的質量和價格,規範公司的採購管理行為,堵塞採購環節的漏洞,有效降低企業的經營成本,特制定本制度。

  一、比價採購管理的實施原則:

  公司的比價採購管理要嚴格遵循以下原則:

  (1)決策民主化;

  (2)操作透明化;

  (3)權力分散化;

  (4)採購規範化;

  (5)效益最大化。

  在此基礎上構築全公司的比價採購管理體制。

  2、公司實行集團公司和各分公司、子公司三級管理的比價採購管理模式。

  具體分工辦法如下:集團公司成立採購管理辦公室,由公司總工程師分管領導,與各分公司的採購管理部門按採購效益最大化的原則進行分工管理。集團採購辦公室具體負責經辦由集團集中統一採購的材料物資如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。

  (3)提出制定和調整採購物資控制價格的建議;

  (4)對供貨單位和價格有否決權;

  (5)檢查處理違反公司比價採購管理制度和損害公司利益的行為。

  3、集團公司採購管理辦公室的主要職責是:

  (1)根據市場資訊及時提供價格建議;

  (2)嚴格控制和執行比價採購小組確定的採購價格;

  (3)自覺接受比價採購管理小組的監督,按程式開展工作;

  (4)建立價格資訊網路及臺賬;

  (5)採購人員隨時注意市場價格的變化,並及時將資訊反饋給比價採購管理小組。

  4、特殊情況的處理辦法:

  當比價採購管理在實施過程中,出現特殊情況時,比價採購管理小組無法裁定的,上報公司總裁,由總裁依據公司比價採購管理的實施原則進行裁定。

  四、比價採購管理程式

  1、由各物資使用部門在保障生產經營和管理需要的前提條件下做好採購計劃,並建立健全計劃管理工作,將物資採購計劃與財務預算管理統一起來,以公司預算為前提和依據,按月制定採購明細計劃,按比價採購的分工上報各級比價採購管理辦公室,經比價採購管理小組批准後方可進行比價採購。

  2、採購部門在採購前,必須先進行廣泛的市場調查,然後由比價管理小組召集有關成員,集體研究,對所採購的物資貨比三家,進行綜合評價,統一意見。堅決杜絕採購中的權力行為和個人行為。採購部門根據研究的結果,在比價採購辦公室稽核備案,辦理《採購物資價格稽核單》後具體執行。

  3、各類物資採購不論簽訂合同與否,都按此程式辦理。

  4、對於價格低、採購量不大且不經常使用的物資,暫不按比價採購程式管理。但必須事先經過比價採購辦公室確認。

  5、在比價採購工作中,要逐步實行公開招標採購,以降低採購成本。為此,公司要求,只要具備條件,各分、子公司對大宗物資的購置及其它經營活動所需物資都要進行公開招標,公司總部比價管理小組將指導和配合企業的招標活動。

  6、對由集團公司進行統一採購的材料物資,分別付款的管理辦法。由公司採購部門統一進行採購統籌管理,各分公司和子公司分別進行付款。對各分公司和子公司的物資採購計劃實施網路化的適時管理,在保障生產經營前提條件下,以最近的距離和最短的採購時間統一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進行付款。

  7、對集團所屬分公司及集團總部所需辦公裝置、辦公用品、清掃用品以及勞保用品,統一歸口到公司採購辦公室進行集中採購,在貨比三家的基礎上實行定點採購,以取得規模採購效益,最大限度地降低採購成本。

  五、採購部門要建立《物資採購分類流水臺賬》,詳細記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規格型號、質量標準、價格、付款條件、聯絡電話及聯絡人等情況,隨時備查。

  六、違反比價採購管理處罰規定:

  1、不按比價採購程式進行採購的;

  2、不按比價採購制度進行集體討論研究,私自進行採購的。

採購管理制度10

  一、裝置管理部門應根據各專業科室業務的性質和醫療、教學、科研的需要,按批准計劃專案內容進行採購。

  二、購置醫療裝置前,必須查驗供應商提供的《醫療器械註冊證》、《醫療器械經營企業許可證》、《醫療器械生產企業許可證》等證件,影印件必須加蓋經銷單位公章,並核實證件的真實性與有效性,不得購置無證和偽劣產品,嚴格把好質量關。

  三、醫療裝置採購以政府採購辦批准的方式進行。屬於政府採購目錄或集中採購招標範圍的醫療裝置應按規定委託招標採購。對於自行招標的,應做到公開、公平、公正。

  四、對於急需和因特殊情況不合適招標採購的裝置,可採用詢價或定向單一來源採購,但應報單位領導批准。屬政府採購範圍的應報當地政府採購部門批准。

  五、採購部門應及時掌握採購計劃的進度,對臨床急需的裝置應先採購,以保障臨床需要。

  六、使用科室不得擅自採購或以先試用後付款的方式採購醫療裝置。

  七、對違反規定造成的後果,將追查有關人員的責任。

採購管理制度11

  一、目的

  為了規範公司行政辦公用品採購,加強對採購行為的監督管理,提高資金的利用效益,促使採購在公開、公平、公正的前提下,依據質量第一、價格優先的原則進行,特制定本規定。

  二、適用範圍

  本制度適用於公司日常辦公用品、辦公設施裝置、辦公傢俱等實物資產,以及公司活動用品等零星物品的採購。

  三、管理職責

  行政採購專員負責行政辦公用品的物資採購

  四、內容

  (一)申購審批流程

  1、各部門耗材專員按標準配置領用日常辦公用品和裝置,日常辦公用品由行政採購專員定期集中採購,存於公司庫房。

  2、員工若因工作需要增加標準配置外的其他用品,應逐級申報審批。

  3、單價金額100元以上500元以下的物資申購,由使用人或使用部門內勤填寫《請購單》,經本部門負責人、行政負責人批准後,由行政採購專員購買。

  4、單價金額500元以上的物資申購,由使用人或使用部門填寫申請,逐級稽核並報公司省總或省副總批准後,由行政購買。

  5、涉及金額較大的特殊採購,除按上述程式審批外,還應交總公司稽核。

  (二)常規物資採購方式

  1、常規物資指常用辦公用品、辦公設施裝置等物資。

  2、行政負責尋找、甄別、建立常規物資的長期供貨方,籤長期合作合同。

  3、每年至少一次對公司長期供貨商進行評價,評價內容主要包括服務、質量、產品質量、價格、售後服務等情況,不能滿足公司需求的應及時更換。

  4、採購工作應在收到《申購單》、《請示籤》後兩天之內完成。

  (三)非常規物資採購方式

  1、非常規物資指除開發專案設計、工程、預算、市場推廣專業採購外公司所需物資,如公司活動用品等。

  2、根據需採購物資性質、金額大小、交貨時間要求等因素,主要採取

  三種方式進行採購:公開招標、邀請招標、詢價採購,由行政外勤具體實 施。

  3、採購工作應及時完成,不得影響工作的正常推進。

  (四)其它

  1、日常用品完成採購後,應及時到行政內勤處辦理登記入庫手續;其他類採購應在使用人處辦理驗收手續。憑入庫或驗收簽字到財管中心辦理財務手續。

  2、及時準確地提供所採購物資的維護保養人名單、地址和電話,積極聯絡維護人員上門保養,完善售後服務。

  3、及時完善財務借款手續,做到一事一清,在取得票據的一週內在財務銷賬。

  4、按公司財務管理和合同管理規定,金額在(單項)伍仟元以上的採購應簽訂採購合同,並嚴格按合同條款執行。

  5、主動徵求員工對辦公用品的意見,及時調整和改善品質,以滿足辦公需求。

  6、各公司行政每年至少安排一次對所購辦公用品的市場詢價工作,由非行政外勤人員執行,以監督行政採購工作。

  五、本制度由集團董事會辦公室負責解釋並歸口管理。

  六、本辦法自發布之日起執行。

  集團有限公司 年月日

採購管理制度12

  為了規範採購行為,保證採購質量,控制採購價格,提高採購效率,特制定本制度。

  一、加強領導

  1、設立物資採購管理領導小組,由院長、分管院長和總務科、工會及審計人員等組成。物資採購領導小組是醫院物資採購的領導機構,負責對物資採購的程式、採購物資的質量、價格等進行監督。

  2、成立物資採購管理小組,由領導小組、總務科科長、採購員和需要採購的部門臨時選派1-2名人員組成。物資採購小組是醫院物資採購的實施部門。辦公室設在總務科。

  二、採購計劃和審批

  1、醫院各部門所需採購的物資(金額在3000元以內)必須先提出採購計劃,報需要採購部門負責人、院長審批後,方可交給物資採購小組集中採購和集體採購。

  2、凡國家規定金額在3000元以上單品種,由院招標採購領導組實行統一招標採購。

  三、採購原則與方式

  1、採購物資本著公平、公正、公開的原則,實行陽光采購;必須堅持秉公辦事,維護醫院利益的原則,本著處處節約的原則,並綜合考慮質量、價格及售後服務等方面,擇優選購。

  2、物資採購原則上採取公開招標的形式進行採購。

  3、在採購物資時,要堅持勤跑多問,堅持集體談價,真正採購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。

  4、採購小組在接到經過審批的採購計劃後應迅速組織相關人員(一般不少於3人)限期將所需物資採購到位,不得拖延,影響工作。

  5、採購人員應認真檢查物資質量,力求價格合理、質量合格,如因失職而採購偽劣產品,採購人員應負一定經濟責任。

  四、採購物資的登記和領用

  物資採購發票應先由物資、採購人員、相關部門簽字後,再由總務科長簽字認可,最後給院長審批報銷。

採購管理制度13

  一、 目的

  為了進一步加強公司制度管理,健全企業採購管理制度,監督和控制不必要的開支,保證採購工作的正常化、規範化,特制定此制度。

  二、 工作程式

  (一) 採購原則

  1.採購是一項重要、嚴肅的工作,各級管理人員和採購經辦人必須高度重視。

  2.採購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,並綜合考慮“質量、價格”的競爭,擇優選取。

  3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務後勤人員負責採購;

  4.物料採購應儘量採用月結方式為付款條件與供應商洽談。

  (二)採購申請

  1.採購之前,採購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量,需求日期及注意事項填寫“物品申請單或採購定單”。

  2.緊急採購時,由採購部門在“物品申請單”上註明“緊急採購”字樣,以便及時處理。

  3.若撤銷採購,應立即通知總務後勤人員或採購部人員,以免造成不必要的損失。

  (三)採購流程

  1. 採購經辦人在“物品申請單或採購定單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。

  2. 各採購經辦人在採購之前必須把“物品申請單或採購定單”交到財務部進行稽核,報總經理審批後,方能進行採購。

  3. 採購物料定單必須寫上公司統一規定PO單號報總經理審批後影印一份交與財務。

  (四)採購經辦人職責

  1. 建立供應商資料與價格記錄。

  2. 做好採內參市場行情的經常性調查。

  3. 詢價、比價、議價及定購作業。

  4. 所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。

  5. 做好平時的採購記錄及對帳工作。

  (五)採購方式

  1. 集中計劃採購:凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

  2. 長期報價採購:凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。

  3. 每年第一個月重新審定上年度供應商,與供應商洽談需兩人以上進行,並對供應商評審,且作出相關評審記錄。

  (六)採購實施

  1.“物品申請表”批准簽字且到財務部備案後,辦理借支採購金額或通知財務辦進匯款手續。

  2.採購人員按核准的“採購定單或物料申請表”向供應商下單並以電話或傳真確定交貨日期或到市場採購。

  3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字後,才能辦理入倉手續。

  (七)採購付款方式

  1.物品採購無論金額多少,一律由經辦人簽字,財務經理稽核,總經理核准簽字後方可報銷。

  2.物料採購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、採購定單、收款收據等單據方可結款或開支票。

  (八)採購經辦人行為規範

  1. 採購人員應本著質優價廉的基本原則,經過多方詢價、議價、比價後填寫定“採購定單或物品採購申請單”。

  2. 採購經辦人應盡職盡責,不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者,給予辭退,情節嚴重者提交機關處理。

  三、 附則

  1.各部門需要採購時,凡是沒有按上述審批手續審批和流程採購的,財務部將拒絕付款。

  四、本制度經總經理核准後實施。

  五、附生產物料採購流程圖:

採購管理制度14

  1、制定採購計劃

  (1)餐飲企業廚房部門及經營部門每天經營結束根據每天物資的消耗率,對原材料進行預算並提交申請。預算必須是符合經營需要,合理存在的,必須適應經營需要。採購計劃申請必須由領導部門進行審批方可實施。若供應商供貨則直接由各部門人負責人

  (2)計劃外採購或臨時增加的專案,並制定計劃或報告財務部經理稽核;

  2、審批採購計劃:,如果本次採購價格波動較大,物品屬於第一次購買的情況,必須提出申購原因,對價格進行估計,待有關部門核實審批後才可進行採購。

  (1)財務部將各部門的採購計劃和報告彙總,並進行稽核;

  (2)財務部根據酒店本年的營業實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業指標及營業預測做採購物資的預算;

  (3)將彙總的採購計劃和預算報總經理審批;

  (4)經批准的採購計劃交財務總監監督實施,對計劃外未經批准的採購要求,財務部有權拒絕付款。

  3、物資採購:

  (1)採購員根據核准的採購計劃,按照物品的名稱、規格、型號、數量、單位適時進行採購,以保證及時供應。

  (2)大宗用品或長期需用的物資,根據核准的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議,以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。

  (3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等,由行政總廚、大廚或宴會部下單採購部,採購人員要按計劃或下單進行採購,以保證供應。

  (4)計劃外和臨時少量急需品,經總經理或總經理授權有關部門經理批准後可進行採購,以保證需用。

  4、物資驗收入庫:

  (1)無論是直撥還是入庫的採購物資都必須經倉管員驗收;

  (2)倉管員驗收是根據訂貨的樣板,按質按量對發票驗收。驗收完後要在發票上簽名或發給驗收單,然後需直撥的按手續直撥,需入庫的按規定入庫。

  5、報銷及付款

  (1)付款:

  ①採購員採購的大宗物資的付款要經財務總監稽核,經確認批准後方可付款;

  ②支票結帳一般由出納根據採購員提供的準確數字或單據填制支票採購人員不得使用支票。

  ③按酒店財務制度,付款1000元以上者要使用支票或委託銀行付款結款,1000元以下者可支付現款。

  (2)報銷:

  ①採購員報銷必須憑驗收員簽字的發票連同驗收單(入庫單),經出納稽核是否經批准或在計劃預算內,核准後方可給予報銷。

  ②採購員若向個體戶購買商品,可透過稅務部門開票,因急需而賣方又無發票者,應由賣方寫出售貨證明並簽名蓋章,有采購員兩人以上的證明,及驗收員的驗收證明,經部門經理或財務總監批准後方可給予報銷。

  採購部業務操作制度

  1、按使用部門的要求和採購申請表,多方詢價、選擇,填寫價格、質量及供方的調查表;

  2、向主管呈報調查表,彙報詢價情況,經稽核後確定最佳採購方案;

  3、在主管的安排下,按採購部主任確定的採購方案著手採購;

  4、按酒店及本部門制定的工作程式,完成現貨採購和期貨採購;

  5、貨物驗收時出現的各種問題,應即時查清原因,並向主管彙報;

  6、貨物驗收後,將貨物送倉庫驗收、入庫,辦理相關的入庫手續。

  7、將到貨的品種、數量和付款情況報告給有關部門,同時附上採購申請單或經銷合同;

  8、將貨物採購申請單、發票、入庫單或採購合同一併交財務部校對稽核,並辦理報銷或結算手續。

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  一、 經費的審批報銷

  學校的一切經費支出,由校長把關,總務主任負責實施,全體師生員工應遵守財務制度和財經紀律,支援財會人員履行職責。校長負責處理學校經費開支中的重大問題。

  1、學校實行“一支筆”稽核財務開支的制度,凡學校的一切經費支出都由校長

  籤予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經校務會討論決定。

  2、凡上級有關部門通知校領導,教職工參加的會議,外出聽課,學術討論會,參觀考察,函授學習等的開支,必須經校長同意,在通知單上批文,附在報銷單據上,經總務部門稽核,校長籤,按財務管理規定及時報銷。

  3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛生用品、實驗儀器及藥品的報銷,原則上應持有國家統一正式票,由購物人,財物保管員驗收人籤,總務主任籤,校長稽核籤,及時報銷。手續不齊全者出納和會計應予以拒報,否則,當事人和財會人員以作差錯事故處理。

  4、財會人員發現在經費使用中,不符合有關財務制度,或違反財經紀律的,應履行職責,向主任和校長彙報,及時處理,否則,作失職論處。

  5、學校的基建專案校長全權負責把關,預、結算籤後予以支出。

  二、財物(校產)管理制度

  為加強學校公物採購、審批、管理做到計劃購置,妥善保管,合理使用,責任明確,據有關規定,結合本校實際,特制定本制度。加強學校財產管理,是保證教育工作順利進行的物質條件,本著勤儉辦學的原則,全校師生員工必須人人愛惜學校財物,人人參與財物管理,上下一心,形成共識,切實加強財物的常規管理。

  1、學校財產、物資的管理和使用,貫徹“統一領導,分工負責,管用結合,合理調配,物盡其用”的原則,實行管理人員責任制。

  2、學校固定資產管理按行政管理體制,實現行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據校產分佈情況,按使用單位和存放地點,落實到處、室、班、組、人,誰用誰管,有獎有罰。

  3、新購置的固定資產,必須符合稽核、採購、驗收、報銷手續,經會計和財物管理員按發票登記後,方可使用。

  4、建立和健全固定資產帳、冊制度,做到帳冊記錄齊全、帳物相符,物價一致。

  5、總務處每學期對校產全面清查一次。

  6、各科室校產清冊一式三份,總務處和有關處室財務管理員各執一張貼在本辦公室內。辦公物品的使用情況作為評比先進辦公室的一項指標,辦公室內公物的遺失或損壞,各科室負責人應予及時查處。

  7、固定資產的減少,包括調出及報廢、損、丟失、變價等都必須經過部門負責人,校產管理員的鑑定,填報“申報單”報校長室審批,總務處備案。

  8、班級課桌凳,衛生用具,教學用品,電器,裝置等公物由班主任落實到人保管使用。

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