企業效能監察實施方案

企業效能監察實施方案

  為了確保我們的努力取得實效,就常常需要事先準備方案,方案一般包括指導思想、主要目標、工作重點、實施步驟、政策措施、具體要求等專案。制定方案需要注意哪些問題呢?下面是小編整理的企業效能監察實施方案,希望對大家有所幫助。

企業效能監察實施方案1

  根據XX 公司20xx 年效能監察計劃總體安排,經公司領導研究決定,對XX 單位,圍繞“八項規定”貫徹落實情況進行專項效能監察,具體監察方案策劃如下:

  一、監察物件

  本次效能監察物件是XX 單位(部門)“八項規定”貫徹落實情況相關的各項非直接生產經營的管理、服務業務流程。

  二、效能監察目的

  透過對X “八項規定”貫徹落實情況相關的各項非直接生產經營的管理、服務業務流程全過程效能監察,健全、完善與改進公司各項非直接生產經營的管理、服務業務流程制度;促進公司上下、各業務部門嚴格遵循制度,提高制度執行力;實現各項非直接生產經營支出管理目標和最終績效管理目標,開源節流,降本增效,不斷提升公司管理效能。

  三、效能監察總體思路

  本次效能監察在公司效能監察領導小組總體領導下,在效能監察工作小組具體實施中,深入XX 單位,上下密切配合,按效能監察工作流程、效能監察“四性檢查與評價模型”方法,對各項非直接生產經營的管理、服務業務流程進行全面效能監察,對各項非直接生產經營的管理、服務水平提升起到良好的保證和促進作用,充分發揮效能監察對業務管理的再管理、再監督作用。

  四、計劃實施時間

  立項時間:20xx 年 5 月 25 日,終結時間:20xx 年9 月 30 日。

  五、監察抽樣覆蓋時間範圍

  20xx 年1 月 1 日——20xx 年 8 月30 日。

  六、監察依據

  1、XXX 公司現行各項非直接生產經營的管理、服務管理制度規定、辦法、工作實施細則。

  2、XXXX 公司制定的考核非直接生產經營的管理、服務績效的管理目標責任書。

  3、效能監察體系檔案,其中作業指導書按體系檔案《非直接生產經營的管理、服務業務效能監察“四性檢查與評價”作業指導書》

  4、國家法律、法規、廉潔從業各項規定要求等

  七、效能監察範圍與內容

  1、監察各項非直接生產經營的管理、服務現有管理制度建設的充分性,即根據中央“八項規定”,看制度措施、辦法是否健全。檢查內容包括:業務決策、執行、監督的崗位與職責設定、業務管理目標、業務過程標準、業務廉潔標準、業務過程相關崗位設定與崗位能力要求、業務風險評審與管理、業務執行制度規定、執行全過程的各環節、業務許可權設定、業務複核、業務過程記錄標準格式、業務檢查監督、非相容崗位規定、業務記錄檔案管理要求、業務定期統計報告制度、公司對業務行為和業務制度的內部監督與糾偏、獎勵、處罰標準等方面,分析是否在公司現有制度中均有以上方面的制度規定。

  2、監察各項非直接生產經營的管理、服務活動管理過程的符合性,即抽取活動記錄樣本,看活動過程是否嚴格執行制度規定。檢查內容是:抽取一定數量的非直接生產經營的管理、服務活動管理過程樣本,檢查實際執行過程是否符合企業非直接生產經營的管理、服務活動過程現有制度各項要求,分析判斷活動過程按照制度要求執行的符合程度。

  3、監察非直接生產經營的管理、服務管理結果有效性,即根據公司預算控制目標,看公司是否有效控制非直接生產經營的管理、服務支出,實現預算管理目標。檢查內容為:非直接生產經營的管理、服務實際支出和工作效果是否有效實現企業預期的預算目標和管理目標,分析認證管理結果實際達到業務績效管理目標的有效程度。

  4、監察非直接生產經營的管理、服務管理流程制度設計的適宜性,即看管理流程制度設計是否符合中央“八項規定”總體要求,是否責任、標準明確等。檢查內容是:企業現有制度規定的非直接生產經營的管理、服務管理流程七個方面,包括(1 )XXXX 業務流程的管理目標;(2 )XXXX 業務執行過程的工作步驟;(3 )每個步驟的責任部門與責任崗位;(4 )每個步驟的工作內容;(5 )每個步驟的工作記錄;(6 )每個步驟的工作標準(工作時效標準、工作內容完成後應達到的質量標準、驗收標準);(7 )每個步驟的工作方法(工作依據、組織方式、業務方法技巧)等是否符合中央“八項規定”總體要求,是否合理適宜,合理適宜的要求包括:內控、清楚、簡潔、直觀、可操作、管用。

  效能監察範圍與內容清單具體詳見《“八項規定”落實情況效能監察範圍與內容清單》

  八、監察人員要求及原則

  1、效能監察領導小組成員由XXXXX 公司黨政主要負責人、效能監察工作分管領導、監察物件——非直支出業務分管領導、該業務涉及部門和監察部門負責人組成。

  2、效能監察工作小組成員由監察物件——非直支出業務涉及部門主管和監察部門人員共同組成。

  3、監察物件——非直支出業務的`直接經辦人員迴避。

  4、堅持實事求是、證據支撐原則。

  5、效能監察工作小組人員在進行工作前,必須經過效能監察“四性檢查(測試)與評價模型”方法專門培訓。

  九、組織機構

  1、效能監察領導小組

  組 長:XXX

  副組長:XXX XXX

  成 員:(若干)

  2、效能監察工作小組

  組 長:XXX

  副組長:XXX XXX

  成 員:(若干)

  十、小組分工

  1、效能監察領導小組:負責效能監察領導工作、定期聽取效能監察進展情況,並設你監察建議、決定與報告。

  2、效能監察工作小組:編寫和執行效能監察方案,編寫建議、決定與監察報告。

  十一、抽樣與方法

  本次效能監察樣本獲得均採用統計抽樣方法,測試方法主要採用詢問法與審閱法相結合,按照效能監察“四性檢查與評價”方法進行。

  十二、其他要求說明

  十三、附件

  1、中央“八項規定”落實情況效能監察範圍與內容清單

  2、效能監察檔案依據採集清單表

  3、效能監察實施節點控制計劃

  4、效能監察“四性檢查與評價”日程安排計劃

企業效能監察實施方案2

  一、監察物件

  圍繞“三重一大”決策制度貫徹落實情況相關的“三重一大”決策流程。

  二、效能監察目的

  透過對公司 “三重一大”決策流程全過程效能監察,實現三個方面的管理目的:

  1、健全、完善與改進公司 “三重一大”決策流程制度,推進決策流程化、標準化;

  2、促進公司“三重一大”決策嚴格遵循集體決策原則,形成群眾參與、專家諮詢和集體決策相結合的決策機制;

  3、提高科學決策水平,實現公司各項改革發展指標。

  三、效能監察總體思路

  在公司效能監察領導小組領導下,由效能監察工作小組具體實施,上下密切配合,按效能監察工作流程、效能監察“四性檢查與評價模型”方法,對公司 “三重一大”決策流程進行全面效能監察,提高科學決策水平,實現公司各項改革發展指標,充分發揮效能監察對管理的再管理、再監督作用。

  四、計劃實施時間

  立項時間:20xx年 3月 25日,終結時間:20xx年9月 30日,監察建議整改落實時間:20xx年9月 30日——20xx年10月 30日,

  五、決策樣本抽樣覆蓋時間範圍

  20xx年1月 1日——20xx年 8月30日。

  六、監察依據

  1、《關於進一步推進國有企業貫徹落實“三重一大”決策制度的意見》(中辦發第17號)。

  2、公司“三重一大”決策制度貫徹實施辦法、決策流程。

  2、公司20xx年、20xx年生產經營與管理改革責任書。

  3、公司效能監察體系檔案。

  4、國家法律、法規、廉潔從業各項規定要求等。

  七、效能監察範圍與內容

  1、監察公司“三重一大”決策制度建設的充分性,即根據中央”三重一大”決策制度,看制度措施、辦法是否健全。

  2、監察公司“三重一大”決策活動管理過程的符合性,即抽取決策活動記錄樣本,看決策活動過程是否嚴格執行“三重一大”決策制度規定。檢查內容是:抽取一定數量的公司“三重一大”決策活動管理過程樣本,檢查實際執行過程是否符合企業公司“三重一大”決策活動管理過程現有制度各項要求,分析判斷“三重一大”決策活動過程按照制度要求執行的符合程度。

  3、監察“三重一大”決策結果有效性,即根據公司年度生產經營與管理改革目標,看公司是否實現目標。

  4、監察“三重一大”決策管理流程制度設計的適宜性,即看“三重一大”決策管理流程制度設計是否符合中央”三重一大”決策制度總體要求,是否責任、標準明確等。檢查內容是:企業現有“三重一大”決策制度規定的流程七個方面,包括(1)業務流程的管理目標;(2)業務執行過程的工作步驟;(3)每個步驟的責任部門與責任崗位;(4)每個步驟的工作任務;(5)每個步驟的工作記錄;(6)每個步驟的工作標準(工作時效標準、工作內容完成後應達到的質量標準、驗收標準);(7)每個步驟的工作方法(工作依據、組織方式、業務方法技巧)等是否符合中央”三重一大”決策制度總體要求,是否合理適宜,合理適宜的要求包括:內控、清楚、簡潔、直觀、可操作、管用。

  充分性、符合性、有效性和適宜性效能監察內容清單具體詳見《“三重一大”決策 效能監察點清單》

  八、監察人員要求及原則

  1、效能監察領導小組成員由公司黨政主要負責人、效能監察工作分管領導、專業業務部門和監察部門負責人組成。

  2、效能監察工作小組成員由監察物件——“三重一大”決策業務涉及部門主管和監察部門人員共同組成。

  3、監察物件——“三重一大”決策層人員迴避直接檢查。

  4、堅持實事求是、證據支撐原則。

  5、效能監察工作小組人員在進行工作前,必須經過效能監察“四性檢查(測試)與評價模型”方法專門培訓。

  九、組織機構

  1、各單位明確本單位的效能監察領導小組,設定組長、副組長和組員;

  2、各單位成立專門的效能監察工作小組,設定組長、副組長和組員;

  十、小組分工

  1、效能監察領導小組:負責效能監察領導工作、定期聽取效能監察進展情況,並核准監察建議、決定與報告。

  2、效能監察工作小組:編寫和執行效能監察方案,編寫建議、決定與監察報告。

  十一、抽樣與方法

  以20xx年和20xx年8月30日前的“三重一大”決策事件作為效能監察樣本抽取來源,採用統計抽樣方法獲得決策樣本,檢查測試方法主要採用詢問法與審閱法,按照效能監察“四性檢查與評價”方法進行。

  十二、附件

  1、《公司“三重一大”決策制度落實情況效能監察內容清單》

  2、效能監察檔案依據採集清單表(各單位自行填寫)

  3、效能監察實施節點控制計劃(各單位自行填寫)

  4、效能監察“四性檢查與評價”日程安排計劃(各單位自行填寫)

企業效能監察實施方案3

  為進一步提高全市菸草系統效能監察工作,建設“嚴格規範、富有效率、充滿活力”的南昌菸草,保持全市系統又好又快發展。根據xx省菸草專賣局《xx》和xx菸草專賣局《xx》要求,制定本效能監察實施方案。

  一、指導思想和工作目標

  開展效能監察活動,全面貫徹落實科學發展觀,在全市系統範圍對機關作風、基建工程、物資採購、規範管理、依法管理、捲菸銷售等方面開展9項效能監察活動,達到加強企業管理,堵塞管理漏洞,提高工作效率,完善規章制度的目標。

  二、活動範圍

  各縣、區局(分公司)及市局(公司)各相關科室。

  三、組織機構

  在市局機關效能建設領導小組的統一領導下,成立機關效能年活動辦公室,負責全市菸草系統機關效能建設的各項工作,成員如下:

  辦公室主任:xx(兼)

  辦公室副主任:xxxx(兼)

  工作人員:xxx、xxx、xx、xxx、xx

  四、工作步驟

  按照全市系統《xx》的部署,整個活動分學習動員、組織實施、總結提高三個階段。

  (一)學習動員階段(20xx年x月xx日-20xx年x月xx日)。

  各縣、區局(分公司)、市局(公司)各相關科室要把開展效能監察活動與機關效能年活動結合起來,深入學習省、市局(公司)《xx》檔案精神,透過學習動員,要求全市系統幹部職工充分認識開展效能監察活動的重要性和必要性,在全市系統上下營造人人講效能、處處抓效能、事事高效能的濃厚氛圍。

  (二)組織實施階段(20xx年x月xx日-20xx年x月xx日)。

  根據《xx》的要求,按照堅持求真務實,標本兼治,注重實效,著眼長效的原則,在全市系統範圍對機關作風、基建工程、物資採購、規範管理、依法管理、捲菸銷售等方面開展9項效能監察活動,各縣、區局(分公司)要在以上6個方面結合本單位(部門)實際情況,突出重點地選擇一項開展效能監察活動(效能監察情況跟蹤不得少於三次),並在x月xx日前上報立項與實施方案。

  (三)總結提高階段(20xx年x月xx日-20xx年x月xx日)。

  各單位(部門)要在實施效能監察的過程中採取切實有力的措施,認真抓好實施方案的落實,著力在發現問題、解決問題、建章立制上下工夫。尤其要注重解決與科學發展不相適應,捲菸零售戶、員工和基層反映強烈的涉及機關效能方面的問題。透過發現問題、解決問題,從而制定科學的、規範的、便於操作的長效機制來預防問題。

  五、工作要求

  (一)加強領導,明確責任。各單位(部門)要把開展效能監察活動作為新形勢下深入學習實踐科學發展觀及認真開展機關效能年活動的重要舉措,及時成立機構,切實加強領導,主要領導親自抓,分管領導具體抓,形成一級抓一級,層層抓落實。有關責任部門要認真履行職責,做到思想到位、組織到位、措施到位,真正把效能監察活動落到實處。對工作中推諉扯皮、辦事效率低下,甚至不作為的人員,將追究其相應責任。

  (二)強化監督檢查力度。市局(公司)監察科要切實發揮職能作用,不斷完善效能監察方式,採取多種有效方法,對各單位(部門)開展的效能監察活動情況進行監督檢查,對重點部門、重點崗位、重點環節加大監督檢查的工作力度,提高活動的有效性。

最近訪問