醫院財務分析報告範文
醫院財務分析報告範文
醫院財務分析報告如何寫?下面請看小編給大家整理收集的醫院財務分析報告範文,歡迎閱讀參考。
醫院財務分析報告範文(一)
....年度上半年已經結束,現就有關財務狀況及收支情況作分析彙報如下:
一、醫院概況:
***院是一所綜合性醫院,也是全縣醫療、教學和科研的指導中心。九七年被國家藥管理局命名為“二級甲等醫院”。醫院佔地面積萬平方米,建築面積萬平方米。分設第一、第二門診部和內科、外科、婦科、肝膽病區及急診系統,開放床位張。在職職工人,其中衛技人員人,已形成一支以藥人員為主體的技術隊伍,具備中、高階職稱的計人。醫院擁有進口全身CT、生化分析儀、C臂機、動態心電圖、500MAX光機、彩超、纖維胃鏡、高壓氧艙等大型現代化醫療裝置餘臺件。固定資產總值達萬元。中藥製劑30個品種廣泛應用於臨床和科研。年業務收入超千萬元。
二、財務狀況:
截止20**年6月30日,本院資產總計萬元。其中:固定資產萬元;流動資產萬元;在建工程萬元。負債為萬元,其中:中行貸款萬元;久藥款萬元;病人預交款萬元;應付職工養老保險金萬元;其他債務萬元。資產減負債後,淨資產萬元,其中:固定基金萬元;事業基金赤字萬元;專用基金赤字萬元;收支結餘虧損萬元。
三、收入情況:
上半年總收入為萬元,較上年同期的萬元上升萬元,上升,其中:
1、門診收入完成萬元,較上年同期的365萬元上升萬元。其
中:第一門診部完成萬元,較上年同期的萬元上升萬元;第二門診部完成萬元,較上年同期的萬元下降元;桃園分部完成4萬元;世紀園分部完成萬元。
2、住院收入完成萬元,較上年同期的萬元上升萬元。其中一病區完成萬元,較上年同期的萬元上升萬元;二病區完成萬元,較上年同期的萬元上升萬元;三病區完成萬元,較上年同期的萬元上升萬元,四病區完成萬元,較上年同期的萬元上升萬元。門診住院收入合計完成萬元,佔年預算萬元的46.2%,較上年同期的萬元上升萬元,上升。其中。
3、財政補助收入萬元,較上年同期的萬元下降萬元,剔除上年從省藥局撥入的專項補助萬元後實際下降萬元。
4、其他收入完成萬元,較上年同期的萬元上升萬元。
四、支出情況:
上半年總支出萬元,較上年同期的萬元上升萬元,上升%,其中:
1、人員經費支出萬元,佔總支出的。較上年的萬元上升萬元。其中:人員工資萬元(較上年的萬元上升萬元);目標管理獎萬元;退休人員費用萬元;臨時工工資萬元;職工養老金萬元;住房公積金萬元,醫保費萬元;按上年12月份工資標準發放一次性獎勵萬元;春節期間發放獎金福利萬元。
2、藥品衛生材料費支出萬元,佔總支出的%,較上年的萬元上升32萬元。
3、辦公業務費支出萬元,佔總支出的%,與上年持平。其中水費2萬元,與上年持平;電費11.3萬元,較上年的7.6萬元上升3.7萬元。180萬貸款的利息7萬元;
4、業務招待費萬元,佔總支出的%,與上年持平。
5、修購費萬元,佔總支出的%,較上年的萬元上升萬元。其中提取修購基金萬元,較上年的萬元上升萬元。6、租賃費2萬元。
7、其他費用萬元,佔總支出的%,較上年的萬元上升萬元,其中職工掊訓費萬元,較上年的萬元上萬元;提取科技基金萬元,較上年的上升萬元。
五、收支結餘及分配:
上半年總收入為萬元,總支出為萬元,收支相抵赤字萬元,加上年度赤字萬元,累計萬元。與上年同期虧損萬元相比,虧損增加了萬元。虧損按會計制度規定作為待分配結餘有待以後進行彌補。
缺醫少藥的時代已經過去,當今不是求醫,而是擇醫。全體幹部職工應更新思想觀念,樹立質量信譽品牌,培養和引進相結合,培育與眾不同的`特殊本質,形成專科特色,發揮符合市場規律、成本、質量、水平處於領先地位的優勢,大力開展社群醫療,開拓自費人群市場和醫療保健新領域,強化經濟核算,樹立“天道酬勤、地道酬勤、人道酬勤、家道酬勤、商道酬勤”的經營理念,揚長避短,積極參與競爭,謀求醫院長期的發展。
醫院財務分析報告範文(二)
大家好!
xxxx會召開以來,在各級領導的關懷支援下,在全院廣大職工的積極協助下,我們嚴格執行醫院財務制度,遵循財務工作為醫療工作服務的原則,統籌兼顧,較好地完成了我院領導及上級主管部門安排的財務工作,促進了我院各項工作的開展。現將全年的財務工作情況報告如下:
一、資產狀況
截至201*年2月31日,資產總額為xxxx元,負債xxxx元,淨資產xxxx元。
(一)資產概況
總資產中,貨幣資金xxxx元,佔資產總額的4.63%;其他應收款xxxx元,佔資產總額的7.05%;固定資產xxxx元,佔資產總額的79.43%。
需要說明的是,今年我院購置了xxxx、xxxx、xxxx等大型醫療裝置,共投資xxxx萬元,完成了上年的投資計劃。另外,今年報廢固定資產xxxx元,其中,專用裝置xxxx元,一般裝置xxxx元,房屋建築物xxxx元。
(二)負債概況
負債中,主要為購進藥品的應付帳款xxxx元和預收醫療款xxxx元,分別佔負債總額的46.31%和45.65%,應付社會保障金xxxx元,佔負債總額的0.5%,其他應付款xxxx元,佔負債總額的7.53%,主要為大型醫療裝置的押金和質保金。
二、收支情況
201*年全年收入總額為xxxx元,支出為xxxx元,收支結餘為xxxx元。
(一)收入概況
全年收入總額為xxxx元,分別由以下收入類別構成 ):
1.財政補助收入xxxx元(其中財政專項補助xxxx元)
2.醫療收入xxxx元(其中門診收入xxxx元,住院收入xxxx元),佔總收入的69.71%,比去年同期增長了4.42%
3.藥品收入xxxx元, 佔總收入的25.37%,比去年同期下降了2.33%
4.其他收入xxxx元,佔總收入的2.02%
由此可見,醫療收入和藥品收入所佔總收入比例更趨合理。全年完成業務收入xxxx元,比去年同期增長了15.63%,人均完成任務xxxx元,比去年同期減少了0.89%。
(二)支出概況
全年支出總額為xxxx元,分別由以下支出類別構成:
1.醫療支出xxxx元
(1)其中人員支出xxxx元
包括基本工資xxxx元,津貼xxxx元,獎金xxxx元,社會保障xxxx元,其他支出xxxx元。
(2)公用支出xxxx元
包括辦公費xxxx元,印刷費xxxx元,水電費xxxx元,郵電費xxxx元,交通費xxxx元,旅差費xxxx元,會議費xxxx元,培訓費xxxx元,招待費xxxx元,福利費xxxx元,勞務費xxxx元,物業管理費xxxx元,維修費xxxx元,租賃費xxxx元,專用材料xxxx元,圖書費xxxx元,燃料費xxxx元,洗滌費xxxx元,工會經費xxxx元,提取壞帳準備xxxx元,其他費用xxxx元。
(3)補助支出xxxx元
包括退休費xxxx元,生活補助xxxx元,住房補助xxxx元,其他支出xxxx元。
2.藥品支出xxxx元
3.其他支出xxxx元
透過以上資料可以看出,所有收入、支出專案基本符合醫院財務執行規律。全年職工工資、獎金、福利共計xxxx元,比去年增長了12.32%,人均xxxx元,比去年增長了6.66%。
三、財務預算收支執行情況
財政補助收入xxxx元,預算收入xxxx萬元,完成了預算收入的94.3%;201*年業務收入xxxx元,預算收入xxxx萬元,完成了預算收入的112%;實際結餘xxxx萬元,預算結餘xxxx萬元,完成了預算結餘的145%。
201*年,我們以加強醫院財務管理水平為中心,各項工作較以往均有較大提高,資金使用更趨合理,財務預算執行情況正常,圓滿完成了院領導確定的工作任務。
四、201*年財務工作重點和財務預算
201*年,無論從財務收支還是財務管理方面,都有了長足的進步,但這些成績還是初步的。今後需要深化管理,使財務管理、預算管理真正深入人心,為更迅速地提高我院整體財務管理水平奠定基矗
1.深入貫徹以財務管理為中心的管理原則,總結上年度經驗教訓,提高管理水平和執行能力,逐步完善各項財務管理工作,加強對資金的管理和對專案的財務管理,加強成本控制,真正形成良好的財務管理秩序,以良好的財務管理促進我院的健康發展。
2.為了醫院長期發展打下更好的基礎,在完善財務管理制度建設的基礎上,逐步建立一整套預算、核算、分析、監督、資料資訊傳遞、財務與其他系統間良好的管控體系。
3.根據今年任務的完成情況,預計201*年業務收入仍保持xxxx萬元,與201*年持平,並在確保各項工作正常進行的基礎上,合理排程資金,儘可能減少經費支出,力爭使收支結餘達到xxxx萬元。
各位代表,201*年是我院發展過程中承前啟後的關鍵一年,工作任務十分艱鉅,但在上級有關部門的大力支援下,院領導的正確領導下,透過全院廣大職工的共同努力,201*年將取得更大的發展。
謝謝大家!