醫院財務管理情況自查報告範文
醫院財務管理情況自查報告範文
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醫院財務管理情況自查報告1
根據山西省審計工作會議精神和長治市審計工作安排,透過對全市14所市(縣、區)的綜合醫院財務收支進行了審計和調查。
總體感覺到,隨著醫療體制改革的不斷深入,市、縣兩級政府對醫療事業的發展給予了足夠的重視,把醫療衛生事業作為政府實行一定福利政策的社會公益事業和關鍵領域,採取了一系列行之有效的措施,醫療投入機制逐步完善,投入總量逐年增長,衛生服務體系逐步形成,醫療水平不斷提高。
市、縣兩級綜合醫院秉承“為患者服務,讓患者滿意”的工作理念,以方便患者、提高服務質量為目標,在簡化辦事手續,提高服務質量等方面進行了一系列的綜合配套改革,並取得了一定的成果。但在收費管理、財務管理等方面還存在有待改進和規範的問題:
一、在收費管理、財務管理中存在的問題
1、亂收費問題普遍存在。近年來,儘管各級政府和衛生主管部門採取了一系列有力措施,但自立專案收費、超標準收費、超範圍收費、重複收費等亂收費普遍存在。在這次審計中發現14所綜合醫院亂收費金額達到1635萬元,佔到違紀違規總額的24.9%。
2、開單提成屢禁不止。在對某醫院審計中發現,向介紹來該院檢查的中間人支付介紹費高達77.31萬元。具體是:
ct頭顱檢查外單位人員每例提成 50-70元;軀幹檢查每例提成60-80元;內部醫生和職工每例提成30元;內窺鏡檢查每例提成10-15元;紅外乳腺檢查、腦地形圖檢查每例5元;動態心電圖、彩超、腦超檢查每例20元;團體體檢按收入的15%提成,某呼救中心支付鄉鎮、煤炭部六十三處等單位介紹人每例50-100元,支付交警隊按醫療收入的10%支付。
3、藥品收支結餘普遍未納入專戶管理。按照“收支兩條線”的規定,應將還利於民的藥品折(扣)讓收入和藥品收支結餘及時足額上繳同級財政專戶管理,但全市14所醫院共有419.75萬元被截留挪用。
此外,財務基礎工作薄弱,會計核算不夠規範。如:票據使用管理混亂,應收帳款長期得不到清理,帳實不符,帳表不符,白條抵庫等問題也比較普遍。
二、形成問題的原因分析
(一)醫療經費投入不足
醫院為維持日常醫療活動、職工福利待遇、基礎設施建設和重點學科研究等工作,需要大量資金投入,形成資金較大缺口,需求矛盾非常突出,醫院只好“自謀生路”,將費用轉嫁到患者身上。加之近幾年醫療系統評估驗收標準過高,各種脫離實際的“達標升級”活動難以杜絕,醫院超越了自身承受能力,借款或貸款購置醫療裝置等。為此,欠下鉅額債務,償還債務的資金無來源,就在收費上作文章。
(二)醫院的醫療收費價格已落後於物價水平,導致部分醫療成本與醫療收費價格倒掛
目前的醫療收費標準是1997年和1999年制定的,而現在構成醫療成本的材料、人員工資及相關費用的價格遠遠高出了當時制定標準的水平,客觀上就會造成醫療成本高,這也是形成亂收費的一個原因。
(三)政策法規觀念淡薄,認識不到位
醫院作為一個特殊業務部門,普遍存在重業務、輕管理思想。大多數醫護人員認為只要業務水平搞上去,把病人治好,效益也上來,其它都是次要。殊不知醫院不僅是醫治和預防疾病、保障人民健康的社會主義福利事業單位,同時又是獨立的經濟核算單位。管理跟不上,是不能取得社會效益和經濟效益雙豐收的,更難保證醫療、科研、預防等各項任務的順利完成。
(四)監督檢查部門懲處不到位
縱觀多次治理亂收費和各種名目的財務檢查,多是對違紀行為只作經濟處罰,對責任人追究極少,更沒有因此而丟掉“烏沙帽”的,違紀單位在經濟上有利可圖,達不到檢查監督的效果,一定程度上助長了醫院亂收費的歪風,同時受檢查監督力量的限制,少數醫院存在僥倖心裡。正如某醫院的財務人員所說“接受過多次檢查,檢查後只不過是罰個款而已”。所以,使一些違紀違規問題屢查屢犯,屢禁不止而不能根治。
三、加強和改進醫院財務管理工作的審計建議
1、正確處理社會效益和經濟效益的關係。違規收費現象,群眾反映強烈,而且影響到黨群關係。因此,各級醫院必須正確處理好社會效益和經濟效益的`關係,從體制上、機制上解決“看病貴”的難題,使百姓既能看起病、享有價格合理、質量優良的醫療服務,又能使醫院適應市場要求,增強醫院的綜合水平,使之良性發展。
2、加強醫療行業職業道德建設。醫療行業的許多違規違紀問題與執業人員的道德水平有很大關係。因此,必須加強職業道德教育,樹立救死扶傷、精益求精、文明行醫的行業風尚,堅決糾正“開單提成”,嚴禁醫療收入與個人利益直接掛鉤的做法,規範醫療和藥品購銷行為,要逐步完善內控制度,真正建立起行業自律機制,使醫院更好地為人民群眾提供質量優良的衛生醫療服務。
3、加強執法部門的監督檢查。明確責任,落實到人,做到工作有人抓,出現問題有人管。事實證明,有力的外部監督是促進管理的一項重要武器。尤其是收費和藥品價格管理工作,採取定期與不定期、全面檢查與抽查相結合的方式,加大對醫院的檢查力度,發現問題及時解決,對查出的各類違法違規問題要嚴格實行責任追究制度,堅決打擊和懲處各種違法行為,不能雨過地皮溼。逐步建立起有責任、有激勵、有約束、有競爭的執行體制,從而促進醫院健康、快速、協調發展。
醫院財務管理情況自查報告2
(一)、組織管理
1、依法執業 醫院嚴格執行醫療衛生法律、法規及規章,嚴格按照《醫療 機構執業許可證》中規定的科目從事診療活動,無超範圍行醫的 行為,無非衛生技術人員從事診療活動,執業醫師、護士均已按 規定註冊,無超範圍執業。醫院無對外出租、承包科室,無虛假、 違法醫療廣告。
醫院建立健全了規章制度和各級各類員工崗位職責及醫療 核心制度,大多數人員熟知其工作職責與相關規章制度,十三項 醫療核心制度建立健全,醫院已將醫療衛生法律、法規、規章匯 編成冊,下發到各科室,並定期或不定期組織學習,全員培訓至 少一次/年。
醫務人員在臨床的診療活動中能遵循與其執業活動 相關的主要法律、法規、規章、診療護理規範和常規。醫院開展 了科室學習法律、 法規和執行情況檢查工作, 發現問題及時整改。
2、醫院行政管理機構和管理機制 醫院實行院長負責制和院科兩級管理, 院長及副院長分工職 責明確,各職能部門職責清楚,有完善的管理制度和程式。組織 機構圖能反應院領導、職能部門及臨床科室的管理層次,建立了 各職能部門的統一協調機制,有協調記錄,管理組織機構設定合 理、執行高效,能滿足醫院各項工作需要。
醫院建立和完善了院務公開制度,完善了職工代表大會制 度,重大事項均經職代會討論透過,並按照衛生部和省衛生廳關 於建立院務公開制度的要求推行院務公開、科務公開制度。職工 對管理組織機構和院領導讚譽度調查均≥85%。
3、人力資源 醫院醫師、護士等衛生技術人員數量達到規定要求,三級醫 師查房和一、二線兩級人員值班能滿足臨床需要。病房床位數與 病房護士比 1:0.53(骨科床位與護士比為 1:0.6),ICU 病房床 數與床位比 0.04:1,專業化培訓護士比例達到規定要求。
衛生技 術人員隊伍學歷、職稱、年齡結構比例合理。床位數與衛技人員 比 1:1.06,藥、檢、放等專業技術人員具有相應的學歷和職稱, 在職專業技術人員佔職工人數比例、 中高階技術人才佔衛生技術 人才人數的比例基本符合規定要求。
各主要專業科室均有副高階以上職稱學科帶頭人;醫院加了 人才管理, 強化了中青年骨幹培養, 確保了專家進得來、 留得住、 用得活。近年來無專家及中青年骨幹出走的現象。
醫務人員繼續教育制度落實完善,繼續教育管理達上級要 求,實施新員工上崗前培訓,保證醫務人員繼續教育工作順利開 展完成。
4、科學規劃 醫院發展建設及改擴建均經過論證, 符合區域衛生規劃並經 許可權衛生行政部門批准。根據醫院的等級、功能和任務,制定了 醫院 3—5 年發展規劃、年度計劃,並有效組織實施,年度工作 總結能準確反映計劃的完成情況。
(二)、資訊管理
醫院建立和完善了醫院管理資訊系統,實現了院內資訊管 理。醫院資訊系統能夠及時、準確、系統地蒐集、整理、分析和 反饋有關醫療質量、安全、服務、費用等能滿足醫院管理、臨床 工作和各級衛生行政管理部門對醫院法定統計資訊的需要。
醫院 資訊系統執行基本穩定安全, 不能完全保證與區域網連線的工作 站達到“避免直接與網際網路聯結”的要求。建立了防病毒措施,安 裝了防病毒和防火牆軟體,硬體,定期升級防毒軟體,有異地備 份。建立遠端醫療與上級醫院的技術諮詢途徑。
(三)、財務管理
1)、醫院財務堅持“統一領導、集中管理”的原則,一切財 務收支活動均納入財務部門統一管理。按照《會計法》、《醫院 會計制度》和《醫院財務制定》及國家有關規定,設立會計科目、 建立賬簿、進行會計核算、編制會計報表。
醫院的內部部門、科 室均未設立賬外賬、“小金庫”。上級主管單位審計部門定期和不 定期對“小金庫”進行檢查,在崗財務人員有任職資格,有財會人 員崗位責任制。按照財務規定開設和使用銀行卡號。建立了醫院 財務會計管理資訊系統。
2)、重大專案集體討論後按規定程式報批。實行重大經濟 事項領導負責制和責任追究制,責任到人。建立健全了有效的財 務會計內控制度。
3)、實行醫院內部成本核算,加強藥品、材料、裝置等物 資管理,逐步規範醫院內部成本核算制度,努力降低醫療服務成 本和藥品、材料消耗。有藥品、裝置、試劑、耗材等採購管理制 度。建立了以院級領導牽頭的成本核算領導小組,為單獨設定成 本會計,藥品、衛生材料、低值易耗品等材料消耗能遵循權責發 生制原則,基本能按當月實際發生額計算。能夠清晰劃定核算主 體、成本中心及其經濟活動所對應的業務收入和成本費用。
(四)、保障管理
(一)裝置管理 實行裝置科學管理,大型裝置購置經過嚴格的可行性論證。
屬於《大型醫用裝置配置與使用管理措施》規定的甲、乙類品目 的大型醫用裝置,按照規定申請配置許可。醫院制定了《醫療設 備管理措施》,嚴格按規定進行裝置(包括耗材)的採購、出入 庫、保養、維修、更新及報廢。搶救裝置(急診科、ICU、手術 室、)完好率為 100%,定期與不定期向臨床科室徵求裝置管理 意見,並及時改進。
(二)後勤管理 後勤保障滿足臨床工作需要,能主動、及時為全院提供水、 電、氣、被服的供應和相關設施及時維修。認真執行國家環保法 規,設立汙水淨化系統,生活用水符合國家標準,無二次用水。
能提供營養膳食指導。基本建設專案按照國家規定立項報批,招 投標和組織實施。全院工作用房無危房。
(三)藥品管理 醫院藥房、患者取藥等候區佈局基本合理,管理規範,設定 了諮詢臺,提供了醫療諮詢服務,醫院編印了《基本用藥目錄》, 制定了《突發事件藥事應急管理預案》,藥品管理資訊系統能實 時動態地反映藥物使用情況、 質量安全情況。
能為患者提供安全、 及時、人性化的服務。
醫院制訂並執行了藥品採購管理、新藥引入遴選原則和審 批程式、臨時購藥審批管理等相關制度,醫院用藥全部透過省級 的招標平臺採購,建立了藥品供應單位資質檔案,認真執行入庫 環節的驗收和登記,對規定查驗批號、檢驗報告的血液製品等有相關資料備案,未發現使用無批號、過期、變質、失效藥品。
藥品存放符合規範,有藥品貯存、養護管理制度,嚴格按照規定條 件貯存藥品。制定並執行定期檢查中西藥庫、門診與病房藥房、 病房治療室小藥櫃、病房搶救車、麻醉科、手術室等存放和使用 藥品的制度。
(四)教學與科研管理 建立健全醫院教學管理組織機構及管理制度, 承擔了遼東學 院學生的臨床教學實習任務,制訂了實習生管理制度,對實習生統一管理。