財經紀律自查整改報告(精選5篇)

財經紀律自查整改報告(精選5篇)

  時間稍縱即逝,辛苦的工作已經告一段落了,回顧這段時間的工作,取得了成績,也存在著問題,需要認真地為此寫一份自查報告。那麼一份詳細的自查報告要怎麼寫呢?下面是小編精心整理的財經紀律自查整改報告(精選5篇),歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

  財經紀律自查整改報告1

  一、提高認識,成立機構

  鎮黨委、政府對財經紀律執行情況和“小金庫”專項治理工作高度重視,專門成立了以書記為組長的財經紀律執行情況和“小金庫”專項檢查自查自糾工作領導小組,並組織相關人員認真學習檔案精神,充分認識到此項工作的重要性。

  二、自查自糾情況

  1、預算收入管理情況。我鎮認真執行財經紀律的有關規定,非稅收入都及時上繳國庫,在管理過程中無隱瞞、截留、擠佔、挪用、坐支或私分非稅收入,在行政行為中未出現亂收費、亂罰款、亂攤派的現象。

  2、預算支出管理情況。我鎮認真執行財經紀律的有關規定,按要求做到無侵吞、截留、挪用、揮霍或違反規定借用集體資產、資金、資源情況;無以虛報、冒領等手段套取、騙取、或者截留私分國家強農惠農資金專案情況,嚴格執行專案預算。未超範圍、超標準發放津補貼。但公務用車購置及執行經費我鎮在20XX年和20XX年均為5萬元,但在這兩年實際花銷為32.94萬元和10.59萬元,出現這樣的原因為我鎮地處偏遠,郵費花銷大,經常用車導致車輛損耗很大,維護費多。我鎮沒有公務接待費預算,也沒有公務接待的費用。我鎮沒有專項培訓經費預算,但去年從各項工作經費中用於培訓支出的費用有27.07萬元。今年以來用了0.19萬元。會議經費我鎮在20XX年和20XX年均為5萬元,但在這兩年實際花銷為4.36萬元和1.56萬元。

  3、政府採購管理情況。我鎮嚴格按照政府採購管理規定,不存在無預算採購及超預算採購。

  4、資產管理情況。我鎮嚴格按照資產管理規定,對資產進行登記,固定資產收入如水庫承包款、膠廠承包款都按照規定上繳國庫。未存在未經批准購建資產的現象,也未存在未經批准出租出借或處置資產的情況。

  5、財務會計管理情況。我鎮嚴格執行“收支兩條線”的財務管理規定,嚴格執行主要領導“一支筆”簽字制度,嚴把財務程式,要求財務人員對於不合理、不規範的票據堅決不予入賬。

  6、財務票據管理情況。我鎮未出現轉賬、出借票據的情況,也未存在擅自銷燬票據及代開票據的現象,也不存在票據串用、混用或偽造、變造的情況。

  7、私設“小金庫”方面。按照有關檔案的要求,我鎮財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入財政所法定賬目統一核算,設立專職人員負責票據保管、領用和核銷工作,嚴格控制財政資金支出,不存在私設“小金庫”。

  三、努力方向

  一年來,我鎮因財務的`各方面工作措施得力,執行到位,工作人員嚴格遵守法律法規,全鎮領導幹部執行財經紀律情況良好,但我們仍感肩上責任大,任務重。今後,我鎮將更加嚴格地執行財經紀律。

  1、認清形勢,不斷提高對財經紀律執行工作重要性的認識。

  我鎮首先從思想上提高認識,加強管理,努力形成保持財經紀律執行行為規範的長效機制,在已有成績的基礎上,力爭把財經紀律執行工作做得更實更好。

  2、堅定目標,把財經紀律執行工作的各項任務落到實處。

  嚴格遵守有關財經紀律的法律法規,建立健全財務管理,合理編制開支預算,預防各種違法、違紀、違規行為的發生,紮實推進財經紀律執行工作再上一個新臺階。

  財經紀律自查整改報告2

  為了嚴肅財經紀律,確保中央八項規定落到實處,從嚴從快治理“小金庫”。根據永財發[20xx]106號《關於印發深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》檔案精神,我局在全系統紮實開展了“小金庫”自查自糾活動,取得了較好的成效,現將我局自查自糾情況彙報如下:

  一、認真學習,提高認識

  我局認真貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作,把治理“小金庫”作為當前領導班子的執政能力建設和廉政作風建設的一項重點任務來抓,除了組織中層以上幹部集中學習上級檔案精神外,對局屬各單位所有財務人員進行了集中宣傳教育,全面貫徹會議精神,領會精神實質,把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。

  二、加強領導,落實責任

  為了保障治理工作順利進行,我局成立“小金庫”專項治理工作領導小組。局長李濤任組長,副局長仇公社任副組長,局財務股長及各單位主要負責人為成員,同時制定工作方案,落實責任制度,實行了主要領導為第一責任人,主管同志為直接責任人的責任追究制度。並在單位顯要位置設立舉報箱和舉報電話,隨時接受群眾反映和社會監督。

  三、突出重點,嚴格清查

  根據檔案規定和要求,圍繞預算、資產、財務、政府採購、會計工作的關鍵節點和薄弱環節,結合我局實際情況,針對20xx年以來違反中央八項規定和財經紀律,以及設立“小金庫”的有關問題進行重點治理。

  按照上級有關檔案規定要求,我局深入開展自查活動,對20xx年1月1日以來的所有經濟業務收入、支出及各類帳戶、票據進行了認真細緻的自查,重點突出對“三公”經費的監督檢查,透過自查,局機關和局屬8個單位財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算,未侵佔、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。沒有發現一例違規違紀問題發生,自查結果已在全系統職工會上進行了通報,並將自查結果上報縣財政局。

  四、嚴肅紀律,完善制度

  雖然我局目前尚未發現違規違紀現象,但透過自查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財政、審計、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理安全使用。今後,我們將進一步加強財務管理和制度約束,規範審批程式,促進財務管理工作制度化,規範化。我局決定在前期自查自糾的基礎上,繼續完善相關財務制度,規範財務管理,力爭做到治理工作不留死角,從源頭上斬斷私設“小金庫”的“資金鍊”,確保中央八項規定真正落到實處。

  財經紀律自查整改報告3

  收到《關於對市金融工作辦公室開展巡查工作情況的反饋意見》後,市金融辦就巡查工作提出的意見建議進行專題研究,認真分析查詢存在問題的原因,研究制定了整改方案,明確責任領導、責任人員和整改時限,落實整改責任,現將整改落實情況彙報如下:

  一、進一步增強主動接受監督的自覺性

  20xx年伊始,市金融辦將自覺接受統管派駐機構的監督檢查作為巡查意見整改的重要措施落實。

  一是及時邀請市紀委派駐機構負責同志參加會議和重要活動,調研和查閱有關資料。今年來,我辦共召開黨組會議3次、主任辦公會議1次、工作會議3次,全部邀請市紀委派駐組派員參加。

  二是加強與市紀委派駐機構的溝通協調,做好市紀委監察局統管派駐機構定點定時辦公協調服務工作。加強了公文運轉管理,對上級和外單位來文、單位內部公文全部主動交紀檢派駐組閱文,主動接受監督,提高權利執行透明度。

  三是自覺接受對我辦“三重一大”事項的全程參與和全方位監督。2月27日,召開了透過競爭選拔機制確定市級大型融資性擔保公司組建主體的招投標會議,邀請了張夢琳書記全程監督。四是建立並及時更新中層以上幹部和重點業務科室廉政檔案,根據要求,市金融辦對副科級以上幹部全部建立了廉政檔案,並上報市市紀檢派駐組,保持廉政風險防控管理常態化。五是以規範權力執行和防止利益衝突為重點,圍繞制度建設認真開展廉潔性評估。今年來,對出臺的《資金互助專業合作社監督管理暫行辦法》等規範性檔案,嚴格按照程式進行報市政府法制辦和市紀檢派駐組評估,有效防範制度方面的廉政風險。

  二、嚴格落實有關財務制度

  對照巡查意見,市金融辦嚴肅財經紀律,加強財務管理。

  一是加強大額資金使用管理。嚴格執行大額資金使用管理規定,今年來3000元以上支出均透過主任辦公會議研究決定,5000元以上支出均透過黨組會議研究決定。

  二是認真落實《東營市金融工作辦公室財務管理規定》。嚴格按經費報銷程式、發票報銷要求及經費結算方式開支。對市內1000元以上的支出全部採用支票結算,杜絕現金支出;對較大支出的發票要求必須附明細表,並由財務人員對其進行稽核,不合規的不予報銷。

  三是堅持把財務、後勤等規定納入經常性監督檢查內容,重點對公務接待、公車管理等情況進行檢查。嚴格按照上級公務接待規定,對外地來我市考察的單位費用由其自理,減少公務接待支出;按照市紀委公車管理規定,要求駕駛員非工作日及八小時以外將公車停放在指定地點,鑰匙交綜合科封存,杜絕車輪上的腐敗。

  三、進一步提高反腐倡廉的實效

  認真落實黨風廉政建設責任制,以加強作風建設、強化監督檢查、完善懲治與預防腐敗體系建設為重點,進一步加強反腐倡廉建設,不斷提高反腐倡廉建設科學化水平。

  一是認真貫徹市紀委五屆四次全會精神,加強黨風廉政建設。目前,我辦正在擬定20xx年黨風廉政建設和反腐敗工作計劃,待內部徵求意見後印發。

  二是堅持領導幹部重大事項報告制度。根據上級要求,對幹部編制情況、幹部在企業兼職等情況進行了摸底清理。

  三是加強作風建設。把開展為民服務提標提效專項行動作為黨的群眾路線教育實踐活動的有效載體,透過開展群眾路線教育實踐活動,查詢、糾正領導幹部存在的“四風”方面的突出問題、為查擺問題、開展批評和解決問題打好基礎。

  四是組織開展各種形式的教育活動。在入口網站開闢教育實踐活動專欄,制定了《市金融辦理論學習計劃》,訂購了《黨史國史》、《厲行節約反對浪費》、《論群眾路線》等學習用書,印發有關學習資料,採取集中學習、專題輔導、個人自學、集體研討等方式進行學習,進一步提高廣大黨員、幹部的思想認識和廉政意識。

  四、進一步修訂完善有關規章制度

  進一步建立和完善相關的規章制度,構建幹部作風建設的長效機制,不斷提高工作效率,增強部門的執行力。

  一是完善工作機制。重新修訂了首問負責制、限時辦結制、一次性告知等效能管理制度,完善了財務、考勤、請銷假、會議等內部管理制度,進一步梳理最佳化各項審批、服務事項辦理流程,實現服務優質提效。

  二是將各項制度落到實處。按照制度規定,金融辦全體幹部職工戴證上崗,設定了去向牌,做到文明服務,進一步縮短辦事時限。購置了指紋考勤機,用機制約束幹部職工工作紀律。

  三是將審批服務事項納入市政務服務中心集中辦理事項。將小額貸款公司試點資格申報、資金互助合作社試點工作備案、融資性擔保公司設立變更申報、民間資本管理設立申報、投資(諮詢)類公司備案五項服務進駐市政務服務中心辦理,進一步方便群眾辦事。

  五、進一步學習借鑑外地先進經驗

  市金融辦注重採取走出去和請進來的方式,學習外地好的經驗做法。

  一是制定20xx年培訓計劃,加強對在職人員的培訓。按照組織部要求,透過招投標機制選定5月、10月分別在東北財經大學、四川大學分別舉辦地方金融監管和金融改革創新專題培訓班,進一步提升幹部職工金融工作能力。

  二是鼓勵工作人員報考金融類學歷繼續教育和職稱、資格考試。目前,一人參加金融研究生在職學習,4人通過了銀行業從業資格考試,2人通過了證券從業資格考試,1人通過了保險從業資格考試。

  以上是我辦針對巡視組提出的意見進行的階段性整改工作。我辦將繼續落實各項整改措施,並及時彙報進展情況。

  財經紀律自查整改報告4

  為進一步規範我鎮財務管理制度強化財經紀律執行情況的監督,促進源頭治腐和領導幹部廉潔自律,根據《縣紀委縣財政局縣審計局縣農牧局關於印發〈全縣鄉鎮領導幹部執行財經紀律情況專項檢查工作方案〉的通知》的有關要求,結合我鎮工作實際,我鎮認真開展財經紀律執行情況的自查自糾,現將自查自糾情況彙報如下:

  一、提高認識,成立機構

  小冀鎮黨委、政府對本次財經紀律執行情況高度重視,專門成立了以書記荊瑞芳為組長的財經紀律執行情況專項檢查自查自糾工作領導小組,並組織相關人員認真學習,充分認識到此項工作的重要性。

  二、自查自糾情況

  1、私設“小金庫”方面。按照有關檔案的要求,我鎮財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入鎮財政所法定賬目統一核算,設立專職人員負責票據保管、領用和核銷工作,嚴格控制財政資金支出。沒有以任何形式進行隱瞞、滯留、佔壓應當上繳國庫和財政專戶的各項規費收入和罰沒收入行為,不存在私設“小金庫”。

  2、財務管理方面。我鎮嚴格執行“收支兩條線”的財務管理規定,嚴格執行主要領導“一支筆”簽字制度,嚴把財務程式,要求財務人員對於不合理、不規範的票據堅決不予入賬。同時嚴格要求機關幹部在接待費用上嚴格執行規定,做到一客不多陪,儘量安排大夥就餐,嚴格控制待客標準。公車不外借,同時也不借用企業等部門車輛,公車不私用,降低油耗和維修成本。

  3、財經紀律執行情況。我鎮認真執行財經紀律的有關規定,做到了“七五”,一無私設“小金庫”,侵吞、截留、挪用、做支公款情況二無用公款報銷應當由個人負擔的費用或讓下級組織、私營企業、鄉鎮企業報銷應當由個人負擔的費用情況三無索取、收受或者以借用為名佔用管理、服務物件財務的現象四無侵吞、截留、挪用、揮霍或違反規定借用集體資產、資金、資源情況五無以虛報、冒領等手段套取、騙取、或者截留私分國家強農惠農資金專案情況六無違反規定扣押、收繳群眾款物或在管理、服務活動中違反規定收取費用、謀取私利現象七無監用職權,不廉潔履職的行為。

  三、努力方向

  一年來,我鎮因財務的各方面工作措施得力,執行到位,工作人員嚴格遵守法律法規,全鎮領導幹部執行財經紀律情況良好,但我們仍感肩上責任大,任務重。今後,我鎮將更加嚴格地執行財經紀律。

  1、認清形勢,不斷提高對財經紀律執行工作重要性的認識

  我鎮首先從思想上提高認識,加強管理,努力形成保持財經紀律執行行為規範的長效機制,在已有成績的基礎上,力爭把財經紀律執行工作做得更實更好。

  2、堅定目標,把財經紀律執行工作的各項任務落到實處。

  嚴格遵守有關財經紀律的法律法規,建立健全財務管理,合理編制開支預算,預防各種違法、違紀、違規行為的發生,紮實推進財經紀律執行工作再上一個新臺階。

  財經紀律自查整改報告5

  根據上級相關檔案要求,XXXX單位對20XX年至20XX年上半年的“三公”經費(因公出國費用、公務用車購置及執行經費、公務接待經費)、會議費、培訓費、私設“小金庫”方面進行了自查,現將具體情況彙報如下:

  一、“三公”經費方面

  1、出國出境方面:沒有出國(境)事項發生,此項費用不存在。

  2、公務用車購置及執行經費

  (1)公務用車購置

  現有公務用車XX輛。分別於XXXX年X月購買X人座XXXXX車,車號為XXXX,排氣量XXX升,價值XXXXX元;XXX年XX月購買XXXXX車,車號為XXXXX,排氣量XXX升,價值XXXX元。購買時均向上級申請,經批准後購置。不存在超標準配備公車或豪華裝飾公務用車行為。

  (2)、公務用車執行

  車輛執行方面,XX輛車主要用於參加醫療、基本公共衛生相關工作會議、為轄區提供基本公共衛生服務,如65歲以上老年人、慢性病患者查體、轄區中小學生查體、發放預防接種和健康教育宣傳資料、衛生監督協管、傳染病防治、打擊非法行醫等相關的工作需要。嚴格遵守節假日嚴格執行公務車輛封存備案制度,不存在公車私用情況,也不存在公車入私戶行為。20XX年車油費實際支出XXX萬元,20XX年1月-6月實際支出XXX萬,均未超出預算標準。

  3、公務接待經費

  關於公務接待方面,嚴格按程式和規定標準控制支出,規範執行批報手續,實行“一支筆”審批,報銷時必須同時有經手人和XXXX共同簽字才予以報銷。公務接待經費20XX年實際支出XX萬元。20XX年1-6月XX萬元。不存在公款大吃大喝及參與高消費娛樂、健身等情況。

  二、會議費、培訓費方面

  1、會議費:20XX年度、20XX年1-6月會議費實際支出均為0元。

  2、培訓費:20XX年度0.5萬元,20XX年1-6月1.7萬元。培訓費大幅度增加的原因是,按照泰安市衛生局檔案要求,派遣XX、XX參加XXXX全科醫師轉崗培訓,報銷了X人的相關住宿費、交通費、管理費等。

  三、“小金庫”方面

  XXX單位沒有設立“小金庫”。所有收入、支出真實、規範,全部納入財務科統一核算,符合基層醫療衛生機構財務會計制度。每月記賬憑證均按時上報XXXXXXX計財科專管人員稽核,並出具相關的財務報表。不存在弄虛作假現象。

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